• Tidak ada hasil yang ditemukan

Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam dokumen RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) (Halaman 78-95)

Tepat Terpadu, Dan Terkoordinasi Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Menuju Banjar Kota

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah:

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya

Menuju Banjar Agropolitan.”

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018-2023 akan dicapai melalui 6 (enam) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). 4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan.

6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai bidang penanggulangan bencana daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar terkait dengan misi ke 5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan”. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu meningkatkan kualitas penanganan bencana dengan penurunan Indeks Risiko Bencana.

Dalam mendukung misi ke 5 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar yaitu

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan” serta mendukung tercapainya Tujuan

Daerah yaitu “Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Sehat,

Rindang dan Indah” dimana Indikator tujuan adalah Indeks Risiko Bencana

Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, maka peningkatan kualitas penanganan bencana yang baik diukur dari beberapa indikator, yaitu:

1. Penurunan Indeks Resiko Bencana Daerah;

2. Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana tentang Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

3. Jumlah orang yang mengikuti Simulasi/gladi penanggulangan bencana;

4. Jumlah orang yang mendapatkan pembekalan penanggulangan pra bencana berupa pelatihan, peningkatan kapasitas petugas dan relawan.

5. Persentase penanganan bencana;

6. Persentase jumlah korban yang menerima bantuan kebutuhan dasar;

7. Jumlah orang yang mendapatkan pembekalan penanggulangan pasca bencana berupa peningkatan kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 8. Persentase penilaian kerusakan/kerugian akibat bencana;

9. Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi;

10. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat Non Kebakaran);

11. Nilai AKIP;

12. LKD tepat syarat.

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanguulangan Bencana Daerah Kota Banjar adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (RPB), Forum PRB di bentuk untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan dalam upaya pengurangan risiko bencana, jadi selain upaya dari pemerintah perlu adanya upaya – upaya yang dilakuan oleh masyarakat yang terkoordinir dalam bentuk forum Pengurangan Resiko Bencana.

2. Pengkajiaan risiko dan Perencanaan Terpadu melalui Peta Risiko bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Peta Risiko bencana untuk mendukung dokumen RPB, Kajian Risiko, Kajian kawasan rawan bencana serta digunakan dalam pengambilan kebijakan lainnya seperti dalam RTRW. dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen/ komitmen masing – masing OPD/SKPD terkait kebencanaan yang mempunyai rentang waktu tertentu karena kebencanaan tidak bisa dilaksanakan hanya oleh BPBD saja perlu adanya komitmen bersama OPD/SKPD lain dalam upaya pengurangan risiko bencana.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik melalui informasi antara lain : sarana penyampaian, Pusdalops, Sosialisasi, pelatihan penanggulangan bencana per tahun, Gladi penannggulangan bencana per-ancaman logistik dan manajemen logistik peralatan.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana melalui tata ruang berbasis penanggulangan bencana yaitu dengan kegiatan Sekolah Aman bencana dan Desa tangguh bencana.

5. Peningkatan Efektifitas Pencegahaan dan Mitigasi Bencana dengan melaksanakan pencegahan dengan pelatihan bangunan tahan gempa dan mitigasi melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana melalui kesiapsiagaan yaitu dengan Penyusunan Rencana kontijensi dan pembuatan jalur evakuasi dan penanganan kejadian bencana.

7. Pemulihan Bencana melalui pelayanan dasar pemerintah dengan tersedianya logistik dan peralatan bantuan korban bencana alam penanggulangan bencana.

8. Mengoptimalkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran melalui Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, sosialisasi penanggulangan kebakaran tingkat sekolah, kajian penanggulangan bencana kebakaran, pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan penyelamatan, sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran, pendidikan dan pelatihan tenaga relawan kebakaran dan pengadaan alat pemadam.

