• Tidak ada hasil yang ditemukan

TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam dokumen RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 (Halaman 153-193)

SEKRETARIAT DAERAH

Kode Pemerintahan Daerah dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2017

Lokasi Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana capaian Target kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Belanja Rutin x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 100% 16.582.702.324 15.728.700.000 x xx 1 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 952.000.000 APBD 1.597.200.000

Pelayanan dan

pengelolaan administrasi surat menyurat

jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat

Kab. Bdg

8140 Lembar 952.000.000 SKPD 1.597.200.000

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.244.702.324 APBD 1.265.000.000

jasa komunikasi air dan

listrik selama 1 tahun Jumlah Kegiatan penyediaan jasa

komunikasi air dan listrik

3 kegiatan 4.244.702.324 SKPD 1.265.000.000

x xx 1 3 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor 1.900.000.000 APBD 1.280.000.000

Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

Kab.

x xx 1 4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

55.000.000 APBD 55.000.000

Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun

Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkungan SETDA

Kab.

Bdg 3 kegiatan 55.000.000 SKPD 55.000.000

x xx 1 5 Penyediaan Jasa jaminan

barang milik daerah 190.000.000 APBD 200.000.000

Penyedia jasa

pengamanan kantor Kab. Bdg 12 Bulan 190.000.000 SKPD 200.000.000

x xx 1 7 Penyediaan jasa

administrasi keuangan 50.000.000 APBD 550.000.000

Kebutuhan jasa

pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun

Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan Kab. Bdg 13 dokumen 50.000.000 550.000.000 x xx 1 8 Penyediaan jasa

kebersihan kantor 825.000.000 APBD 825.000.000

Bahan dan upah jasa

kebersihan kantor Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor

Kab.

Bdg 100% 825.000.000 SKPD 825.000.000

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor 203.500.000 APBD 203.500.000

Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

Kab. Bdg 192 jenis 203.500.000 SKPD 203.500.000 x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 435.000.000 APBD 435.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. Bdg 54 lenis 435.000.000 SKPD 435.000.000 x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 560.000.000 APBD 560.000.000

Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Kab. Bdg 14 jenis 560.000.000 SKPD 560.000.000 x xx 1 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 200.000.000 APBD 500.000.000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda

Kab.

Bdg 1 Paket 200.000.000 SKPD

x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100.000.000 APBD 250.000.000

Bahan baacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan

bacaan Kab. Bdg 75 Jenis 100.000.000 SKPD 250.000.000

x xx 1 17 Penyediaan makanan

dan minuman 4.209.500.000 APBD 3.850.000.000

Makanan dan minuman

selama 1 tahun anggaran Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Bdg 1500 kegiatan 4.209.500.000 SKPD 3.850.000.000

x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.098.000.000 APBD 2.398.000.000

Rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab.

Bdg 1250 kegiatan 1.098.000.000 SKPD 2.398.000.000

x xx 1 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

1.062.000.000 APBD 1.062.000.000 Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis Kab. Bdg 130 kegiatan 1.062.091.000 SKPD 1.062.000.000 x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat

Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat

Kab. Bdg 500 kegiatan 198.000.000 SKPD 198.000.000 x xx 1 22 Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah 300.000.000 APBD 500.000.000 Penunjang Peringatan

hari-hari bersejarah Kab. Bdg 1 Tahun 300.000.000 SKPD 500.000.000

x xx 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.202.500.000,00 11.307.500.000,00 x xx 2 5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional 1.200.000.000 APBD -

Kendaraan dinas

peruntukan KDH/WKDH Jumlah kendaraan Kab. Bdg 2 Jenis 1.200.000.000 SKPD -

x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor 300.000.000 APBD 990.000.000

Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk SETDA

Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

Kab.

Bdg 10 jenis 300.000.000 990.000.000

x xx 2 8 Pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas 500.000.000 APBD 655.000.000

Pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan

Kab.

Bdg 5 jenis 500.000.000 SKPD 655.000.000

x xx 2 9 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 680.000.000 APBD 880.000.000

Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA

Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

Kab.

