• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

B. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 tidak lain adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2015, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan

Misi 1 Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing.

untuk mewujudkan realisasi kinerjanya dalam tahun 2016. Komitmen kami pada tahun 2016 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta pencapaian indikator kinerja dan target sesuai dokumen RPJMD 2016-2021 tersebut, yang diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan yang digambarkan pada target rencana capaian indikator kinerja Sasaran dan diuraikan keselarasannya dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

Sasaran 1, menggambarkan target indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

1.Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayan-an pendidikpelayan-an yg didukung tenaga pendidik berkualitas dg sarana prasarana yg memadai

- Indeks Pendidikan

- Prosentase sekolah terakreditasi minimal B : a. SD / MI

b. SMP / MTs

- Prosentase Angka Melek Huruf ( AMH )

0,62 % 82,96 % 82,98 % 99,98 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c. Program Pendidikan Menengah

d. Program Pendidikan Non Formal

f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

h. Program Pendidikan Perguruan Tinggi i. Program Pengembangan Nilai Budaya

j. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

k. Program Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin.

Sasaran 2, menggambarkan target indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

2.Meningkatnya fungsi per-pustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat

- Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan - IKM Perpustakaan

5,00 % 79,00

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kesehatan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

3.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layan-an kesehatlayan-an yg didukung tenaga pendidik ber-kualitas dgn sarana pra-sarana yang memadai

- Indeks Kesehatan - Akreditasi Puskesmas - Nilai Akreditasi RS Soegiri - Nilai Akreditasi RS Ngimbang

0,80 30 15 4

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

e. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

h. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ( DBHCHT )

j. Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

k. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas l. Program Pengembangan Data / Informasi Bidang Kesehatan

Misi 2

Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.

m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ( DBHCHT ) di RS dr. Soegiri

p. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RS dr. Soegiri

q. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di RS dr. Soegiri r. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata di RS dr. Soegiri s. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS Ngimbang

t. Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Pembangunan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan ( DBHCHT ) di RS dr. Ngimbang

u. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di RS dr. Ngimbang

v. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular di RS Ngimbang

w. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di RS Ngimbang x. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pertanian, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

1. Meningkatnya kinerja pertanian terutama produksi padi, palawija, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahtera-an petkesejahtera-ani

- Nilai Tukar Petani

- Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian

102,56 3,15 – 3,50 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian

b. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura c. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

d. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku ( DBHCHT ) e. Program Pemberdayaan Penyuluh / Perkebunan

f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

g. Program Peningkatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Peternakan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

2. Meningkatnya kinerja peternakan didukung peningkatan produksi hasil peternakan dan konsumsi masyarakat

- Prosentase pertumbuhan sub sektor peternakan - Prosentase peningkatan konsumsi protein hewani

2,25 – 2,50 % 6,54 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan ( DBHCHT )

b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan d. Program Pengembangan Data / Informasi Peternakan

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perikanan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 3. Meningkatnya kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir / pembudidaya

- Prosentase pertumbuhan sub sektor perikanan 5,90 – 6,30 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap c. Program Pengembangan Data / Informasi

d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perindustrian, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

4. Meningkatnya kinerja perindustrian yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional

- Prosentase pertumbuhan sektor industri pengolahan 7,85 – 8,15 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah / Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Industri ( Peningkatan Ketrampilan Masyarakat )

c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri d. Program Penataan Struktur Industri

e. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perdagangan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

5. Meningkatnya kinerja perdagangan didukung oleh peningkatan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen

- Prosentase pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar

dan eceran 9,30 – 9,60 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal ( DBHCHT ).

Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

6. Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor

- Prosentase Koperasi berkualitas

- Prosentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil

50,00 % 37,38 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Yang Kondusif b. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

c. Program Pengembangan Data / Informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ( UMK ) d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi

e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMK dan Koperasi f. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UMK dan Koperasi g. Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumber Daya Produktif.

Sasaran 7, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

7. Meningkatnya realisasi investasi untuk optimalisasi potensi daerah dengan didukung peningkatan pelayanan perijinan dan promosi investasi

- Prosentase peningkatan realisasi investasi - Prosentase peningkatan jumlah investor

4,00 % 27,28 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

c. Program Penyiapan Potensi dan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah. Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pariwisata, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

8. Meningkatnya kunjungan wisata dengan didukung berkembangnya destinasi wisata

- Prosentase peningkatan PAD sektor pariwisata - Prosentase peningkatan kunjungan wisata

6,11 % 0,01 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pemasaran Wisata b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Program Pengembangan Kemitraan.

Misi 3

Tujuan 3 : Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan

- Prosentase Kemantapan infrastruktur jalan a. Jalan Kabupaten

b. Jalan poros strategis

- Prosentase Kemantapan jembatan - Prosentase Ketersediaan air baku - Prosentase kendaraan yang uji berkala

83,56 % 64,44 % 73,33 % 74,38 % 90,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pembangunan jalan dan jembatan

b. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan c. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan

d. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya e. Program Pengendalian banjir

f. Program Penyediaan dan pengolahan air baku g. Program Peningkatan pelayanan angkutan

h. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor i. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

2. Terwujudnya tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat

- Prosentase Pertumbuhan Pusat Kegiatan Lokal yang

diprioritaskan ( PKLp ) 59,26 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Penataan bangunan gedung dan penataan ruang

b. Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan. Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman

- Prosentase Rumah Tangga Sehat - Prosentase Penangan pemukiman kumuh

- Prosentase kemantapan jalan dan drainase lingkungan a. Jalan lingkungan IKK

b. Drainase lingkungan IKK

- Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

86,28 % 31,83 % 78,17 % 14,99 % 6,84 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan perumahan b. Program Lingkungan sehat perumahan

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, yaitu

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan

- Indeks Pencemaran Air ( IPA )

- Indeks Pencemaran Udara ( IPU ) 61,27 %71,57 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan c. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam

d. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan e. Program Peningkatan pengendalian polusi

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau g. Program Penataan lingkungan

h. Program Pengelolaan limbah B3.

Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Trantibum dan Linmas, yaitu:

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

5. Terwujudnya pengendalian

bencana kebakaran - Prosentase Penanganan kejadian kebakaran 100,00 % Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Misi 4

Tujuan 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanggulangan Bencana, yaitu:

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

6. Terwujudnya pengendalian

bencana alam - Prosentase Desa Tangguh Bencana 7,04 % Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Perencanaan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi program / kegiatan pembangunan yang berkualitas

- Prosentase Kesesuaian program tahunan dgn program RPJMD

- Prosentase Usulan dari Kecamatan yang diakomodir di RKPD 100,00 %43,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan data / informasi

b. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh c. Program Perencanaan pengembangan kota-kota besar dan menengah d. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

e. Program Perencanaan pembangunan daerah f. Program Perencanaan pembangunan ekonomi g. Program Perencanaan sosial dan budaya

h. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengem bangan inovasi daerah

- Prosentase Penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti - Prosentase Inovasi pembangunan daerah

8,00 % 15,87 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Keuangan), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan

- Prosentase Realisasi belanja daerah 93,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan perencanaan keuangan daerah

b. Program Pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan daerah c. Program Pengelolaan pelaporan keuangan daerah

d. Program Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Keuangan), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuju kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah

- Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

- Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 100,00 %4,65 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah b. Program Pendataan wajib pajak

c. Program Perencanaan dan pengawasan pendapatan daerah.

Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

5. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerin-tahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pendidikan dan pelatihan ASN

b. Program Peningkatan kapasitas pengelola pension dan kesejahteraan pegawai ASN c. Program Penataan jabatan dan peningkatan mutu informasi kepegawaian

d. Program Pembinaan dan pengembangan kapasitas ASN.

Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Inspektorat), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

- Prosentase Tindak lanjut hasil temuan

- Nilai Predikat penilaian SAKIP Daerah 77,00 %60,85

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

b. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan c. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan

Sasaran 7, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerin-tahan (Sekretariat DPRD), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

7. Meningkatnya peran DPRD

sesuai dengan fungsinya - Prosentase Jumlah naskah PERDA inisiatif DPRD 100,00 % Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

b. Program Pengembangan publikasi informasi lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Sasaran 8, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Kearsipan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

8. Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang tertib, rapi dan andal

- Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara

tertib, rapi dan andal 13,33 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip Daerah b. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

c. Program Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana kearsipan d. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Sasaran 9, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Administrasi Kepen-dudukan dan Catatan Sipil, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

9. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan

- IKM Layanan kependudukan dan catatan sipil

- Prosentase kepemilikan e-KTP 91,47 %72,31

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Penataan administrasi kependudukan

b. Program Peningkatan pelayanan publik pencatatan sipil c. Program Implementasi sistem administrasi kependudukan

d. Program Pemanfaatan data dan inovasi tertib administrasi kependudukan.

Sasaran 10, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

10.Meningkatnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal

- IKM Layanan perijinan

- Prosentase Ijin yang diterbitkan 98,10 %80,35

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi b. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

c. Program Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana Daerah d. Program Peningkatan pelayanan perijinan

e. Program Peningkatan pelayanan perijinan dengan konsep HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan, Limpahkan) berbasis Teknologi Informasi.

Sasaran 11, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerin-tahan (Sekretariat Daerah), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

11.Terwujudnya penyelenggara an pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efesien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

- Prosentase peningkatan kebijakan yang dirumuskan 100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Penanganan kasus hukum

b. Program Penataan peraturan perundang-undangan

c. Program Fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis Tata Pemerintahan.

Sasaran 12, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

12.Terwujudnya sistem infor-masi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pengembangan informasi dan komunikasi publik b. Program Persandian Daerah

c. Program Pengembangan aplikasi dan informatika

d. Program Pengembangan data / informasi / statistik Daerah.

Sasaran 13, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerin-tahan (Kecamatan), yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

13.Meningkatnya IKM

Kecamatan - IKM Layanan Kecamatan 60,00

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian .target yang ditetapkan, maka antara lain dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Perencanaan pembangunan. b. Program Peran serta kepemudaan.

c. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Misi 5

Tujuan 5 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

Sasaran 1, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Sosial, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS

- Prosentase PMKS yang tertangani 50,45 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial lainnya

b. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Program Pembinaan Anak Terlantar

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma e. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial g. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Sasaran 2, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pangan, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Peningkatan ketahanan pangan

b. Program Pengembangan Keanekaragaman Pangan Konsumsi c. Program Peningkatan jumlah lumbung pangan pedesaan

d. Program Peningkatan penganekaragaan pangan masyarakat dengan pemanfaatan pekarangan

e. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan Daerah.

Sasaran 3, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

3. Meningkatnya jumlah

transmigran yang berhasil - Prosentase Jumlah transmigran yang berhasil 100,00 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan Program Transmigrasi Regional.

Sasaran 4, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

4. Meningkatnya pemberdaya an perempuan dan perlindungan anak

- Indeks Pembangunan gender 88,21 %

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

c. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan d. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr

g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

Sasaran 5, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

5. Meningkatnya pelaksanaan

Keluarga Berencana (KB) - Prosentase Laju pertumbuhan penduduk 0,30 % Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program sebagai berikut :

a. Program Keluarga Berencana b. Program Pelayanan kontrasepsi

c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

e. Program Penyuluhan dan Penggerakan f. Program Pengendalian Penduduk.

Sasaran 6, menggambarkan target penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Dokumen terkait