9. Memprioritaskan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas Kinerja dan laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arah kebijakan Penguatan impelementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

TABEL 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"

MISI : Meningkatkan Kualitas Lingkungan.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan ketahanan bencana melalui penurunan Indeks Resiko Bencana 1.1 Meningkatkan kualitas penanganan bencana 1.1.1 mengurangi Resiko Bencana 1.1.1.1 Pembentukan Forum pengurangan risiko bencana (PRB)

1.1.2 Pengkajiaan risiko dan

Perencanaan Terpadu

1.1.1.2 pembuatan Peta Risiko bencana untuk mendukung dokumen RPB, Kajian Risiko dan Kajian kawasan rawan bencana

1.1.3 Pengembangan

Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

1.1.1.3 Penyampaian informasi bencana, Pusdalops, Sosialisasi, pelatihan penanggulangan bencana per tahun, Gladi penannggulangan bencana per-ancaman logistik dan manajemen logistik peralatan. 1.1.4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 1.1.1.4 Penguatan tata ruang berbasis penanggulangan bencana, kegiatan Sekolah Aman bencana dan Desa tangguh bencana. 1.1.5 Peningkatan Efektifitas Pencegahaan dan Mitigasi Bencana 1.1.1.5 Kegiatan pelatihan bangunan tahan gempa dan mitigasi melalui

peningkatan kapasitas masyarakat dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

1.1.6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 1.1.1.6 Kegiatan Penyusunan Rencana kontijensi dan pembuatan jalur evakuasi dan

penanganan kejadian bencana 1.1.7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 1.1.1.7 Penyediaan logistik dan peralatan bantuan korban bencana alam penanggulangan bencana

2. Meningkatkan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 2.1 Meningkatnya pencegahan, penanganan dan pengendalian serta penyelamatan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran 2.1.1 Mengoptimalkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 2.1.1.1 Kegiatan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, sosialisasi penanggulangan kebakaran tingkat sekolah, kajian penanggulangan bencana kebakaran, pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan penyelamatan, sosialisasi pencegahan bahaya

kebakaran, pendidikan dan pelatihan tenaga relawan kebakaran dan pengadaan alat pemadam. 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPBD 3.1 Meningkatnya kualitas SAKIP dan LKD BPBD 3.1.1 Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.1.1.1 Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana

3.1.2 Meningkatan disiplin aparatur diseluruh tingkatan dalam memenuhi kewajibannya selaku ASN 3.1.2.2 Pembinaan disiplin Aparatur 3.1.3 meningkatkan kualitas akuntabilitas Kinerja dan laporan Keuangan BPBD

3.1.3.3 Penguatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan, melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar melaksanakan 11 (sebelas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 (empat belas kegiatan) yaitu:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan alat tulis kantor

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7) Penyediaan peralatan rumah tangga

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 9) Penyediaan makanan dan minuman

10) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

11) Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 12) Penyediaan bahan bakar/pelumas

13) Penyediaan jasa pengamanan kantor

14) Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2) Pengadaan pakaian kerja lapangan

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1) Bimbingan teknis/workshop/kursus-kursus/pelatihan/seminar/sosiaisasi

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3) Penyusunan rencana kerja

4) Penyusunan Perencanaa Anggaran 5) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

6. Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

3) Pengadaan alat pemadam

4) Kegiatan sosialisasi penanggulangan kebakaran tingkat sekolah

7. Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencana, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1) Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di Kota Banjar 8. Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat, terdiri dari

5 (lima) kegiatan, yaitu:

1) Penanganan Kejadian bencana

2) Koordinasi dan konsolidasi Tim Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Banjar 3) Pengadaan Logistik dan Peralatan Penunjang Operasional Penanggulangan

Bencana

4) Pengelolaan Pusdalops

5) Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana

9. Program Peningkatan Percepatan Pemulihan melalui Pelaksanaan Rekonstruksi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1) Bimbingan Teknis Penerapan Rancang Bangun yang tepat dan Penggunaan Peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

10. Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi Posko Siaga Bencana

2) Pengamanan Siaga Bencana Hari-hari besar

11. Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1) Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor 2) Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar melakukan pemindahan beberapa kegiatan dan Program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencana, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1) Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di Kota Banjar 2. Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana, terdiri dari 2 (dua) kegiatan,

yaitu:

1) Fasilitasi Posko Siaga Bencana

2) Pengamanan Siaga Bencana Hari-hari Besar

3. Program Pengkajian, Penyelamatan, Perlindungan dan Pemulihan Dini pada saat terjadi bencana, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1) Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor 2) Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Berubah Menjadi Program Kegiatan sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan menjadi Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan, yaitu:

1) Fasilitasi Posko Siaga Bencana

2) Pengamanan Siaga Bencana Hari-hari Besar 3) Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

4) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 5) Peta Risiko Bencana

6) Penyusunan Rencana Kontijensi 7) Penyusunan Kajian Resiko Bencana

8) Forum pengurangan Risiko Bencana 9) Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana 10) Sekolah Aman Bencana

11) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana 12) Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat

13) Jalur Evakuasi

14) Pelatihan Siaga Bencana 15) Simulasi/Gladi Bencana 16) Kajian Risiko Bencana

17) Kajian Kawasan Rawan Bencana

18) Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana 19) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)

2. Program Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu: 1) Penanganan Kejadian Bencana

2) Rapat Koordinasi dan Konsolidasin Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Banjar

3) Pengadaan Logistik dan Peralatan Penunjang Operasional penanggulangan bencana

4) Pengelolaan Pusdalops BPBD Kota Banjar

5) Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu: 1) Verifikasi Bantuan Pasca Bencana

2) Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian (damage and Losses Assesment/DALA) Pasca Bencana

3) Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JiTu PasNa) 4) Pelatihan Bangunan Tahan Gempa

5) Bimbingan teknis penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

6) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4. Program pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan akibat kebakaran dan non kebakaran terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran

3) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 4) Sosialisasi penanggulangan kebakaran tingkat sekolah 5) Kajian Penanggulangan Bencana Kebakaran

6) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 7) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan penyelamatan 8) Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran

9) Pendidikan dan pelatihan tenaga relawan kebakaran 10) Pengadaan alat pemadam

Untuk lebih rinci program, target kinerja program kegiatan, serta target kinerja kegiatan setiap tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 serta pendanaan, dapat dilihat pada table 6.1.

Misi 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencana

Cakupan Regulasi dan Manajemen

Penanggulangan Bencana

100% 100% 10.000.000

Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di Kota Banjar

Jumlah orang yang terlatih dalam kegiatan tim reaksi cepat dalam penanggulangan bencana

25 10.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - BPBD

Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana

Cakupan Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana

100% 100% 80.000.000

Fasilitasi Posko Siaga Bencana Terlaksananya kegiatan Piket Posko Siaga Bencana

1 thn 65.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - BPBD

Pengamanan Siaga Bencana Hari-Hari Besar

Terlaksananya Pengamanan Siaga Bencana Hari-Hari Besar

1 thn 15.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - BPBD

Program Pengkajian, Penyelamatan, Perlindungan dan Pemulihan Dini pada saat Terjadi Bencana

Cakupan Pengkajian, Penyelamatan, Perlindungan dan Pemulihan Dini pada saat Terjadi Bencana

100% 100% 50.000.000

Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor

Jumlah orang yang mengikuti Simulasi/Gladi Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor

250 30.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - BPBD

Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Terselenggaranya Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

1 thn 20.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - BPBD

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan

Cakupan Penanggulangan Pra Bencana

100% 100% 780.000.000 100% 1.130.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.220.000.000

Fasilitasi Posko Siaga Bencana Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

0 - 1 thn 70.000.000 1 thn 75.000.000 1 thn 80.000.000 1 thn 85.000.000 BPBD

Pengamanan Siaga Bencana Hari-Hari Besar

Terlaksananya pengamanan siaga bencana pada hari-hari besar

0 - 1 thn 20.000.000 1 thn 25.000.000 1 thn 30.000.000 1 thn 35.000.000 BPBD

Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Terselenggaranya HKBN 0 - 100 org 40.000.000 150 org 60.000.000 200 org 75.000.000 250 org 85.000.000 BPBD Penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana

Dokumen rencana penanggulangan bencana

0 - 1 dok 100.000.000 BPBD Peta Risiko Bencana Dokumen resiko bencana 0 - 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 BPBD Penyusunan Rencana Kontijensi Dokumen rencana kontijensi 0 - 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 1 dok 50.000.000 BPBD

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kota Banjar

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal (2019)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja Penanggungj

awab

Lokasi Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-(2021) Tahun-(2022) Tahun-(2023)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2018) Penguatan ketahanan bencana melalui penurunan Indeks Resiko Bencana Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui implementasi standar Teknis Pelayanan dasar SPM

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal (2019)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja Penanggungj

awab

Lokasi Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-(2021) Tahun-(2022) Tahun-(2023)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2018)

