• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam dokumen PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Halaman 187-200)

Kondisi Awal Kondisi Akhir kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan

Capaian kinerja pelayanan internal SKPD/Unit kerja

100% 100% Program Internal SKPD Lintas Urusan Semua SKPD/ unit kerja

100% 100% Program pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

80% 90% Otda SKPD Pengampu

Penyelenggaraan

70 80 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

100% 100% Otda SKPD Pengampu

Hukum harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 1

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir Mengoptimalkan pengkajian produk

hukum daerah dan data hukum

Tersusunnya produk hukum

4,5% 2% Program peningkatan sistem pengawasan internal

Otda SKPD Pengampu

Pengawasan Internal

Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD

prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

85% 90%

Peningkatan pendapatan daerah Meningkatkan kualitas kebijakan

pengembangan pendapatan daerah Program Peningkatan Kualitas

Kebijakan Pengembangan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan

83% 88% Program Pengelolaan Barang Daerah Program Pembangunan Bidang Urusan SKPD Penanggung

jawab

Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Tujuan Sasaran

Kondisi Awal Kondisi Akhir Menguatkan jejaring penelitian dan

pengembangan pembangunan

Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD

100% 100% Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

90% 94% Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan aplikasi telematika dalam rangka e-government

100% 100% Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan

78% 93% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staff Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

100% 100% Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

93,51% 95,87% Program Pengembangan Kerjasama Daerah

Otda SKPD Pengampu

Kerjasama Daerah

Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan DPRD

Fasilitasi kegiatan DPRD 100% 100% Program Peningkatan Layanan Pada DPRD

Otda SKPD Pengampu

Kesekretariatan DPRD Capaian Kinerja

Program Pembangunan Bidang Urusan SKPD Penanggung jawab

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja

Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan, dan keprotokolan pemerintah daerah

Kondisi Awal Kondisi Akhir

100% 100% Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian

100% 100% Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

51% 61% Program Peningkatan Kualitas SDM Otda SKPD Pengampu Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatkan kesejahteran pegawai

Program Pembangunan Bidang Urusan SKPD Penanggung jawab

Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Tujuan Sasaran

Kondisi Awal Kondisi Akhir Meningkatkan kualitas

pelayanan publik

Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar

64% 80% Program Upaya Pelayanan Kesehatan

90% 95% Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat

0,35% 0,35% Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Misi : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Bidang Urusan

Indeks kepuasan layanan rumah sakit

0,66

Program Pembangunan

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Tabel 7.2

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 2

0,74

Kondisi Awal Kondisi Akhir tambahan bagi kelompok rentan dan anak sekolah

Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)

9,8% 8% Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup

2,1 1,3

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN ) sebesar lebih dari 96 persen

100% 100%

SKPD Penanggung jawab Bidang Urusan

Mengurangi jumlah balita gizi buruk dengan penyelenggaraan rumah pemulihan gizi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Kondisi Awal Kondisi Akhir Pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan

Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa

prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

98% 99% Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

100% 100% Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

55% 80% Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan

0,79 0,8 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan di bidang kesehatan menuju keluarga siaga dan terciptanya PHBS

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Bidang Urusan SKPD Penanggung

jawab

Kondisi Awal Kondisi Akhir tata ruang dan kawasan strategis kota

Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota beserta Rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100% 100% Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

Penataan ruang SKPD Pengampu Penataan Ruang

Mengembangkan kawasan citrakota Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota

100% 100% Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan

Program Penataan Kawasan Sungai Lintas urusan SKPD Pengampu Penataan Kawasan

100% 100% Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

100% 100% Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Kondisi Awal Kondisi Akhir

100% 100% Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

20% 60% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL

Pekerjaan Umum SKPD Pengampu Air Limbah

15% 30% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

100% 100% Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

80% 85% Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

100% 100% Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Kondisi Awal Kondisi Akhir

100% 100% Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan

66% 86% Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

50% 100% Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

90% 100% Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

70% 90% Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

96% 100% Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

92% 94% Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Program Pembangunan Bidang Urusan SKPD Penanggung jawab

Kondisi Awal Kondisi Akhir Tingkat ketepatan

penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta

100% 100% Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan catatan sipil

SKPD Pengampu Kependudukan dan Catatan Sipil

Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal

Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan basis inklusif

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)

74% 97% Pendidikan SKPD Pengampu

Pendidikan

Menyediakan jaminan pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Program Pembangunan Bidang Urusan SKPD Penanggung jawab

Program Wajar 12 Tahun

Kondisi Awal Kondisi Akhir

447 481 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan

80% 90% Program Peningkatan Ketahanan Pangan

26% 31% Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

50% 90% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

22% 25% Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan

37% 80% Program Pemberdayaan Sosial Sosial SKPD Pengampu

Pemberdayaan Sosial

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 3

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Sasaran Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Meningkatnya Jumlah

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan Misi : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto

Kondisi Awal Kondisi Akhir

50% 80% Program Rehabilitasi Sosial Sosial SKPD Pengampu

Rehabilitasi Sosial cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

Peningkatan wawasan kebangsaan Menurunnya Tingkat

Intensitas dan Frekuensi Konflik Sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial

47,03% 22,03% Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

65,74% 85% Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

87,5% 97,5% Program Fasilitasi Olahraga Pemuda dan olahraga

SKPD Pengampu Olahraga Program Pembangunan Bidang Urusan SKPD Penanggung

jawab

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Dalam dokumen PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (Halaman 187-200)