E. SUBBAGIAN TATA USAHA
5. Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler
Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler khusus dilakukan seleksi untuk menentukan siswa terbaik yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional.
Tujuan pembinaan ekstrakurikuler untuk :
Menumbuhkembangkan suasana kompetitif yang sehat dikalangan siswa SMA di 34 Propinsi;
Menjaring Siswa-siswa unggul di bidang sains;
Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, kreatifitas, serta menanamkan sikap disiplin serta kerja keras pada siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tabel 4.4. Alokasi Anggaran Sub Direktorat Peserta Didik Tahun 2016
Kode Uraian Vol Satuan Jumlah
5627.032 Sekolah yang Menerapkan
Pendidikan Karakter Bangsa 363 Sekolah 35,770,206,000 5627.033 Siswa yang mendapatkan Program
Indonesia Pintar 1,367,560 Siswa 1,391,564,000,000 5627.035 Siswa yang mendapatkan Beasiswa
Bakat dan Berprestasi 2,942 Siswa 10,759,200,000 5627.036 Siswa yang mengikuti lomba,
festival, dan olimpiade 35 Bidang 68,390,261,000 5627.059 Sekolah yang mendapatkan
pembinaan ekstrakulikuler 9 Sekolah 30,971,600,000
Jumlah 1,537,455,267,000
E. SUBBAGIAN TATA USAHA
Bagian Tata Usaha memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan persuratan, kepegawaian, dan urusan kerumahtanggaan dalam lingkungan Direktorat pembinaan SMA. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata usaha :
1. Layanan Perkantoran
Program/kegiatan ini digunakan untuk mendukung operasionalisasi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai direktorat pelaksana teknis pendidikan menengah atas. Fokus program/kegiatan adalah pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan pejabat dan pegawai pada Direktorat Pembinaan SMA dan tugas-tugas rutin direktorat lainnya untuk kurun waktu tahun 2016.
2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Program/ kegiatan ini digunakan untuk mendukung pengolahan data dan komunikasi yang diantaranya pengadaan komputer, printer, scaner, laptop dan pengadaan alat server.
3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Kegiatan ini meliputi kegiatan pengadaan obat-obatan, pengadaan pakaian kerja satpam, pemeliharaan gedung kantor pusat, perbaikan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan bermotor, langganan daya listrik, internet dan telepon, serta pemberian honor pramubakti, pengemudi dan satpam.
Tabel 4.5. Alokasi Anggaran Subbagian Tata Usaha Tahun 2016
Kode Uraian Vol Satuan Jumlah
5627.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 25,385,225,000
5627.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 93 Unit 2,495,975,000
5627.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 Unit 2,418,800,000
Jumlah 30,300,000,000
budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akademik siswa dan membentuk karakter siswa yang bersikap sportif, jujur, berprestasi, menumbuhkan kecerdasan estetika termasuk juga dibidang budaya dan kewirausahaan.
Kegiatan Lomba, Festival yang dilaksanakan meliputi : 1. Olimpiade Sains Nasional;
2. Festival dan lomba seni siswa Indonesia;
3. Olimpiade olahraga siswa nasional;
4. Olimpiade penelitian;
5. Lomba debat bahas indonesia dan bahasa inggris tingkat nasional;
6. Lomba kewirausahaan;
7. Lomba apresiasi budaya.
5. Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler.
Sekolah yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler khusus dilakukan seleksi untuk menentukan siswa terbaik yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional.
Tujuan pembinaan ekstrakurikuler untuk :
Menumbuhkembangkan suasana kompetitif yang sehat dikalangan siswa SMA di 34 Propinsi;
Menjaring Siswa-siswa unggul di bidang sains;
Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, kreatifitas, serta menanamkan sikap disiplin serta kerja keras pada siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tabel 4.4. Alokasi Anggaran Sub Direktorat Peserta Didik Tahun 2016
Kode Uraian Vol Satuan Jumlah
5627.032 Sekolah yang Menerapkan
Pendidikan Karakter Bangsa 363 Sekolah 35,770,206,000 5627.033 Siswa yang mendapatkan Program
Indonesia Pintar 1,367,560 Siswa 1,391,564,000,000 5627.035 Siswa yang mendapatkan Beasiswa
Bakat dan Berprestasi 2,942 Siswa 10,759,200,000 5627.036 Siswa yang mengikuti lomba,
festival, dan olimpiade 35 Bidang 68,390,261,000 5627.059 Sekolah yang mendapatkan
pembinaan ekstrakulikuler 9 Sekolah 30,971,600,000
Jumlah 1,537,455,267,000
Upaya pencapaian pada Program Prioritas bidang pendidikan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan, dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.
Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Pemerintah mengupayakan pemenuhan pendanaan pendidikan melalui penyediaan bantuan berupa dana dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan baik dari sisi “supply” maupun “demand”.
Dari sisi “Supply” penyediaan layanan pendidikan difasilitasi melalui penyediaan dana bantuan yang dapat membantu sekolah untuk memenuhi biaya investasi dan operasional sekolah. Sedangkan sisi “Demand” difasilitasi melalui penyediaan dana bantuan untuk siswa yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan “daya beli” terhadap layanan pendidikan SMA.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2008 pendanaan pendidikan dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan Biaya Pribadi Peserta Didik.
Upaya pencapaian pada Program Prioritas bidang pendidikan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan, dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.
Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Pemerintah mengupayakan pemenuhan pendanaan pendidikan melalui penyediaan bantuan berupa dana dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan baik dari sisi “supply” maupun “demand”.
Dari sisi “Supply” penyediaan layanan pendidikan difasilitasi melalui penyediaan dana bantuan yang dapat membantu sekolah untuk memenuhi biaya investasi dan operasional sekolah. Sedangkan sisi “Demand” difasilitasi melalui penyediaan dana bantuan untuk siswa yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan “daya beli” terhadap layanan pendidikan SMA.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2008 pendanaan pendidikan dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan Biaya Pribadi Peserta Didik.
kebijakan Direktorat Pembinaan SMA dalam lingkup internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga eksternal terkait lainnya.
Melalui dokumen program kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 ini diharapkan akan tergambar secara jelas tugas pokok dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan deskripsi program dan kegiatan Direktotorat Pembinaan SMA Tahun 2016.
Gambar 5.1 Struktur Pendanaan Pendidikan
Implementasi perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA mengacu pada konsep tersebut diatas. Biaya investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana.
Sedangkan biaya operasional sekolah berusaha dipenuhi melalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM). Untuk meningkatkan daya beli siswa terhadap layanan pendidikan SMA, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat digunakan siswa untuk biaya operasional mereka.
Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang deskripsi program pembangunan pendidikan SMA tahun 2016 dan kontribusi program-program tersebut dalam usaha untuk mencapai Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan SMA dan target IKK Direktorat Pembinaan SMA dan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA; serta memberikan bahan informasi pelaksanaan program dan
kebijakan Direktorat Pembinaan SMA dalam lingkup internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga eksternal terkait lainnya.
Melalui dokumen program kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016 ini diharapkan akan tergambar secara jelas tugas pokok dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan deskripsi program dan kegiatan Direktotorat Pembinaan SMA Tahun 2016.
Gambar 5.1 Struktur Pendanaan Pendidikan
Implementasi perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA mengacu pada konsep tersebut diatas. Biaya investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana.
Sedangkan biaya operasional sekolah berusaha dipenuhi melalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM). Untuk meningkatkan daya beli siswa terhadap layanan pendidikan SMA, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat digunakan siswa untuk biaya operasional mereka.
Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang deskripsi program pembangunan pendidikan SMA tahun 2016 dan kontribusi program-program tersebut dalam usaha untuk mencapai Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan SMA dan target IKK Direktorat Pembinaan SMA dan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Pembinaan SMA; serta memberikan bahan informasi pelaksanaan program dan
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
Lampiran 1.1 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016 (1)
123412341234123412341234 5627.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran [Base Line] 36,159,634,000 5627.001.001 Dokumen Perencanaan29,628,644,000 5627.001.002 Data Pokok Pendidikan SMA 6,530,990,000 5627.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan [Base Line] 8,145,160,000 5627.002.001 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan8,145,160,000 5627.057 Layanan pengelolaan BOS dan DAK [Base Line] 6,344,380,000 5627.057.001 Manajemen BOS SMA 4,845,180,000 5627.057.002 Layanan DAK 1,499,200,000 5627.058 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga [Base Line] 4,250,787,000 5627.058.001 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga4,250,787,000
URAIANJUMLAHKODEJUNIJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEI
Lampiran 1.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016
Lampiran 1.1 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016 (1)
123412341234123412341234 5627.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran [Base Line] 36,159,634,000 5627.001.001 Dokumen Perencanaan29,628,644,000 5627.001.002 Data Pokok Pendidikan SMA 6,530,990,000 5627.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan [Base Line] 8,145,160,000 5627.002.001 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan8,145,160,000 5627.057 Layanan pengelolaan BOS dan DAK [Base Line] 6,344,380,000 5627.057.001 Manajemen BOS SMA 4,845,180,000 5627.057.002 Layanan DAK 1,499,200,000 5627.058 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga [Base Line] 4,250,787,000 5627.058.001 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga4,250,787,000
URAIANJUMLAHKODEJUNIJANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEI
Lampiran 1.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016
Lampiran 2.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016
123412341234123412341234 5627.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran [Base Line] 36,159,634,000 5627.001.001 Dokumen Perencanaan29,628,644,000 5627.001.002 Data Pokok Pendidikan SMA 6,530,990,000 5627.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan [Base Line] 8,145,160,000 5627.002.001 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan8,145,160,000 5627.057 Layanan pengelolaan BOS dan DAK [Base Line] 6,344,380,000 5627.057.001 Manajemen BOS SMA 4,845,180,000 5627.057.002 Layanan DAK 1,499,200,000 5627.058 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga [Base Line] 4,250,787,000 5627.058.001 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga4,250,787,000 AGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER URAIANJUMLAHKODEJULI
Lampiran 1.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016 (2)
Lampiran 2.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016
123412341234123412341234 5627.001 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran [Base Line] 36,159,634,000 5627.001.001 Dokumen Perencanaan29,628,644,000 5627.001.002 Data Pokok Pendidikan SMA 6,530,990,000 5627.002 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan [Base Line] 8,145,160,000 5627.002.001 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan8,145,160,000 5627.057 Layanan pengelolaan BOS dan DAK [Base Line] 6,344,380,000 5627.057.001 Manajemen BOS SMA 4,845,180,000 5627.057.002 Layanan DAK 1,499,200,000 5627.058 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga [Base Line] 4,250,787,000 5627.058.001 Kerja sama dan sinergi antar Lembaga4,250,787,000 AGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER URAIANJUMLAHKODEJULI
Lampiran 1.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Program dan Evaluasi Tahun 2016 (2)
Lampiran 2.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016 (2)
