VI - 2 Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021-2023
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP
1 03 01 Pelaksanaan dan Pelaporan dalam 1 tahun
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)
2 2 224,830,450 2 186,785,440 2
205,463,984 6 617,079,874
Sub Bagian Program
1 03 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah ytang tersusun (laporan)
12 12
17,747,100 12
139,245,680 12
153,170,248 36 310,163,028
Sub Bagian Program
1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (laporan)
Sub Bagian Program
VI - 3
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 Perangkat Daerah
Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai Perangkat Daerah
Jumlah Laporan gaji dan
tunjangan ASN 12 12 Kebutuhan Pegawai Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi ASN yang tersedia (pasang)
65 65
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal dan fungsional yang diukuti (laporan)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
167,624,600
3 8
VI - 4
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis yang diikuti (laporan)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (paket)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah logistik makan dan minum kebutuhan operasional kantor tersedia (Paket)
12 12
69,300,000 12
90,475,000 12
99,522,500 36 259,297,500
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ATK dan penggandaan tersedia dalam setahun (paket)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
VI - 5
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan media elektronik, koran dan tabloid (media)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Kabupaten (laporan)
12 12
947,358,000 12
755,340,000 12
830,874,000 36 2,533,572,000
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Barang dan Alat Berat Kebutuhan Kantor Setiap Tahun Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas dan operasional kantor tersedia (unit)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar
Jumlah alat berat kebinamargaan dan kecipta karyaan tersedia (unit)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
60 - - 1 300,000,000 - - 1 300,000,000
12 - - - - 1 339,240,000 1 339,240,000
VI - 6
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
jumlah peralatan dan mesin
lainnya tersedia (laporan) - 12
29,995,300 12
409,696,350 12
450,665,985 36 890,357,635
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pembayaran / Jasa Operasional Kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)
276 276
181,200,000 276
126,000,000 276
138,600,000 445,800,000
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Pembayaran jasa pelayanan umum kantor (laporan)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
VI - 7
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah laporan pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas dalam setahun (laporan)
12 12
243,080,000 12
276,050,000 12
303,655,000 36 822,785,000
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 3 1 2.09 03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Jumlah Laporan pemeliharaan
Alat Besar (Laporan)
- 12
300,000,000 12
330,000,000 24 630,000,000
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara (paket)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 03 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor di Dinas BMCKTR (laporan)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
VI - 8
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Meningkatkan Ketersediaan layanan Infrastruktur Daerah (Desa dan Perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan Fungsi Tata Ruang Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang Tingkat Kemantapan Jalan
1 03 10 95,322,774,078 72.79
Persentase Penanganan Jalan
Kabupaten N.A 100 Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen teknis jalan
yang direncanakan (Dokumen) - 15 3,497,802,519 5 933,843,529 5 1,027,256,782 25
5,458,902,830
Seksi Sarana dan Prasarana Bina Marga
Jumlah Dokumen Perubahan SK Jalan Kewenangan Kabupaten (Dokumen)
Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan (Km)
- - - 1559.51 1559.51
4
1559.
514
VI - 9
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (12) (13) (14) (18) (19) (20) (20)
1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Panjang Jalan yang di
legalisasi (Km) - - - 5 268,687,960 5 295,455,316 10
564,143,276
Seksi Sarana dan Prasarana Bina Marga
1 03 10 2.01 04 Survei Kondisi Jalan dan Jembatan
Jumlah laporan Suvey Kondisi
jalan dan jembatan (laporan) - 3
400,000,000 3 500,000,000 3 600,000,000 9 1,500,000,000
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun
(Km) - 85.97 263,393,592,99
0 10 32,843,056,665 13 34,441,659,456 108.9
7
330,678,309,11
1
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
Panjang jalan yang
direkonstruksi atau direhabilitasi (Km)
- 1 7,503,185,900 5 15,784,133,960 3 12,000,000,000 9
35,287,319,860
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang ditingkatkan
(struktur/fungsi) (Km) - - - - - 3 13,500,000,000 3
13,500,000,000
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
VI - 10
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (12) (13) (14) (18) (19) (20) (20)
1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan
Jumlah Panjang jalan yang
dipelihara secara berkala (Km) - 70.8 224,995,462,60
0 5 25,451,411,720 6 17,500,000,000 81.8
267,946,874,32
0
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang dipelihara
(Rutin) (Km) - 108 1,698,123,600 108 2,302,421,250 108 2,532,631,375 324
6,533,176,225
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
Panjang jembatan yang
dibangun (Meter) - 25 38,105,053,451 60 9,543,722,010 60 10,498,153,211 145
58,146,928,672
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jembatan yang
diganti/dilebarkan (Meter) - - - - - 4 629,795,975 4 629,795,975
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Panjang jembatan yang
direhabilitasi (Meter) - - - - - 15 1,568,025,988 15
1,568,025,988
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
VI - 11
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Panjang jembatan yang
dipelihara (Rutin) (Meter) - 50 8,990,700 100 629,790,250 100 629,795,975 250 1,268,576,925
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 10 2.01 23
