PRIORITAS V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
PENINGKATAN PEMANFAATAN OBAT GENERIK ESENSIAL, PENGAWASAN
OBAT, MAKANAN DAN KEAMANAN PANGAN
Pemenuhan tenaga kesehatan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan paramedis baik untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan di PKM DTP dan RSUD.
Program Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
Penyediaan Rumah Dinas Dokter Spesialis
Monitoring Kegiatan di Pusk/ Desa dan bintek Penanggulangan Gizi buruk
Penyelenggaraan Suplemen Zat gizi Makro
Pemberian multivitamin
Menurunnnya jumlah balita yang meninggal akibat gizi buruk
Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembinaan PLS, Pemuda dan Olahraga Bantuan Kegiatan Beasiswa Kedokteran dan kebidanan Negeri serta mahasiswa berprestasi tidak mampu
Pengadaan Obat-obatan
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai
Pengadaan Bahan Laboratorium, Radiologi dan Penunjang medis lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Tercakupnya pelayanan Medik
Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap
Tersedianya Alkes pada Instalasi, Poli (ICU, UGD dan Bedah Sentral)
Meningkatnya pelayanan kesehatan pengguna jasa Rumah Sakit, pada instalasi, poli, Khususnya ICU, UGD dan Bedah Sentral dalam rangka meningkatkan status RSUD dari Tipe C menjadi tipe B
RSUD 27.500.000.000
7.500.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000
6 Tercakupnya pelayanan Medik
Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan Perawat Terampil, perwatan spesialistik dan Perawata Sub Spesialistik serta Pelayanan Penunjang Medik Lainnya di 16 instalasi dan Poli Rawat Jalan / Inap
Tersedianya Alat non medis menunjang pelayanan medis di RSUD Dr. Adjidarmo
Terpenuhinya kebutuhan peralatan / sarana dan pra sarana peratan non medis penunjang medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3
RSUD 4.000.000.000
1.500.000.000 2.500.000.000
-7 Tercakupnya pelayanan Medik
Spesialis, Medik sub spesialistis, Pelayanan ruang Perawatan.
Tersedianya peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang rawt inap RSUD Dr. Adjidarmo
Terpenuhinya kebutuhan standar sarana / peralatan teknis Promosi Kesehatan Daerah berdasarkan Surat SekJen Dep.Kes RI No.
KS.02.02.03.99 dan alat penunjang pelayanan medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pengguna jasa RSUD
RSUD 1.000.000.000
1.000.000.000
-8 Meningkatkan kualitas dan kuantitas
tenaga Medis (dokter dan dokter spesialis), Paramedis dan pelayanan administrasi manajemen pendukung pelayanan di RS
Tersedianya oxygen di Instalasi rawat inap,ICU, UGD dan Bedah Sentral
Terpenuhinya kebutuhan gas medis untuk bangunan baru Lt 1, Lt2 dan Lt3
RSUD 1.000.000.000
1.000.000.000
9 Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan Prasarana RS guna pendukung pelayanan rawat inap, IGD dan Ruang Operasi di RS
Terlaksananya peningkatan kemampuan dan keterampilan petugas
Terpenuhinya kebutuhan tenaga mahir pada bidang dan profesinya serta jumlahnya.
RSUD 400.000.000
400.000.000
10 Adanya penambahan ruang perawatan
yang layak
Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah keatas
Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah keatas
RSUD 41.000.000.000
26.000.000.000 - 15.000.000.000
11 Adanya penambahan ruang perawatan
yang layak
Tersedianya Ruang Parawatan, UGD dan Ruang Operasi dan penunjang lainnya yang layak untuk pasien golongan menengah kebawah
Terpenuhinya kebutuhan ruang perawatan, ruang tindakan dan ruang penunjang pelayanan medis yang layak bagi pasien golongan menengah kebawah
RSUD 37.000.000.000
27.000.000.000 - 10.000.000.000
12 Tercakupnya Sistem Informasi
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD
Terlaksannya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai Komplilasi Data otomat recam medik/ Billing system /LAN Wireless di RSUD
Terpenuhinya pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan menggunakan Website Ditjen Bina Yan med. Depkes RI. ( Pemeliharaan /Pengembangan Jaringan, Pengadaan Perangkat Hardware dan Solfware/Komplilasi Data otomat Recam
RSUD 500.000.000
500.000.000 -
-VIII REVITALISASI PROGRAM KB 4.617.144.900 3.330.144.900 - 1.287.000.000
a. I Terlaksananya program adm.