123412341234123412341234 5627.018Unit Sekolah Baru yang dibangun222 unit532,250,154 5627.019Ruang Kelas Baru Yang dibangun4,000 ruang815,551,312 5627.022Sekolah yang mendapakan ruang Laboratorium/Praktik Siswa2,245 ruang561,446,290 5627.024Ruang Belajar yang direhabilitasi2,676 ruang142,147,650 5627.024.001Ruang Belajar yang direhabilitasi1,600 ruang84,849,512 5627.024.002Bantuan rehabilitasi ruang kelas (pemanfaatan efisiensi)1,076 paket57,298,138 5627.028Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan4,428 paket251,276,834 5627.028.001Peralatan TIK/Komputer Reguler1,156 paket146,318,804 5627.028.002Peralatan TIK untuk UN CBT978 paket104,958,030 5627.044Program Pengembangan Kelembagaan14 dok2,758,040 5627.053Sekolah yang direviltalisasi339 sek126,687,411 5627.053.001Sekolah yang direviltalisasi339 sek40,550,012 5627.053.002Penataan Fasilitas Lainnya12 pkt13,374,170 5627.053.004Bantuan Sekolah Garis Depan (SGD)25 pkt10,200,000 5627.053.006Sarana Prasarana SMA di Papua dan Papua Barat53 pkt43,392,544 5627.053.005Sarana Prasarana SMA di Daerrah Khusus23 sek17,414,360 5627.055Sekolah yang Mendapatkan standarisasi dan akreditasi100 sek1,756,325 5627.056Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar2,137 ruang10,758,447 5627.053.003Bantuan Sarana Lainnya102 pkt568,106
NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI DESEMBER VOLSATJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBER
Lampiran 2.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016 (1)
123412341234123412341234 5627.018Unit Sekolah Baru yang dibangun222 unit532,250,154 5627.019Ruang Kelas Baru Yang dibangun4,000 ruang815,551,312 5627.022Sekolah yang mendapakan ruang Laboratorium/Praktik Siswa2,245 ruang561,446,290 5627.024Ruang Belajar yang direhabilitasi2,676 ruang142,147,650 5627.024.001Ruang Belajar yang direhabilitasi1,600 ruang84,849,512 5627.024.002Bantuan rehabilitasi ruang kelas (pemanfaatan efisiensi)1,076 paket57,298,138 5627.028Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan4,428 paket251,276,834 5627.028.001Peralatan TIK/Komputer Reguler1,156 paket146,318,804 5627.028.002Peralatan TIK untuk UN CBT978 paket104,958,030 5627.044Program Pengembangan Kelembagaan14 dok2,758,040 5627.053Sekolah yang direviltalisasi339 sek126,687,411 5627.053.001Sekolah yang direviltalisasi339 sek40,550,012 5627.053.002Penataan Fasilitas Lainnya12 pkt13,374,170 5627.053.004Bantuan Sekolah Garis Depan (SGD)25 pkt10,200,000 5627.053.006Sarana Prasarana SMA di Papua dan Papua Barat53 pkt43,392,544 5627.053.005Sarana Prasarana SMA di Daerrah Khusus23 sek17,414,360 5627.055Sekolah yang Mendapatkan standarisasi dan akreditasi100 sek1,756,325 5627.056Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar2,137 ruang10,758,447 5627.053.003Bantuan Sarana Lainnya102 pkt568,106 JANUARIFEBRUARI NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI MEI VOLSATJUNIMARETAPRIL
Lampiran 2.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016 (2)
123412341234123412341234 5627.018Unit Sekolah Baru yang dibangun222 unit532,250,154 5627.019Ruang Kelas Baru Yang dibangun4,000 ruang815,551,312 5627.022Sekolah yang mendapakan ruang Laboratorium/Praktik Siswa2,245 ruang561,446,290 5627.024Ruang Belajar yang direhabilitasi2,676 ruang142,147,650 5627.024.001Ruang Belajar yang direhabilitasi1,600 ruang84,849,512 5627.024.002Bantuan rehabilitasi ruang kelas (pemanfaatan efisiensi)1,076 paket57,298,138 5627.028Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan4,428 paket251,276,834 5627.028.001Peralatan TIK/Komputer Reguler1,156 paket146,318,804 5627.028.002Peralatan TIK untuk UN CBT978 paket104,958,030 5627.044Program Pengembangan Kelembagaan14 dok2,758,040 5627.053Sekolah yang direviltalisasi339 sek126,687,411 5627.053.001Sekolah yang direviltalisasi339 sek40,550,012 5627.053.002Penataan Fasilitas Lainnya12 pkt13,374,170 5627.053.004Bantuan Sekolah Garis Depan (SGD)25 pkt10,200,000 5627.053.006Sarana Prasarana SMA di Papua dan Papua Barat53 pkt43,392,544 5627.053.005Sarana Prasarana SMA di Daerrah Khusus23 sek17,414,360 5627.055Sekolah yang Mendapatkan standarisasi dan akreditasi100 sek1,756,325 5627.056Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar2,137 ruang10,758,447 5627.053.003Bantuan Sarana Lainnya102 pkt568,106
NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI DESEMBER VOLSATJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBER
Lampiran 2.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016 (1)