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Jumlah paket pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan yang diawasi (Paket)
- 27 4,875,988,650 - - - - 27 4,875,988,650
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah infrastruktur permukiman kawasan strategis yang ditangani (Km)
- - - 5
6,003,846,497 5
6,604,213,147 10 12,608,059,644
Seksi Pembangunan infrastruktur Wilayah
VI - 12
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone
1 03 03
PERSENTASE WARGA NEGARA YANG
MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM SEHARI-HARI (SPM) Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- - - 100 Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Jumlah Dokumen Teknis
Pengelolaan SPAM (Dokumen) - - - 4
Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota
Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
Jumlah pengawasan teknis Pengelolaan dan
VI - 13
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Jumlah Pembangunan SPAM dengan perpipaan di Kawasan perkotaan (Paket) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah Pembangunan SPAM dengan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Paket) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang mengalami peningkatan volume dan sarana di Kawasan Perkotaan (Paket)
- - - 8 Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang mengalami peningkatan volume dan sarana di Kawasan Perdesaan (Paket)
- - - 8
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditambah Jangkauan Pelayanan di Kawasan Perkotaan (Paket)
- - - 1
VI - 14
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan
Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan
Jumlah kerja sama
penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain (Laporan)
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan penunjang dalam pengelolaan SPAM (laporan)
- - - 1
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
Jumlah Laporan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan (Laporan)
VI - 15
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (laporan)
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah Pembangunan SPAM Bukan jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan (Paket)
- - - 2
Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan (Paket)
- - - 2
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditambah Jangkauan Pelayanan di Kawasan Perdesaan (Paket)
- - - 12
tangga yang memperoleh layanan
1 03 04 SAMPAH KABUPATEN YANG TERTANGANI
VI - 16
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota
Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Kebijkan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Teknis Pengelolaan Sampah Kewenangan Kabupaten.
(dokumen)
- - - 1 25,000,000 1 50,000,000 2 75,000,000
Seksi Drainase dan Persampahan
1 03 04 2.01 02
Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Pengawasan Teknis dalam Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten (laporan)
- - - 1 8,500,000 1 9,000,000 2 17,500,000
Seksi Drainase dan Persampahan
Seksi Drainase dan Persampahan
1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
Jumlah pengadaan sarana
persampahan (unit) - - - 1 552,830,000 1 617,482,490 2 1,170,312,490
Seksi Drainase dan Persampahan
VI - 17
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 SISTEM AIR LIMBAH
PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPM) Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten (%)
- - - 100
Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar
menggunakan SPALD-T (RT)
- - - 4,935 4,985 4,985
BIDANG ASDP
Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar
menggunakan SPALD S dan
SPALD T (RT) B
IDANG ASDP
Kinerja penyediaan pelayanan
SPALD-S akses dasar (%) - - - 91.52
VI - 18
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Kinerja penyediaan pelayanan
SPALD-S akses aman (%) - - - -
Kinerja penyediaan pelayanan
SPALD T akses aman (%) - - - 67.65 sambungan rumah yang tersambung ke IPALD (%)
- - - 67.65 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Dok)
- - - 2 1,635,931,270 2 500,000,000 4 2,135,931,270
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
1 03 05 2.01 02
Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Jumlah pengawasan teknis Pembangunan dan Rehabilitasi / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kota (paket)
- - - 1 100,000,000 1 150,000,000 2 250,000,000
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
VI - 19
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
Jumlah pembangunan dan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota (Unit)
- - - 1 200,000,000 1 250,000,000
2
450,000,000
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
1 03 05 2.01 04
Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala kota yang direhab, dipelihara, ditingkatkan (unit)
- - - 1 200,000,000 1 250,000,000 2 450,000,000
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
1 03 05 2.01 05
Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman yang direhab, dipelihara, ditingkatkan (unit)
- - - 1 100,000,000 1 110,000,000 2 210,000,000
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
1 03 05 2.01 06
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S (RT)
Kinerja penyediaan unit
pengolahan setempat (%) - - - 75.22 75.48 75.48
VI - 20
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 Pengelolaan Air Limbah Domestik
Jumlah Kelompok Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibina setiap tahun (KSM Kelompok Swadaya Masryarakat) (Kelompok)
- - - 10 50,000,000 10 55,000,000 20 105,000,000
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
1 03 05 2.01 08
Sosialisasi dan
Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Laporan)
- - - 10 150,000,000 10 175,000,000 20
325,000,000
Seksi Sanitasi 10
Desa/
Kel
1 03 05 2.01 09
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Jumlah kegiatan penguatan SDM dan kelembagaan penerima manfaat setiap tahun (KPP) Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (Laporan)
- - - 10 100,000,000 10 120,000,000 20 220,000,000
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
1 03 05 2.01 11
Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
Jumlah pengawasan teknis Pembangunan dan Rehabilitasi / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman (Paket)
- - - 2 600,000,000 2 660,000,000 4 1,260,000,000
Seksi Sanitasi Kab.