Kependudukan secara optimal
Meningkatnya kualitas data kependudukan
Tersedianya % data kependudukan secara akurat Dinas KB dan Duk. 1.096.296.500 1.096.296.500 - - 1 539.675.000 539.675.000 - - 2 150.931.500 150.931.500 - - 3 31.890.000 31.890.000 - - b. 4 106.800.000 106.800.000 - - 5 30.000.000 30.000.000 - - 6 237.000.000 237.000.000 - -
Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta, memberikan promosi dan konseling Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan terjaminnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Pengadaan Alat Non Medis
Pengadaan Peralatan Ruang Perawatan
Pengadan Instalasi Gas Medis / Central Oxygen
Pendidikan dan latihan Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis
Pembangunan RSUD Dr. Adjidarmo Tahap III
Rehabilitasi dan Relokasi Gedung Perawatan / Perkantoran
Penataan program kependudukan
Pemutahiran data Pengadaan Alat Kesehatan
Monev dan Dalap Re entri data Sosialiasi adm kepen Blanko KTP Blanko KK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
c. Intensifikasi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB/KR, peningkatan peran serta tokoh agama/tokoh masyarakat dalam pelaksanakan program KB/KR ;
II Meningkatnya kualitas yan KIE dan
kontrasepsi serta menurunnya kasus komplikasi dan kegagalan karena kontrasepsi
Tercapainya % kualitas yan dan meningkanta capaian peserta KB aktip Pria=6.292 (3,26%) Pr=186.492 '(-96.74%)
Dinas KB dan Duk.
40.000.000 40.000.000 - -
d. III Tersedianya mobil KIE KB keliling Meningkatnya % cakupan KIE KB
keliling
Dinas KB dan Duk.
250.000.000 250.000.000 - -
IV 2.276.100.000 989.100.000 - 1.287.000.000
1 Meningkatnya kualitas informasi KRR
bagi remaja di Kabupaten Lebak sebanyak 116.871 org
Tersedianya PIK-KRR yg dapat diakses & dijadikan pusat rujukan masalah KRR
Meningkatnya % layanan dan rujukan KRR
Dinas KB dan Duk.
40.000.000 40.000.000 - -
e. 2 Jumlah PIK-KRR pondok pesantren
yang terbentuk
Tersedianya 13 PIK KRR Ponpres di Kabupaten Lebak
Dinas KB dan Duk.
75.000.000 75.000.000 - -
3 Tersedia forum rujukan dan konselor
KRR di sekolah dan luar sekolah
Tercapai % forum pelayanan KRR yg terfasilitasi baik di sekolah dan luar
Dinas KB dan Duk.
125.000.000 125.000.000 - -
f. 4 Terlaksananya jaminan pelayanan KB
dan kesehatan reproduksi
Terpenuhinya kebutuhan alokon/obat bagi keluarga Pra S dan Ks-1 selama 1 tahun
Tercapainya % PPM PB dan PA selama 1 tahun sebanyak 29.213 Pria= 1.259 aks Pr = 27.954 aks
Dinas KB dan Duk.
1.819.500.000 547.500.000 - 1.272.000.000
5 Diperolehnya peser ta KB baru operasi Tercapainya % PB MOP= 20 aks
MOW=200 aks
Dinas KB dan Duk.
90.000.000 75.000.000 - 15.000.000
6 Meningkatnya kualitas pengetahuan
melalui pemberdayaan PUG
Tersedia pusat pelayanan terpadu PP Terlaksanannya pelayanan terpadu PP
Dinas KB dan Duk.
25.000.000 25.000.000 - -
7 Terlaksananya sosialisasi PUG bagi
perangkat desa dan Pos KB desa sebanyak 390 org
Meningkatnya % peran perangkat desa dan Pos KB dan pembangunan
Dinas KB dan Duk.
56.600.000 56.600.000 - -
8 Tersedianya pelatih dan pendampingan
bagi korban KDRT
Terlayaninya % korban KDRT Dinas KB dan Duk.