Bdg 3 jenis 680.000.000 SKPD 880.000.000

x xx 2 10 Pengadaan Mebeulair 400.000.000 APBD 715.000.000

Pengadaan Mebeulair

x xx 2 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 632.000.000 APBD 632.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan Kab. Bdg 2 kegiatan 632.000.000 SKPD 632.000.000 x xx 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 250.000.000 APBD 385.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kab. Bdg 3 kegiatan 250.000.000 SKPD x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.600.000.000 APBD 2.000.000.000

Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan

rutin gedung kantor Kab. Bdg 10 jenis 1.600.000.000 SKPD

x xx 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 250.000.000 APBD 260.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Kab. Bdg 4 kendaraan 250.000.000 SKPD 260.000.000 x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.580.000.000 APBD 3.080.000.000 Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan Kab. Bdg 152 Kendaraan 2.580.000.000 SKPD x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 213.500.000 APBD 313.500.000

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Kab. Bdg 5 jenis 213.500.000 SKPD 313.500.000 x xx 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair 132.000.000 APBD 132.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala Mebeulair Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair Kab. Bdg 3 jenis 132.000.000 SKPD

x xx 2 42 Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

200.000.000 APBD 1.000.000.000 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor Kab. Bdg 1 Paket 200.000.000 SKPD 1.000.000.000

x xx 2 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 100.000.000 APBD 100.000.000 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab Kab. Bdg 2 Unit 100.000.000 SKPD x xx 2 11 Pengadaan Alat-alat Komunikasi 165.000.000 APBD 165.000.000 Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi Kab. Bdg 6 unit 165.000.000 SKPD x xx 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 800.000.000,00 630.000.000,00 x xx 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 550.000.000 APBD 330.000.000 Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA

Jumlah pakaian dinas Kab.

Bdg 100 stel pakaian 550.000.000 SKPD 330.000.000

x xx 3 7 Peningkatan kinerja dan

disiplin aparatur 250.000.000 APBD 300.000.000

Meningkatnya kinerja dan

disiplin aparatur SETDA Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur

Kab.

x xx 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 100.000.000,00 x xx 5 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 50.000.000 APBD 100.000.000 Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA Kab. Bdg 36 kegiatan 50.000.000 100.000.000 x xx 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

93.100.000,00 153.100.000,00 x xx 6 1 Penyusunan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.000.000 APBD 75.000.000 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA

Jumlah dokumen LAKIP Setda

Kab. Bdg

1 dokumen 35.000.000 SKPD

x xx 6 2 Penyusunan laporan

keuangan semesteran 28.500.000 APBD 38.500.000

Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda

Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA

Kab.

Bdg 1 dokumen 28.500.000 SKPD 38.500.000

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun 29.600.000 APBD 39.600.000

Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda

Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA

Kab. Bdg

1 dokumen 29.600.000 SKPD 39.600.000

Jumlah Belanja Renja

1 Urusan Wajib 1 6 Perencanaan

Pembangunan 1 6 21 Program perencanaan

pembangunan daerah Ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban. 100% 575.000.000 800.000.000 1 6 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 475.000.000 APBD 650.000.000 Penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. BDG 1 dokumen 325.000.000 SKPD 650.000.000 Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten bandung Kab. BDG 1 dokumen 150.000.000 SKPD 300.000.000 1 6 21 13 Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 50.000.000 APBD 50.000.000 Penyusunan LAPTAH

Setda Tahun 2016 Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016

Kab.

BDG 1 dokumen 50.000.000 SKPD 50.000.000

1 6 21 16 Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 50.000.000 APBD 100.000.000 Penyusunan Renja Setda

dan perubahan renja Setda 2016

jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016 Kab. BDG 1 dokumen 50.000.000 SKPD 100.000.000 1 9 Pertanahan 1 9 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Prosentase fasilitasi proses pengurusan perijinan 100% 500.000.000 650.000.000

1 9 16 1 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

325.000.000 APBD 350.000.000

Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah

Jumlah fasilitasi proses

persetujuan penlok Kab. BDG 1 kegiatan 325.000.000 SKPD

1 9 16 2 Penyuluhan hukum

pertanahan 175.000.000 APBD 300.000.000

Tertibnya administrasi pertanahan,

permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan Kab. BDG 1 Kegiatan 175.000.000 SKPD 300.000.000

1 19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 1 19 49 Program peningkatan

kehidupan beragama Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama) dalam kegiatan keagamaan, Perentase STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat

2.589.091.000 APBD 2.731.306.000 1 19 49 4 Fasilitasi pencapaian

halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

2.589.091.000 APBD 2.731.306.000

Partisipasi para ulama

dalam kegiatan FKUU Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU Kab. BDG 730 Org 200.000.000 SKPD Org/bulan 730 250.000.000 Penyampaian pesan moral

keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kab.

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi

Muhammad SAW

Kab.

BDG 575 Orang 74.174.000 SKPD 575 Orang 74.174.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzul Qu'ran

Kab.

BDG 250 Orang 74.175.000 SKPD 250 Orang 74.175.000 Penyampaian pesan moral

keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Kab.

BDG 150 Orang 32.930.000 SKPD 250 Orang 32.930.000 Penyampaian pesan moral

keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri

Kab.

BDG 500 Orang 80.425.000 SKPD 500 Orang 80.425.000 Penyampaian pesan moral

keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha

Kab.

BDG 400 Orang 80.425.000 SKPD 400 Orang 80.425.000 Penyampaian pesan moral

keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam Kab. BDG 425 Orang 98.050.000 SKPD 425 Orang 98.050.000 Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MQK

Jumlah kafilah yang bina Kab.

BDG 42 Orang 159.872.000 SKPD - Meningkatnya prestasi

MQK tingkat provinsi jawa barat

prestasi MQK tingkat

provinsi jawa barat Kab. BDG 3 Besar 325.685.000 Meningkatkan

pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ

Jumlah kafilah yang bina 42 Orang 192.380.000 - Meningkatnya prestasi

MTQ tingkat provinsi jawa barat

prestasi MTQ tingkat

Seleksi Kafilah STQ ke

tingkat provinsi jawa barat Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat

42 Orang 250.000.000 - Meningkatkan

pemahaman dan kapasitas kafilah STQ

Jumlah kafilah yang bina 16 Orang 122.500.000 - Meningkatkan kapasitas

dan prestasi kafilah STQ Jumlah kafilah yang bina 16 Orang 53.820.000 - Meningkatnya prestasi

STQ tingkat provinsi jawa barat

prestasi STQ tingkat

provinsi jawa barat 10 Besar 408.832.000 Kegiatan MTQ Tingkat

Kabupaten Bandung Jumlah kafilah 42 Orang 755.160.000 Kegiatan Pembinaan MTQ

Tahap I Jumlah kafilah 42 Orang 195.250.000 Kegiatan MQK Tingkat

Kabupaten Bandung Jumlah kafilah 42 Orang 318.950.000

1 20 Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.727.500.000 APBD 5.384.250.000,00 1 20 16 1 Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

280.000.000 APBD 280.000.000

Kunjungan kerja dalam

rangka tarawih keliling Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

Kab.

1 20 16 2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

900.000.000 APBD 1.089.000.000

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah

Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya

Kab. BDG

605 Kali 900.000.000 SKPD 1.089.000.000

1 20 16 3 Rapat koordinasi unsur

MUSPIDA 300.000.000 APBD 400.000.000 Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan

Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan

Kab.

BDG 12 kali 300.000.000 SKPD 400.000.000

1 20 16 4 Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah 800.000.000 APBD 968.000.000

Penyelenggaraan rakor

pejabat negara Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Kab.

BDG 4 Kali 800.000.000 SKPD

1 20 16 5 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.375.000.000 APBD 1.512.500.000

Kunker/Inspeksi KDH dan

WKDH Jumlah Kunker/Inspeksi Kab. BDG 31 Kali 1.375.000.000 SKPD 1.512.500.000

1 20 16 6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.072.500.000 APBD 1.134.750.000

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Kab.

1 20 17 program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah 2.150.000.000 3.150.000.000 1 20 17 18 Revaluasi / Appraisal

Aset / Barang Daerah 500.000.000 APBD 650.000.000

Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun

Jumlah inventarisasi aset

yang akan dihapuskan Kab. BDG 100% 500.000.000 SKPD

1 20 17 44 Penyusunan Standar

Biaya Belanja Daerah 400.000.000 APBD 600.000.000

Penyusunan Standar

Biaya Belanja Daerah Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah Kab. BDG 1 dokumen 400.000.000 SKPD 600.000.000

1 20 17 46 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 600.000.000 APBD 900.000.000 Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah Jumlah DKBMD Kab. BDG 500 Buku 600.000.000 SKPD 900.000.000 1 20 17 47 Peningkatan Manajemen

Aset / Barang Daerah 650.000.000 APBD 1.000.000.000

Peningkatan Manajemen

Aset / Barang Daerah Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan Kab. BDG 72 SKPD 650.000.000 SKPD 1.000.000.000 1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 72 SKPD 4.200.000.000 APBD 72 SKPD 6.975.000.000 1 20 20 3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4.200.000.000 6.975.000.000

Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab. Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu Kab. BDG 7 Kegiatan 1.450.000.000 SKPD 7 Kegiatan 2.000.000.000 fasilitasi pengadaan barang/jasa yang

dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung

persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP kabupaten bandung Kab. BDG 100% 250.000.000 SKPD 100% 750.000.000 fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

Kab.

BDG 100% 350.000.000 SKPD 100% 750.000.000 evaluasi dan pelaporan

kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen hasil

evaluasi dan Kab. BDG 1 Dok 150.000.000 SKPD 1 Dok 275.000.000 pelaporan kegiatan

pembangunan Kabupaten Bandung

Kegiatan monitoring dan pengendalian

pembangunan Kabupaten Bandung

Jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian

pembangunan

Kab.

BDG 72 SKPD 350.000.000 SKPD 72 SKPD 400.000.000 Disalurkannya bantuan

keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah

Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran

Kab.

BDG 600 Proposal 400.000.000 SKPD Proposal 600 550.000.000 direkomendasikan

Kejadian bencana dan

pasca bencana Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi

Kab.

Pembentukan Tim P3DN dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID

Kab.

BDG 6 Kegiatan 150.000.000 SKPD 7 Kegiatan 500.000.000

dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta

Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif

Kab.

BDG 31 Kecamatan 200.000.000 SKPD Kecamatan 31 300.000.000 Koordinasi Pemerintah

Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat desa serta pembinaan perkembangan ekonomi masyarakat

Jumlah desa dan

Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Kab.

BDG 9/3 Desa/Gapoktan 150.000.000 SKPD 250.000.000

Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan usaha PT. BPRS, proses

Jumlah BUMD yang

termonitor Kab. BDG 3 BUMD 200.000.000 SKPD 3 BUMD 500.000.000 perijinan PT. BPRS ke

SPIP pada SKPD menetapkan SPIP BDG monitoring dan

penyusunan laporan capaian Penerapan SPM

Jumlah laporan capaian

Penerapan SPM Kab. BDG 2 Dok 100.000.000 SKPD 2 Dok 150.000.000 monitoring penyusunan

SOP SKPD Jumlah SKPD Kab. BDG 15 SKPD 50.000.000 SKPD 15 SKPD 100.000.000 monitoring capaian jumlah dokumen

monitoring capaian SPM BLUD Kab. BDG 1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 100.000.000 SPM BLUD 1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintah. 100% 1.320.000.000 1.474.500.000 1 20 25 1 Fasilitasi/pembentukan

kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 275.000.000 APBD 325.000.000 Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD dan EPPD) Kab. BDG 2 Dokumen 275.000.000 SKPD Dokumen 2 325.000.000 1 20 25 6 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.045.000.000 APBD 1.149.500.000 Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda

jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. BDG 3 Jenis 1.045.000.000 SKPD 3 Jenis 1.149.500.000 1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 6.065.571.501 8.379.549.840 1 20 26 1 Koordinasi kerjasama

Pelayanan bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum

Jumlah penyelesaian perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum,

Kab.

BDG 31perkara & legal opinion 600.000.000 SKPD 33 perkara & legal opinion

750.000.000

terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion

1 20 26 2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

tersusunnya cetakan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbitnya

keputusan kepala daerah sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD kab. Bandung Kab. BDG 975.000.000 APBD SKPD 1.475.000.000 Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan dan Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana

Jumlah Kebijakan Yang

disusun Kab. BDG 3 Kebijkan 75.000.000 SKPD 75.000.000

Pengkajian dan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU

Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun

Kab.

Perumusan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kajian dan penyusunan peraturan pelaksanaan

jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung

Kab.

BDG 1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 1 keg 350.000.000

Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Kegiatan Rumusan Kebijakan Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kab. BDG 1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 1 keg 250.000.000

sesuai Skala Lokal Pencetakan perda dan

perbup yang terbit pada tahun berkenaan

jumlah cetakan lembaran

daerah dan berita daera Kab. BDG 465 Buah 250.000.000 SKPD 400.000.000

1 20 26 3 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

20.000.000 APBD SKPD 25.000.000

Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya

jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya Kab. BDG 1 Dok 20.000.000 SKPD 1 Dok 25.000.000 1 20 26 4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.145.000.000 APBD 1.604.549.840 Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau Jumlah SKPD yang tersosialisasi Kab. BDG 26 SKPD 100.000.000 SKPD 200.000.000 Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Kab. BDG 2 Kali 100.000.000 SKPD 2 Kali 150.000.000 Penyebaran Produk tersusunnya 300 perda

sebelumnya, 300 Kab. BDG 100% 90.000.000 SKPD 100% 111.240.000 Hukum perda tahun 2015, 240

