• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam dokumen PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN (Halaman 83-112)

VI - 2 Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021-2023

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP

1 03 01 Pelaksanaan dan Pelaporan dalam 1 tahun

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)

2 2 224,830,450 2 186,785,440 2

205,463,984 6 617,079,874

Sub Bagian Program

1 03 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah ytang tersusun (laporan)

12 12

17,747,100 12

139,245,680 12

153,170,248 36 310,163,028

Sub Bagian Program

1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (laporan)

Sub Bagian Program

VI - 3

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 Perangkat Daerah

Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai Perangkat Daerah

Jumlah Laporan gaji dan

tunjangan ASN 12 12 Kebutuhan Pegawai Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi ASN yang tersedia (pasang)

65 65

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal dan fungsional yang diukuti (laporan)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

167,624,600

3 8

VI - 4

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis yang diikuti (laporan)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (paket)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah logistik makan dan minum kebutuhan operasional kantor tersedia (Paket)

12 12

69,300,000 12

90,475,000 12

99,522,500 36 259,297,500

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK dan penggandaan tersedia dalam setahun (paket)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

VI - 5

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan media elektronik, koran dan tabloid (media)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Kabupaten (laporan)

12 12

947,358,000 12

755,340,000 12

830,874,000 36 2,533,572,000

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Barang dan Alat Berat Kebutuhan Kantor Setiap Tahun Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas dan operasional kantor tersedia (unit)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar

Jumlah alat berat kebinamargaan dan kecipta karyaan tersedia (unit)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

60 - - 1 300,000,000 - - 1 300,000,000

12 - - - - 1 339,240,000 1 339,240,000

VI - 6

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

jumlah peralatan dan mesin

lainnya tersedia (laporan) - 12

29,995,300 12

409,696,350 12

450,665,985 36 890,357,635

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pembayaran / Jasa Operasional Kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)

276 276

181,200,000 276

126,000,000 276

138,600,000 445,800,000

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Pembayaran jasa pelayanan umum kantor (laporan)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

VI - 7

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah laporan pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas dalam setahun (laporan)

12 12

243,080,000 12

276,050,000 12

303,655,000 36 822,785,000

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 3 1 2.09 03

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Jumlah Laporan pemeliharaan

Alat Besar (Laporan)

- 12

300,000,000 12

330,000,000 24 630,000,000

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara (paket)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 03 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor di Dinas BMCKTR (laporan)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

VI - 8

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Meningkatkan Ketersediaan layanan Infrastruktur Daerah (Desa dan Perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan Fungsi Tata Ruang Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang Tingkat Kemantapan Jalan

1 03 10 95,322,774,078 72.79

Persentase Penanganan Jalan

Kabupaten N.A 100 Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen teknis jalan

yang direncanakan (Dokumen) - 15 3,497,802,519 5 933,843,529 5 1,027,256,782 25

5,458,902,830

Seksi Sarana dan Prasarana Bina Marga

Jumlah Dokumen Perubahan SK Jalan Kewenangan Kabupaten (Dokumen)

Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan (Km)

- - - 1559.51 1559.51

4

1559.

514

VI - 9

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (12) (13) (14) (18) (19) (20) (20)

1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Panjang Jalan yang di

legalisasi (Km) - - - 5 268,687,960 5 295,455,316 10

564,143,276

Seksi Sarana dan Prasarana Bina Marga

1 03 10 2.01 04 Survei Kondisi Jalan dan Jembatan

Jumlah laporan Suvey Kondisi

jalan dan jembatan (laporan) - 3

400,000,000 3 500,000,000 3 600,000,000 9 1,500,000,000

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun

(Km) - 85.97 263,393,592,99

0 10 32,843,056,665 13 34,441,659,456 108.9

7

330,678,309,11

1

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan

Panjang jalan yang

direkonstruksi atau direhabilitasi (Km)

- 1 7,503,185,900 5 15,784,133,960 3 12,000,000,000 9

35,287,319,860

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang ditingkatkan

(struktur/fungsi) (Km) - - - - - 3 13,500,000,000 3

13,500,000,000

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

VI - 10

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (12) (13) (14) (18) (19) (20) (20)

1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan

Jumlah Panjang jalan yang

dipelihara secara berkala (Km) - 70.8 224,995,462,60

0 5 25,451,411,720 6 17,500,000,000 81.8

267,946,874,32

0

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang jalan yang dipelihara

(Rutin) (Km) - 108 1,698,123,600 108 2,302,421,250 108 2,532,631,375 324

6,533,176,225

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan

Panjang jembatan yang

dibangun (Meter) - 25 38,105,053,451 60 9,543,722,010 60 10,498,153,211 145

58,146,928,672

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang jembatan yang

diganti/dilebarkan (Meter) - - - - - 4 629,795,975 4 629,795,975

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Panjang jembatan yang

direhabilitasi (Meter) - - - - - 15 1,568,025,988 15

1,568,025,988

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

VI - 11

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Panjang jembatan yang

dipelihara (Rutin) (Meter) - 50 8,990,700 100 629,790,250 100 629,795,975 250 1,268,576,925