45.000.000 45.000.000 - -
V Peningkatan peran serta masyarakat
dalam membangun kualitas keluarga
785.969.800 785.969.800 - -
1 Terlaksananya pelatihan tenaga
pendamping Klp Bina keluarga
Tersedianya tenaga pendamping bina keluarga yg terlatih sebanyak 112 orang
Dinas KB dan Duk.
37.769.800 37.769.800 - -
2 Terlaksananya Bintek PLKB Meningkatnya % capaian kinerja
PLKB 96 0rg
Dinas KB dan Duk.
54.700.000 54.700.000 - -
3 Terlaksananya dukungan ops bagi Pos
Desa 320 org
Meningkatnya kinerja Pos KB Desa sebanyak 320 org
Dinas KB dan Duk.
192.000.000 192.000.000 - -
4 Terlaksananya Rakor KB dan Duk Tercapainya % Rakor di : Dinas KB dan
Duk.
- - - - -Kecamatan 37.800.000 37.800.000 - - -Desa 216.000.000 216.000.000 - -
5 Terselenggaranya KIE program KB &
Kependudukan
Tercapainya % ke giatan KIE melalui: Dinas KB dan Duk. - - - - a. Spanduk, 30 bh a. Spanduk, 30 bh 7.500.000 7.500.000 - - b. Metrad,5 kg b. Metrad,5 kg 1.250.000 1.250.000 - - c. Radio,24 kg c. Radio,24 kg 7.200.000 7.200.000 - - d. Pameran,1kg d. Pameran,1kg 5.000.000 5.000.000 - - Peningkatan kompetensi petugas
pengelola program KB/KR untuk Tingkat Desa;
Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa dan Kelompok akseptor;
Pemutakhiran data keluarga dan individu dalam keluarga dengan target 320 desa/kelurahan;
Pembinaan KB
Pengadaan sarana mobilitas KIE KB keliling
Pengembangan PIK-KRR
Pelayanan KB medis operasi pria & Wanita
Fasilitasi pengembangan Pusat Yan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
Sosialisasi PUG
Pelatihan bagi pelatih SDM layanan dan pendampingan korban KDRT Fasilitasi PIK KRR tingkat kabupaten
PIK-KRR Pondok pesantren Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi klp remaja dan sebaya di sekolah dan luar sekolah
Pengadaan alat/obat kontrasepsi bagi Pra S dan KS-1
Pengembangan media KIE program KB/KR
Penyiapan tenaga pendamping klp Bina Klg.
Pelatihan tenaga pendamping Klp Bina Klg
Bintek PLKB
Bantuan operasional Pos KB Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
e. Leaflet,1500lbr e. Leaflet,1500lbr 3.750.000 3.750.000 - -- - -
6 Terlaksananya kegiatan KIE KB/KR
oleh PLKB sebanyak 96 orang di 312 desa. Meningkatnya % informasi KB/KR bagi 109.180 PUS Dinas KB dan Duk. 128.000.000 128.000.000 - -
7 Terlaksananya pelayanan KB terpadu Meningkatnya % capaian program KB
dan Duk
Dinas KB dan Duk.
95.000.000 95.000.000 - -
- - -
VI a. Menurunnya angka kelahiran. 168.778.600 168.778.600 - -
1. Tersosialisasikannya persyaratan
pembuatan Akta-akta Catatan Sipil.
Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.
CAPIL 85.807.000 85.807.000
2. Terselenggaranya pelayanan akta
capil.
Tercatatnya kelahiran di Kabupaten Lebak.
CAPIL 64.490.000 64.490.000
3. Tersedianya Meubelair untuk
menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Terlayaninya masyarakat secara lancar.
CAPIL 7.981.600 7.981.600
4. Tersedianya komputer untuk
menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Terlayaninya masyarakat secara lancar.
CAPIL 10.500.000 10.500.000
366.162.863.425 194.721.273.425 52.085.721.250 119.355.868.750 JUMLAH
Pelayanan KIE tingkat Desa oleh PLKB
Gerakan KB terpadu
Pengadaan Komputer. Program Kependudukan & KB.
Sosialisasi dan persyaratan pembuatan Akta-akta Catatan Sipil. Pelayanan Pembuatan Akta di tempat.
Tersebar di Kab. Lebak Tersebar di Kab. Lebak