Penyusunan Kajian Resiko Bencana

Terlaksananya Penyusunan Kajian Resiko Bencana

0 - 1 dok 50.000.000 BPBD

Forum Pengurangan Risiko Bencana

Terbentuknya forum pengurangan resiko bencana

0 - 50 org 50.000.000 60 org 60.000.000 65 org 60.000.000 70 org 70.000.000 BPBD

Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana

Terdapatnya Desa dan Kelurahan tangguh bencana

0 - 1 Ds/Kel 100.000.000 2 Ds/Kel 200.000.000 3 Ds/Kel 300.000.000 4 Ds/Kel 400.000.000 BPBD

Sekolah Aman Bencana Tersosialisasinya Sekolah Aman Bencana

0 - 25 sklh 60.000.000 40 sklh 75.000.000 51 sklh 95.000.000 116 sklh 105.000.000 BPBD Peningkatan kapasitas Relawan

Penanggulangan Bencana

Terlatihnya relawan penanggulangan bencana

0 - 50 org 50.000.000 60 org 60.000.000 65 org 65.000.000 70 org 70.000.000 BPBD

Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat

Tersedianya media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat

0 - 1 paket 50.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 60.000.000 BPBD

Jalur Evakuasi Tersedianya media untuk jalur evakuasi

0 - 1 paket 30.000.000 1 paket 35.000.000 1 paket 40.000.000 1 paket 45.000.000 BPBD Pelatihan Siaga Bencana Jumlah peserta siaga

bencana

0 - 50 org 50.000.000 60 org 60.000.000 70 org 65.000.000 80 org 75.000.000 BPBD Simulasi/Gladi Bencana Terlaksananya simulasi/gladi

penanggulangan bencana

260 org 60.000.000 270 org 70.000.000 280 org 80.000.000 285 org 80.000.000 BPBD

Kajian Risiko Bencana Dokumen kajian risiko bencana

0 - 1 dok 100.000.000 BPBD Kajian Kawasan Rawan Bencana Dokumen kajian kawasan

rawan bencana

0 - 1 dok 100.000.000 BPBD Peningkatan Kapasitas Petugas

PB

Jumlah petugas penanggulangan bencana

0 - 25 org 50.000.000 30 org 60.000.000 BPBD Peningkatan Kapasitas TRC Terlatihnya Tim Reaksi Cepat 0 - 30 org 50.000.000 BPBD

Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat

Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat

100% 100% 220.000.000

Penanganan kejadian bencana Tersedianya bantuan penanganan kejadian bencana

1 thn 80.000.000 BPBD

Rapat Koordinasi dan konsolidasi tim penanggulangan bencana daerah di Kota Banjar

Terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi tim penanggulangan bencana

1 thn 15.000.000 BPBD

Pengadaan Logistik dan peralatan penunjang oprasional penanggulangan bencana

Tersedianya logistik dan peralatan bantuan korban bencana dalam penanggulangan bencana

1 paket 100.000.000 BPBD

Pengelolaan Pusdalops BPBD Kota Banjar

Adanya data dan informasi kebencanaan yang akurat

1 thn 10.000.000 BPBD Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana Terpeliharanya peralatan penanggulangan bencana 1 thn 15.000.000 BPBD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal (2019)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja Penanggungj

awab

Lokasi Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-(2021) Tahun-(2022) Tahun-(2023)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2018)

Program Kedaruratan dan Logistik

Cakupan Penanggulangan saat terjadi bencana

100% 100% - 100% 490.000.000 100% 640.000.000 100% 800.000.000 100% 985.000.000

Penanganan kejadian bencana Tersedianya bantuan penanganan kejadian bencana

1 thn 150.000.000 1 thn 200.000.000 1 thn 250.000.000 1 thn 300.000.000 BPBD

Rapat Koordinasi dan konsolidasi tim penanggulangan bencana daerah di Kota Banjar

Terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi tim penanggulangan bencana

1 thn 30.000.000 1 thn 40.000.000 1 thn 50.000.000 1 thn 60.000.000 BPBD

Pengadaan Logistik dan peralatan penunjang oprasional penanggulangan bencana

Tersedianya logistik dan peralatan bantuan korban bencana dalam penanggulangan bencana

2 paket 200.000.000 2 paket 250.000.000 2 paket 300.000.000 2 paket 350.000.000 BPBD

