• Tidak ada hasil yang ditemukan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

NO PEMBANGUNAN INDIKATOR

4) Realisasi pelaksanaan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan sebesar 98,39% dengan outcome

2.2.2.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

a. Bidang Pertanian

1) Realisasi pelaksanaan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna sebesar 84,74% dengan outcome meningkatnya produksi pertanian.

2) Realisasi pelaksanaan Program peningkatan ketahanan pangan sebesar 88,60% dengan outcome tercapainya swasembada pangan.

3) Realisasi pelaksanaan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan sebesar 89,03% dengan outcome meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian.

4) Realisasi pelaksanaan Program pengembangan budidaya perikanan sebesar 92,65% dengan outcome meningkatnya produksi perikanan.

b. Bidang Peternakan

1) Realisasi pelaksanaan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna sebesar 97,60% dengan outcome berupa meningkatnya produksi ternak. 2) Realisasi pelaksanaan program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak dengan output berupa menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak

3) Realisasi pelaksanaan program peningkatan produksi hasil peternakan sebesar 90,91% dengan outcome meningkatnya produksi ternak

1) Realisasi pelaksanaan Program peningkatan kesejahteraan petani sebesar 99,66% dengan output meningkatnya produksi tanaman karet.

2) Realisasi pelaksanaan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan sebesar 97,87% dengan outcome meningkatnya produktifitas perkebunan karet berupa produktifitas dan pemanfaatan lahan seluas 100 HA pada 20 Kelompok Tani.

3) Tanaman karet merupakan komoditas perkebunan yang dominan diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong. Sampai tahun 2014 luas areal perkebunan karet sebesar 71.189 Ha atau sebesar 91,89% dari total areal perkebunan rakyat, dengan melibatkan sekitar 46.000 KK.

d. Bidang Kehutanan

1) Realisasi pelaksanaan program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan sebesar 63,84% dengan outcome terbinanya kegiatan pengusahaan hutan.

2) Realisasi pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 48,10% dengan outcome program rehabilitasi dan konservasi seluas 140 ha.

4) Realisasi pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan sebesar 80,15% dengan outcome terlindungi dan lestarinya hutan, 5) Realisasi pelaksanaan program

perencanaan dan pengembangan hutan sebesar 87,48% dengan outcome tersedianya data base potensi hasil hutan bukan kayu dan potensi wisata di Kabupaten Tabalong.

e. Bidang Energi dan

1) Realisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan sebesar 70,10% dengan outcome terkelolanya lingkungan tambang dan menurunnya angka penambangan ilegal, dengan kegiatan sebagai berikut :

2) Realisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan sebesar 89,89% dengan outcome terpenuhinya kebutuhan listrik di perdesaan.

3) Realisasi pelaksanaan Program pembinaan dan pengembangan pertambangan umum sebesar 44,79% dengan outcome tercapainya pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha jasa pertambnagan, mineral dan batubara di kabupaten Tabalong.

f. Bidang Perdagangan

1) Realisasi pelaksanaan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan sebesar 81,15% dengan outcome terlindunginya konsumen dari produk yang berbahaya dan kecurangan perdagangan

2) Realisasi pelaksanaan

program pembinaan pedagang kali lima dan asongan sebesar 54,82% dengan outcome peningkatan disiplin pedagang kali lima dan asongan.

g. Bidang Perindustrian

1) Realisasi pelaksanaan Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah sebesar 91,57% dengan outcome meningkatnya produksi IKM.

2) Realisasi pelaksanaan Program penataan struktur industri sebesar 92,27% dengan outcome meningkatnya mutu dan kreativitas pengrajin meubel.

h. Bidang Pariwisata

1) Realisasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata sebesar 92,58% dengan outcome meningkatnya jumlah kunkungan wisata.

2) Realisasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata 98,11% dengan outcome meningkatnya kunjungan wisata melalui dipeliharanya obyek wisata di 7 lokasi di Kabupaten Tabalong yaitu di obyek wisata riam kinarum, tanjung puri, air terjun lano, liang kantin, goa batu babi, rumah adat perbatasan kaltim dan rumah adat perbatasan kalteng, pembelian cendra mata gantungan kunci untuk lokasi makam ad Durun Nafis dan tasbih kecil untuk lokasi Masjid Pusaka Banua Lawas.

