• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENINGKATAN PEMANFAATAN OBAT GENERIK ESENSIAL, PENGAWASAN

PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

PENINGKATAN PEMANFAATAN OBAT GENERIK ESENSIAL, PENGAWASAN

OBAT, MAKANAN DAN KEAMANAN PANGAN

Pemenuhan tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan paramedis baik untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan di PKM DTP dan RSUD.

Program Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan

Penyediaan Rumah Dinas Dokter Spesialis

Monitoring Kegiatan di Pusk/ Desa dan bintek Penanggulangan Gizi buruk

Penyelenggaraan Suplemen Zat gizi Makro

Pemberian multivitamin

Menurunnnya jumlah balita yang meninggal akibat gizi buruk

Pemberdayaan Masyarakat

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembinaan PLS, Pemuda dan Olahraga Bantuan Kegiatan Beasiswa Kedokteran dan kebidanan Negeri serta mahasiswa berprestasi tidak mampu

Pengadaan Obat-obatan

Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai

Pengadaan Bahan Laboratorium, Radiologi dan Penunjang medis lainnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Tercakupnya pelayanan Medik

Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap

Tersedianya Alkes pada Instalasi, Poli (ICU, UGD dan Bedah Sentral)

Meningkatnya pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit, pada instalasi, poli, Khususnya ICU, UGD dan Bedah Sentral dalam rangka meningkatkan status RSUD dari Tipe C menjadi tipe B

RSUD 27.500.000.000

7.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000

6 Tercakupnya pelayanan Medik

Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik serta Pelayanan Penunjang Medik Lainnya di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap

Tersedianya Alat non medis menunjang pelayanan medis di RSUD Dr. Adjidarmo

Terpenuhinya kebutuhan peralatan / sarana dan pra sarana peratan non medis penunjang medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3

RSUD 4.000.000.000

1.500.000.000 2.500.000.000

-7 Tercakupnya pelayanan Medik

Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan ruang Perawatan.

Tersedianya peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang rawt inap RSUD Dr. Adjidarmo

Terpenuhinya kebutuhan standar sarana / peralatan teknis Promosi Kesehatan Daerah berdasarkan Surat SekJen Dep.Kes RI No.

KS.02.02.03.99 dan alat penunjang pelayanan medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pengguna jasa RSUD

RSUD 1.000.000.000

1.000.000.000

-8 Meningkatkan kualitas dan kuantitas

tenaga Medis (dokter dan dokter spesialis), Paramedis dan pelayanan administrasi manajemen pendukung pelayanan di RS

Tersedianya oxygen di Instalasi rawat inap,ICU, UGD dan Bedah Sentral

Terpenuhinya kebutuhan gas medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3

RSUD 1.000.000.000

1.000.000.000

9 Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana dan Prasarana RS guna pendukung pelayanan rawat inap, IGD dan Ruang Operasi di RS

Terlaksananya peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas

Terpenuhinya kebutuhan tenaga mahir pada bidang dan profesinya serta jumlahnya.

RSUD 400.000.000

400.000.000

10 Adanya penambahan ruang perawatan

yang layak

Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah keatas

Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah keatas

RSUD 41.000.000.000

26.000.000.000 - 15.000.000.000

11 Adanya penambahan ruang perawatan

yang layak

Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah kebawah

Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah kebawah

RSUD 37.000.000.000

27.000.000.000 - 10.000.000.000

12 Tercakupnya Sistem Informasi

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD

Terlaksannya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD

Terpenuhinya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan menggunakan Website Ditjen Bina Yan med. Depkes RI. ( Pemeliharaan /Pengembangan Jaringan, Pengadaan Perangkat Hardware dan Solfware/Komplilasi Data otomat Recam

RSUD 500.000.000

500.000.000 -

-VIII REVITALISASI PROGRAM KB 4.617.144.900 3.330.144.900 - 1.287.000.000

a. I Terlaksananya program adm.

