• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pelayanan Rujukan Pro Aktif

1 Meningkatkan mutu pelayanan Gizi

komunitas dan Rumah sakit melalui

penyediaan makan dan minum

pasien serta Perbekalan kesehatan di

unit pelayanan RSUD.

Terpenuhinya Kebutuhan makan

dan minum pasien rawat inap

Meningkatkan mutu pelayanan

dan kepuasan pasien rawat inap

RSUD 2.500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

-d.

Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin dengan target penyediaan pelayanan kontrasepsi gratis bagi Peserta Baru (PB) dan Peserta Aktif (PA)

2 Tercakupnya pelayanan kesehatan

Askes PNS, Pensiunan, Veteran,

Gakin dan Pasien terlantar di unit

Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah

Sentral dan Pelayanan penunjang

Lainnya

Terlaksananya Subsidi pelayanan

kesehatan Askes PNS, Pensiunan

PNS, Veteran khususnya pelayanan

kesehatan bagi keluarga miskin dan

terlantar secara Cuma-Cuma di

kelas III RSUD

Terpenuhinya kebutuhan

pelayanan kesehatan Askes PNS,

Pensiunan PNS, Veteran

khususnya pelayanan kesehatan

bagi keluarga miskin dan terlantar

secara Cuma-Cuma di kelas III

RSUD

RSUD 2.250.000.000 750.000.000 1.500.000.000

-3 Terlaksananya peningkatan SDM

Nakes RS dan Pelayanan Kesehatan

Dasar oleh 6 dokter spesialis di

RSUD

Tersedianya 6 dokter Spesialis

dalam rangka peningkatan SDM

Nakes di RS dan Puskesmas DTP

Adanya Peningkatkan peran serta

aktif rujukan dari pelayanan

kesehatan Dasar

RSUD 400.000.000 250.000.000 150.000.000

5.150.000.000 - 2.000.000.000 3.150.000.000

5 6

ORGANI

SASI LOKASI

12

PAGU INDIKATIF

Jumlah (Rp.) Sumber

Hasil

Keluaran

INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

JUMLAH

NO FOKUS DAN KEGIATAN

PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

4

3

Hasil

USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

MENINGKATKNYA AKSES MASYARAKAT MISKIN KEPADA PELAYANAN DASAR

Program Pelayanan Kesehatan

Komunitas Gizi dan Rumah Sakit

Penyedian Makan dan minum

pasien

Subsidi Pasien Gakin, Askes PNS,

Pensiunan PNS, Veteran dan

Pasien Terlantar

Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin di Puskesmas dan kesehatan rujukan pada RSUD Dr. Adjidarmo secara cuma-Cuma

PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

APBD Kab. APBD Prop. APBN

1 2 7 8 9 10 11

IV 20.000.000.000 20.000.000.000 - -

a. I 20.000.000.000 20.000.000.000 - -

1 Terlaksananya Lanjutan Pembangunan

RS Adjidarmo1 Paket

Terbangunnya RS Adjidarmo. RSUD 20.000.000.000 20.000.000.000

b. c. VII 123.550.000.000 72.050.000.000 9.500.000.000 42.000.000.000 a. I 150.000.000 150.000.000 - - -

-1 Prosentase tenaga spesialis dengan

tempat tinggal dokter spesialis yang mudah dan dekat dari RS

adanya fasilitas tempat tinggal dokter spesialis yang mudah dan dekat dari RS

Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan, tanggap gawat darurat

RSUD 150.000.000

150.000.000

b. II

123.400.000.000

71.900.000.000 9.500.000.000 42.000.000.000

1 prosentase jumlah kelengkapan obat

dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap

Tersedianya obat-obatan pada RS selama 1 tahun

Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit,

RSUD 7.500.000.000

4.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000

2 RSUD

-3 prosentase jumlah kelengkapan alat

kesehatan habis pakai dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap dan instalasi lainnya

Tersedianya alat kesehatan habis pakai pada RS selama 1 tahun

Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit,

RSUD 1.500.000.000

1.500.000.000 -

-4 prosentase jumlah kelengkapan obat

dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap

Tersedianya obat-obatan pada RS Meningkatnya tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan pengguna jasa RS

RSUD 2.000.000.000

1.500.000.000 500.000.000

-Pengadaan Obat-obatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai

Pengadaan Bahan Laboratorium, Radiologi dan Penunjang medis lainnya

12

3 4 5 6

Sumber

Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp.)

