• Tidak ada hasil yang ditemukan

Menurunnya angka kemiskinan

TUJUAN 1 DARI MISI DARI MIS

2.1.1 Menurunnya angka kemiskinan

pelaksanaan program Bupati Musi Rawas yaitu Program Musi Rawas Darussalam yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sosialisasi secara berkala dan berjenjang yang dilakukan oleh setiap SKPD kepada masyarakat melalui Program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Program dan Kegiatan

Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran meningkatnya percontohan dan peneladan karakter darussalam di atas didukung program dan kegiatan sebagai berikut:

No Urusan/Program/Kegiatan Target

(Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Urusan Sosial/Kesra

1 Program Musi Rawas Darussalam 361.791.0 00 339.395.0 00 93,81 1.1 Pembinaan Majelis Taklim 361.791.00

0

339.395.00 0

93,81

TUJUAN 1 DARI MISI TUJUAN 1 DARI MISI KEDUA

KEDUA Meningkatkan kesejahteraan sosial Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kedua telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategik, dengan tingkat pencapaian dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Menurunnya angka kemiskinan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

No

. Indikator Kinerja Satuan

Targ et Realisa si % Capaian 1 Persentase angka kemiskinan % 9,20 15,02 61,25 2 Persentase jalan

dalam kondisi baik % 65,00 62,70 96,49

3 Persentase desa

berlistrik %

100,0

0 97,49 97,49

4 Jumlah website milik

pemerintah daerah Buah 1,00 1,00 100,00

5 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

% 90,00 100,00 111.11

6 -Jumlah desa mandiri pangan

Desa 2,00 6,00 300,00

-Lumbung pangan Lumbun g

14,00 6,00 42,86

-Peralatan Lumbung Desa 10,00 10,00 100,00 7 Persentase Skor Pola

Pangan Harapan ( PPH ) % 100,0 0 163,00 163,00 8 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,30 2,40 95,83 9 Angka kriminalitas yang tertangani % 75,00 54,22 72,29

10 Persentase desa yang mempunya bangunan pos jaga/ronda % 100,0 0 100,00 100,00 11 Persentase laju pertumbuhan penduduk % 1,86 1,50 80,65 12 Persentase Keluarga

Pra Sejahtera & KS I % 11,00 21,90 199,09 Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 119,62% dengan kategori baik sekali yang didukung oleh 18 (delapan belas) program, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persentase angka kemiskinan ditargetkan 9,20% realisasi 17,67% sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 7,93%.

2. Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 65%, terealisasi sebesar 62,7 %, sehingga capaian indikator sebesar 96,49%.

3. Persentase desa berlistrik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 98,99% sehingga capaian indikator sebesar 97,49%. Di tahun 2014 telah dicapai 197 desa/kelurahan yang telah berlistrik dibandingkan jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 199 desa/kelurahan secara otomatis masi ada dua desa yang belum teraliri listrik, dua desa tersebut adalah Desa Pianraya dan Desa Trianggun Jaya Kec. Muara Lakitan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:  Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Musi Rawas dengan PT.PLN (Persero) lebih ditingkatkan.  Proses perizinan pengoperasian dibuat standar yang jelas.  Pemanfaatan energi alternatif

4. Jumlah website milik Pemerintah Daerah pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 buah, terealisasi sebanyak 1 buah, sehingga capaian indikator sebesar 100%. Tercapainya target 2014 karena dukungan dana APBD dan dukungan dari dana APBN untuk pengadaan jaringan internet di Kabupaten Musi Rawas sehingga informasi mengenai Kabupaten Musi Rawas secara umum dapat diakses melalui Website Kabupaten Musi Rawas pada alamat http://www.musirawaskab.go.id.

5. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 90%, terealisasi sebesar 100% sehingga capaian indikator sebesar 111.11%.

6. Jumlah desa mandiri pangan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 desa, terealisasi sebanyak 6 desa, sehingga capaian indikator sebesar 300%. Pencapaian ini akan terus dilanjutkan sampai tahun 2015 sehingga target desa mandiri pangan dapat terwujud sebanyak 14 desa. Sedangkan jumlah lumbung pangan ditargetkan 14 lumbung terealisasi 6 lumbung dengan ketercapaian indikator 42,86%. Jumlah alat lumbung yang ditargetkan sebanyak 10 Desa terealisasi sebanyak 10 Desa dengan ketercapaian indikator sebesar 100%.

7. Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 163%, sehingga capaian indikator sebesar 163%.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 ditargetkan 2,3% terealisasi 2,4% dengan capaian 95,83%. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja untuk usia produktif. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan atau skill yang dimiliki pencari kerja.

9. Angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75%, terealisasi sebesar 54,22%, sehingga capaian indikator sebesar 72,29%. Penyebab rendahnya penyelesaian kasus yang terjadi disebabkan oleh banyak masyarakat yang tidak melapor setelah kasusnya diselesaikan oleh aparat keamanan. Penyebab lainnya adalah faktor luasnya daerah Kabupaten Musi Rawas yang sulit untuk dijangkau aparat dalam menangani suatu kasus yang terjadi.

10. Persentase desa yang mempunyai bangunan pos jaga/ronda pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% sehingga capaian indikator sebesar 100%. Tercapainya target 2014 karena dukungan dari pihak kecamatan yang gencar melakukan sosialisasi tentang keamanan di wilayah desa/kelurahan sehingga dari 199 desa/kelurahan sudah memiliki

pos jaga/ronda. Selain dukungan pihak kecamatan, kesadaran masyarakat juga cukup tinggi sehingga dalam tiap tiap desa mempunyai pos ronda lebih dari 1.

11. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,86%, terealisasi sebesar 1,5% sehingga capaian indikator sebesar 80,65%. Berhasilnya penekanan laju pertumbuhan penduduk adanya beberapa faktor:

a. Peningkatan advokasi dan KIE serta pembinaan peserta KB di Wilayah kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas;

b. Penguatan kapasitas kelembagaan KB disetiap kecamatan;

c. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program KB.

12. Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 11%, terealisasi sebesar 21,9% sehingga capaian indikator sebesar 199,09%. Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I jumlah KK PS dan KS I/Jumlah KK. tahun 2014 = 21,9/11 x 100 = 199,09%. Hal ini disebabkan beberapa faktor pendukung yang belum terlaksana dengan optimal seperti perehaban ALADIN (Atap, Lantai, Dinding) bagi rumah keluarga Pra Sejahtera belum dapat dianggarkan secara optimal dikarenakan dibagi dengan kegiatan-kegiatan prioritas lainnya.

Program dan Kegiatan

Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan di atas didukung program dan kegiatan sebagai berikut: No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) Urusan Perhubungan 1. Program Pembangunan 2.807.656.0 00 2.752.394.2 50 98,03

No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.1 Penyedian Sarana dan Prasarana Perdesaan 2.807.656.00 0 2.752.394.25 0 98,03 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 345.000.000 336.216.500 97,45 2.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan 50.000.000 49.170.000 98,34 2.2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan 195.000.000 187.626.000 95,22 Pemeliharaan Traffic

Light / Warning Light 100.000.000 99.420.500 99,42 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.276.757.5 00 1.138.873.8 85 89,20 3.1 Uji Kelayakan Sarana

Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

100.000.000 37.312.500 37,31

3.2 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 615.667.500 571.385.500 92,81 3.3 Koordinasi dalam Peningktan Pelayanan Angkutan 561.090.000 530.175.885 94,49 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 14.158.744. 100 14.096.031. 138 99,56 4.1 Survey Lapangan Kegiatan Kelistrikan 74.190.000 74.190.000 100,00

No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) 4.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Lampu Jalan

49.614.000 49.158.900 99,08

4.3 Pemasangan SUTM, SUTR dan Trafo di Desa Mekar Jaya , Kecamatan BTS Ulu 1.020.680.00 0 1.020.406.40 0 99,97 4.4 Pemasangan SUTM di

Desa Kembang Tanjung Kecamatan BTS Ulu

269.820.000 267.920.000 99,30

4.5 Pemasangan Trafo dan SUTR di SP 5 Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi 736.900.000 734.248.000 99,64 4.6 Pemasangan SUTM, Trafo dan SUTR dari Desa Giriyoso Kec. Jayaloka Ke Simpang Desa Gunung Kembang Kec. BTS Ulu

898.680.000 897.906.400 99,91

4.7 Pemasangan SUTM, Trafo dan SUTR di Kantor Camat Selangit

Kecamatan Selangit

199.270.000 197.510.000 99,12

4.8 Pemasangan Tiang Jaringan SUTM danSUTR dari Desa Semeteh ke Desa Trans Semeteh Kecamatan Muara Lakitan

449.720.000 446.288.000 99,24

4.9 Penambahan SUTM ,SUTR dan Trafo di Dusun Kerambil 1.405.680.00 0 1.401.960.00 0 99,74

No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) Kecamatan Tuah Negeri

4.1 0

Perbaikan SUTM, SUTR dan Trafo di Desa Sadu

Kecamatan BTS Ulu 697.120.000

695.763.538 99,81

4.1 1

Penambahan SUTM , Trafo dan SUTR di Desa Mekar SAri Kec. Megang Sakti 1.193.680.00 0 1.190.472.00 0 99,73 4.1 2

