Utara
31 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 24.145.000 24.145.000 100,00 JUMLAH SKPD 24.145.000 24.145.000 100,00 SKPD : Kecamatan Semarang Barat
32 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan
32.000.000 32.000.000 100,00 Implementasi penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan ( Paten ) 39.628.000 39.460.500 99,58 JUMLAH SKPD 71.628.000 71.460.500 99,77 SKPD : Kecamatan Semarang Timur
33 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan Kecamatan
20.000.000 20.000.000 100,00
34 Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) 59.850.000 59.522.000 99,45 JUMLAH SKPD 79.850.000 79.522.000 99,59 SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
35 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
34.400.000 33.350.000 96,95
JUMLAH SKPD 34.400.000 33.350.000 96,95
SKPD : Kecamatan Gunungpati
36 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
32.000.000 32.000.000 100,00
Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( paten )
20.290.000 20.265.000 99,88
JUMLAH SKPD 52.290.000 52.265.000 99,95
SKPD : Kecamatan Tugu
37 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
14.000.000 14.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 14.000.000 14.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Mijen
38 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
34.000.000 34.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 34.000.000 34.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Genuk
39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelengaraan Tata Pemerinthan Kecamatan 26.000.000 20.685.000 79,56 JUMLAH SKPD 26.000.000 20.685.000 79,56 SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
40 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
16.000.000 16.000.000 100,00
h a l | 3 6 2 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : Kecamatan Tembalang
41 Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
24.000.000 22.560.000 94,00
JUMLAH SKPD 24.000.000 22.560.000 94,00
SKPD : Kecamatan Candisari
42 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
14.000.000 14.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 14.000.000 14.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Banyumanik
43 Monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
22.000.000 22.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 22.000.000 22.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
44 Monitoring & evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
20.000.000 17.000.000 85,00
JUMLAH SKPD 20.000.000 17.000.000 85,00
SKPD : Kecamatan Gayamsari
45 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
14.000.000 14.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 14.000.000 14.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Pedurungan
46 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan
24.000.000 24.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 24.000.000 24.000.000 100,00
JUMLAH PROGRAM 7.388.180.000 6.171.535.820 83,53
6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : DPKAD
1 Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD
150.000.000 76.646.000 51,10 2 Penyusunan Kode Program, kegiatan
dan Belanja APBD
30.000.000 24.202.000 80,67 3 Updating data pegawai dan
pencetakan Daftar Gaji Pegawai
130.593.000 119.434.700 91,46 4 Monitoring dan Evaluasi Data
Realisasi Belanja Gaji Pegawai
117.058.600 87.923.300 75,11
JUMLAH SKPD 427.651.600 308.206.000 72,07
SKPD : SETDA (Bag. Tata
Pemerintahan)
5 Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan
48.800.000 48.434.700 99,25
JUMLAH SKPD 48.800.000 48.434.700 99,25
h a l | 3 6 3 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)
1 Pengembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Semarang
244.000.000 178.911.400 73,32
JUMLAH PROGRAM 244.000.000 178.911.400 73,32
8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)
1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam penyediaan Pelayanan Publik 900.000.000 748.818.310 83,20 JUMLAH SKPD 900.000.000 748.818.310 83,20 SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian) 2 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
424.330.000 376.383.860 88,70
3 DBHCHT penguatan kerjasama / kemitraan usaha industry tembakau
158.832.500 82.520.500 51,95 4 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi
percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia
58.832.500 48.015.000 81,61
JUMLAH SKPD 641.995.000 506.919.360 78,96
JUMLAH PROGRAM 1.541.995.000 1.255.737.670 81,44
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Hukum)
1 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
2.440.347.000 1.334.281.520 54,68 2 Penyusunan rencanakerja rancangan
peraturan perundang-undangan
91.400.000 83.107.500 90,93 3 Legislasi rancangan peraturan
perundangundangan
