• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sasaran Strategis Terintegrasinya sistem informasi KKP

AKUNTABILITAS KINERJA

B. Analisis Capaian Kinerja

8. Sasaran Strategis Terintegrasinya sistem informasi KKP

Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Prosentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan total TIK yang ada. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

Indikator Kinerja 10 (Sepuluh): Presentase Teknologi Informasi &

Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan total TIK yang ada

Modernisasi yang kini berlangsung ditandai kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet atau media online telah banyak memberi kemudahan bagi manusia terutama dalam melangsungkan aktivitas komunikasi atau pertukaran informasi sehingga dapat menunjang terhadap kehidupan yang semakin praktis, efisien dan dinamis. Kehadiran internet sebagai media baru (new media) yang semakin hari semakin dimanfaatkan kalangan masyarakat luas dari berbagai lapisan untuk berkomunikasi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan e-government di kementerian/Lembaga, karena dengan sistem informasi (aplikasi sistem informasi) merupakan salah satu komponen dari pengembangan e-government, selain dari kelembagaan, kebijakan, infrastruktur dan perencanaan. Sekretariat Jenderal terus mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup KKP, dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan baik infrastruktur maupun aplikasi sistem informasinya berdasarkan skala prioritas. Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya untuk mengintegrasikan seluruh TIK di lingkungan KKP melalui penyiapan peraturan menteri dan penyusunan masterplan.

Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Prestasi untuk sasaran ini yang indikatornya adalah Prosentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan total TIK yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja 10

Nama Indikator 2014 2015 Jangka

Menengah Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Prosentase Teknologi Informasi &

Komunikasi (TIK) yang terintegrasi

dibandingkan total TIK yang ada

40% 80% 200% >80% 97,29% 121,61% >80%

Dari target >80%, dapat terealisasi 97,29%, nilai tersebut diperoleh dari, persentase rata-rata

Pada tahun 2015 nilai capaian yang sebesar 121,61% terjadi penurunan sebesar 78,39% dibanding capaian tahun lalu sebesar 200%, ini

disebabkan dinaikkannya target di tahun 2015 dari 40% menjadi 80%. Hal ini dikarenakan capaian yang sangat tinggi di tahun 2014.

Jika dibandingkan antara realisasi sebesar 97,29% dengan target jangka menengah sebesar >80%, nilai tersebut sudah melampaui dari target di tahun 2019, sehingga perlu strategi prioritas lain untuk pengembangan kegiatan yang berbeda.

9. Sasaran Strategis Terselenggaranya RB KKP sesuai roadmap RB KKP

Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Indikator Presentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap RB pertahun, dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja 11 (Sebelas): Presentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dam kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap RB pertahun

Roadmap RB yang harus dilaksanakan, yaitu: (i) manajemen perubahan; (ii) peraturan perundang-undangan; (iii) organisasi; (iv) tata laksana; (v) SDM aparatur; (vi) akuntabilitas; (vii) pengawasan; (viii) pelayanan publik;

Prestasi untuk sasaran ini yang indikatornya adalah Presentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dam kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap RB pertahun dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja 11

Nama Indikator 2014 2015 Jangka

Menengah Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Presentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan

Dari target 100%, dapat terealisasi 80%, nilai tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan dalam 8 area perubahan RB yang sesuai roadmap RB, antara lain:

1. Program dan Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja (capaian 90%).

Dari rencana aksi Pokja Penguatan akuntabilitas kinerja (matriks terlampir) yang sudah ditetapkan dalam roadmap RB 2015-2019, masih ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti seperti penandatangan PK dengan Dinas KP Provinsi, dan sosialisasi Renstra KKP 2015-2019 kepada publik.

2. Program dan Kegiatan Pelayanan Publik (capaian 50%).

Program dan kegiatan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penilaian Unit Pelayanan Publik yang ada. Upaya perbaikan Pelayanan Publik akan terus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termasuk penyiapan dan pengesahan Roadmap Reformasi Birokrasi.

