RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
6.1. Program dan Kegiatan
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Guna memudahkan penelaahan Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar maka berikut ini dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022 sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan:
a) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
d) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah e) Penyediaan Bahan Bacaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
82 b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
g) Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan:
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya b) Pembinaan Pegawai
4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan:
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran d) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (NERACA)
e) Penyusunan Laporan Penyelenggaan Pemerintahan daerah (LPPD) SKPD
f) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD g) Pengelolaan Administrasi Keuangan
h) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD i) Penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPD
j) Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD k) Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) l) Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan:
a) Pendidikan dan pelatihan formal
b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
83 c) Penyusunan dokumen analisis jabatan,analisis beban kerja dan
evaluasi jabatan
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan:
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
c) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Media Center
d) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Berupa Pengelolaan Media Center
7. Program Kerjasama informasi dengan mas media Kegiatan:
a) Penyebarluasan informasi Pemba-ngunan daerah 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
Kegiatan:
a) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik b) Pengembangan sistem E-government
9. Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi Kegiatan:
a) Pengelolaan SDM Persandian, Materil Sandi dan Komunikasi Sandi 10. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi
Kegiatan:
a) Bimbingan Teknis Pengembangan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan:
a) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 12. Program Pengembangan Data/Informasi
Kegiatan:
a) Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah
84 b) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
85
target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Diseminasi dan pendistribusian Informasi
… Kali … Kali … Kali … Kali … Kali … Kali … Kali
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rata-rata Kunjungan Web Site
Pemda setiap Bulan; …Kunjungan
…1 Rasio berita positif dan negatif di
media tentang Pemerintah Kab Takalar (sentimen index) Pengelola Informasi yang ditertibkan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
S2: Meningkatnya Implementasi E-Government
% OPD Menerapkan E-Goverment dengan Sistem Informasi yang terintegrasi
0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informasi berupa pengelolaan Website dan Informasi Melalui Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan
Jumlah pengembangan jaringan Kominfo
blm ada data …buah 77.946.000 …buah ########## …buah ########### …buah ########## …buah ########### …buah ###########
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Jumlah paket pemeliharaan
jaringan blm ada data …buah - …buah 21.000.000 …buah 32.000.000 …buah 41.000.000 …buah 45.000.000 …buah 139.000.000
Jumlah berita/press realise/
blm ada data …kali ######### …kali 255.000.000 …kali 270.000.000 …kali 283.000.000 …kali 290.000.000 …kali 1.223.857.000 Data Capaian
pada Tahun Awal Perencanaan
Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang-gung-jawab
Lokasi
Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah 4
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
86
target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengadaan Alat Studio Komunikasi
Jumlah unit pengadaan alat
studio blm ada data ...Unit - ...Unit 27.000.000 ...Unit 15.000.000 ...Unit 18.000.000 ...Unit 25.000.000 ...Unit 85.000.000
% Media lokal yang menjalin
kerjasama dengan Pemda blm ada data …% - …% 115.000.000 …% 76.000.000 …% 88.000.000 …% 95.000.000 …% 374.000.000 Bidang ……
Penyebarluasan informasi Pemba-ngunan daerah
Jumlah kerjasama media
blm ada data
…kerja-sama - yang bersifat Peyululuhan bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Informasi
jumlah KIM yang diberi penyuluhan
blm ada data …KIM - …KIM 25.000.000 …KIM 35.000.000 …KIM 40.000.000 …KIM 45.000.000 …KIM 145.000.000
tingkat keamanan informasi
sandi blm ada data 100% 30.609.400 100% 55.000.000 100% 61.000.000 100% 73.000.000 100% 84.000.000 100% 303.609.400 Bidang Informatika
Pengelolaan SDM Persandian, Materil Sandi dan Komunikasi Sandi
Jumlah SDM sandi lulus bersertifikat;
blm ada data ..orang 30.609.400 ..orang 55.000.000 ..orang 61.000.000 ..orang 73.000.000 ..orang 84.000.000 ..orang 303.609.400
% Perangkat Lunak dan
Perangkat Keras Kondisi Baik blm ada data - ..% 140.000.000 ..% 170.000.000 ..% 200.000.000 ..% 230.000.000 ..% 740.000.000
Pengadaan Perangkat lunak dan Perangkat Keras Persandian