Penambahan SUTM dan Trafo di DUsun IV

Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas

409.820.000 405.715.400 99,00

4.1 3

Pemasangan SUTM dan Trafo di Desa Semangus

Baru Kec. Muara Lakitan 449.570.000 447.352.000 99,51 4.1

4

Penambahan

Pemasangan SUTM ,Trafo dan SUTR di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu

5.940.000 5.940.000 100,00

4.1 5

Pemasangan Lampu Jalan di Desa Simpang Gegas Temuan Kec. Tiang Pumpung Kepungut 100.070.000 99.670.000 99,60 4.1 6 Pemasangan Lampu Jalan di Dusun I Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas

No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) 4.1 7

Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Suka Mulya Kecamatan Tuah Negeri

647.189.000 645.082.000 99,67

4.1 8

Pemasangan Lampu Jalan di SP 1 Desa Marga

SAkti Kec. Muara Kelingi 124.870.000 124.265.000 99,52 4.1

9

Penambahan SUTM ,Trafo dan SUTR di Dusun V Desa Giriyoso Kec. Jayaloka

646.070.000 642.645.000 99,47

4.2 0

Penambahan Trafo dan SUTR di Kampung Badran Desa U1 Pagar Sari Kec. Purwodadi

249.620.000 247.510.000 99,15

4.2 1

Pemasangan Lampu Jalan di Desa Kosgoro Kec. STL Ulu Terawas

124.720.000 124.055.000 99,47 4.2

2 Penambahan SUTR dan Lampu Jalan di Desa A Widodo Kec. Tugumulyo

384.620.000 381.592.000 99,21

4.2 3

Penambahan SUTR di Desa Muara Nilau Kec. Selangit

149.670.000 148.880.000 99,47 4.2

4

Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Tri Karya Kec. Purwodadi

249.620.000 247.065.000 98,98 4.2

5

Pemasangan SUTR di Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti

149.820.000 149.205.000 99,59 4.2

6

Penambahan SUTM Trafo dan SUTR di Desa

SUmber Rejo Kec. Megang Sakti

694.510.000 689.634.500 99,30

No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) 7 SUTR di Desa Jajaran

Baru I DUsun III dan Dusun VII Kec. Megang Sakti

4.2 8

Penambahan SUTM dan Trafo di Desa Petrans Jaya Kec. Muara Kelingi

597.620.000 595.645.000 99,67 4.2

9

Penambahan Trafo di Desa Karya Mukti Kec. Muara Kelingi

149.820.000 149.505.000 99,79 4.3

0

Penambahan Trafo di Dusun II Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi

110.070.000 109.855.000 99,80 4.3

1

Pemasangan Lampu Jalan di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi

100.070.000 99.950.000 99,88

4.3 2

Penambahan Trafo dan SUTR di Dusun III

SIdodadi Desa Bangun Rejo Kec. Sukakarya

249.620.000 248.035.000 99,37

4.3 3

Pemasangan Tiang Jaringan SUTR di Satan Kiri Desa Satan Kec. Muara Beliti

40.070.000 39.970.000 99,75

4.3 4

Pemasangan Lampu Jalan di Desa Karang Panggung Kec. Selangit

100.070.000 99.950.000 99,88 4.3

5

Penambahan Trafo

Sisipan di Dusun IV Desa Muarakati Baru I Kec. TPK

149.820.000 149.120.000 99,53

4.3 6

Pemasangan Trafo dan SUTR di Dusun Sidoharjo desa Bangunrejo Kec. Sukakarya

No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) 4.3 7 Pemasangan Lampu Jalan dan Trafo di Desa Muarakati Baru II 199.870.000 197.935.000 99,03 4.3 8 Perbaikan Trafo Distribusi 121.675.000 121.321.000 99,71 4.3 9 Pemeliharaan Rutin Tebas Bayang 3.036.100 1.335.000 43,97 4.4 0 Pengadaan Trafo Distribusi 8.370.000 8.370.000 100,00 4.4 1 Pengadaan Material Jaringan Listrik 197.610.000 195.750.000 99,06 Urusan Komunikasi dan

Informatika 6. Program

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 3.280.330.5 00 2.845.883.6 90 88,70 6.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi 1.982.392..00 0 1.905.410.51 2 96,12 6.2 Operasional Mobile

Community Acces Poin (M-CAP)

582.450.000 540.412.800 92,78 6.3 Operasional Radio

Agropolitan 643.488.500 400.060.378 62,17

6.4 Pembuatan Neon Box Darussalam Pada Masjid-Masjid Jalur Utama Kabupaten Musi Rawas 110.000.000 99.250.000 90,23 7. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi 192.000.000 140.413.000 73,13 7.1 Pelatihan SDM Dalam 192.000.000 140.413.000 73,13

No Urusan/Program/Kegi atan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capai an (%) Bidang Komunikasi dan

Dokumen terkait