• Tidak ada hasil yang ditemukan

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang harus selalu mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut di atas. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Untuk memberi arah terhadap realisasi program dan kegiatan yang merujuk kepada misi tersebut, maka dapat dideskripsikan misi sebagai frame yang sama dan diketahui dalam tindak operasionalisasi kerja, Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 yang pembiayaan bersumber dari dana DAU APBD Kota Padang, sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional.

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan. 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman.

12. Penyediaan Alat Kebersihan.

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler.

15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 17. Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai SKPD.

18. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Kelurahan. 19. Pemberian Reward Aparatur Kelurahan.

20. Bintek Kompetensi Camat dan Lurah.

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

22. Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lain. 23. Penunjang Kerjasama Pemerintah Daerah/APEKSI.

24. Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. 25. Penunjang Penegasaan Batas Daerah. 26. Penunjang Penataan Batas Kecamatan.

27. Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan. 28. Rapat Koordinasi Bulanan Camat.

29. Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan. 30. Monitoring dan Koordinasi antar Lembaga/Instansi Pemerintah. 31. Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2015. 32. Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

33. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014. 34. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kota Padang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Bagian Pemerintahan 2014 – 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2015. Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan penyelenggaran pemerintahan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Sekretariat Kota Padang maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Dalam pelaksanaan program rutin maupun pembangunan pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang baik rutin dan pembangunan akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Padang.

Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Padang sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara

mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

 Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas

 Kemampuan teknis dan profesionalisme

 Mekanisme reward and punishment yang proporsional

 Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RENJA ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Padang, 10 Maret 2014

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

Rosail Akhyari P., S.STP, M.Si

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A.

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285,008,800 459,000,000 627,250,000

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Terlaksananya kegiatan administrasi dan persuratan selama 1 (satu) Tahun

100% Lancarnya operasional surat menyurat 100% Lancarnya Operasional surat menyurat 100% 2,316,000 4,000,000 4,800,000 Bagian Pemerintahan APBD

2 Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

100% Lancarnya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

100% Terpenuhinya pembayaran rutin Internet, Telepon, Listrik

100% 4,164,000 12,000,000 15,000,000 Bagian Pemerintahan

APBD

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / Operasional

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan

Operasional

Kendr. roda 4 : 1 unit, roda 2 : 4 unit

Lancarnya pelaksanaan tugas 100% Terpenuhinya pembayaran STNK Kendaraan

Operaional Kantor

100% 1,296,000 2,500,000 3,000,000 Bagian Pemerintahan

APBD

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Terlaksananya perbaikan & pemeliharaan alat kantor

100% Lancarnya operasional kantor

100% Terpenuhinya pemakaian peralatan kerja yang refresentatif

100% 8,360,000 9,000,000 95,000,000 Bagian Pemerintahan

APBD

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Terlaksananya penyediaan

alat tulis kantor

100% Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

100% Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

100% 21,076,000 35,000,000 37,500,000 Bagian Pemerintahan

APBD

6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 100% Terpenuhinya Barang Cetakan, Penggandaan untuk kelancaran administrasi 100% 15,958,500 20,000,000 22,500,000 Bagian Pemerintahan APBD

7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan Terlaksananya penyediaan/pembelian alat listrik dan elektronik

100% Lancarnya Pelaksanaan tugas kantor

100% Terpenuhinya komponen Instalasi Listrik atau penerangan kantor dan alat-alat listrik pendukung tugas operasional kantor

100% 1,200,000 3,000,000 3,750,000 Bagian Pemerintahan

APBD

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

100% Meningkatnya kinerja Pegawai

100% Terpenuhinya Kebutuhan penunjang meningkatnya kualitas kinerja Aparatur

100% 45,000,000 75,000,000 90,000,000 Bagian Pemerintahan

APBD

9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan Terlaksananya Pembayaran Surat Kabar/Majalah dan wawasan Pegawai

100% Meningkatkannya

Pengetahuan dan Kinerja Pegawai

100% Terpenuhinya pendukung bahan referensi kantor

100% 8,430,800 10,000,000 12,000,000 Bagian Pemerintahan

APBD

Manfaat Kegiatan

Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Uraian Urusan, Organisasi , Program dan Kegiatan

Anggaran Tahun Lalu

(2014) Pagu Indikatif (2015)

Rencana Anggaran Tahun (2016)

Dokumen terkait