Sementara Ket
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Walikota 99,000,000
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
99,000,000
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota 162,160,000
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 162,160,000
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1,619,592,038
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
749,999,630 1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
- 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota
162,029,692 1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
142,000,000
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan
terhadap Bencana -
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan
Kesiapsiagaan 295,969,980
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 149,999,958 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 842,096,408 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 236,399,000 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
430,561,658 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
175,135,750
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 27,496,000 1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 27,496,000
1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 655,985,000
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
655,985,000
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota 655,985,000
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 10,713,162,192
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 2,817,674,172
1.06.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44,982,920 1.06.01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 4,983,920 1.06.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39,999,000
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan 2,107,837,000
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,107,837,000
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
1.06.01.2.03 Administrasi Umum 664,854,252
1.06.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104,860,000 1.06.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
15,000,000 1.06.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119,124,000 1.06.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11,999,400 1.06.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 21,875,800 1.06.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27,034,600 1.06.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,494,552 1.06.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9,610,900 1.06.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,044,000 1.06.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 18,840,000
1.06.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,200,000 1.06.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 70,000,000 1.06.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 109,901,000 1.06.01.2.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 64,850,000 1.06.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
20,020,000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 897,129,200
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kota 897,129,200
1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 105,968,200 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
141,061,000
1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
650,100,000
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3,046,000,000
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2,477,052,200
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 113,637,720
1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
127,350,660
1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2,236,063,820 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
568,947,800
1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu 87,794,800
1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
404,831,220
1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 76,321,780 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 318,460,520 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota 318,460,520
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 188,650,720 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota 129,809,800
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 3,467,636,800
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
3,467,636,800
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 113,994,000
1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 3,353,642,800 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 166,261,500 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota 166,261,500
1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 69,641,500
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
70,000,000 1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
26,620,000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5,050,627,618 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
4,421,515,618 2.07.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,162,000 2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat
Daerah 9,162,000
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan 3,274,648,368
2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,261,516,000 2.07.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
13,132,368
2.07.01.2.03 Administrasi Umum 1,109,735,550
2.07.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000 2.07.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 158,206,500 2.07.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
10,000,000 2.07.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 414,980,000 2.07.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,740,000 2.07.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 86,690,490 2.07.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44,460,550 2.07.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 7,164,520
2.07.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39,782,890 2.07.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
17,820,000 2.07.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 43,730,000 2.07.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 103,152,000 2.07.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 36,203,200 2.07.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27,775,000 2.07.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
86,052,000 2.07.01.2.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 21,978,400 2.07.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,969,700
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.07.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 27,969,700 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA 168,116,000
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 150,000,000 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
150,000,000
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 18,116,000 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 18,116,000
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 324,875,000
2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 23,402,000
2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 23,402,000
2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 67,495,000 2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 67,495,000 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 130,000,000 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online -
2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 130,000,000
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah
Kabupaten/Kota 103,978,000
2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 103,978,000 2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran - 2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota -
2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
-
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 136,121,000
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7,929,000
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 7,929,000 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
128,192,000
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
128,192,000
2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
-
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5,278,534,600
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4,552,504,280 2.08.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,583,120
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.08.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Dokumen Perencanaan 11,583,120
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan 3,130,143,000
2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,116,576,000 2.08.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 13,567,000
2.08.01.2.03 Administrasi Umum 1,339,174,400
2.08.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000 2.08.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 141,977,000 2.08.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,615,400 2.08.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional 45,900,000
2.08.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 203,280,000 2.08.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90,540,900 2.08.01.2.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 28,570,000 2.08.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,464,500 2.08.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17,290,100 2.08.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
3,000,000 2.08.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 68,660,000 2.08.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 342,718,000 2.08.01.2.03.24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 24,740,000 2.08.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4,668,500 2.08.01.2.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 52,910,000 2.08.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
93,260,000 2.08.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 190,680,000 2.08.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,603,760 2.08.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 19,196,000 2.08.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 52,407,760 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
504,999,720 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
504,999,720
2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
204,999,720 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG 300,000,000
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 33,000,000
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
33,000,000
2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
33,000,000
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 188,030,600
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
142,652,000
2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
142,652,000
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
45,378,600
2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
45,378,600
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 14,015,752,220
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13,426,268,920 2.09.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 186,640,100 2.09.01.2.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Dokumen Perencanaan
25,269,800
2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
116,373,600 2.09.01.2.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44,996,700
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan 10,620,747,600
2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10,323,158,000 2.09.01.2.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 85,470,000 2.09.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
212,119,600
2.09.01.2.03 Administrasi Umum 2,394,457,120
2.09.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 157,235,000 2.09.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170,000,000 2.09.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,669,000 2.09.01.2.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns - 2.09.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 263,175,000 2.09.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 322,575,000 2.09.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55,573,860 2.09.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22,254,760 2.09.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9,859,700 2.09.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75,831,000 2.09.01.2.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49,999,300 2.09.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 30,000,000
2.09.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 81,840,000 2.09.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 256,212,500 2.09.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 310,732,000 2.09.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48,500,000 2.09.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 100,000,000
2.09.01.2.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 400,000,000 2.09.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 224,424,100 2.09.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 198,749,300 2.09.01.2.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
25,674,800 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
48,055,000
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
48,055,000
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur Logistik 44,003,000
2.09.02.2.01.05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan
Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 4,052,000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
457,313,700
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
220,048,900
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
6,299,200 2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 163,544,400 2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi
Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 31,131,000
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 19,074,300 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
Kabupaten/Kota
181,069,900 2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
17,593,000 2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 6,650,000 2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150,315,000 2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
6,511,900 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
56,194,900
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per
Kapita per Tahun 17,887,700
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 38,307,200 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 64,665,600 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan
Kabupaten/Kota 64,665,600
2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
64,665,600
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 19,449,000
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota 19,449,000
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
19,449,000 2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1,179,778,101
2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 200,000,001
2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 200,000,001
2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam
Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha 200,000,001 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 871,028,600 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
Kabupaten/Kota.
871,028,600 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. 871,028,600
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan
Plafon Anggaran
Sementara Ket
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 108,749,500
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota 108,749,500
2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Kabupaten/Kota 108,749,500
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 23,005,276,800 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
9,608,816,700 2.11.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,797,400 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3,797,400
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan 8,361,437,000
2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8,325,746,000 2.11.01.2.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
32,151,000 2.11.01.2.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 3,540,000
2.11.01.2.03 Administrasi Umum 1,042,125,500
2.11.01.2.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,550,000 2.11.01.2.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165,420,000 2.11.01.2.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23,300,000 2.11.01.2.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 118,580,000 2.11.01.2.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57,447,600 2.11.01.2.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,629,900 2.11.01.2.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29,403,000 2.11.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
6,831,000 2.11.01.2.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39,794,000 2.11.01.2.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 5,000,000
2.11.01.2.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,325,000 2.11.01.2.03.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 213,742,000 2.11.01.2.03.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -
2.11.01.2.03.25 Pengadaan Mebeleur 25,443,000
2.11.01.2.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70,000,000 2.11.01.2.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 170,660,000
2.11.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 201,456,800 2.11.01.2.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 182,206,800 2.11.01.2.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 19,250,000
2.11.01.2.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal -
2.11.01.2.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 65,593,600 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabupaten/Kota
65,593,600
2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 65,593,600 2.11.02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis
(KLHS) Kabupaten/Kota
- 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD -