• Tidak ada hasil yang ditemukan

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam dokumen KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Halaman 56-66)

TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRENCANA KINERJA TAHUNAN

SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan

Peningkatan Status

pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan

Target Kinerja 2017

1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan

Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat sampai dengan 100%

Per 100 100%

Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70% Per 100 70% Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 %

masyaralat miskin, sampai dengan 100%

Per 100 100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sampai dengan 100%

Per 100 100%

Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%

Per 100 100%

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, sampai dengan 100%

Per 100 100%

Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80% Per 100 80% Cakupan posyandu mandiri sampai dengan 60% Per 100 60% Cakupan ODF (Open Defecation Free) sampai

dengan 60%

Per 100 50%

Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk Rasio 3,641 Rasio Poskesdes per desa (1:1) Rasio 1,01 Jumlah Puskesmas dengan standar operasional

prosedur pelayanan minimal kesehatan, sampai dengan 80%

Jumlah Puskesmas 4

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang standar, sampai dengan 80%

Jumlah Faskes 16

Polewali, 26 Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

H.M.Suaib Nawawi, SKM, M.Kes

Nip 19630927 198111 1 001

Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan

Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang

Lampiran III

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran : 2016

Satuan Target

1 2 3 5 6 7 8

Menurunnya angka kematian bayi dari 11.37 per 1000 menjadi 6.5 per 1000 kelahiran hidup

Angka per 1000 KH

8,82 12,64 56,77 Capaian CUKUP Menurunkan angka kematian ibu dari 132 per

100.000 menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup Angka per 100.000 KH 94 171,8 17,48 Capaian BURUK Menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk

dari 15.32 % menjadi dibawah 7 %

Angka Per 100 9,00% 1,00 116,67

Capaian BERHASIL Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap

bayi usia 0-11 bulan dari 60% menjadi 90%;

Per 100 90% 93,2 100,00

Capaian BERHASIL Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 215

menjadi 150 per 100.000 penduduk;

Angka per 100.000 pddk

185 99 133,50 Capaian BERHASIL Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite

Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Angka per 1.000 pddk 1 0,0 193,33 Capaian BERHASIL Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80%

menjadi 90%;

Per 100 90% 83,0 95,56 Capaian BERHASIL Menurunya Angka kesakitan DBD dari 10

menjadi 5 per 100.000 penduduk.

Angka per 100.000 pddk

7 47,7 477,78 Capaian BERHASIL Menurunya penderita diare dari 389 per 1000

balita menjadi 250 per 1000 balita

Angka per 1000 Balita

300 123 166,86 Capaian BERHASIL Menurunya penderita pneumonia dari 50 per

1000 balita menjadi 25 per 1000 balita

Angka per 1000 balita

35 24,0 68,57 Capaian CUKUP Meningkatnya penemuan kasus-kasus suspek

penyakit menular dan tidak menular dari 25 % menjadi 80%

Per 100 65% 50,0 70,00

Capaian CUKUP Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sampai

dengan 95%

Per 100 95% 74,6 81,05 Capaian BERHASIL Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

sampai dengan 80%

Per 100 80% 85,50 96,25 Capaian BERHASIL Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan terlatih sampai dengan 90%

Per 100 90% 82,64 93,33

Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan nifas sampai dengan 90% Per 100 90% 84,10 93,33 Capaian

BERHASIL Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani

sampai dengan 80%

Per 100 80% 39,26 60,00 Capaian CUKUP Cakupan kunjungan bayi sampai dengan 90% Per 100 90% 92,84 102,22 Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan

90%

Per 100 90% 69,22 68,89 Capaian CUKUP Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%

Per 100 100% 72,6 17,00

Capaian BURUK Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan

sampai dengan 100%

Per 100 100% 29 100,00 Capaian BERHASIL Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat

sampai dengan 100%

Per 100 100% 90,00 79,00 Capaian BERHASIL Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70% Per 100 70% 67,73 96,76 Capaian

BERHASIL Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 %

masyaralat miskin, sampai dengan 100%

Per 100 100% 99,42 99,42 Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin sampai dengan 100%

Per 100 100% 83,2 83,22

Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat

level 1 yang harus diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%

Per 100 100% 22 22,00

Capaian BURUK Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24

Per 100 100% 0 100,00 Capaian Ket Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup

Peningkatan Status Kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis

Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan

Target Kinerja 2016

Persen

PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Realisasi tahun 2016 SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja

Satuan Target 1 2 3 5 6 7 8 Ket Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup Target Kinerja 2016 Persen Realisasi tahun 2016 SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja

Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80% Per 100 80% 84,00 105,00 Capaian BERHASIL Cakupan posyandu mandiri sampai dengan

60%

Per 100 50% 40,0 80,00 Capaian BERHASIL Cakupan ODF (Open Defecation Free) sampai

dengan 60%

Per 100 40% 14,00 35,00 Capaian KURANG Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk Rasio 3,641 3154 172,15 Capaian

BERHASIL Rasio Poskesdes per desa (1:1) Rasio 1,04 1,0 83,33 Capaian

BERHASIL Jumlah Puskesmas dengan standar operasional

prosedur pelayanan minimal kesehatan, sampai dengan 80% Jumlah Puskesmas 1 1 428,57 Capaian BERHASIL Jumlah Fasilitas Kesehatan yang standar,

sampai dengan 80%

Jumlah Faskes 12 10 83,33 Capaian BERHASIL Keterangan CAPAIAN : Polewali, 26 Januari 2017

1. Baik, berhasil >75% Capaian

2. Cukup 50-74.9 % Capaian Plt. Kepala Dinas Kesehatan

3. Kurang 25-49.9 % Capaian Kabupaten Polewali Mandar

4. Gagal < 24.9 % Capaian

H.M.Suaib Nawawi, SKM, M.Kes

Nip.19630927 198111 1 001

Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan

Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang

Lampiran IV

SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran : 2016

Satuan Target Realisasi Persen PAGU Realisasi Persen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menurunnya angka kematian bayi dari 11.37 per 1000 menjadi 6.5 per 1000 kelahairan hidup

Angka per 1000 KH

8,82 12,64 56,77 Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan & Anak 2.142.676.500,00 561.814.844,00 26,22

Menurunkan angka kematian ibu dari 132 per 100.000 menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup

Angka per 100.000 KH

94 171,8 17,48 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 172.115.000,00 144.202.000,00 83,78

Menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk dari 15.32 % menjadi dibawah 7 %

Angka Per 100 9,0% 1,00 116,67 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita 61.386.000,00 54.146.000,00 88,21

Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 60% menjadi 90%;

Per 100 90% 93,2 100,00

Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 215 menjadi 150 per 100.000 penduduk;

Angka per 100.000 pddk

185 99 133,50 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia 19.541.000,00 15.403.000,00 78,82

Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;

Angka per 1.000 pddk

1 0,0 193,33 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 9.329.234.500,00 8.982.961.500,00 96,29

Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 90%;

Per 100 90% 83,0 95,56 Pencegahan & Penanggulangan

Penyakit Menular 1.509.523.500,00 1.204.498.700,00 79,79

Menurunya Angka kesakitan DBD dari 10 menjadi 5 per 100.000 penduduk.

Angka per 100.000 pddk

7 47,7 477,78 Menurunya penderita diare dari 389 per 1000

balita menjadi 250 per 1000 balita

Angka per 1000 Balita

300 123 166,86 Menurunya penderita pneumonia dari 50 per

1000 balita menjadi 25 per 1000 balita

Angka per 1000 balita

35 24,0 68,57 Meningkatnya penemuan kasus-kasus suspek

penyakit menular dan tidak menular dari 25 % menjadi 80%

Per 100 65% 50,0 77,0

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sampai dengan 95%

Per 100 95% 74,6 81,1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

860.884.500,00 785.002.520,00 91,19

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sampai dengan 80%

Per 100 80% 85,50 96,25 Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM Pustu & Jaringannya

35.803.421.200,00 33.602.523.950,00 93,85

PENGUKURAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup Peningkatan Status Kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis

Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM

–Kesehatan) sampai dengan target yang

Satuan Target Realisasi Persen PAGU Realisasi Persen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Target 2016 Program Anggaran Rp

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sampai dengan 90%

Per 100 90% 82,64 93,33 Program Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 8.560.084.000,00 8.346.666.105,00 97,51

