• Tidak ada hasil yang ditemukan

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Kegiatan di Tahun 2022

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

5. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 87

3.4 Strategi dan Kebijakan SKPD

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien maka dianalis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

diberlakukan analisis sederhana dengan memperhatikan Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Ancaman sebagai berikut :

1. Kelemahan (Weakness)

Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain : a. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal

b. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok fungsi.

c. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari.

d. Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yang belum memadai.

e. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.

f. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan peraturan kepegawaian.

g. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal,

kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.

2. Kekuatan ( Strength )

Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain :

a. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan

b. Adanya Program Kerja Kecamatan

c. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan.

d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, fasilitas ini

menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor, (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).

3. Peluang ( Oportunity )

Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain :

a. Adanya pelimpahan sebagian wewenang Walikota Tangerang Selatan kepada Camat.

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 88 b. Adanya dukungan dari Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan

dan Partisipasi Masyarakat cukup tinggi.

c. Adanya pelaku ekonomi kecil, menengah, dan besar.

d. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

e. Dukungan peraturan terhadap penguatan peran Kecamatan dan Kelurahan.

f. Kebijakan desentralisasi kewenangannya Walikota Tangerang Selatan.

4. Ancaman ( Threatness )

Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain :

a. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran.

b. Menurunnya kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah.

c. Rendahnya daya beli Masyarakat.

d. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari Masyarakat.

e. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan yang ada.

Dengan melihat faktor-faktor diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yaitu :

8. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat di manfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

9. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesimanbungan.

10. Adanya kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah.

11. Adanya Sumber Daya Aparatur yang memadai dan memiliki Komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki Dedikasi dan Intergritas Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

12. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.

13. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.

14. Mengembangkan sistem Reward dan Punishment untuk meningkatkan Kinerja Aparatur.

15. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan informal serat sektor swasta.

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 89

16. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan managerial yang baik serta mampu memberikan motivasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi pegawai staff/bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di kemukakan pilihan strategi Implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pelayanannya. Starategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan Program dan Kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dalam periode 2016-2021.

Perumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan keterkaitannya dengan Visi Misi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pondok Aren

Terhadap Misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Misi 5 : Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

1. Meningkatkan pelayanan publik

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan

Persentase Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 2. Mendorong

aparatur dan swadaya

masyarakat untuk terlibat aktif

dalam

pemeliharaan keamanan, ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana

Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan

Tingkat

Pemberdayaan dan Ketertiban

Lingkungan Kemasyarakatan Kewilayahan

3. Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan masalah sosial dan

penanggulangan kemiskinan

Mendorong peran serta lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Tingkat Partisipasi Lembaga atau kelompok Pelaku Ekonomi (UMKM)

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 90 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

berbasis

pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha

Dari tabel tersebut dapat menunjukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut. Adapun uraian yang tercakup dalam program, kegiatan dan Indikator SKPD Kecamatan Pondok Aren seesuai dengan Rencana Strategi tahun 2021-2026 lebih dalam dibahas pada bab 5 yang selanjutnya disesuaikan dengan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan terpilih periode 2021-2026 dalam mencapai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Pondok Aren.

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 78

3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah TabelT-C.33.

Rumusan Rencana Programdan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Provinsi Banten Kota Tangerang selatan Perangkat Daerah: Kecamatan Pondok Aren

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 01 0

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kecamata n Pondok Aren

7 01 0 1 20

1 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kecamata n Pondok Aren

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggara n,

dan Evaluasi Kinerja

Rp. 38.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggara n,

dan Evaluasi Kinerja

Rp. 306.000.000

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 79 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perangkat

Daerah Perangkat

Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat

Tersedianya Laporan

Keuangan serta Gaji dan

Tunjangan ASN

Kecamata n Pondok Aren

Tersusunnya Laporan Keuangan serta Gaji dan

Tunjangan ASN

Rp.

15.804.016.374 Dana Alokasi Umum dan Pendapata n Bagi Hasil

Tersusunnya Laporan Keuangan serta Gaji dan

Tunjangan ASN

Rp17,579,107,746

7 0 1 0

1 2 0 3

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Kecamata n Pondok Aren

Terfasilitasin ya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Rp. - Terfasilitasin

ya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum

Perangkat Daerah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rp.24.100.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Fasilitasi Pengadaan Barang Milik

Kecamata n Pondok Aren

Terfasilitasin ya Pengadaan

Rp. - Terfasilitasin

ya Pengadaan

Rp.671.345.000

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 80

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kecamata n Pondok Aren

Tersedianya Jasa

Pelayanan Umum Kantor

Rp.

7.642.915.227 Pendapata n Bagi Hasil

Tersedianya Jasa

Pelayanan Umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terfasilitasin ya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah

Rp. 50.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah

Rp.450.000.000

Kecamata

n Pondok Aren

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 81 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Penyusunan Profil Daerah

Kecamata n Pondok Aren

Terfasilitasin ya

Penyusunan Profil Daerah

Rp. 20.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya

Penyusunan Profil Daerah

Rp. 50.000.000

7 0 1 0

2 2 0 2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Fasilitasii serta Terlaksanakanny a Kegiatan Adminduk, Musrenbang Kecamatan dan Survey

Kepuasaan Masyarakat serta Penyediaan Honorarium RT/RW

Kecamata n Pondok Aren

Terfasilitasi serta

Terlaksanaka nnya

Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Survey Kepuasaan Masyarakat serta Penyediaan Honorarium RT/RW