Kependudukan secara optimal

Meningkatnya kualitas data kependudukan

Tersedianya % data kependudukan secara akurat Dinas KB dan Duk. 1.096.296.500 1.096.296.500 - - 1 539.675.000 539.675.000 - - 2 150.931.500 150.931.500 - - 3 31.890.000 31.890.000 - - b. 4 106.800.000 106.800.000 - - 5 30.000.000 30.000.000 - - 6 237.000.000 237.000.000 - -

Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta, memberikan promosi dan konseling Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan terjaminnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Pengadaan Alat Non Medis

Pengadaan Peralatan Ruang Perawatan

Pengadan Instalasi Gas Medis / Central Oxygen

Pendidikan dan latihan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis

Pembangunan RSUD Dr. Adjidarmo Tahap III

Rehabilitasi dan Relokasi Gedung Perawatan / Perkantoran

Penataan program kependudukan

Pemutahiran data Pengadaan Alat Kesehatan

Monev dan Dalap Re entri data Sosialiasi adm kepen Blanko KTP Blanko KK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c. Intensifikasi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB/KR, peningkatan peran serta tokoh agama/tokoh masyarakat dalam pelaksanakan program KB/KR ;

II Meningkatnya kualitas yan KIE dan

kontrasepsi serta menurunnya kasus komplikasi dan kegagalan karena kontrasepsi

Tercapainya % kualitas yan dan meningkanta capaian peserta KB aktip Pria=6.292 (3,26%) Pr=186.492 '(-96.74%)

Dinas KB dan Duk.

40.000.000 40.000.000 - -

d. III Tersedianya mobil KIE KB keliling Meningkatnya % cakupan KIE KB

keliling

Dinas KB dan Duk.

250.000.000 250.000.000 - -

IV 2.276.100.000 989.100.000 - 1.287.000.000

1 Meningkatnya kualitas informasi KRR

bagi remaja di Kabupaten Lebak sebanyak 116.871 org

Tersedianya PIK-KRR yg dapat diakses & dijadikan pusat rujukan masalah KRR

Meningkatnya % layanan dan rujukan KRR

Dinas KB dan Duk.

40.000.000 40.000.000 - -

e. 2 Jumlah PIK-KRR pondok pesantren

yang terbentuk

Tersedianya 13 PIK KRR Ponpres di Kabupaten Lebak

Dinas KB dan Duk.

75.000.000 75.000.000 - -

3 Tersedia forum rujukan dan konselor

KRR di sekolah dan luar sekolah

Tercapai % forum pelayanan KRR yg terfasilitasi baik di sekolah dan luar

Dinas KB dan Duk.

125.000.000 125.000.000 - -

f. 4 Terlaksananya jaminan pelayanan KB

dan kesehatan reproduksi

Terpenuhinya kebutuhan alokon/obat bagi keluarga Pra S dan Ks-1 selama 1 tahun

Tercapainya % PPM PB dan PA selama 1 tahun sebanyak 29.213 Pria= 1.259 aks Pr = 27.954 aks

Dinas KB dan Duk.

1.819.500.000 547.500.000 - 1.272.000.000

5 Diperolehnya peser ta KB baru operasi Tercapainya % PB MOP= 20 aks

MOW=200 aks

Dinas KB dan Duk.

90.000.000 75.000.000 - 15.000.000

6 Meningkatnya kualitas pengetahuan

melalui pemberdayaan PUG

Tersedia pusat pelayanan terpadu PP Terlaksanannya pelayanan terpadu PP

Dinas KB dan Duk.

25.000.000 25.000.000 - -

7 Terlaksananya sosialisasi PUG bagi

perangkat desa dan Pos KB desa sebanyak 390 org

Meningkatnya % peran perangkat desa dan Pos KB dan pembangunan

Dinas KB dan Duk.

56.600.000 56.600.000 - -

8 Tersedianya pelatih dan pendampingan

bagi korban KDRT

Terlayaninya % korban KDRT Dinas KB dan Duk.

