• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2017

3.3.3. Pembiayaan

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan, pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus pada Tahun Anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

pembiayaan ditetapkan bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah, serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memperkuat struktur APBD serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.36,251,179,816.29. Dari target yang direncanakan tersebut telah terealisasi Rp. 36,251,179,816.29 atau tercapai 100,00% Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 1,000,000,000.00 dapat terealisasi sebesar Rp. 1,000,000,000.00 atau 100,00%.

Tabel 3.46.

Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018

URAIAN TARGET REALISASI %

PEMBIAYAAN 36,251,179,816.29 36,251,179,816.29 100.00 Penerimaan Pembiayaan 36,251,179,816.29 36,251,179,816.29 100.00 Penggunaan SILPA 36,251,179,816.29 36,251,179,816.29 100.00 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman

- - -

Pengeluaran Pembiayaan 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00

Pembayaran Pokok Utang - - -

Keuangan Bukan Bank - - -

Pembiayaan Netto - - -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

- 25,183,275,958.15 -

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Way Kanan, 2018

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 merupakan laporan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama Tahun 2018 yang menyajikan informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis terkait dengan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, serta permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun solusi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama Tahun 2018 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan Misi dan Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan 2016-2021 dengan tercapainya Target dari 13 (tiga belas) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dinyatakan berhasil.

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis capaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 33 indikator sasaran, diketahui bahwa 11 indikator sasaran atau 33,33% realisasi nilai capaian kinerjanya Baik Sekali, 21 indikator sasaran atau 63,64% realisasi nilai capaian kinerjanya Baik serta 21 indikator sasaran atau 3,03%

realisasi nilai capaian kinerjanya Cukup Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 106,95% atau dengan kategori capaian kinerja Baik Sekali. Jadi Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2018 memiliki Kinerja yang Baik Sekali.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 dapat terselenggara dengan baik, kondisi yang demikian tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik antara jajaran eksekutif dan legislatif serta dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan. Namun masih perlu ditingkatkan agar apa

Kabupaten Way Kanan dapat tercapai secara keseluruhan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari segenap dan komponen masyarakat, kerja keras dan komitmen segenap aparatur pemerintah daerah yang kesemuanya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2018 baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal telah diupayakan pemecahannya melalui koordinasi dengan instansi terkait serta melalui konsultasi yang dilaksanakan dengan jajaran DPRD, agar program yang ditetapkan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana.

2021 2018 TAHUN 2018 (%)

3 4 5 6 7

1 Opini pengelolaan keuangan Daerah Nilai/ Predikat WTP WTP WTP 100,00

2 Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan 4 Nilai Pelayanan Publik Skor/ Status 82,00

(Tinggi/ Hijau)

51,20 42,29 82,60

3 Peningkatan kondisi infrastruktur sumberdaya air

5 Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik % 70.00 55,00 58,53 106,42

4 Peningkatan kondisi infrastruktur Jalan

6 Proporsi jalan dalam kondisi mantap % 75,00 55,00 45,52 82,76

7 Rasio Rumah tangga pengguna air bersih % 55.00 49,00 43,00 87,76

8 Rasio Rumah Tangga Teraliri Listrik % 85.00 90,00 85,00 94,44

9 Persentase SD terakreditasi % 100,00 94,85 98,40 103,75

10 Persentase SMP terakreditasi % 100,00 81,50 95,40 117,06

11 Angka Partisipasi Kasar PAUD Poin 62,2 56,71 56,88 100,30

12 Angka Partisipasi Murni SD/ MI Poin 100,00 99,40 99,20 99,80

13 Angka Partisipasi Murni SMP/ MTts Poin 95,00 92,65 91,90 99,19

14 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH /100.000 KH 49,10 49,40 49,02 100,77

15 Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH /1000 KH 3,05 3,57 1,10 169,19

16 Presentase Balita Kekurangan Gizi pada Anak Balita

% 16.8 17,20 3,70 178,49

17 Presentase Balita stunting pada Anak Balita % 37,70 38,70 13,92 164,03

18 Persentase RS terakreditasi % 80,00 50,00 50,00 100,00

19 Cakupan Puskesmas yang Terakreditasi % 100,00 65,00 85,00 130,77

20 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

% 84,00 78,00 62,00 79,49

21 Cakupan rumah sehat % 85,00 73,00 64,07 87,77

22 Persentase Desa/ Kelurahan STBM % 100,00 65,00 99,06 152,40

23 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0.85 0,95 0,08 191,58

8 Menurunkan angka kemiskinan 24 Tingkat kemiskinan % 11,53 13,03 13,52 96,24

9 Pengembangan produk unggulan pertanian, peternakan, dan perikanan

25 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian % 4,6 4,0 2,2 55,00

26 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan % 6,80 6,30 6,10 96,83

27 Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan % 5,65 5,20 5,02 96,54

28 Jumlah Pertumbuhan UMKM % 2,15 2,00 1,50 75,00

11 Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif

29 Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban

% 100,00 100,00 100,00 100,00

30 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 0,000665882 0,001096645 0,001096645 100,00

31 Cakupan Penanganan daerah rawan bencana

% 100 100,00 100,00 100,00

32 Penilaian Adipura Kali 1 1 1 100,00

33 Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) % 54,12 66,50 65,94 99,16

13 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

7 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pembinaan keluarga berencana

10 Pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, industri,

6 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta membangun karakter dan jatidiri masyarakat

1 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI WAY KANAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blambangan Umpu, Desember 2018 BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.

SATUAN

1 Opini pengelolaan keuangan Daerah Nilai/ Predikat WTP 2 Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

4 Nilai Pelayanan Publik Skor/ Status 51,20

3 Peningkatan kondisi infrastruktur sumberdaya air

5 Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik % 55,00

4 Peningkatan kondisi infrastruktur Jalan

6 Proporsi jalan dalam kondisi mantap % 55,00

7 Rasio Rumah tangga pengguna air bersih % 49,00

8 Rasio Rumah Tangga Teraliri Listrik % 90,00

9 Persentase SD terakreditasi % 94,85

10 Persentase SMP terakreditasi % 81,50

11 Angka Partisipasi Kasar PAUD Poin 56,71

12 Angka Partisipasi Murni SD/ MI Poin 99,40

13 Angka Partisipasi Murni SMP/ MTts Poin 92,65

14 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH /100.000 KH 49,40 15 Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH /1000 KH 3,57 16 Presentase Balita Kekurangan Gizi pada Anak

Balita

% 17,20

17 Presentase Balita stunting pada Anak Balita % 38,70

18 Persentase RS terakreditasi % 50,00

19 Cakupan Puskesmas yang Terakreditasi % 65,00

20 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

% 78,00

21 Cakupan rumah sehat % 73,00

22 Persentase Desa/ Kelurahan STBM % 65,00

23 Laju Pertumbuhan Penduduk % 0,95

8 Menurunkan angka kemiskinan 24 Tingkat kemiskinan % 13,03

9 Pengembangan produk unggulan pertanian, peternakan, dan perikanan

25 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian % 4,0

7 Meningkatkan derajat kesehatan

6 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta membangun karakter dan jatidiri masyarakat

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

28 Jumlah Pertumbuhan UMKM % 2,00 11 Terciptanya kondisi keamanan

dan ketertiban yang kondusif

29 Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban

% 100,00

30 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 0,001096645

31 Cakupan Penanganan daerah rawan bencana % 100,00

32 Penilaian Adipura Kali 1

33 Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) % 66,50

Blambangan Umpu, Desember 2018 BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.

13 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 sebesar : Rp.

1.568.329.855.117,00,-12 Mengurangi dampak bencana

Dokumen terkait