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

ORGANI

SASI

PAGU INDIKATIF

LOKASI

FOKUS DAN KEGIATAN

PRIORITAS

Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah bagi keluarga miskin;

Penataan Gedung Kantor Pemerintah Lanjutan Pembangunan RS Adjidarmo

PENINGKATAN AKSESIBILITAS, PEMERATAAN, KETERJANGKAUAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI KELUARGA MISKIN.

PENINGKATAN PEMANFAATAN OBAT GENERIK ESENSIAL, PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN KEAMANAN PANGAN

Program Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan

Penyediaan Rumah Dinas Dokter Spesialis

Penyediaan obat dengan target penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan ;

Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).

Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan target pelayanan antenatal (K4) 80 persen dan kunjungan neonatus (KN-2) 80 persen;

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar melalui pemeliharaan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah dinas dokter dan paramedis puskesmas serta pembangunan pos kesehatan desa di 20 desa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Tercakupnya pelayanan Medik

Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap

Tersedianya Alkes pada Instalasi, Poli (ICU, UGD dan Bedah Sentral)

Meningkatnya pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit, pada instalasi, poli, Khususnya ICU, UGD dan Bedah Sentral dalam rangka meningkatkan status RSUD dari Tipe C menjadi tipe B

RSUD 27.500.000.000

7.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000

6 Tercakupnya pelayanan Medik

Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik serta Pelayanan Penunjang Medik Lainnya di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap

Tersedianya Alat non medis menunjang pelayanan medis di RSUD Dr. Adjidarmo

Terpenuhinya kebutuhan peralatan / sarana dan pra sarana peratan non medis penunjang medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3

RSUD 4.000.000.000

1.500.000.000 2.500.000.000

-7 Tercakupnya pelayanan Medik

Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan ruang Perawatan.

Tersedianya peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang rawt inap RSUD Dr. Adjidarmo

Terpenuhinya kebutuhan standar sarana / peralatan teknis Promosi Kesehatan Daerah berdasarkan Surat SekJen Dep.Kes RI No.

KS.02.02.03.99 dan alat penunjang pelayanan medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pengguna jasa RSUD

RSUD 1.000.000.000

1.000.000.000

-8 Meningkatkan kualitas dan kuantitas

tenaga Medis (dokter dan dokter spesialis), Paramedis dan pelayanan administrasi manajemen pendukung pelayanan di RS

Tersedianya oxygen di Instalasi rawat inap,ICU, UGD dan Bedah Sentral

Terpenuhinya kebutuhan gas medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3

RSUD 1.000.000.000

1.000.000.000

9 Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana dan Prasarana RS guna pendukung pelayanan rawat inap, IGD dan Ruang Operasi di RS

Terlaksananya peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas

Terpenuhinya kebutuhan tenaga mahir pada bidang dan profesinya serta jumlahnya.

RSUD 400.000.000

400.000.000

10 Adanya penambahan ruang perawatan

yang layak

Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah keatas

Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah keatas

RSUD 41.000.000.000

26.000.000.000 - 15.000.000.000

11 Adanya penambahan ruang perawatan

yang layak

Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah kebawah

Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah kebawah

RSUD 37.000.000.000

27.000.000.000 - 10.000.000.000

12 Tercakupnya Sistem Informasi

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD

Terlaksannya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD

Terpenuhinya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan menggunakan Website Ditjen Bina Yan med. Depkes RI. ( Pemeliharaan /Pengembangan Jaringan, Pengadaan Perangkat Hardware dan Solfware/Komplilasi Data otomat Recam

RSUD 500.000.000

500.000.000 -

143.550.000.000 92.050.000.000 9.500.000.000 42.000.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan

Pembangunan RSUD Dr. Adjidarmo Tahap III

Rehabilitasi dan Relokasi Gedung Perawatan / Perkantoran

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Pengadaan Alat Non Medis

Pengadaan Peralatan Ruang Perawatan

Pengadan Instalasi Gas Medis / Central Oxygen

Pendidikan dan latihan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis

PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SERTA PENGURANGAN JUMLAH DESA TERTINGGAL

APBD Kab. APBD Prop. APBN

1 2 7 8 9 10 11

IV 10.585.000.000

2.463.000.000 818.000.000 7.304.000.000

a. I 10.585.000.000 2.463.000.000 818.000.000 7.304.000.000

1 meningkatnya taraf kesejahteraan

sosial LU

Dinkes 1.200.000.000 600.000.000 - 600.000.000

2 Terselenggaranya Pelatihan dan

Keterampilan

Dinkes 3.450.000.000 100.000.000 350.000.000 3.000.000.000

b. 3 Semakin meningkatnya

Prosentase anak yang telah