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 10 2.01 23

Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

Jumlah paket pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan yang diawasi (Paket)

- 27 4,875,988,650 - - - - 27 4,875,988,650

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah infrastruktur permukiman kawasan strategis yang ditangani (Km)

- - - 5

6,003,846,497 5

6,604,213,147 10 12,608,059,644

Seksi Pembangunan infrastruktur Wilayah

VI - 12

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone

1 03 03

PERSENTASE WARGA NEGARA YANG

MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM SEHARI-HARI (SPM) Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- - - 100 Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Jumlah Dokumen Teknis

Pengelolaan SPAM (Dokumen) - - - 4

Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota

Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM

Jumlah pengawasan teknis Pengelolaan dan

VI - 13

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Jumlah Pembangunan SPAM dengan perpipaan di Kawasan perkotaan (Paket) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Jumlah Pembangunan SPAM dengan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Paket) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang mengalami peningkatan volume dan sarana di Kawasan Perkotaan (Paket)

- - - 8 Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang mengalami peningkatan volume dan sarana di Kawasan Perdesaan (Paket)

- - - 8

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditambah Jangkauan Pelayanan di Kawasan Perkotaan (Paket)

- - - 1

VI - 14

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri

Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan

Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan

Jumlah kerja sama

penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain (Laporan)

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan penunjang dalam pengelolaan SPAM (laporan)

- - - 1

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

Jumlah Laporan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan (Laporan)

VI - 15

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (laporan)

Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Jumlah Pembangunan SPAM Bukan jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan (Paket)

- - - 2

Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Jumlah Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan (Paket)

- - - 2

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditambah Jangkauan Pelayanan di Kawasan Perdesaan (Paket)

- - - 12

tangga yang memperoleh layanan

1 03 04 SAMPAH KABUPATEN YANG TERTANGANI

VI - 16

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Kebijkan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Teknis Pengelolaan Sampah Kewenangan Kabupaten.

(dokumen)

- - - 1 25,000,000 1 50,000,000 2 75,000,000

Seksi Drainase dan Persampahan

1 03 04 2.01 02

Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Pengawasan Teknis dalam Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten (laporan)

- - - 1 8,500,000 1 9,000,000 2 17,500,000

Seksi Drainase dan Persampahan

Seksi Drainase dan Persampahan

1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan

Jumlah pengadaan sarana

persampahan (unit) - - - 1 552,830,000 1 617,482,490 2 1,170,312,490

Seksi Drainase dan Persampahan

VI - 17

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 SISTEM AIR LIMBAH

PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPM) Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten (%)

- - - 100

Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar

menggunakan SPALD-T (RT)

- - - 4,935 4,985 4,985

BIDANG ASDP

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar

menggunakan SPALD S dan

SPALD T (RT) B

IDANG ASDP

Kinerja penyediaan pelayanan

SPALD-S akses dasar (%) - - - 91.52

VI - 18

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Kinerja penyediaan pelayanan

SPALD-S akses aman (%) - - - -

Kinerja penyediaan pelayanan

SPALD T akses aman (%) - - - 67.65 sambungan rumah yang tersambung ke IPALD (%)

- - - 67.65 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Dok)

- - - 2 1,635,931,270 2 500,000,000 4 2,135,931,270

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

1 03 05 2.01 02

Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

Jumlah pengawasan teknis Pembangunan dan Rehabilitasi / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kota (paket)

- - - 1 100,000,000 1 150,000,000 2 250,000,000

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

VI - 19

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota

Jumlah pembangunan dan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota (Unit)

- - - 1 200,000,000 1 250,000,000

2

450,000,000

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

1 03 05 2.01 04

Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala kota yang direhab, dipelihara, ditingkatkan (unit)

- - - 1 200,000,000 1 250,000,000 2 450,000,000

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

1 03 05 2.01 05

Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman yang direhab, dipelihara, ditingkatkan (unit)

- - - 1 100,000,000 1 110,000,000 2 210,000,000

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

1 03 05 2.01 06

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S (RT)

Kinerja penyediaan unit

pengolahan setempat (%) - - - 75.22 75.48 75.48

VI - 20

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah Kelompok Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibina setiap tahun (KSM Kelompok Swadaya Masryarakat) (Kelompok)

- - - 10 50,000,000 10 55,000,000 20 105,000,000

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

1 03 05 2.01 08

Sosialisasi dan

Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Laporan)

- - - 10 150,000,000 10 175,000,000 20

325,000,000

Seksi Sanitasi 10

Desa/

Kel

1 03 05 2.01 09

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah kegiatan penguatan SDM dan kelembagaan penerima manfaat setiap tahun (KPP) Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (Laporan)

- - - 10 100,000,000 10 120,000,000 20 220,000,000

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

1 03 05 2.01 11

Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Jumlah pengawasan teknis Pembangunan dan Rehabilitasi / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman (Paket)

- - - 2 600,000,000 2 660,000,000 4 1,260,000,000

Seksi Sanitasi Kab.