Untuk mengetahui capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74

Capaian Target Kinerja per Program Tahun 2014 N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

68.060.231.245 49.927.158.84

2 73,36

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

86.410.519.041 60.542.112.80

3 70,06

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.320.685.198 1.002.706.450 75,92

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.108.030.450 4.451.681.261 48,88 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

438.188.000 378.683.400 86,42

7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 34.210.000 33.380.000 97,57 8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 150.000.000 41.842.500 27,90 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.412.427.000 1.115.392.000 78,97 10 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.530.326.437 15.335.827.09 4 82,76 11 Program Pendidikan Menengah 17.307.365.837 15.994.993.60 0 92,42

12 Program Pendidikan Non Formal

3.906.354.000 1.601.604.000 41,00 13 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14.013.354.500 11.936.558.00 0 85,18 14 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.436.690.500 2.287.701.541 93,89 15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

207.070.000 205.395.000 99,19 16 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.357.512.224 4.916.389.084 77,33

17 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.188.108.457 2.093.883.355 95,69 18 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.647.837.275 4.667.895.460 48,38 19 Program Pengembangan

Obat Asli Indonesia

103.053.000 85.039.000 82,52 20 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.612.736.300 2.086.893.500 79,87

21 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

980.615.900 819.827.300 83,60 22 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1.258.769.000 688.006.000 54,66 23 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 1.900.357.500 1.187.576.100 62,49 24 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.353.225.905 2.032.562.100 86,37

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) 25 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 7.705.203.000 6.566.572.168 85,22 26 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8.875.711.250 6.521.408.184 73,47 27 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 344.205.500 320.780.500 93,19 28 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 373.876.500 336.894.500 90,11

29 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

165.212.000 136.995.000 82,92

30 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.579.803.500 1.453.543.000 92,01

31 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

100.159.948.00 0 87.144.523.690 87,01 32 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 5.310.010.000 4.769.050.798 89,81 33 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten 83.061.685.150 74.667.349.84 8 89,89 34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

2.000.000.000 1.773.567.900 88,68

35 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

16.525.105.000 14.888.722.71

6 90,10

36 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

10.487.350.500 7.465.481.682 71,19 37 Program Pengendalian Banjir 1.847.019.000 1.761.199.080 95,35 38 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 27.438.781.000 19.635.040.18 2 71,56

39 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

571.672.500 186.642.500 32,65 40 Program Pengawasan Jasa

Konstruksi 242.261.500 209.035.000 86,28 41 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.449.647.000 8.390.174.290 88,79 42 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

155.316.000 61.169.500 39,38

43 Program Perencanaan Tata Ruang

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) 44 Program Lingkungan Sehat Perumahan 186.792.500 153.046.602 81,93 45 Program Pemanfaatan Ruang 511.472.750 321.294.750 62,82 46 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 13.252.312.500 11.912.820.21 9 89,89 47 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 195.636.250 155.934.450 79,71 48 Program Pemeliharaan

Tata Ruang Publik

1.934.675.000 1.840.691.200 95,14 49 Program Pengelolaan

Areal Pemakaman

47.712.000 23.367.000 48,98 50 Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.792.490.300 2.443.451.750 87,50

51 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

515.309.750 501.839.750 97,39

52 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

956.308.500 936.267.000 97,90

53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.063.086.000 722.260.425 67,94

54 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang

Informasi dan Komunikasi

200.761.000 161.742.000 80,56

55 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

382.613.000 270.721.500 70,76 56 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.604.331.000 1.027.846.500 64,07 57 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

73.346.500 58.988.500 80,42 58 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.503.739.500 1.168.372.988 77,70 59 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 830.523.500 811.749.620 97,74 60 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraaan Bermotor 1.195.284.500 1.075.464.300 89,98 61 Program Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara 799.568.000 5.675.500 0,71 62 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.555.187.500 1.227.289.200 78,92 63 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) (PMKS) Lainnya 64 Program Pengembangan Nilai Budaya 249.154.500 237.472.500 95,31 65 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 45.140.000 41.790.000 92,58 66 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3.280.753.500 3.186.332.750 97,12 67 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 56.219.500 55.306.000 98,38 68 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 62.495.500 61.313.500 98,11 69 Program Pembinaan Anak

Terlantar 1.222.754.250 1.192.527.500 97,53 70 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 599.151.000 597.062.500 99,65 71 Program Pengembangan Kemitraan 46.609.500 40.524.000 86,94 72 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

159.235.000 146.401.100 91,94

73 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

220.074.500 217.099.500 98,65 74 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 247.221.000 243.439.000 98,47 75 Program Penataan Peningkatan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kenegaraan 7.271.677.500 5.839.086.600 80,30 76 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 594.110.400 530.106.900 89,23 77 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 370.610.000 344.066.000 92,84 78 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 517.414.500 452.492.000 87,45

79 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pungutan Pendapatan Daerah di UPT 516.850.500 467.203.000 90,39 80 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.479.187.000 1.747.282.800 50,22 81 Program Pengembangan Data / Informasi 1.677.311.000 1.237.613.700 73,79

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) 82 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 652.931.000 650.716.000 99,66 83 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.844.179.500 2.519.869.050 88,60 84 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian / Perkebunan 117.984.000 103.559.000 87,77 85 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 999.971.500 920.606.150 92,06 86 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 1.747.530.500 1.480.908.400 84,74 87 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.386.597.000 2.211.178.050 92,65 88 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak 1.011.067.800 938.465.500 92,82 89 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 485.203.000 482.628.000 99,47 90 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1.011.367.000 919.392.250 90,91 91 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 391.984.000 381.816.000 97,41 92 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 665.451.000 649.501.000 97,60

