• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB IV PENUTUP

B. Tindak Lanjut

Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan. Selain itu pencapaian tahun depan juga harus ditingkatkan, langkah – langkah yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan pembinaan dengan diklat yang baik, perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPR dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya;

b. Perlunya upaya-upaya sosialisasi tentang kegiatan yang terdapat di dalam dinas PUPR sehingga produk keluaran dari dinas dikenal dan dapat dimanfaatkan serta dipelihara oleh masyarakat agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama sesuai umur rencana bangunan;

c. Melakukan percepatan pekerjaan melalui lelang dini agar progres pekerjaan lebih cepat dan penyerapan anggaran dapat terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta tidak adanya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran berjalan;

d. Mengusulkan regulasi baru mengenai Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat, agar rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan dapat mencapai target.

3. Melalui Laporan Kinerja DPUPR Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra DPUPR Tahun 2016 – 2021.

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ATAU

CAPAIAN PROGRAM TARGET KINERJA TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

64% 67% 70% 73% 76% 80% Persentase

terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten

70% 80% 90% 100% 100% 100%

2 Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan Persentase Infrastruktur Sarana Pemerintahan kondisi Baik 84% 86% 88% 90% 91% 92% 3 Terwujudnya Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

45% 48% 52% 55% 57% 60%

4 Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir

Persentase Pembangunan Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

20% 25% 31% 38% 41% 43%

Persentase

berkurangnya daerah genangan pada wilayah rawan banjir

42% 42% 42% 33% 33% 33%

5 Tersedianya Sarana Air Bersih Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 48

6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan Yang Baik

Persentase Rumah Tinggal Yang bersanitasi

63% 89% 95% 100% 100% 100% Persentase Panjang

Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat

70% 72% 74% 76% 78% 80%

7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI

Tersedianya Pedoman Harga Standar Bangunan Negara Di Kabupaten/Kota

ADA ADA ADA ADA ADA ADA

8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang

Rasio Bangunan Ber IMB persatuan Bangunan 30% 33% 35% 38% 41% 43% 9 Meningkatnya Capaian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Persentase Capaian PAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Meningkatnya kualitas

Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi

Persentase Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi

50% 55% 60% 65% 70%

11 Meningkatnya kualitas layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap

100% 100% 100% 100% 100%

12 Meningkatnya ketersediaan Alat Sarana dan Prasarana ke-PUan

Persentase Jumlah Alat ke-PUan yang

beroperasi

70% 80% 85% 90% 95% 95%

13 Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi

Baik 67%

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten

80%

2 Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Persentase Infrastruktur Sarana

Pemerintahan yang kondisi Baik 86%

3

Terwujudnya Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Luas Irigasi Kabupaten

Dalam Kondisi Baik 50%

4

Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir

Persentase Pembangunan

Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

25%

Persentase berkurangnya daerah

genangan pada wilayah rawan banjir 42%

5 Tersedianya Sarana Air Bersih Persentase Rumah Tangga Pengguna

Air Bersih 83%

6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan Yang Baik Persentase Rumah Tinggal Yang

bersanitasi 89%

Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat

72%

7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI Jumlah Pedoman Harga Standar

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 50

8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang

Rasio Bangunan Ber IMB persatuan

Bangunan 33%

9 Terwujudnya Jumlah Alat Sarana dan Prasarana ke-PUan

Persentase Jumlah Alat ke-PUan yang

tersedia 80%

10 Meningkatnya kualitas Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi

Persentase Pengguna dan Penyedia

Jasa Konstruksi yang menikuti diklat 50%

11

Meningkatnya kualitas layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap

100%

12

Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

No PROGRAM ANGGARAN KET

1 2 3 4

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.219.000.000 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Rp 3.872.300.000 APBD

3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 12.000.000 APBD 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 100.000.000 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Rp 7.500.000 APBD 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 126.825.780.000 APBD 7 Program pengembangan data/informasi Rp 375.000.000 APBD 8 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan daerah Rp 75.000.000 APBD 9 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 550.000.000 APBD 10 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong -

Gorong Rp 12.908.220.000 APBD

11 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp 2.085.378.700 APBD 12 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 1.700.000.000 APBD

13 Program pembangunan sistem informasi/data base

jalan dan jembatan Rp 200.000.000 APBD

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan Rp 4.445.000.000 APBD

15 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rp 27.941.918.300 APBD 16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah Rp 4.335.500.000 APBD

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 52

18 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 521.100.000 APBD 19 Program Pemanfaatan Ruang Rp 76.950.000 APBD 20 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 529.921.000 APBD 21 Program Pengaturan Jasa Konstruksi Rp 144.150.000 APBD 22 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Rp 1.320.000.000 APBD 23 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Rp 250.000.000 APBD

Rp 190.294.718.000 Masamba, 17 Februari 2017

BUPATI LUWU UTARA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.Si.

SUAIB MANSUR, ST., M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda Nip : 19700820 199703 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Sekretariat: Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21013 Masamba

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUAIB MANSUR, ST., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.Si. Jabatan : Bupati Luwu Utara

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.Si.