Pengelolaan Pusdalops BPBD Kota Banjar

Adanya data dan informasi kebencanaan yang akurat

1 thn 60.000.000 1 thn 75.000.000 1 thn 100.000.000 1 thn 150.000.000 BPBD Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana Terpeliharanya peralatan penanggulangan bencana 1 thn 50.000.000 1 thn 75.000.000 1 thn 100.000.000 1 thn 125.000.000 BPBD Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksi Cakupan Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksi 100% 100% 80.000.000

Bimbingan teknis penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

Terlaksananya verifikasi penilaian kerusakan/kerugian akibat bencana 1 Kegiatan 30.000.000 BPBD

Verifikasi Bantuan Pasca Bencana

Jumlah Peserta Pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian

1 Kegiatan

50.000.000

BPBD

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Cakupan Penanggulangan pasca bencana

100% 100% 175.000.000 100% 305.000.000 100% 160.000.000 100% 340.000.000

Verifikasi Bantuan Pasca Bencana

Terlaksananya verifikasi penilaian kerusakan/kerugian akibat bencana

1 thn 75.000.000 1 thn 85.000.000 1 thn 95.000.000 1 thn 100.000.000 BPBD

Pelatihan Penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assesment/ DaLA) Pasca Bencana

Jumlah Peserta Pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian

50 org 50.000.000 60 org 60.000.000 0 - 60 org 60.000.000 BPBD

Pelatihan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JiTu PasNa)

Jumlah peserta pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana

50 org 50.000.000 50 org 50.000.000 BPBD

Pelatihan Bangunan Tahan Gempa

Jumlah peserta pelatihan bangunan tahan bencana

50 org 50.000.000 60 org 60.000.000 65 org 65.000.000 70 org 70.000.000 BPBD Bimbingan teknis penerapan

rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

meningkatnya pengetahuan tukang kontruksi dalam upaya rancang bangun tahan gempa/bencana

BPBD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal (2019)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja Penanggungj

awab

Lokasi Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-(2021) Tahun-(2022) Tahun-(2023)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2018) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Cakupan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 100% 100% 270.000.000

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1 thn 100.000.000 DAMKAR Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran 1 thn 90.000.000 DAMKAR

Pengadaan alat pemadam Tersedianya alat pemadam 100% 60.000.000 DAMKAR

Kegiatan sosialisasi penanggulangan kebakaran tingkat sekolah

Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi penanggulangan kebakaran 1 Kegiatan 20.000.000 DAMKAR Meningkatkan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Akibat Kebakaran dan Non Kebakaran

Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Akibat Kebakaran dan Non Kebakaran

100% 100% 2.693.700.000 100% 1.490.000.000 100% 1.680.000.000 100% 1.745.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran non kebakaran

Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran non kebakaran 1 unit, 1 paket 1 unit, 1 paket 2.041.700.000

1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 250.000.000 DAMKAR

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran non kebakaran

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran non kebakaran

1 thn 1 thn 150.000.000 1 thn 900.000.000 1 thn 950.000.000 1 thn 1.000.000.000 DAMKAR

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran non kebakaran

Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran non kebakaran

1 thn 1 thn 97.000.000 1 thn 150.000.000 1 thn 150.000.000 1 thn 150.000.000 DAMKAR

Sosialisasi penanggulangan kebakaran tingkat sekolah

Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi penanggulangan kebakaran

80 org 80 org 40.000.000 100 org 60.000.000 120 org 80.000.000 140 org 100.000.000 DAMKAR

Kajian Penanggulangan Bencana Kebakaran

Dokumen penanggulangan kebakaran

1 dok 1 dok 50.000.000 DAMKAR

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pecegahan kebakaran non kebakaran

Petugas yang terlatih 50 org 50 org 100.000.000 0 0 60 org 110.000.000 0 0 DAMKAR

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Terlaksananya penanganan kejadian bahaya kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

1 thn 1 thn 65.000.000 1 thn 70.000.000 1 thn 75.000.000 1 thn 75.000.000 DAMKAR

Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

50 org 50 org 50.000.000 60 org 60.000.000 70 org 65.000.000 80 org 70.000.000 DAMKAR Meningkatnya

pencegahan, penanganan dan pengendalian serta penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal (2019)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja Penanggungj

awab

Lokasi Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-(2021) Tahun-(2022) Tahun-(2023)

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD (2018)

Pendidikan dan pelatihan tenaga relawan kebakaran

Dalam dokumen RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) (Halaman 78-95)

Dokumen terkait