123412341234123412341234 5627.018Unit Sekolah Baru yang dibangun222 unit532,250,154 5627.019Ruang Kelas Baru Yang dibangun4,000 ruang815,551,312 5627.022Sekolah yang mendapakan ruang Laboratorium/Praktik Siswa2,245 ruang561,446,290 5627.024Ruang Belajar yang direhabilitasi2,676 ruang142,147,650 5627.024.001Ruang Belajar yang direhabilitasi1,600 ruang84,849,512 5627.024.002Bantuan rehabilitasi ruang kelas (pemanfaatan efisiensi)1,076 paket57,298,138 5627.028Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan4,428 paket251,276,834 5627.028.001Peralatan TIK/Komputer Reguler1,156 paket146,318,804 5627.028.002Peralatan TIK untuk UN CBT978 paket104,958,030 5627.044Program Pengembangan Kelembagaan14 dok2,758,040 5627.053Sekolah yang direviltalisasi339 sek126,687,411 5627.053.001Sekolah yang direviltalisasi339 sek40,550,012 5627.053.002Penataan Fasilitas Lainnya12 pkt13,374,170 5627.053.004Bantuan Sekolah Garis Depan (SGD)25 pkt10,200,000 5627.053.006Sarana Prasarana SMA di Papua dan Papua Barat53 pkt43,392,544 5627.053.005Sarana Prasarana SMA di Daerrah Khusus23 sek17,414,360 5627.055Sekolah yang Mendapatkan standarisasi dan akreditasi100 sek1,756,325 5627.056Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar2,137 ruang10,758,447 5627.053.003Bantuan Sarana Lainnya102 pkt568,106 JANUARIFEBRUARI NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI MEI VOLSATJUNIMARETAPRIL
Lampiran 3.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Peserta Didik Tahun 2016 (1)
123412341234123412341234 023.03.06Program Pendidikan Dasar Dan Menengah 01,557,455,267,000 5627Pembinaan Sekolah Menengah Atas 01,557,455,267,000 5627.032Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa [Base Line]363 Sekolah 24,388,392,000 5627.032.001Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa- 24,388,392,000 5627.033Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar [Base Line]1,367,560Siswa 1,390,542,024,000 5627.033.001Bsm Reguler- 1,369,455,525,000 5627.033.002Manajemen Pip 2015- 21,086,499,000 5627.035Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat Dan Berprestasi [Base Line]2,942 Siswa 14,893,440,000 5627.036Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, Dan Olimpiade [Base Line]34 Bidang 70,406,621,000 5627.036.001Olimpiade Sains Nasional- 16,687,240,000 5627.036.002Festival Dan Lomba Seni Siswa Indonesia- 8,979,605,000 5627.036.003Olimpiade Olahraga Siswa Nasional- 27,155,192,000 5627.036.004Olimpiade Penelitian- 6,190,346,000 5627.036.005Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bhs Inggris Tk. Nasional- 5,853,751,000 5627.036.006Lomba Apresiasi Sastra- 2,735,767,000 5627.036.008Dokumen Pedoman, Standar Peserta Didik- 2,804,720,000 5627.059Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler [Base Line]9 Sekolah 57,224,790,000
VOLSATJUNIMARETAPRILMEIJANUARIFEBRUARI NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI
Lampiran 3.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Peserta Didik Tahun 2016
Lampiran 3.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Peserta Didik Tahun 2016 (1)
123412341234123412341234 023.03.06Program Pendidikan Dasar Dan Menengah 01,557,455,267,000 5627Pembinaan Sekolah Menengah Atas 01,557,455,267,000 5627.032Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa [Base Line]363 Sekolah 24,388,392,000 5627.032.001Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa- 24,388,392,000 5627.033Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar [Base Line]1,367,560Siswa 1,390,542,024,000 5627.033.001Bsm Reguler- 1,369,455,525,000 5627.033.002Manajemen Pip 2015- 21,086,499,000 5627.035Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat Dan Berprestasi [Base Line]2,942 Siswa 14,893,440,000 5627.036Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, Dan Olimpiade [Base Line]34 Bidang 70,406,621,000 5627.036.001Olimpiade Sains Nasional- 16,687,240,000 5627.036.002Festival Dan Lomba Seni Siswa Indonesia- 8,979,605,000 5627.036.003Olimpiade Olahraga Siswa Nasional- 27,155,192,000 5627.036.004Olimpiade Penelitian- 6,190,346,000 5627.036.005Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bhs Inggris Tk. Nasional- 5,853,751,000 5627.036.006Lomba Apresiasi Sastra- 2,735,767,000 5627.036.008Dokumen Pedoman, Standar Peserta Didik- 2,804,720,000 5627.059Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler [Base Line]9 Sekolah 57,224,790,000
VOLSATJUNIMARETAPRILMEIJANUARIFEBRUARI NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI
Lampiran 3.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit Peserta Didik Tahun 2016
Lampiran 4.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit KurikulumTahun 2016 Lampiran 3.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Peserta Didik Tahun
2016 (2)
123412341234123412341234 023.03.06Program Pendidikan Dasar Dan Menengah 01,557,455,267,000 5627Pembinaan Sekolah Menengah Atas 01,557,455,267,000 5627.032Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa [Base Line]363 Sekolah 24,388,392,000 5627.032.001Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa- 24,388,392,000 5627.033Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar [Base Line]1,367,560Siswa 1,390,542,024,000 5627.033.001Bsm Reguler- 1,369,455,525,000 5627.033.002Manajemen Pip 2015- 21,086,499,000 5627.035Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat Dan Berprestasi [Base Line]2,942 Siswa 14,893,440,000 5627.036Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, Dan Olimpiade [Base Line]34 Bidang 70,406,621,000 5627.036.001Olimpiade Sains Nasional- 16,687,240,000 5627.036.002Festival Dan Lomba Seni Siswa Indonesia- 8,979,605,000 5627.036.003Olimpiade Olahraga Siswa Nasional- 27,155,192,000 5627.036.004Olimpiade Penelitian- 6,190,346,000 5627.036.005Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bhs Inggris Tk. Nasional- 5,853,751,000 5627.036.006Lomba Apresiasi Sastra- 2,735,767,000 5627.036.008Dokumen Pedoman, Standar Peserta Didik- 2,804,720,000 5627.059Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler [Base Line]9 Sekolah 57,224,790,000
VOLSATJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI
Lampiran 4.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subdit KurikulumTahun 2016 Lampiran 3.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Peserta Didik Tahun
2016 (2)
123412341234123412341234 023.03.06Program Pendidikan Dasar Dan Menengah 01,557,455,267,000 5627Pembinaan Sekolah Menengah Atas 01,557,455,267,000 5627.032Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa [Base Line]363 Sekolah 24,388,392,000 5627.032.001Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa- 24,388,392,000 5627.033Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar [Base Line]1,367,560Siswa 1,390,542,024,000 5627.033.001Bsm Reguler- 1,369,455,525,000 5627.033.002Manajemen Pip 2015- 21,086,499,000 5627.035Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa Bakat Dan Berprestasi [Base Line]2,942 Siswa 14,893,440,000 5627.036Siswa Yang Mengikuti Lomba, Festival, Dan Olimpiade [Base Line]34 Bidang 70,406,621,000 5627.036.001Olimpiade Sains Nasional- 16,687,240,000 5627.036.002Festival Dan Lomba Seni Siswa Indonesia- 8,979,605,000 5627.036.003Olimpiade Olahraga Siswa Nasional- 27,155,192,000 5627.036.004Olimpiade Penelitian- 6,190,346,000 5627.036.005Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bhs Inggris Tk. Nasional- 5,853,751,000 5627.036.006Lomba Apresiasi Sastra- 2,735,767,000 5627.036.008Dokumen Pedoman, Standar Peserta Didik- 2,804,720,000 5627.059Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler [Base Line]9 Sekolah 57,224,790,000
VOLSATJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI
Lampiran 4.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kurikulum Tahun 2016 (2)
NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI 123412341234123412341234 Subdit Kurikulum 340,635,213 5627.026SMA Rujukan191,532,730 5627.026.004Pengembangan SMA Yang Menerapkan Snp614SEK 169,971,360 5627.026.005SMA Rujukan Yang Menerapkan Program Kewirausahaan170SEK 21,561,370 5697.052Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013149,102,483 5627.052.001Penyiapan Perangkat Pendukung Pelaksanaan Kurikulum 201343,214,105 5627.052.002Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 201631,845,276 5627.052.003Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 201619,706,903 5627.052.005Siswa SMA Memenuhi Standar Kelulusan 38,370,490 5627.052.006Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS)1,998,190 5,627,052,007Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Budaya Literasi 13,967,520
NOVEMBERDESEMBERJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBER
Lampiran 4.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kurikulum Tahun 2016 (1)
NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI 123412341234123412341234 Subdit Kurikulum 340,635,213 5627.026SMA Rujukan191,532,730 5627.026.004Pengembangan SMA Yang Menerapkan Snp614SEK 169,971,360 5627.026.005SMA Rujukan Yang Menerapkan Program Kewirausahaan170SEK 21,561,370 5697.052Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013149,102,483 5627.052.001Penyiapan Perangkat Pendukung Pelaksanaan Kurikulum 201343,214,105 5627.052.002Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 201631,845,276 5627.052.003Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 201619,706,903 5627.052.005Siswa SMA Memenuhi Standar Kelulusan 38,370,490 5627.052.006Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS)1,998,190 5,627,052,007Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Budaya Literasi 13,967,520
JANUARIFEBRUARIAPRILMARETMEIJUNI
Lampiran 4.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kurikulum Tahun 2016 (2)
NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI 123412341234123412341234 Subdit Kurikulum 340,635,213 5627.026SMA Rujukan191,532,730 5627.026.004Pengembangan SMA Yang Menerapkan Snp614SEK 169,971,360 5627.026.005SMA Rujukan Yang Menerapkan Program Kewirausahaan170SEK 21,561,370 5697.052Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013149,102,483 5627.052.001Penyiapan Perangkat Pendukung Pelaksanaan Kurikulum 201343,214,105 5627.052.002Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 201631,845,276 5627.052.003Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 201619,706,903 5627.052.005Siswa SMA Memenuhi Standar Kelulusan 38,370,490 5627.052.006Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS)1,998,190 5,627,052,007Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Budaya Literasi 13,967,520
NOVEMBERDESEMBERJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBER
Lampiran 4.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subdit Kurikulum Tahun 2016 (1)
NOOUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONENSASARAN ALOKASI 123412341234123412341234 Subdit Kurikulum 340,635,213 5627.026SMA Rujukan191,532,730 5627.026.004Pengembangan SMA Yang Menerapkan Snp614SEK 169,971,360 5627.026.005SMA Rujukan Yang Menerapkan Program Kewirausahaan170SEK 21,561,370 5697.052Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013149,102,483 5627.052.001Penyiapan Perangkat Pendukung Pelaksanaan Kurikulum 201343,214,105 5627.052.002Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 201631,845,276 5627.052.003Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 201619,706,903 5627.052.005Siswa SMA Memenuhi Standar Kelulusan 38,370,490 5627.052.006Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS)1,998,190 5,627,052,007Pengembangan Sekolah Yang Melaksanakan Budaya Literasi 13,967,520
JANUARIFEBRUARIAPRILMARETMEIJUNI
Lampiran 5.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subbag Tata Usaha Tahun 2016 (1)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pen yed iaan dan Pen ing kat an L ayan an P end idikan SM A 30, 300, 000, 000 5627. 994 Layan an P erkan toran 30, 300, 000, 000 5627. 994. 001 Pen gel olaan Gaj i Peg awai 11, 367, 955, 000 5627. 994. 002 Pen yel eng gar aan Op erasi onal Dan Pem elih araan Per kan toran 7,643, 058, 000 5627. 994. 005 Layan an P erkan toran Lai nnya 6,374, 212, 000 5627. 996. 001 Per ang kat Pen gol ah D ata D an K om uni kasi 2,495, 975, 000 5627. 997. 001 Per alat an D an F asi litas P erkan toran 2,418, 800, 000 JANUARI FEB RUARI MARE T APRI L MEI JUNI NO OUT PUT /SUB OUT PUT / KO MP ONE N/S UB KO MP ONE N AL OK ASI
Lampiran 5.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subbag Tata Usaha 2016
Lampiran 5.2 Rencana Tindak Kegiatan (Actoin Plan) Subbag Tata Usaha Tahun 2016 (1)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pen yed iaan dan Pen ing kat an L ayan an P end idikan SM A 30, 300, 000, 000 5627. 994 Layan an P erkan toran 30, 300, 000, 000 5627. 994. 001 Pen gel olaan Gaj i Peg awai 11, 367, 955, 000 5627. 994. 002 Pen yel eng gar aan Op erasi onal Dan Pem elih araan Per kan toran 7,643, 058, 000 5627. 994. 005 Layan an P erkan toran Lai nnya 6,374, 212, 000 5627. 996. 001 Per ang kat Pen gol ah D ata D an K om uni kasi 2,495, 975, 000 5627. 997. 001 Per alat an D an F asi litas P erkan toran 2,418, 800, 000 JANUARI FEB RUARI MARE T APRI L MEI JUNI NO OUT PUT /SUB OUT PUT / KO MP ONE N/S UB KO MP ONE N AL OK ASI
Lampiran 5.1 Rencana Penyerapan Anggaran Subbag Tata Usaha 2016