45.000.000 45.000.000 - -

V Peningkatan peran serta masyarakat

dalam membangun kualitas keluarga

785.969.800 785.969.800 - -

1 Terlaksananya pelatihan tenaga

pendamping Klp Bina keluarga

Tersedianya tenaga pendamping bina keluarga yg terlatih sebanyak 112 orang

Dinas KB dan Duk.

37.769.800 37.769.800 - -

2 Terlaksananya Bintek PLKB Meningkatnya % capaian kinerja

PLKB 96 0rg

Dinas KB dan Duk.

54.700.000 54.700.000 - -

3 Terlaksananya dukungan ops bagi Pos

Desa 320 org

Meningkatnya kinerja Pos KB Desa sebanyak 320 org

Dinas KB dan Duk.

192.000.000 192.000.000 - -

4 Terlaksananya Rakor KB dan Duk Tercapainya % Rakor di : Dinas KB dan

Duk.

- - - - -Kecamatan 37.800.000 37.800.000 - - -Desa 216.000.000 216.000.000 - -

5 Terselenggaranya KIE program KB &

Kependudukan

Tercapainya % ke giatan KIE melalui: Dinas KB dan Duk. - - - - a. Spanduk, 30 bh a. Spanduk, 30 bh 7.500.000 7.500.000 - - b. Metrad,5 kg b. Metrad,5 kg 1.250.000 1.250.000 - - c. Radio,24 kg c. Radio,24 kg 7.200.000 7.200.000 - - d. Pameran,1kg d. Pameran,1kg 5.000.000 5.000.000 - - Peningkatan kompetensi petugas

pengelola program KB/KR untuk Tingkat Desa;

Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok akseptor;

Pemutakhiran data keluarga dan individu dalam keluarga dengan target 320 desa/kelurahan;

Pembinaan KB

Pengadaan sarana mobilitas KIE KB keliling

Pengembangan PIK-KRR

Pelayanan KB medis operasi pria & Wanita

Fasilitasi pengembangan Pusat Yan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Sosialisasi PUG

Pelatihan bagi pelatih SDM layanan dan pendampingan korban KDRT Fasilitasi PIK KRR tingkat kabupaten

PIK-KRR Pondok pesantren Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi klp remaja dan sebaya di sekolah dan luar sekolah

Pengadaan alat/obat kontrasepsi bagi Pra S dan KS-1

Pengembangan media KIE program KB/KR

Penyiapan tenaga pendamping klp Bina Klg.

Pelatihan tenaga pendamping Klp Bina Klg

Bintek PLKB

Bantuan operasional Pos KB Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e. Leaflet,1500lbr e. Leaflet,1500lbr 3.750.000 3.750.000 - -

- - -

6 Terlaksananya kegiatan KIE KB/KR

oleh PLKB sebanyak 96 orang di 312 desa. Meningkatnya % informasi KB/KR bagi 109.180 PUS Dinas KB dan Duk. 128.000.000 128.000.000 - -

7 Terlaksananya pelayanan KB terpadu Meningkatnya % capaian program KB

dan Duk

Dinas KB dan Duk.

95.000.000 95.000.000 - -

- - -

VI a. Menurunnya angka kelahiran. 168.778.600 168.778.600 - -

1. Tersosialisasikannya persyaratan

pembuatan Akta-akta Catatan Sipil.

Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.

CAPIL 85.807.000 85.807.000

2. Terselenggaranya pelayanan akta

capil.

Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.

CAPIL 64.490.000 64.490.000

3. Tersedianya Meubelair untuk

menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Terlayaninya masyarakat secara lancar.

CAPIL 7.981.600 7.981.600

4. Tersedianya komputer untuk

menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Terlayaninya masyarakat secara lancar.

CAPIL 10.500.000 10.500.000

366.162.863.425 194.721.273.425 52.085.721.250 119.355.868.750 JUMLAH

Pelayanan KIE tingkat Desa oleh PLKB

Gerakan KB terpadu

Pengadaan Komputer. Program Kependudukan & KB.

Sosialisasi dan persyaratan pembuatan Akta-akta Catatan Sipil. Pelayanan Pembuatan Akta di tempat.

Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak

LOKASI

12