• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Guna memudahkan penelaahan Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar maka berikut ini dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan:

a) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

c) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

d) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah e) Penyediaan Bahan Bacaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

82 b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

g) Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b) Pembinaan Pegawai

4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan:

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

c) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran d) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (NERACA)

e) Penyusunan Laporan Penyelenggaan Pemerintahan daerah (LPPD) SKPD

f) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD g) Pengelolaan Administrasi Keuangan

h) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD i) Penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPD

j) Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD k) Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) l) Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

a) Pendidikan dan pelatihan formal

b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

83 c) Penyusunan dokumen analisis jabatan,analisis beban kerja dan

evaluasi jabatan

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan:

a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

c) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Media Center

d) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Berupa Pengelolaan Media Center

7. Program Kerjasama informasi dengan mas media Kegiatan:

a) Penyebarluasan informasi Pemba-ngunan daerah 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi

Kegiatan:

a) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik b) Pengembangan sistem E-government

9. Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi Kegiatan:

a) Pengelolaan SDM Persandian, Materil Sandi dan Komunikasi Sandi 10. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi

Kegiatan:

a) Bimbingan Teknis Pengembangan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan:

a) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 12. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan:

a) Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

84 b) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

85

target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Diseminasi dan pendistribusian Informasi

… Kali … Kali … Kali … Kali … Kali … Kali … Kali

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata Kunjungan Web Site

Pemda setiap Bulan; …Kunjungan

…1 Rasio berita positif dan negatif di

media tentang Pemerintah Kab Takalar (sentimen index) Pengelola Informasi yang ditertibkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

S2: Meningkatnya Implementasi E-Government

% OPD Menerapkan E-Goverment dengan Sistem Informasi yang terintegrasi

0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informasi berupa pengelolaan Website dan Informasi Melalui Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan

Jumlah pengembangan jaringan Kominfo

blm ada data …buah 77.946.000 …buah ########## …buah ########### …buah ########## …buah ########### …buah ###########

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Jumlah paket pemeliharaan

jaringan blm ada data …buah - …buah 21.000.000 …buah 32.000.000 …buah 41.000.000 …buah 45.000.000 …buah 139.000.000

Jumlah berita/press realise/

blm ada data …kali ######### …kali 255.000.000 …kali 270.000.000 …kali 283.000.000 …kali 290.000.000 …kali 1.223.857.000 Data Capaian

pada Tahun Awal Perencanaan

Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penang-gung-jawab

Lokasi

Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat

Daerah 4

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

86

target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pengadaan Alat Studio Komunikasi

Jumlah unit pengadaan alat

studio blm ada data ...Unit - ...Unit 27.000.000 ...Unit 15.000.000 ...Unit 18.000.000 ...Unit 25.000.000 ...Unit 85.000.000

% Media lokal yang menjalin

kerjasama dengan Pemda blm ada data …% - …% 115.000.000 …% 76.000.000 …% 88.000.000 …% 95.000.000 …% 374.000.000 Bidang ……

Penyebarluasan informasi Pemba-ngunan daerah

Jumlah kerjasama media

blm ada data

…kerja-sama - yang bersifat Peyululuhan bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Informasi

jumlah KIM yang diberi penyuluhan

blm ada data …KIM - …KIM 25.000.000 …KIM 35.000.000 …KIM 40.000.000 …KIM 45.000.000 …KIM 145.000.000

tingkat keamanan informasi

sandi blm ada data 100% 30.609.400 100% 55.000.000 100% 61.000.000 100% 73.000.000 100% 84.000.000 100% 303.609.400 Bidang Informatika

Pengelolaan SDM Persandian, Materil Sandi dan Komunikasi Sandi

Jumlah SDM sandi lulus bersertifikat;

blm ada data ..orang 30.609.400 ..orang 55.000.000 ..orang 61.000.000 ..orang 73.000.000 ..orang 84.000.000 ..orang 303.609.400

% Perangkat Lunak dan

Perangkat Keras Kondisi Baik blm ada data - ..% 140.000.000 ..% 170.000.000 ..% 200.000.000 ..% 230.000.000 ..% 740.000.000

Pengadaan Perangkat lunak dan Perangkat Keras Persandian

Jumlah Unit Pengadaan

Perangkat Lunak dan Alat Sandi blm ada data ..Unit 125.000.000 ..Unit 150.000.000 ..Unit 175.000.000 ..Unit 200.000.000 ..Unit 650.000.000

Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat lunak dan Perangkat Keras Persandian

Jumlah Unit Pemeliharaan Perangkat Lunak dan Alat Sandi

blm ada data ..Unit 15.000.000 ..Unit 20.000.000 ..Unit 25.000.000 ..Unit 30.000.000 ..Unit 90.000.000