Rp. 3,264,288,000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasi serta

Terlaksanaka nnya

Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Survey Kepuasaan Masyarakat serta Penyediaan Honorarium RT/RW

Rp. 4,373,708,000

7 0 1 0

2 2 0 3

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan

Rp. 27.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan

Rp. 150.000.000

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 82

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Penyediaan Insentif Guru ngaji, amil, Marbhot dan Majelis Ta''lim, serta

Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan HUT RI

Tersedianya Insentif Guru ngaji, amil, Marbhot dan Majelis Ta''lim, serta Terfasilitasin ya Kegiatan MTW

Rp. 2,930,680,400 Pendapata n Bagi Hasil

Tersedianya Insentif Guru ngaji, amil, Marbhot dan Majelis Ta''lim, serta Terfasilitasin ya Kegiatan Pembinaan Keagamaan, MTQ dan HUT RI

Rp. 4,131,832,400

Kecamata

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan

Terwujudnya SDM

Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil

Rp. 105,000,000 Dana Alokasi Umum, dan Pendapata

Terwujudnya SDM

Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil

Rp. 781,106,000

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 83 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

an dan

berpengalam an di

wilayah Kecamatan Pondok Aren

wilayah Kecamatan Pondok Aren

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terselenggarany a

Ketentraman dan ketertiban umum

Terselenggar anya

Ketentraman dan

Ketertiban Serta PPKM

Rp. 115.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terselenggar anya

Ketentraman dan

Ketertiban Serta PPKM

Rp. 710,000,000

Kecamata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan persatuan dan

Terfasilitasin ya

Pembinaan (Bimtek,

Rp. - Terfasilitasin

ya

Pembinaan (Bimtek,

Rp. 100,000,000

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 84

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

kesatuan bangsa Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional

Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional Kelurahan Pondok Betung Kelurahan

Pondok Betung, Kecamata n Pondok Aren 7 0

1 0 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Betung, Kecamata n Pondok Aren 7 0

1 0 1 2

0 1

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan

Kelurahan Pondok Betung, Kecamata

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum

Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum

Rp. 950.000.000

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 85 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pondok Betung n Pondok

Aren kantor kantor

7 0 1

0 3

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Betung, Kecamata

Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan Terwujudnya SDM

Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan

berpengalaman, serta

Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Betung

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an dan

berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan

Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an dan

berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan

Rp. 750.000.000

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 86

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pondok

Betung Pondok

Betung Kelurahan Pondok Karya Kelurahan

Pondok Karya, Kecamata n Pondok Aren 7 0

1 0 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Karya, Kecamata n Pondok Aren 7 0

1 0 1 2

0 1

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pondok Karya

Kelurahan Pondok Karya, Kecamata n Pondok Aren

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor

Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor

Rp. 950.000.000

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 87 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 0 1

0 3

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Karya,

Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan Terwujudnya SDM

Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan

berpengalaman, serta

Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Karya

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Karya

Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Karya

Rp. 750.000.000

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 88

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kelurahan Jurangmangu

Timur Kelurahan

Jurangma

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Jurangma

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Jurangmangu Timur

Kelurahan Jurangma Pelayanan Umum kantor

Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor

Rp. 950.000.000

7 0 1 0

3

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan

Kelurahan Jurangma ngu

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 89 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

KELURAHAN dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Timur, Kecamata n Pondok Aren 7 0

1 0 3 2

0 1

Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan Terwujudnya SDM

Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan berpengalaman, serta

Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmangu Timur

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Timur

Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, dan Pendapata n Bagi Hasil

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Timur

Rp. 750.000.000

Kelurahan Jurangmangu

Barat Kelurahan

Jurangma ngu Barat, Kecamata

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 90

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Jurangma

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Jurangmangu Barat

Kelurahan Jurangma Pelayanan Umum kantor

Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor

Rp. 950.000.000

7 0 1 0

3

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Jurangma ngu Barat, Kecamata n Pondok Aren

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 91 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 0 1

0 3

2 0 1

Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan Terwujudnya SDM

Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan berpengalaman, serta

Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmangu Barat

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Barat

Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, dan Pendapata n Bagi Hasil

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Barat

Rp. 750.000.000

Kelurahan Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamata n Pondok Aren

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 92

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 0 1

0 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Aren,

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pondok Aren

Kelurahan Pondok Aren, Pelayanan Umum kantor

Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor

Rp. 950.000.000

7 0 1 0

3

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Aren,

Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan Terwujudnya SDM

Masyarakat yang berkeahlian,

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, dan

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

Rp. 750.000.000

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 93 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

berketrampilan dan

berpengalaman, serta

Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Aren

berkeahlian, berketrampil an dan

berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Aren

Pendapata n Bagi Hasil

berkeahlian, berketrampil an dan

berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Aren Kelurahan Pondok Jaya Kelurahan

Pondok Jaya, Kecamata n Pondok Aren 7 0

1 0 1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Jaya, Kecamata n Pondok Aren

RENJA APBD

2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 94

Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi atan

Rencana Tahun (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2023

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pondok Jaya

Kelurahan Pondok Jaya, Pelayanan Umum kantor

Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil

Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor

Rp. 950.000.000

7 0 1 0

3

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Cakupan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan

Kelurahan Pondok Jaya,

Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan Terwujudnya SDM

Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan berpengalaman, serta

Peningkatan Saran dan Prasarana di

Meningkatny a SDM Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan

berpengalam an, serta Peningkatan

Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, Masyarakat yang

berkeahlian, berketrampil an

dan

berpengalam an, serta Peningkatan

Rp. 750.000.000

Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 95 Ω

Kode

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegi

Indikator Kinerja Program/Kegi

Dokumen terkait