396.328.000 390.518.000 98,53 4 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
349.238.000 302.166.700 86,52 5 Publikasi peraturan perundang-
undangan
508.669.000 485.324.500 95,41 6 Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru
714.406.000 640.849.600 89,70
h a l | 3 6 4 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
8 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
287.074.000 258.390.050 90,01 9 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 172.428.000 125.168.550 72,59
JUMLAH PROGRAM 5.664.517.000 4.089.156.220 72,19
10. Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)
1 Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan
130.000.000 67.936.100 52,26 2 Penyusunan Profil Satuan Kerja
Perangkat Daerah
97.000.000 64.139.500 66,12 3 Penyusunan Indeks Kepuasaan
Masyarakat
90.000.000 86.493.500 96,10
4 Analisis Jabatan SKPD 240.310.000 95.702.500 39,82
5 Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian Setda dan Set DPRD
75.000.000 67.129.500 89,51
6 Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
284.858.000 194.790.500 68,38 7 Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan
Publik
131.000.000 109.708.000 83,75 8 Penyusunan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
261.573.500 137.860.750 52,70 9 Forum Sekretaris Daerah Seluruh
Indonesia (FORSESDASI) 15.000.000 10.000.000 66,67 JUMLAH SKPD 1.324.741.500 833.760.350 62,94 SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
10 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda dan Rumdin
95.709.000 73.648.000 76,95
11 Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kantor di Kota Semarang
91.341.000 75.700.250 82,88
JUMLAH SKPD 187.050.000 149.348.250 79,84
SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)
12 Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang
105.330.000 102.295.860 97,12 13 Penyusunan LAKIP Kota Semarang 130.138.000 121.114.200 93,07 14 Evaluasi dan Pembinaan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah daerah
65.751.750 18.991.050 28,88 15 Pengembangan Kapasitas penyelenggaraan Pemda 117.120.000 97.748.800 83,46 JUMLAH SKPD 418.339.750 340.149.910 81,31 JUMLAH PROGRAM 1.930.131.250 1.323.258.510 68,56
11. Program Pengelolaan Aset Daerah
h a l | 3 6 5
(%)
SKPD : DPKAD
1 Penelusuran Aset Daerah 200.000.000 190.186.900 95,09
2 Persertifikatan Asset Daerah 350.000.000 103.806.180 29,66 3 Pengadministrasian Asset Daerah 201.250.000 195.113.000 96,95
4 Pengamanan Asset Daerah 635.000.000 573.702.650 90,35
5 Penghapusan Asset Daerah 150.000.000 122.292.600 81,53 6 Revaluasi/Apraisal Asset Daerah 950.000.000 847.230.100 89,18 7 Penyediaan Jaminan Barang Milik
Daerah
5.050.000.000 3.489.284.777 69,09 8 Pengelolaan Administrasi
Pemanfaatan barang Milik Daerah
100.000.000 98.374.450 98,37 9 Penyusunan RKBMD / RKPBMD
dan DKBMD / DKPBMD
100.000.000 84.352.050 84,35 10 Pengendalian Manajemen
Pengelolaan Barang Milik Daerah
381.113.000 365.922.100 96,01 11 Peningkatan Tertib Administrasi
Pengelolaan Barang Daerah
106.250.000 104.103.550 97,98 12 Pengendalian Monitoring
Pemanfaatan Tanah Ex-Bengkok
350.000.000 321.298.576 91,80 13 Pengembangan GIS Aset Tanah dan
Bangunan
265.000.000 16.064.750 6,06
14 Pengadaan Tanah 327.753.800 7.507.600 2,29
15 Penyediaan Lahan untuk West Semarang Water Supply
80.000.000.000 24.200.000 0,03 16 Kajian dan Pembelian Aset di Kota
Lama
35.000.000.000 8.969.218.000 25,63
JUMLAH PROGRAM 124.166.366.800 15.512.657.283 12,49
12. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%) SKPD : Kantor Pendidikan &
Pelatihan
1 Mengirimkan peserta diklat pim. tk II 100.000.000 94.322.000 94,32 2 Mengirim peserta diklat teknis dan
fungsional
360.000.000 349.804.515 97,17 3 mengirimkan peserta diklat pim. tk
III
270.000.000 270.000.000 100,00 4 Penyelenggaraan diklat pim tk. IV 1.304.100.000 1.289.399.200 98,87
5 Diklat kasi 234.975.000 221.747.500 94,37
6 Penyelenggaraan test psikologi calon peserta diklat pim
220.750.000 209.791.497 95,04
JUMLAH PROGRAM 2.489.825.000 2.435.064.712 97,80
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
h a l | 3 6 6 NO KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
138.110.000 137.225.500 99,36 2. Seleksi penerimaan calon PNS 725.000.000 508.736.140 70,17 3. Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan Penyesuaian Gaji
364.560.000 356.130.150 97,69
4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
138.700.000 137.225.500 98,94 5. Penyelenggaraan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijasah bagi PNS
28.737.000 28.162.000 98,00
6. Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan
34.300.000 33.270.040 97,00 7. Penyusunan Tertib administrasi
TPHL Daerah Kota Semarang
5.000.000 5.000.000 100,00 8. Pengusulan Berkas, Penerimaan s/d
Penyerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya
45.000.000 38.565.000 85,70
9. Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah
39.000.000 38.379.000 98,41 10. Penyelenggaraan Senam : Jantung
Sehat, Tera, Aerobik, SKJ, lomba olahraga antar pegawai
102.180.000 101.280.000 99,12
11. Penyelenggaraan Bintal aparatur 128.680.000 121.380.000 94,33 12. Pengembangan jabatan Struktural
PNS
471.000.000 400.304.600 84,99 13. Pengembangan jabatan Fungsional
PNS
132.700.000 131.275.000 98,93 14. Pembekalan CPNS Pemerintah
Kota Semarang
69.300.000 66.809.540 96,41 15. Pembekalan bagi PNS Pemkot
Semarang yang akan Purna Tugas
185.000.000 184.920.000 99,96 16. Pembekalan Peningkatan disiplin
PNS 60.000.000 59.720.500 99,53 17. Peningkatan Manajemen Kepegawaian 70.000.000 61.726.000 88,18 18. Pengembangan disiplin PNS 103.000.000 87.612.500 85,06 19. Sosialisasi teknis penyusunan
formasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian
79.000.000 77.647.500 98,29
20. Penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
50.000.000 30.026.900 60,05
21. Pengembangan, Pemeliharaan, dan Penataan file PNS dan CPNS
25.000.000 24.705.000 98,82 22. Penyusunan sistem tunjangan
kinerja pegawai daerah
149.000.000 147.514.850 99,00 23. Sosilalisasi Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai
40.000.000 39.861.500 99,65 24. Penyelesaian Administrasi PNS
yang akan Purna Tugas
103.200.000 99.724.800 96,63 25. Penyelenggaraan pemilihan
Pegawai Teladan PNS Pemerintah Kota Semarang
48.000.000 47.640.000 99,25
26. Pengelolaan dan Pengembangan Database PNS
244.100.000 232.471.600 95,24 27. Pengurusan KPE, Biometrik (Foto),
dan Pengurusan konversi NIP
35.000.000 33.914.000 96,90
h a l | 3 6 7
(%)
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
28. Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat
146.250.000 142.299.600 97,30 29. Penyelenggaraan diklat analisis
jabatan
288.636.000 239.352.875 82,93 30. Analisis kebutuhan diklat 73.600.000 73.397.200 99,72 31. Penyelenggaraan diklat pertamanan
kota
230.986.800 194.366.700 84,15 32. Penyelenggaraan diklat pengelolaan
pasar
230.454.000 187.712.450 81,45 33. Penyelenggaraan diklat perpajakan
bagi auditor
139.530.000 123.927.750 88,82 34. Sinkronisasi program pembinaan
dan pengembangan aparatur
64.500.000 62.166.900 96,38 35. Lokakarya juknis penyelenggaraan
bintek pemkot semarang
50.050.500 48.978.600 97,86 36. Diklat teknis poned bagi tenaga
kesehatan
269.100.000 0 0,00
37. Diklat teknis pemeriksa pajak hotel dan restoran
269.100.000 235.780.050 87,62 38. Diklat teknis perpajakan bagi
bendahara
179.370.000 161.829.050 90,22 39. Diklat teknis achievement
motivation pengelola keuangan
230.670.000 186.350.750 80,79
JUMLAH SKPD 2.172.247.300 1.656.161.925 76,24
JUMLAH PROGRAM 5.785.814.300 4.887.389.545 84,47
4.1.20.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Dalam penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, hasil yang di capai pada tahun 2014 di kelompokkan dalam 3 sub urusan wajib, yaitu Sub Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Sub Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah, dan Sub Urusan Wajib Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
• SUB URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN
UMUM
Pembangunan hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah dan pemerintahan umum adalah merupakan suatu yang sangat diperlukan guna menciptakan adanya kepastian hukum di daerah. Keberhasilan dalam menciptakan kepastian hukum daerah ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Beberapa upaya yang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan terciptanya kepastian hukum di daerah diantaranya adalah dengan mengeluarkan berbagai produk hukum daerah baik yang berupa Peraturan
h a l | 3 6 8
Daerah, Keputusan DPRD, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan kepala Daerah.
Pada tahun 2014, beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : jumlah raperda yang masuk dalam prolegda sebanyak 42 buah yang terdiri dari Raperda yang merupakan usulan/inisiatif Dewan sebanyak 23 Raperda dan sisanya berjumlah 19 Raperda merupakan usulan eksekutif. Dari 42 Raperda yang masuk Prolegda tahun 2014, yang berhasil dibahas dalam sidang sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 11 Perda atau sekitar 26%.
Dari 11 Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda, 3 Perda merupakan inisiatif DPRD, dan sisanya yang sebanyak 8 Perda merupakan usulan eksekutif. Sedangkan pada tahun 2013, dari 29 Raperda yang masuk Prolegda telah berhasil ditetapkan oleh DPRD menjadi perda sebanyak 12 Perda, atau sekitar 41,37%.
Terkait keputusan yang dikeluarkan DPRD, pada tahun 2014 DPRD telah mengeluarkan keputusan sebanyak 35 keputusan dan semuanya telah ditindaklanjuti. Sedangkan pada tahun 2013, keputusan yang telah dikeluarkan DPRD sebanyak 46 keputusan.
JUMLAH PERDA DAN KEPUTUSAN DPRD