S3: Meningkatnya kualitas Pelayanan

IKM atas Layanan Rekomendasi Perizinan bidang komunikasi dan informasi

80% 81% 82% 83% 84% 85% 85%

% Pegawai telah mnegikuti Diklat bidang Kominfo

Jumlah Pegawai mengikuti Diklat bidang Kominfo

..org 30 orang 67.250.000 …orang 70.000.000 …orang 85.000.000 …orang 90.000.000 …orang 95.000.000 …orang 407.250.000 Program Fasilitasi

Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi Program Kerjasama informasi dan media Massa

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penang-gung-jawab Lokasi Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir

87

target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bimbingan Teknis dan pelatihan Pengelolaan dan Media Center

Jumlah Peserta Bimbingan

Teknis ..org …orang 68.160.000 …orang ######### …orang 195.000.000 …orang 203.000.000 …orang ######### …orang 872.160.000

Bimbingan Teknis

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

blm ada data Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Buku ”kabupaten dalam angka”

terbit Buku ”PDRB” (statistik sektoral)

terbit

% Perampungan data statitik Tahunan dan PDRB Daerah

blm ada data 100% 57.652.000 100% ######### 100% 120.000.000 100% 132.000.000 100% ######### 100% 558.652.000

Jumlah Dokumen Data Statistik

blm ada data …Dok ######### …Dok 120.000.000 …Dok 132.000.000 …Dok ######### …Dok 501.000.000

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Jumlah Dokumen Data PDRB

blm ada data …Dok 57.652.000 …Dok - …Dok 57.652.000

ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Serapan Anggaran OPD 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% PNS dengan Nilai SKP "BAIK"

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Pelaporan tepat waktu (LK,

LKJ, SPJ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

blm ada data 100% 583.480.000 100% ######### 100% ########## 100% ########## 100% ######### 100% 5.284.930.000 Sekretariat Dinas

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Langganan dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat

blm ada data …Kali 305.110.000 …Kali ######### …Kali 700.000.000 …Kali 860.000.000 …Kali ######### …Kali 3.365.110.000 4

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penang-gung-jawab Lokasi

Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

88

Penyediaan Jasa Jumlah unit .. Unit .. Unit 30.200.000 .. Unit 60.000.000 .. Unit 68.000.000 .. Unit 71.000.000 .. Unit 96.000.000 .. Unit 325.200.000

target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

% sarana dan prasarana dalam kondisi baik

blm ada data 100% 975.732.000 100% ########## 100% 873.000.000 100% 1.142.000.000 100% 1.409.000.000 100% 5.636.332.000Sekretariat

Jumlah paket Rehabilitasi

Gedung blm ada data Unit / set 123.000.000 Unit / set 300.000.000 Unit / set 150.000.000 Unit / set 100.000.000 Unit / set 379.000.000 Unit / set 1.052.000.000

% Pegawai memperoleh Nilai

SKP "BAIK" blm ada data 100% 111.400.000 100% 193.000.000 100% 220.000.000 100% 264.000.000 100% 299.000.000 100% 1.087.400.000Sekretariat

% Pegawai ikut Diklat, Bintek,

Sosialisasi blm ada data …% 183.882.600 …% 280.000.000 …% 330.000.000 …% 355.000.000 …% 379.000.000 …% 1.527.882.600Sekretariat Dinas Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai Ikut Diklat

blm ada data .. Orang 50.000.000 .. Orang 110.000.000 .. Orang 150.000.000 .. Orang 160.000.000 .. Orang 176.000.000 .. Orang 646.000.000 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Pegawai ikut

sosialisasi blm ada data .. Orang 59.620.000 .. Orang 120.000.000 .. Orang 130.000.000 .. Orang 145.000.000 .. Orang 153.000.000 .. Orang 607.620.000 Focal Poin

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Jumlah Pegawai ikut PUG

blm ada data .. Orang 48.062.600 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 248.062.600

Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

Jumlah Dokumen tersusun

blm ada data …Dok 26.200.000 …Dok - …Dok - …Dok - …Dok - …Dok 26.200.000

% Pelaporan tepat waktu

blm ada data 100% 666.681.000 100% 831.000.000 100% 929.000.000 100% 1.061.000.000 100% 1.216.000.000 100% 4.703.681.000Sekretariat Dinas

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Jumlah Laporan

Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat

Daerah Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output) Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

89

target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% Pelaporan tepat waktu

blm ada data 100% 666.681.000 100% 831.000.000 100% 929.000.000 100% 1.061.000.000 100% 1.216.000.000 100% 4.703.681.000 Sekretariat Dinas

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (NERACA) RKA-SKPD dan DPA RKA-SKPD

Jumlah dokumen Barang Daerah SKPD

Jumlah Laporan

Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat

Daerah Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat Daerah

Penang-gung-jawab

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tujuan Sasaran Kode

90 BAB VII

Dokumen terkait