120 warta pusat, 120

perjanjian/MoU Sosialisasi pengolahan

data dan sistem prosedur penataan OPD

Jumlah kegiatan

sosialisasi Kab. BDG 1 Kegiatan 100.000.000 SKPD 1 Kegiatan 150.000.000 sosialisasi meliputi

produk-produk ketatalaksanaan

Jumlah kegiatan

sosialisasi Kab. BDG 2 kegiatan 100.000.000 SKPD 2 kegiatan 100.000.000 Pembinaan JDI Hukum Jumlah Pembinaan Kab.

BDG 1 Kegiatan 15.000.000 SKPD 1 Kegiatan 18.000.000 JDI Hukum

Kegiatan sosialisasi produk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar

jumlah kegiatan

sosialisasi Kab. BDG 2 Kegiatan 250.000.000 SKPD 2 Kegiatan 327.309.840 Pembangunan aplikasi

Produk Hukum berbasis website

Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website

Kab.

BDG 3 Kegiatan 40.000.000 SKPD 3 Kegiatan 48.000.000 Pelaksanaan pendidikan

HAM dan Kadarkum Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan

Kab.

BDG 18 Kecamatan 350.000.000 SKPD Kecamatan 18 350.000.000 Sosialisasi hasil evaluasi

pelaksanaan SPIP pada SKPD

Jumlah kegiatan

sosialisasi Kab. BDG SKPD 1 Kegiatan 150.000.000

1 20 26 6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

3.125.571.501 APBD 4.175.000.000

harmonisasi Produk

Penyesuaian Perda tentang SOTK Pemerintah daerah terhadap regulasi pemerintah

Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah

Kab.

BDG Dokumen/Rancangan 2 500.571.501 SKPD 250.000.000 Penyesuaian Peraturan

Bupati tentang Tupoksi Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati Kab. BDG 5 Rancangan 200.000.000 SKPD Rancangan 5 200.000.000 Pengklasifikasian permasalahan kelembagaan Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati

Kab.

BDG 1 Dok 250.000.000 SKPD 1 Dok 300.000.000 kegiatan dilaksanakan

dalam bentuk perumusan kebijakan

ketatalaksanaan

Jumlah Dok Kab.

BDG 1 Dok 100.000.000 SKPD 1 Dok 150.000.000

Rancangan Perbup

Perumusan Kebijakan Jumlah Dok Kab.

BDG 1 Dok 100.000.000 SKPD 1 Dok 200.000.000 Pelayanan Publik Rancangan Perbup

penyusunan rancangan perubahan regulasi TP-PNS

Jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS

Kab.

BDG 1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 50.000.000 penyusunan rancangan

regulasi pedoman anjab-abk dan evjab

Jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab Kab. BDG 1 Dok 100.000.000 SKPD - Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP

Jumlah Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) Kab. BDG 1 Dok 50.000.000 SKPD 1 Dok 300.000.000 Jun-08

Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme

Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung

Jumlah Rumusan Kebijakan Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. BDG 1 Dok 300.000.000 SKPD 1 Dok 500.000.000 2016-2020 Penggalian Potensi Kabupaten Bandung melalui Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Pemerintahan Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Daerah Kab. BDG 1 Dok 400.000.000 SKPD 1 Dok 500.000.000 Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur buatan di kabupaten Bandung sebagai amanat dari Permendagri 39/2008

Jumlah Data rupabumi unsur buatan di kecamatan Kab. BDG 10 Kecamatan 300.000.000 SKPD Kecamatan 11 450.000.000 Penyusunan Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Kab.

BDG 1 Dok 350.000.000 SKPD 1 Dok 550.000.000 Penyusunan Hasil

Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. BDG 70% 350.000.000 SKPD 90% 600.000.000 1 20 26 7 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Kab. BDG 1 Kegiatan 200.000.000 SKPD 350.000.000 1 20 27 Program Penataan

Daerah Otonomi Baru 1.450.000.000 2.650.000.000 1 20 27 3 Fasilitasi percepatan

penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas 400.000.000 APBD 500.000.000 Perbatasan Kabupaten Bandung dengan

Kab/kota yang berbatasan

Dalam dokumen RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 (Halaman 153-193)

Dokumen terkait