BAB IV PENUTUP
B. Tindak Lanjut
Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan. Selain itu pencapaian tahun depan juga harus ditingkatkan, langkah – langkah yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :
1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan pembinaan dengan diklat yang baik, perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPUPR dapat dilakukan antara lain melalui:
a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya;
b. Perlunya upaya-upaya sosialisasi tentang kegiatan yang terdapat di dalam dinas PUPR sehingga produk keluaran dari dinas dikenal dan dapat dimanfaatkan serta dipelihara oleh masyarakat agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama sesuai umur rencana bangunan;
c. Melakukan percepatan pekerjaan melalui lelang dini agar progres pekerjaan lebih cepat dan penyerapan anggaran dapat terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta tidak adanya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran berjalan;
d. Mengusulkan regulasi baru mengenai Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat, agar rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan dapat mencapai target.
3. Melalui Laporan Kinerja DPUPR Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra DPUPR Tahun 2016 – 2021.
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) ATAU
CAPAIAN PROGRAM TARGET KINERJA TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
64% 67% 70% 73% 76% 80% Persentase
terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten
70% 80% 90% 100% 100% 100%
2 Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan Persentase Infrastruktur Sarana Pemerintahan kondisi Baik 84% 86% 88% 90% 91% 92% 3 Terwujudnya Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
45% 48% 52% 55% 57% 60%
4 Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir
Persentase Pembangunan Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
20% 25% 31% 38% 41% 43%
Persentase
berkurangnya daerah genangan pada wilayah rawan banjir
42% 42% 42% 33% 33% 33%
5 Tersedianya Sarana Air Bersih Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 48
6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan Yang Baik
Persentase Rumah Tinggal Yang bersanitasi
63% 89% 95% 100% 100% 100% Persentase Panjang
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat
70% 72% 74% 76% 78% 80%
7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI
Tersedianya Pedoman Harga Standar Bangunan Negara Di Kabupaten/Kota
ADA ADA ADA ADA ADA ADA
8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang
Rasio Bangunan Ber IMB persatuan Bangunan 30% 33% 35% 38% 41% 43% 9 Meningkatnya Capaian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Persentase Capaian PAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Meningkatnya kualitas
Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi
Persentase Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi
50% 55% 60% 65% 70%
11 Meningkatnya kualitas layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap
100% 100% 100% 100% 100%
12 Meningkatnya ketersediaan Alat Sarana dan Prasarana ke-PUan
Persentase Jumlah Alat ke-PUan yang
beroperasi
70% 80% 85% 90% 95% 95%
13 Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi
Baik 67%
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi diwilayah kabupaten
80%
2 Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Persentase Infrastruktur Sarana
Pemerintahan yang kondisi Baik 86%
3
Terwujudnya Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase Luas Irigasi Kabupaten
Dalam Kondisi Baik 50%
4
Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir
Persentase Pembangunan
Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
25%
Persentase berkurangnya daerah
genangan pada wilayah rawan banjir 42%
5 Tersedianya Sarana Air Bersih Persentase Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih 83%
6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan Yang Baik Persentase Rumah Tinggal Yang
bersanitasi 89%
Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat
72%
7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI Jumlah Pedoman Harga Standar
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 50
8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang
Rasio Bangunan Ber IMB persatuan
Bangunan 33%
9 Terwujudnya Jumlah Alat Sarana dan Prasarana ke-PUan
Persentase Jumlah Alat ke-PUan yang
tersedia 80%
10 Meningkatnya kualitas Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi
Persentase Pengguna dan Penyedia
Jasa Konstruksi yang menikuti diklat 50%
11
Meningkatnya kualitas layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap
100%
12
Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
No PROGRAM ANGGARAN KET
1 2 3 4
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.219.000.000 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp 3.872.300.000 APBD
3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 12.000.000 APBD 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 100.000.000 APBD
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Rp 7.500.000 APBD 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 126.825.780.000 APBD 7 Program pengembangan data/informasi Rp 375.000.000 APBD 8 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan daerah Rp 75.000.000 APBD 9 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 550.000.000 APBD 10 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong -
Gorong Rp 12.908.220.000 APBD
11 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp 2.085.378.700 APBD 12 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 1.700.000.000 APBD
13 Program pembangunan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan Rp 200.000.000 APBD
14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan Rp 4.445.000.000 APBD
15 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rp 27.941.918.300 APBD 16 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah Rp 4.335.500.000 APBD
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 52
18 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 521.100.000 APBD 19 Program Pemanfaatan Ruang Rp 76.950.000 APBD 20 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 529.921.000 APBD 21 Program Pengaturan Jasa Konstruksi Rp 144.150.000 APBD 22 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Rp 1.320.000.000 APBD 23 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Rp 250.000.000 APBD
Rp 190.294.718.000 Masamba, 17 Februari 2017
BUPATI LUWU UTARA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.Si.
SUAIB MANSUR, ST., M.Si
Pkt : Pembina Utama Muda Nip : 19700820 199703 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Sekretariat: Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21013 Masamba
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUAIB MANSUR, ST., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.Si. Jabatan : Bupati Luwu Utara
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.Si.