93 Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perairan

298.132.000 226.527.000 75,98

94 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

356.585.000 227.655.500 63,84

95 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.491.855.750 1.198.495.600 48,10 96 Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber Daya Hutan 328.066.000 262.930.000 80,15 97 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 482.000.000 421.631.550 87,48

98 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 119.799.000 83.979.000 70,10 99 Program Pembinaan Pengusahaan Pertambangan Umum 192.266.500 86.122.500 44,79 10 0

Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

134.908.000 129.373.500 95,90 10 1 Program Perlindungan Konsumen dan 256.237.000 207.929.600 81,15

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) Pengamanan

Perdagangan 10

2

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

407.199.000 301.030.100 73,93

10

3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

116.057.500 96.792.500 83,40

10 4

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

479.676.000 439.229.800 91,57

10

5 Program Penataan Struktur Industri

90.459.000 83.481.000 92,29 10

6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

323.173.000 249.233.000 77,12

10

7 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

64.403.000 35.305.000 54,82

10

8 Program Pengembangan Perumahan

147.133.000 99.453.000 67,59 10

9 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

177.140.000 143.733.500 81,14

11

0 Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 118.233.000 118.233.000 100,00 11 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.485.624.500 1.113.629.700 44,80 11 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.082.540.500 1.737.569.000 83,44 11

3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

155.459.500 40.592.500 26,11 11

4

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

612.727.000 588.835.000 96,10

11

5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.115.437.600 985.587.600 88,36 11 6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

17.536.000 8.635.000 49,24

11 7

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

136.093.500 121.288.800 89,12

11

8 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

182.591.000 169.511.000 92,84

11

9 Program Peningkatan Keamanan dan

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) Kenyamanan Lingkungan

12

0 Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 296.540.000 295.167.500 99,54 12 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.419.339.000 1.234.542.500 86,98 12 2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 389.266.500 314.033.000 80,67 12 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

193.705.000 176.690.000 91,22

12

4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.722.395.500 1.455.715.725 84,52

12

5 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

310.609.000 226.841.500 73,03

12

6 Program Pendidikan Politik Masyarakat

503.621.400 383.064.500 76,06 12

7

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

454.497.500 357.262.500 78,61

12

8 Program Keluarga Berencana

785.553.000 766.693.000 97,60 12 9 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 322.900.600 321.650.600 99,61 13 0 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

4.848.140.500 4.608.005.000 95,05

13

1 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

951.557.500 936.282.500 98,39

13

2 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga

152.923.000 145.993.000 95,47

13

3 Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU

384.320.000 376.235.000 97,90

13 4

Program Pembinaan dan Pengembangan

Kepegawaian

4.558.163.478 3.206.953.008 70,36

13 5

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik 2.548.772.900 2.127.277.900 83,46 13 6 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 1.090.740.000 670.242.160 61,45 13

7 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) 13

8 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

85.473.000 84.723.000 99,12

13

9 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

34.632.000 34.632.000 100,00

14

0 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

41.354.000 41.154.000 99,52 14 1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 133.687.000 91.864.000 68,72 14 2 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

895.612.000 872.871.463 97,46

14

3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

3.931.129.000 2.695.348.252 68,56

14 4

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

3.154.705.000 2.019.051.580 64,00

14 5

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Aparatur

819.766.000 608.420.500 74,22

14

6 Program Peningkatan danPengembangan Kelembagaan Pemerintah Daerah 199.445.000 105.095.500 52,69 14 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

254.310.000 209.847.000 82,52 14 8 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 188.825.000 152.080.000 80,54 14

9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

962.117.500 588.062.200 61,12

15

0 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.467.559.500 954.312.000 65,03

15

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

12.895.207.000 6.373.369.207 49,42 15 2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 41.359.180.000 19.579.658.50 0 47,34 15

3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

2.785.172.000 1.273.000.600 45,71 15 4 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 326.290.000 60.165.000 18,44 15 5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

325.786.000 163.015.000 50,04 15

6 Program Kerjasama Informasi Pembangunan

N

O PROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) PROSENTASE (%) Daerah 15 7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 332.523.000 278.810.500 83,85 15 8 Program Peningkatan Peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

37.600.000 25.300.000 67,29

15

9 Program Pengembangan Pemerintahan Kecamatan

18.120.000 18.120.000 100,00 16 0 Program Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 70.035.000 65.460.000 93,47 16 1

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan

28.050.000 845.000 3,01

16 2

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa

46.800.500 46.223.000 98,77 16

3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Kelurahan

330.916.000 324.038.480 97,92

16

4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

250.460.000 133.885.000 53,46

16 5

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

16.490.630.331 6.580.483.854 39,90

16

6 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata 1.898.317.000 1.337.551.361 70,46 16 7 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 14.556.602.969 10.450.933.63 2 71,80 16

8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD 14.556.602.969 13.949.241.66 9 95,83 16 9 Program Pengawasan Obat dan Makanan

28.080.000 27.300.000 97,22 JUMLAH 750.302.330.116 574.661.478.773 76,59 Sumber : Laporan Monitoring Pelaksanaan APBD, 2014

Dokumen terkait