Bone

1 03 05 2.01 12

Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Jumlah pembangunan dan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Unit)

- - - 1 1,250,000,000 1 1,424,524,397 2 2,674,524,397

Seksi Sanitasi 10

Desa/

Jumlah Pengadaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (Unit)

VI - 21

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Kinerja penyediaan sarana

pengangkutan lumpur tinja (%) - - - - - 25 25

1 03 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Periode Jasa Penyedotan

Lumpur Tinja (Laporan) - - - - - 2 Jumlah rumah yang sudah

menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja (RT)

- - - - - 100 100

Kinerja penyediaan jasa

penyedotan lumpur tinja (%) - - - - - 0.63 0.63

1 03 05 2.01 15

Pembangunan / Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

Jumlah IPLT yang dibangun dengan melengkapi sarana dan prasarananya (Paket)

- - - - - 1

1,130,000,000 1

1,130,000,000

Seksi Sanitasi Kec.

Palak Jumlah rumah yang sudah ka

menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja (RT)

- - - - - 100 100 Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota

Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan

- - - 100 1,492,356,749 100 1,641,592,424 100 3,133,949,173

BIDANG ASDP

VI - 22

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah dokumen perencanaan teknis sistem drainase (dokumen)

- - - 2 120,000,000 2 120,000,000 4 240,000,000

Seksi Drainase dan Persampahan

1 03 06 2.01 03

Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah laporan Pengawasan teknis

Pembangunan/Peningkatan/Reh abilitasi Sistem Drainase (laporan)

- - - 2 150,000,000 2 150,000,000 4 300,000,000

Seksi Drainase dan Persampahan

1 03 06 2.01 07 Rehabiltiasi Saluran Drainase Perkotaan

Jumlah Panjang Saluran drainse

yang di Rehabilitasi (meter) - - - 1300 1,222,356,749 1400 1,371,592,424 2700 2,593,949,173

Seksi Drainase dan Persampahan

Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik

1 03 08 PROGRAM PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH YANG DITANGANI

100 - - 100 20,274,375,989 100 22,301,813,588 100 42,576,189,577

BIDANG BANGUNAN GEDUNG

1 03 08 2.01

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (%)

- - - 100 20,124,375,989 100 22,136,813,588 100 42,461,189,577

BIDANG BANGUNAN GEDUNG

VI - 23

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Gedung Rasio Kepatuhan IMB

Kabupaten Bone (%) - - - 100

150,000,000 100

165,000,000 100 315,000,000

BIDANG BANGUNAN GEDUNG

1 03 08 2.01 01

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG

Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi (%)

- - - 100 100 100

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (Laporan)

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli

Bangunan/Gedung (Dokumen)

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten (Dokumen)

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

- - - 100 100 200

- - - 1 1 2

- - - 1 1 2

VI - 24

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Jumlah bangunan gedung

negara milik Pemerintah (unit) - - - 1526 1531 1531

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

Gedung Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah bangunan gedung yang

dibangun (unit gedung) - - - 5

18,000,000,000 5

19,800,000,000 10 37,800,000,000

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

1 03 08 2.01 03

Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

1 03 08 2.01 04

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah laporan triwulan Kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung (laporan)

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

1 03 08 2.01 05

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota

Jumlah Pelaporan Monev Penyelenggaraan Bangunan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung

VI - 25

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

Identifikasi, Penetapan , Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan (Uni)

- - - 1

200,000,000 220,000,000 420,000,000

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

1 03 08 2.01 10

Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara

Jumlah dokumen pendaftaran huruf daftar nomor HDNo yang tersedia (dokumen)

- - - 1

150,000,000 1

165,000,000 2 315,000,000

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

1 03 08 2.01 11

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

Jumlah Laporan Pemeriksaan Rumah Tinggal dalam penerbitan laik fungsi (laporan)

- - - 12

80,000,000 12

88,000,000 24 168,000,000

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung

1 03 08 2.01 12

Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah bangunan gedung yang

direhabilitasi (unit) - - - 3 700,000,000 3 770,000,000 6 1,470,000,000

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat (Unit)

- - - - - 5 200,000,000 5 200,000,000

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

1 2

VI - 26

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah

Unit Kerja Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 2023

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN YANG SESUAI DENGAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA

100 - - 100 21,924,418,900 100 24,116,860,790 100 46,041,279,690

BIDANG BANGUNAN GEDUNG

1 03 09 2.01

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Kawasan dengan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Sesuai

- - - 100 21,924,418,900 100 24,116,860,790 100 46,041,279,690

BIDANG BANGUNAN GEDUNG

1 03 09 2.01 01

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan (dokumen)

- - - 2 80,000,000 2 88,000,000 4 168,000,000

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

1 03 09 2.01 02

Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah laporan pengawasan teknis bangunan dan lingkungan (laporan)

- - - 2 44,418,900 2 48,860,790 4 93,279,690

Seksi Pengaawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung

1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah bangunan dalam lingkungan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya (unit)

- - - 2 21,800,000,000 1 22,500,000,000 3 44,300,000,000

Seksi Perencanaan Bangunan Gedung

VI - 27

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020 TAHUN PERENCANAAN Kondisi Kinerja pada

Dalam dokumen PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN (Halaman 83-112)

Dokumen terkait