Masamba, 17 Februari 2017
PIHAK PERTAMA
SUAIB MANSUR, ST., M.Si
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 54
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6
1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
Persentase Panjang Jalan Dalam
Kondisi Baik 67% 66,25% 98,92
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi diwilayah kabupaten
80% 79,27% 99,09
2
Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Persentase Infrastruktur Sarana
Pemerintahan yang kondisi Baik 86% 84,11% 98,30
3
Terwujudnya
Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase Luas Irigasi
Kabupaten Dalam Kondisi Baik 50% 56,98% 113,96
4
Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir
Persentase Pembangunan Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
25% 25,24% 100,96
Persentase berkurangnya daerah genangan pada wilayah rawan banjir
42% 42% 100
5 Tersedianya Sarana Air Bersih
Persentase Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih 83% 89,6% 107,95
6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan Yang Baik
Persentase Rumah Tinggal Yang
Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat
72% 71,14% 98,80
7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI
Jumlah Pedoman Harga Standar Bangunan Negara Di
Kabupaten/Kota
Ada Ada 100
8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang Rasio Bangunan Ber IMB persatuan Bangunan 33% 16,55% 50,15
9
Meningkatnya Capaian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Persentase Capaian PAD 100% 115,68% 115,68
10
Terwujudnya Jumlah Alat Sarana dan Prasarana ke-PUan
Persentase Jumlah Alat ke-PUan
yang tersedia 80% 80% 100
11
Meningkatnya kualitas Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi
Persentase Pengguna dan
Penyedia Jasa Konstruksi 50% 43,71% 87,43
12
Meningkatnya kualitas layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi
Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap
100% 100% 100
13
Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil Penilaian SAKIP oleh
Inspektorat CC CC 100
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 56
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET RENSTRA REALISASI 2017 CAPAIAN KINERJA (%) 2017 2021 2017 2021 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tersedianya Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
Persentase Panjang Jalan
Dalam Kondisi Baik 67% 80% 66,25% 98,92 82,8125
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi diwilayah kabupaten
80% 100% 79,27% 99,09 79,27
2 Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemerintahan Persentase Infrastruktur Sarana Pemerintahan yang kondisi Baik 86% 92% 84,11% 98,3 91,42 3
Terwujudnya
Peningkatan,Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Persentase Luas Irigasi
Kabupaten Dalam Kondisi Baik 50% 60% 56,98% 113,96 94,97
4 Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor dan Banjir
Persentase Pembangunan Turap/talud/bronjong diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
25% 43% 25,24% 100,96 58,70
Persentase berkurangnya daerah genangan pada wilayah rawan banjir
42% 33% 42% 100 78,57 5 Tersedianya Sarana Air Bersih Persentase Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih 83% 100% 89,60% 107,95 89,6 6 Terwujudnya Sanitasi Lingkungan
Yang Baik
Persentase Rumah Tinggal
Yang bersanitasi 89% 100% 86,16% 96,81 86,16
Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi
Baik/Pembuangan Air tidak tersumbat
72% 80% 71,14% 98,8 88,925
7 Terwujudnya Standar Bangunan sesuai SNI
Jumlah Pedoman Harga Standar Bangunan Negara Di
Kabupaten/Kota
8 Terwujudya Pengawasan Dan Pemamfaatan Ruang
Rasio Bangunan Ber IMB
persatuan Bangunan 33% 43% 16,55% 50,15 38,49 9 Meningkatnya Capaian
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Persentase Capaian PAD 100% 100,00% 115,68% 115,68 115,68 10 Terwujudnya Jumlah Alat Sarana
dan Prasarana ke-PUan
Persentase Jumlah Alat
ke-PUan yang tersedia 80% 95% 80% 100 84,21 11 Meningkatnya kualitas Pengguna
dan Penyedia Jasa Konstruksi
Persentase Pengguna dan
Penyedia Jasa Konstruksi 50% 70% 43,71% 87,43 62,44 12 Meningkatnya kualitas layanan Izin
Usaha Jasa Konstruksi
Persentase Tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah persyaratan lengkap
100% 100% 100% 100 100
13
Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil Penilaian SAKIP oleh
Inspektorat CC B CC 100 100
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 58
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA
MENURUT PANGKAT / GOLONGAN TAHUN 2017
No Pangkat Golongan Jumlah
1 Juru Muda I/a 7
2 Juru Muda Tk. I I/b 0
3 Juru I/c 1
4 Juru Tk. I I/d 0
5 Pengatur Muda II/a 11
6 Pengatur Muda Tk. I II/b 10
7 Pengatur II/c 9
8 Pengatur Tk. I II/d 2
9 Penata Muda III/a 18
10 Penata Muda Tk. I III/b 11
11 Penata III/c 17
12 Penata Tk. I III/d 9
13 Pembina IV/a 3
14 Pembina Tk. I IV/b
15 Pembina Utama Muda IV/c 1
16 Pembina Utama Madya IV/d
17 Pembina Utama IV/e
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA
MENURUT GOLONGAN DAN JABATAN TAHUN 2017
No Unit Organisasi / Jabatan
Golongan Jumlah IV III II I 1 2 3 4 5 6 7 1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 1 5 6
4 Kepala Sub Bagian 3 3
5 Kepala Seksi 1 17 18
6 Staf 30 32 8 70
L a p o r a n K i n e r j a D i n a s P U P R 60
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA
MENURUT GOLONGAN DAN JABATAN TAHUN 2017
No Unit Organisasi Jabatan Jumlah Es e lo n I Es e lo n II Es e lo n II I Es e lo n IV Sta f 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 6 6
4 Kepala Sub Bagian 3 3
5 Kepala Seksi 18 18
6 Staf 70 70
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU UTARA
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
No Unit Organisasi Jenjang Pendidikan Jumlah S3 S2 S1 / DIV D III SLTA SLTP SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretaris 1 1 3 Kepala Bidang 5 1 6
4 Kepala Sub Bagian 3 3
5 Kepala Seksi 3 15 18
6 Staf 1 24 3 34 1 7 70