Cakupan pelayanan nifas sampai dengan 90% Per 100 90% 84,10 93,33 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan 37.773.148.764,00 12.334.707.685,00 32,65

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani sampai dengan 80%

Per 100 80% 39,26 60,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 2.591.326.500,00 2.534.736.900,00 97,82

Cakupan kunjungan bayi sampai dengan 90% Per 100 90% 92,84 102,22 Program pengawasan obat dan

makanan 2.150.000,00 2.150.000,00 100,00

Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan 90%

Per 100 90% 69,22 68,89 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 16.278.000,00 9.128.000,00 56,08

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%

Per 100 100% 72,6 17,0

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan sampai dengan 100%

Per 100 100% 29 100 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat

sampai dengan 100%

Per 100 100% 90,00 79,00 Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70% Per 100 70% 67,73 96,76 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 %

masyaralat miskin, sampai dengan 100%

Per 100 100% 99,42 99,42 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin sampai dengan 100%

Per 100 100% 83,2 83,22

Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%

Per 100 100% 22 22,00

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, sampai dengan 100%

Per 100 100% 100 100,00

Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80% Per 100 80% 84,00 105,00 Cakupan posyandu mandiri sampai dengan

60%

Per 100 50% 40,0 80,00 Cakupan ODF (Open Defecation Free) sampai

dengan 60%

Per 100 40% 14,00 35,00

Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk Rasio 3,641 3154 172,15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.581.247.587,00 1.366.407.609,00 86,41

Rasio Poskesdes per desa (1:1) Rasio 1,04 1,0 83,3 Program Peningkatan Sarana & 1.474.773.500,00 1.320.215.209,00 89,52

Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM

–Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan

Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan

Satuan Target Realisasi Persen PAGU Realisasi Persen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Target 2016 Program Anggaran Rp

Jumlah Puskesmas dengan standar operasional prosedur pelayanan minimal kesehatan, sampai dengan 80%

Jumlah Puskesmas

1 1 428,57 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur - - #DIV/0!

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang standar, sampai dengan 80%

Jumlah Faskes 12 10 83,3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 280.654.000,00 266.117.120,00 94,82

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.636.147.785,00 2.069.800.823,00 36,72

107.814.592.336,00 73.600.481.965,00 68,27

Polewali, 26 Januari 2017

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

H.M.Suaib Nawawi, SKM, M.Kes

Nip 19630927 198111 1 001 JUMLAH

Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang ditargetkan

PAGU Realisasi

1 7 8 9

Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan & Anak 234.848.000,00 233.970.100,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.654.550.000,00 1.650.614.500,00

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita 68.752.000,00 67.024.500,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia 50.340.000,00 50.265.000,00 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat 102.562.000,00 70.167.000,00

Pencegahan & Penanggulangan

Penyakit Menular 1.248.881.100,00 1.155.601.100,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5.821.052.700,00 4.693.931.094,00 Program Pengadaan, Peningkatan

Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM Pustu & Jaringannya

23.750.755.862,00 3.540.599.019,00

Program Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 2.534.168.972,00 2.453.029.031,00

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan 21.576.616.859,00 19.527.344.200,00

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 1.898.740.000,00 1.761.471.100,00

Program pengawasan obat dan

makanan 36.205.000,00 36.205.000,00

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 75.605.500,00 50.989.700,00

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 965.438.500,00 862.609.184,00

Program Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur 4.531.562.882,00 4.441.422.985,00

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 66.000.000,00 66.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 475.389.000,00 451.575.163,00

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

239.066.500,00 225.726.500,00 65.330.534.875,00 41.338.545.176,00

Polewali, 20 Januari 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

JUMLAH Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup Peningkatan Status Kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat,

produktif secara sosial dan ekonomis

Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM

–Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan

Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang ditargetkan

Sasaran strategis, program dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015

drg. Hj. Nurwan Katta, MARS

Persen 10

99,63 Menurunkan angka

kematian ibu dari 132 per 100.000 Angka per 100.000 KH 106 203,9 7,39 Capaian BURUK 99,76 97,49 99,85 68,41 92,53 80,64 14,91 96,80 90,50 92,77 100,00 67,44 89,35 98,01 100,00 94,99 94,42 63,28

Sasaran strategis, program dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015

Dalam dokumen KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Halaman 56-66)

Dokumen terkait