3. Program dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (capaian 88%).

Monev RB tersebut dilakukan terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), khususnya yang terkait dengan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2015 nilai capaian yang sebesar 80%, terjadi penurunan 20% jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 100%, ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan seperti diatas yang harus segera ditindaklanjuti.

Jika dibandingkan antara realisasi sebesar 80% dengan target jangka menengah sebesar 100%, perlu komitmen dari pemangku kepentingan dan Tim RB lingkup KKP untuk mengevaluasi kendala yang timbul, dan menindaklanjuti sesuai rencana aksi.

10. Sasaran Strategis Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal

Nilai sasaran ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu persentase pengendalian dokumen anggaran, dan persentase ketepatan waktu penyampaian LK, dengan penjelasan capaian sebagai berikut

a. Indikator Kinerja 12 (Dua belas): Persentase pengendalian dokumen anggaran.

Indikator ini menunjukkan persentase dokumen anggaran seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dipantau dan dikendalikan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa: 1) Penyerapan anggaran Eselon I berjalan dengan baik dan sesuai target; 2) dokumen anggaran tersebut sesuai dengan standar biaya, bagan akun standar dan pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap tahun. Cara menghitungnya yaitu (1) Jumlah POK seluruh satker dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2) Standar biaya, bagan akun standar, dan pedoman pengadaan barang/jasa.

Capaian indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja 12

Nama Indikator 2014 2015 Jangka

Menengah Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

persentase pengendalian

dokumen anggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dari target 100%, dapat terealisasi 100%. Hal tersebut karena seluruh dokumen anggaran lingkup KKP telah dapat dilakukan pengendalian. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKU ini adalah (1) melakukan identifikasi kesesuaian dokumen anggaran terhadap standar biaya, bagan akun standar dan pedoman PBJ; (2) melakukan asistensi implementasi SPIP ke seluruh Eselon I dan menerima dari Tim pembina SPIP.

Pada tahun 2015 nilai capaian yang sebesar 100% sama dengan capaian tahun lalu, pencapaian ini akan terus dipertahankan dengan melanjutkan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan. Untuk mencapai target jangka menengah sebesar 100%, perlu dilakukan peningkatan atas kualitas pengendalian.

b. Indikator Kinerja 13 (tiga belas): Persentase ketepatan waktu penyampaian LK

Indikator ini menunjukkan bahwa pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilakukan KKP telah tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.

Indikator diukur dengan cara : (1) Mengukur Ketepatan Waktu pengiriman Arsip Data Komputer Eselon 1 (tgl 20/bln berikutnya), Wilayah (tgl 15/bln berikutnya) dan Satker lingkup Setjen (tgl 10/bln berikutnya) termasuk Semester, TW.III dan Tahunan Pada Aplikasi Keuangan & BMN sesuai PermenKP 19 th 2012 (2) Mengukur ketepatan

waktu penyampaian Laporan Keuangan (LRA, Neraca & CalK) dan Laporan Barang Pengguna (BMN & Catatan Ringkas Mutasi BMN).

Prestasi untuk sasaran ini yang indikatornya adalah persentase ketepatan waktu penyampaian LK dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.15

Capaian Indikator Kinerja 13

Nama Indikator 2014 2015 Jangka

Menengah Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

persentase ketepatan waktu penyampaian

LK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 100% LK disampaikan tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan. Hasil ini sama dengan tahun lalu.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai target IKU ini adalah : (1) Memastikan semua jenjang pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu dan Menerbitkan SE Kepala Biro tentang penyampaian ADK SAI (SAK dan BMN) oleh UAPPA/B- E1 dan UAPPA/B-W secara periodik; (2) Melakukan monitoring penerimaan ADK SAI dari UAPPA/B- E1 dan UAPPA/B W; (ii) Menerbitkan Surat Teguran bagi unit akuntansi yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan ADK secara periodik.

Jika dibandingkan antara realisasi sebesar 100% dengan target jangka menengah sebesar 100% sudah sesuai, pencapaian ini akan terus dipertahankan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

11. Sasaran Strategis Terselenggaranya publikasi dan pelayanan