Jumlah Unit Pengadaan
Perangkat Lunak dan Alat Sandi blm ada data ..Unit 125.000.000 ..Unit 150.000.000 ..Unit 175.000.000 ..Unit 200.000.000 ..Unit 650.000.000
Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat lunak dan Perangkat Keras Persandian
Jumlah Unit Pemeliharaan Perangkat Lunak dan Alat Sandi
blm ada data ..Unit 15.000.000 ..Unit 20.000.000 ..Unit 25.000.000 ..Unit 30.000.000 ..Unit 90.000.000
S3: Meningkatnya kualitas Pelayanan
IKM atas Layanan Rekomendasi Perizinan bidang komunikasi dan informasi
80% 81% 82% 83% 84% 85% 85%
% Pegawai telah mnegikuti Diklat bidang Kominfo
Jumlah Pegawai mengikuti Diklat bidang Kominfo
..org 30 orang 67.250.000 …orang 70.000.000 …orang 85.000.000 …orang 90.000.000 …orang 95.000.000 …orang 407.250.000 Program Fasilitasi
Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi Program Kerjasama informasi dan media Massa
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang-gung-jawab Lokasi Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022) Kondisi Kinerja pada akhir
87
target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bimbingan Teknis dan pelatihan Pengelolaan dan Media Center
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis ..org …orang 68.160.000 …orang ######### …orang 195.000.000 …orang 203.000.000 …orang ######### …orang 872.160.000
Bimbingan Teknis
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
blm ada data Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”kabupaten dalam angka”
terbit Buku ”PDRB” (statistik sektoral)
terbit
% Perampungan data statitik Tahunan dan PDRB Daerah
blm ada data 100% 57.652.000 100% ######### 100% 120.000.000 100% 132.000.000 100% ######### 100% 558.652.000
Jumlah Dokumen Data Statistik
blm ada data …Dok ######### …Dok 120.000.000 …Dok 132.000.000 …Dok ######### …Dok 501.000.000
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Jumlah Dokumen Data PDRB
blm ada data …Dok 57.652.000 …Dok - …Dok 57.652.000
ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Serapan Anggaran OPD 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
% PNS dengan Nilai SKP "BAIK"
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Pelaporan tepat waktu (LK,
LKJ, SPJ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
blm ada data 100% 583.480.000 100% ######### 100% ########## 100% ########## 100% ######### 100% 5.284.930.000 Sekretariat Dinas
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Langganan dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat
blm ada data …Kali 305.110.000 …Kali ######### …Kali 700.000.000 …Kali 860.000.000 …Kali ######### …Kali 3.365.110.000 4
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penang-gung-jawab Lokasi
Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
88
Penyediaan Jasa Jumlah unit .. Unit .. Unit 30.200.000 .. Unit 60.000.000 .. Unit 68.000.000 .. Unit 71.000.000 .. Unit 96.000.000 .. Unit 325.200.000
target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
% sarana dan prasarana dalam kondisi baik
blm ada data 100% 975.732.000 100% ########## 100% 873.000.000 100% 1.142.000.000 100% 1.409.000.000 100% 5.636.332.000Sekretariat
Jumlah paket Rehabilitasi
Gedung blm ada data Unit / set 123.000.000 Unit / set 300.000.000 Unit / set 150.000.000 Unit / set 100.000.000 Unit / set 379.000.000 Unit / set 1.052.000.000
% Pegawai memperoleh Nilai
SKP "BAIK" blm ada data 100% 111.400.000 100% 193.000.000 100% 220.000.000 100% 264.000.000 100% 299.000.000 100% 1.087.400.000Sekretariat
% Pegawai ikut Diklat, Bintek,
Sosialisasi blm ada data …% 183.882.600 …% 280.000.000 …% 330.000.000 …% 355.000.000 …% 379.000.000 …% 1.527.882.600Sekretariat Dinas Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai Ikut Diklat
blm ada data .. Orang 50.000.000 .. Orang 110.000.000 .. Orang 150.000.000 .. Orang 160.000.000 .. Orang 176.000.000 .. Orang 646.000.000 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Pegawai ikut
sosialisasi blm ada data .. Orang 59.620.000 .. Orang 120.000.000 .. Orang 130.000.000 .. Orang 145.000.000 .. Orang 153.000.000 .. Orang 607.620.000 Focal Poin
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Jumlah Pegawai ikut PUG
blm ada data .. Orang 48.062.600 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 248.062.600
Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Jumlah Dokumen tersusun
blm ada data …Dok 26.200.000 …Dok - …Dok - …Dok - …Dok - …Dok 26.200.000
% Pelaporan tepat waktu
blm ada data 100% 666.681.000 100% 831.000.000 100% 929.000.000 100% 1.061.000.000 100% 1.216.000.000 100% 4.703.681.000Sekretariat Dinas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Jumlah Laporan
Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
89
target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% Pelaporan tepat waktu
blm ada data 100% 666.681.000 100% 831.000.000 100% 929.000.000 100% 1.061.000.000 100% 1.216.000.000 100% 4.703.681.000 Sekretariat Dinas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (NERACA) RKA-SKPD dan DPA RKA-SKPD
Jumlah dokumen Barang Daerah SKPD
Jumlah Laporan
Tahun-1 (2018) Tahun-2 (2019) Tahun-3 (2020) Tahun-4 (2021) Tahun-5 (2022)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Daerah Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang-gung-jawab
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tujuan Sasaran Kode
90 BAB VII