Bone
1 03 05 2.01 12
Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
Jumlah pembangunan dan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Unit)
- - - 1 1,250,000,000 1 1,424,524,397 2 2,674,524,397
Seksi Sanitasi 10
Desa/
Jumlah Pengadaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (Unit)
VI - 21
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Kinerja penyediaan sarana
pengangkutan lumpur tinja (%) - - - - - 25 25
1 03 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
Periode Jasa Penyedotan
Lumpur Tinja (Laporan) - - - - - 2 Jumlah rumah yang sudah
menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja (RT)
- - - - - 100 100
Kinerja penyediaan jasa
penyedotan lumpur tinja (%) - - - - - 0.63 0.63
1 03 05 2.01 15
Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
Jumlah IPLT yang dibangun dengan melengkapi sarana dan prasarananya (Paket)
- - - - - 1
1,130,000,000 1
1,130,000,000
Seksi Sanitasi Kec.
Palak Jumlah rumah yang sudah ka
menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja (RT)
- - - - - 100 100 Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan
- - - 100 1,492,356,749 100 1,641,592,424 100 3,133,949,173
BIDANG ASDP
VI - 22
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Jumlah dokumen perencanaan teknis sistem drainase (dokumen)
- - - 2 120,000,000 2 120,000,000 4 240,000,000
Seksi Drainase dan Persampahan
1 03 06 2.01 03
Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
Jumlah laporan Pengawasan teknis
Pembangunan/Peningkatan/Reh abilitasi Sistem Drainase (laporan)
- - - 2 150,000,000 2 150,000,000 4 300,000,000
Seksi Drainase dan Persampahan
1 03 06 2.01 07 Rehabiltiasi Saluran Drainase Perkotaan
Jumlah Panjang Saluran drainse
yang di Rehabilitasi (meter) - - - 1300 1,222,356,749 1400 1,371,592,424 2700 2,593,949,173
Seksi Drainase dan Persampahan
Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
1 03 08 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG
PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH YANG DITANGANI
100 - - 100 20,274,375,989 100 22,301,813,588 100 42,576,189,577
BIDANG BANGUNAN GEDUNG
1 03 08 2.01
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (%)
- - - 100 20,124,375,989 100 22,136,813,588 100 42,461,189,577
BIDANG BANGUNAN GEDUNG
VI - 23
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung Rasio Kepatuhan IMB
Kabupaten Bone (%) - - - 100
150,000,000 100
165,000,000 100 315,000,000
BIDANG BANGUNAN GEDUNG
1 03 08 2.01 01
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG
Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (%)
- - - 100 100 100
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (Laporan)
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli
Bangunan/Gedung (Dokumen)
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten (Dokumen)
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
- - - 100 100 200
- - - 1 1 2
- - - 1 1 2
VI - 24
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Jumlah bangunan gedung
negara milik Pemerintah (unit) - - - 1526 1531 1531
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
Gedung Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah bangunan gedung yang
dibangun (unit gedung) - - - 5
18,000,000,000 5
19,800,000,000 10 37,800,000,000
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 03
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 04
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah laporan triwulan Kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung (laporan)
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 05
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota
Jumlah Pelaporan Monev Penyelenggaraan Bangunan
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung
VI - 25
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
Identifikasi, Penetapan , Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan (Uni)
- - - 1
200,000,000 220,000,000 420,000,000
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 10
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
Jumlah dokumen pendaftaran huruf daftar nomor HDNo yang tersedia (dokumen)
- - - 1
150,000,000 1
165,000,000 2 315,000,000
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 11
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Jumlah Laporan Pemeriksaan Rumah Tinggal dalam penerbitan laik fungsi (laporan)
- - - 12
80,000,000 12
88,000,000 24 168,000,000
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 12
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah bangunan gedung yang
direhabilitasi (unit) - - - 3 700,000,000 3 770,000,000 6 1,470,000,000
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat (Unit)
- - - - - 5 200,000,000 5 200,000,000
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung
1 2
VI - 26
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi
2021 2022 2023
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN YANG SESUAI DENGAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA
100 - - 100 21,924,418,900 100 24,116,860,790 100 46,041,279,690
BIDANG BANGUNAN GEDUNG
1 03 09 2.01
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Kawasan dengan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Sesuai
- - - 100 21,924,418,900 100 24,116,860,790 100 46,041,279,690
BIDANG BANGUNAN GEDUNG
1 03 09 2.01 01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan (dokumen)
- - - 2 80,000,000 2 88,000,000 4 168,000,000
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
1 03 09 2.01 02
Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Jumlah laporan pengawasan teknis bangunan dan lingkungan (laporan)
- - - 2 44,418,900 2 48,860,790 4 93,279,690
Seksi Pengaawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung
1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jumlah bangunan dalam lingkungan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya (unit)
- - - 2 21,800,000,000 1 22,500,000,000 3 44,300,000,000
Seksi Perencanaan Bangunan Gedung
VI - 27
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada