TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
2. Kegiatan di Tahun 2022
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
5. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 87
3.4 Strategi dan Kebijakan SKPD
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien maka dianalis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.
diberlakukan analisis sederhana dengan memperhatikan Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Ancaman sebagai berikut :
1. Kelemahan (Weakness)
Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain : a. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
b. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok fungsi.
c. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari.
d. Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yang belum memadai.
e. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.
f. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan peraturan kepegawaian.
g. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal,
kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.
2. Kekuatan ( Strength )
Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain :
a. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan
b. Adanya Program Kerja Kecamatan
c. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan.
d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, fasilitas ini
menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor, (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).
3. Peluang ( Oportunity )
Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain :
a. Adanya pelimpahan sebagian wewenang Walikota Tangerang Selatan kepada Camat.
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 88 b. Adanya dukungan dari Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
dan Partisipasi Masyarakat cukup tinggi.
c. Adanya pelaku ekonomi kecil, menengah, dan besar.
d. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
e. Dukungan peraturan terhadap penguatan peran Kecamatan dan Kelurahan.
f. Kebijakan desentralisasi kewenangannya Walikota Tangerang Selatan.
4. Ancaman ( Threatness )
Faktor-faktor kelemahan tersebut anatra lain :
a. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran.
b. Menurunnya kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah.
c. Rendahnya daya beli Masyarakat.
d. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari Masyarakat.
e. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan yang ada.
Dengan melihat faktor-faktor diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yaitu :
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat di manfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
9. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesimanbungan.
10. Adanya kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah.
11. Adanya Sumber Daya Aparatur yang memadai dan memiliki Komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki Dedikasi dan Intergritas Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
12. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
13. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
14. Mengembangkan sistem Reward dan Punishment untuk meningkatkan Kinerja Aparatur.
15. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan informal serat sektor swasta.
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 89
16. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan managerial yang baik serta mampu memberikan motivasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi pegawai staff/bawahan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat di kemukakan pilihan strategi Implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan pelayanannya. Starategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan Program dan Kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dalam periode 2016-2021.
Perumusan strategi dan kebijakan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan keterkaitannya dengan Visi Misi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pondok Aren
Terhadap Misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Misi 5 : Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien
1. Meningkatkan pelayanan publik
Peningkatan kualitas kinerja pelayanan
Persentase Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 2. Mendorong
aparatur dan swadaya
masyarakat untuk terlibat aktif
dalam
pemeliharaan keamanan, ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana
Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan
Tingkat
Pemberdayaan dan Ketertiban
Lingkungan Kemasyarakatan Kewilayahan
3. Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan masalah sosial dan
penanggulangan kemiskinan
Mendorong peran serta lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi Lembaga atau kelompok Pelaku Ekonomi (UMKM)
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXIV. 90 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
berbasis
pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
Dari tabel tersebut dapat menunjukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut. Adapun uraian yang tercakup dalam program, kegiatan dan Indikator SKPD Kecamatan Pondok Aren seesuai dengan Rencana Strategi tahun 2021-2026 lebih dalam dibahas pada bab 5 yang selanjutnya disesuaikan dengan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan terpilih periode 2021-2026 dalam mencapai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Pondok Aren.
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 78
3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah TabelT-C.33.
Rumusan Rencana Programdan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Banten Kota Tangerang selatan Perangkat Daerah: Kecamatan Pondok Aren
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7 01 0
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kecamata n Pondok Aren
7 01 0 1 20
1 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kecamata n Pondok Aren
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggara n,
dan Evaluasi Kinerja
Rp. 38.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggara n,
dan Evaluasi Kinerja
Rp. 306.000.000
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 79 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perangkat
Daerah Perangkat
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
Tersedianya Laporan
Keuangan serta Gaji dan
Tunjangan ASN
Kecamata n Pondok Aren
Tersusunnya Laporan Keuangan serta Gaji dan
Tunjangan ASN
Rp.
15.804.016.374 Dana Alokasi Umum dan Pendapata n Bagi Hasil
Tersusunnya Laporan Keuangan serta Gaji dan
Tunjangan ASN
Rp17,579,107,746
7 0 1 0
1 2 0 3
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kecamata n Pondok Aren
Terfasilitasin ya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
Rp. - Terfasilitasin
ya Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Rp.24.100.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Fasilitasi Pengadaan Barang Milik
Kecamata n Pondok Aren
Terfasilitasin ya Pengadaan
Rp. - Terfasilitasin
ya Pengadaan
Rp.671.345.000
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 80
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kecamata n Pondok Aren
Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Rp.
7.642.915.227 Pendapata n Bagi Hasil
Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terfasilitasin ya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Rp. 50.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah
Rp.450.000.000
Kecamata
n Pondok Aren
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 81 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Penyusunan Profil Daerah
Kecamata n Pondok Aren
Terfasilitasin ya
Penyusunan Profil Daerah
Rp. 20.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya
Penyusunan Profil Daerah
Rp. 50.000.000
7 0 1 0
2 2 0 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Fasilitasii serta Terlaksanakanny a Kegiatan Adminduk, Musrenbang Kecamatan dan Survey
Kepuasaan Masyarakat serta Penyediaan Honorarium RT/RW
Kecamata n Pondok Aren
Terfasilitasi serta
Terlaksanaka nnya
Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Survey Kepuasaan Masyarakat serta Penyediaan Honorarium RT/RW
Rp. 3,264,288,000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasi serta
Terlaksanaka nnya
Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Survey Kepuasaan Masyarakat serta Penyediaan Honorarium RT/RW
Rp. 4,373,708,000
7 0 1 0
2 2 0 3
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
Rp. 27.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
Rp. 150.000.000
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 82
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Penyediaan Insentif Guru ngaji, amil, Marbhot dan Majelis Ta''lim, serta
Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan HUT RI
Tersedianya Insentif Guru ngaji, amil, Marbhot dan Majelis Ta''lim, serta Terfasilitasin ya Kegiatan MTW
Rp. 2,930,680,400 Pendapata n Bagi Hasil
Tersedianya Insentif Guru ngaji, amil, Marbhot dan Majelis Ta''lim, serta Terfasilitasin ya Kegiatan Pembinaan Keagamaan, MTQ dan HUT RI
Rp. 4,131,832,400
Kecamata
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Terwujudnya SDM
Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil
Rp. 105,000,000 Dana Alokasi Umum, dan Pendapata
Terwujudnya SDM
Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil
Rp. 781,106,000
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 83 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
an dan
berpengalam an di
wilayah Kecamatan Pondok Aren
wilayah Kecamatan Pondok Aren
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Terselenggarany a
Ketentraman dan ketertiban umum
Terselenggar anya
Ketentraman dan
Ketertiban Serta PPKM
Rp. 115.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terselenggar anya
Ketentraman dan
Ketertiban Serta PPKM
Rp. 710,000,000
Kecamata
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Terfasilitasinya kegiatan pembinaan persatuan dan
Terfasilitasin ya
Pembinaan (Bimtek,
Rp. - Terfasilitasin
ya
Pembinaan (Bimtek,
Rp. 100,000,000
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 84
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kesatuan bangsa Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional Kelurahan Pondok Betung Kelurahan
Pondok Betung, Kecamata n Pondok Aren 7 0
1 0 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Betung, Kecamata n Pondok Aren 7 0
1 0 1 2
0 1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan
Kelurahan Pondok Betung, Kecamata
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum
Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum
Rp. 950.000.000
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 85 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pondok Betung n Pondok
Aren kantor kantor
7 0 1
0 3
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Betung, Kecamata
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan Terwujudnya SDM
Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan
berpengalaman, serta
Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Betung
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an dan
berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan
Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an dan
berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan
Rp. 750.000.000
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 86
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pondok
Betung Pondok
Betung Kelurahan Pondok Karya Kelurahan
Pondok Karya, Kecamata n Pondok Aren 7 0
1 0 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Karya, Kecamata n Pondok Aren 7 0
1 0 1 2
0 1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pondok Karya
Kelurahan Pondok Karya, Kecamata n Pondok Aren
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor
Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor
Rp. 950.000.000
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 87 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7 0 1
0 3
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Karya,
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan Terwujudnya SDM
Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan
berpengalaman, serta
Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Karya
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Karya
Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Karya
Rp. 750.000.000
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 88
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kelurahan Jurangmangu
Timur Kelurahan
Jurangma
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Jurangma
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Jurangmangu Timur
Kelurahan Jurangma Pelayanan Umum kantor
Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor
Rp. 950.000.000
7 0 1 0
3
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan Jurangma ngu
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 89 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KELURAHAN dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Timur, Kecamata n Pondok Aren 7 0
1 0 3 2
0 1
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan Terwujudnya SDM
Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan berpengalaman, serta
Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmangu Timur
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Timur
Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, dan Pendapata n Bagi Hasil
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Timur
Rp. 750.000.000
Kelurahan Jurangmangu
Barat Kelurahan
Jurangma ngu Barat, Kecamata
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 90
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Jurangma
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Jurangmangu Barat
Kelurahan Jurangma Pelayanan Umum kantor
Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor
Rp. 950.000.000
7 0 1 0
3
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Jurangma ngu Barat, Kecamata n Pondok Aren
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 91 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7 0 1
0 3
2 0 1
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan Terwujudnya SDM
Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan berpengalaman, serta
Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmangu Barat
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Barat
Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, dan Pendapata n Bagi Hasil
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Jurangmang u Barat
Rp. 750.000.000
Kelurahan Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamata n Pondok Aren
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 92
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7 0 1
0 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Aren,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pondok Aren
Kelurahan Pondok Aren, Pelayanan Umum kantor
Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor
Rp. 950.000.000
7 0 1 0
3
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Aren,
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan Terwujudnya SDM
Masyarakat yang berkeahlian,
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, dan
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
Rp. 750.000.000
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 93 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
berketrampilan dan
berpengalaman, serta
Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Aren
berkeahlian, berketrampil an dan
berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Aren
Pendapata n Bagi Hasil
berkeahlian, berketrampil an dan
berpengalam an, serta Peningkatan Saran dan Prasarana di Kelurahan Pondok Aren Kelurahan Pondok Jaya Kelurahan
Pondok Jaya, Kecamata n Pondok Aren 7 0
1 0 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Jaya, Kecamata n Pondok Aren
RENJA APBD
2022
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 94
Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi atan
Rencana Tahun (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2023
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pondok Jaya
Kelurahan Pondok Jaya, Pelayanan Umum kantor
Rp. 300.000.000 Pendapata n Bagi Hasil
Terfasilitasin ya jasa Pelayanan Umum kantor
Rp. 950.000.000
7 0 1 0
3
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Cakupan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan
Kelurahan Pondok Jaya,
Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan Terwujudnya SDM
Masyarakat yang berkeahlian, berketrampilan dan berpengalaman, serta
Peningkatan Saran dan Prasarana di
Meningkatny a SDM Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan
berpengalam an, serta Peningkatan
Rp. 700.000.000 Dana Alokasi Umum, Masyarakat yang
berkeahlian, berketrampil an
dan
berpengalam an, serta Peningkatan
Rp. 750.000.000
Rencana Kinerja Tahun 2022 XXXII 95 Ω
Kode
Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegi
Indikator Kinerja Program/Kegi