Masamba, 17 Februari 2017

PIHAK PERTAMA

SUAIB MANSUR, ST., M.Si

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 54

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)

1 2 3 4 5 6

1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan

Persentase Panjang Jalan Dalam

Kondisi Baik 67% 66,25% 98,92

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi diwilayah kabupaten

80% 79,27% 99,09

2

Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Persentase Infrastruktur Sarana

Pemerintahan yang kondisi Baik 86% 84,11% 98,30

3

Terwujudnya

Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Luas Irigasi

Kabupaten Dalam Kondisi Baik 50% 56,98% 113,96

4

Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir

Persentase Pembangunan Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

25% 25,24% 100,96

Persentase berkurangnya daerah genangan pada wilayah rawan banjir

42% 42% 100

5 Tersedianya Sarana Air Bersih

Persentase Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih 83% 89,6% 107,95

6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan Yang Baik

Persentase Rumah Tinggal Yang

Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat

72% 71,14% 98,80

7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI

Jumlah Pedoman Harga Standar Bangunan Negara Di

Kabupaten/Kota

Ada Ada 100

8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang Rasio Bangunan Ber IMB persatuan Bangunan 33% 16,55% 50,15

9

Meningkatnya Capaian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Persentase Capaian PAD 100% 115,68% 115,68

10

Terwujudnya Jumlah Alat Sarana dan Prasarana ke-PUan

Persentase Jumlah Alat ke-PUan

yang tersedia 80% 80% 100

11

Meningkatnya kualitas Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi

Persentase Pengguna dan

Penyedia Jasa Konstruksi 50% 43,71% 87,43

12

Meningkatnya kualitas layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap

100% 100% 100

13

Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil Penilaian SAKIP oleh

Inspektorat CC CC 100

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 56

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET RENSTRA REALISASI 2017 CAPAIAN KINERJA (%) 2017 2021 2017 2021 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan

Persentase Panjang Jalan

Dalam Kondisi Baik 67% 80% 66,25% 98,92 82,8125

Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi diwilayah kabupaten

80% 100% 79,27% 99,09 79,27

2 Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan Persentase Infrastruktur Sarana Pemerintahan yang kondisi Baik 86% 92% 84,11% 98,3 91,42 3

Terwujudnya

Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Persentase Luas Irigasi

Kabupaten Dalam Kondisi Baik 50% 60% 56,98% 113,96 94,97

4 Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir

Persentase Pembangunan Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

25% 43% 25,24% 100,96 58,70

Persentase berkurangnya daerah genangan pada wilayah rawan banjir

42% 33% 42% 100 78,57 5 Tersedianya Sarana Air Bersih Persentase Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih 83% 100% 89,60% 107,95 89,6 6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan

Yang Baik

Persentase Rumah Tinggal

Yang bersanitasi 89% 100% 86,16% 96,81 86,16

Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi

Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat

72% 80% 71,14% 98,8 88,925

7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI

Jumlah Pedoman Harga Standar Bangunan Negara Di

Kabupaten/Kota

8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang

Rasio Bangunan Ber IMB

persatuan Bangunan 33% 43% 16,55% 50,15 38,49 9 Meningkatnya Capaian

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD 100% 100,00% 115,68% 115,68 115,68 10 Terwujudnya Jumlah Alat Sarana

dan Prasarana ke-PUan

Persentase Jumlah Alat

ke-PUan yang tersedia 80% 95% 80% 100 84,21 11 Meningkatnya kualitas Pengguna

dan Penyedia Jasa Konstruksi

Persentase Pengguna dan

Penyedia Jasa Konstruksi 50% 70% 43,71% 87,43 62,44 12 Meningkatnya kualitas layanan Izin

Usaha Jasa Konstruksi

Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap

100% 100% 100% 100 100

13

Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil Penilaian SAKIP oleh

Inspektorat CC B CC 100 100

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 58

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA

MENURUT PANGKAT / GOLONGAN TAHUN 2017

No Pangkat Golongan Jumlah

1 Juru Muda I/a 7

2 Juru Muda Tk. I I/b 0

3 Juru I/c 1

4 Juru Tk. I I/d 0

5 Pengatur Muda II/a 11

6 Pengatur Muda Tk. I II/b 10

7 Pengatur II/c 9

8 Pengatur Tk. I II/d 2

9 Penata Muda III/a 18

10 Penata Muda Tk. I III/b 11

11 Penata III/c 17

12 Penata Tk. I III/d 9

13 Pembina IV/a 3

14 Pembina Tk. I IV/b

15 Pembina Utama Muda IV/c 1

16 Pembina Utama Madya IV/d

17 Pembina Utama IV/e

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA

MENURUT GOLONGAN DAN JABATAN TAHUN 2017

No Unit Organisasi / Jabatan

Golongan Jumlah IV III II I 1 2 3 4 5 6 7 1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 1 5 6

4 Kepala Sub Bagian 3 3

5 Kepala Seksi 1 17 18

6 Staf 30 32 8 70

L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 60

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA

MENURUT GOLONGAN DAN JABATAN TAHUN 2017

No Unit Organisasi Jabatan Jumlah Es e lo n I Es e lo n II Es e lo n II I Es e lo n IV Sta f 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 6 6

4 Kepala Sub Bagian 3 3

5 Kepala Seksi 18 18

6 Staf 70 70

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017

No Unit Organisasi Jenjang Pendidikan Jumlah S3 S2 S1 / DIV D III SLTA SLTP SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 5 1 6

4 Kepala Sub Bagian 3 3

5 Kepala Seksi 3 15 18

6 Staf 1 24 3 34 1 7 70

Dokumen terkait