TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHRENCANA KINERJA TAHUNAN
SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan
Peningkatan Status
pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan
Target Kinerja 2017
1 2 3 4
SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Satuan
Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat sampai dengan 100%
Per 100 100%
Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70% Per 100 70% Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 %
masyaralat miskin, sampai dengan 100%
Per 100 100%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sampai dengan 100%
Per 100 100%
Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%
Per 100 100%
Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, sampai dengan 100%
Per 100 100%
Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80% Per 100 80% Cakupan posyandu mandiri sampai dengan 60% Per 100 60% Cakupan ODF (Open Defecation Free) sampai
dengan 60%
Per 100 50%
Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk Rasio 3,641 Rasio Poskesdes per desa (1:1) Rasio 1,01 Jumlah Puskesmas dengan standar operasional
prosedur pelayanan minimal kesehatan, sampai dengan 80%
Jumlah Puskesmas 4
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang standar, sampai dengan 80%
Jumlah Faskes 16
Polewali, 26 Januari 2017
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
H.M.Suaib Nawawi, SKM, M.Kes
Nip 19630927 198111 1 001
Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan
Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang
Lampiran III
SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran : 2016
Satuan Target
1 2 3 5 6 7 8
Menurunnya angka kematian bayi dari 11.37 per 1000 menjadi 6.5 per 1000 kelahiran hidup
Angka per 1000 KH
8,82 12,64 56,77 Capaian CUKUP Menurunkan angka kematian ibu dari 132 per
100.000 menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup Angka per 100.000 KH 94 171,8 17,48 Capaian BURUK Menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk
dari 15.32 % menjadi dibawah 7 %
Angka Per 100 9,00% 1,00 116,67
Capaian BERHASIL Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap
bayi usia 0-11 bulan dari 60% menjadi 90%;
Per 100 90% 93,2 100,00
Capaian BERHASIL Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 215
menjadi 150 per 100.000 penduduk;
Angka per 100.000 pddk
185 99 133,50 Capaian BERHASIL Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite
Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Angka per 1.000 pddk 1 0,0 193,33 Capaian BERHASIL Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80%
menjadi 90%;
Per 100 90% 83,0 95,56 Capaian BERHASIL Menurunya Angka kesakitan DBD dari 10
menjadi 5 per 100.000 penduduk.
Angka per 100.000 pddk
7 47,7 477,78 Capaian BERHASIL Menurunya penderita diare dari 389 per 1000
balita menjadi 250 per 1000 balita
Angka per 1000 Balita
300 123 166,86 Capaian BERHASIL Menurunya penderita pneumonia dari 50 per
1000 balita menjadi 25 per 1000 balita
Angka per 1000 balita
35 24,0 68,57 Capaian CUKUP Meningkatnya penemuan kasus-kasus suspek
penyakit menular dan tidak menular dari 25 % menjadi 80%
Per 100 65% 50,0 70,00
Capaian CUKUP Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sampai
dengan 95%
Per 100 95% 74,6 81,05 Capaian BERHASIL Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
sampai dengan 80%
Per 100 80% 85,50 96,25 Capaian BERHASIL Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan terlatih sampai dengan 90%
Per 100 90% 82,64 93,33
Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan nifas sampai dengan 90% Per 100 90% 84,10 93,33 Capaian
BERHASIL Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani
sampai dengan 80%
Per 100 80% 39,26 60,00 Capaian CUKUP Cakupan kunjungan bayi sampai dengan 90% Per 100 90% 92,84 102,22 Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan
90%
Per 100 90% 69,22 68,89 Capaian CUKUP Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%
Per 100 100% 72,6 17,00
Capaian BURUK Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan
sampai dengan 100%
Per 100 100% 29 100,00 Capaian BERHASIL Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat
sampai dengan 100%
Per 100 100% 90,00 79,00 Capaian BERHASIL Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70% Per 100 70% 67,73 96,76 Capaian
BERHASIL Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 %
masyaralat miskin, sampai dengan 100%
Per 100 100% 99,42 99,42 Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin sampai dengan 100%
Per 100 100% 83,2 83,22
Capaian BERHASIL Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%
Per 100 100% 22 22,00
Capaian BURUK Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24
Per 100 100% 0 100,00 Capaian Ket Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup
Peningkatan Status Kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis
Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan
Target Kinerja 2016
Persen
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Realisasi tahun 2016 SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja
Satuan Target 1 2 3 5 6 7 8 Ket Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup Target Kinerja 2016 Persen Realisasi tahun 2016 SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja
Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80% Per 100 80% 84,00 105,00 Capaian BERHASIL Cakupan posyandu mandiri sampai dengan
60%
Per 100 50% 40,0 80,00 Capaian BERHASIL Cakupan ODF (Open Defecation Free) sampai
dengan 60%
Per 100 40% 14,00 35,00 Capaian KURANG Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk Rasio 3,641 3154 172,15 Capaian
BERHASIL Rasio Poskesdes per desa (1:1) Rasio 1,04 1,0 83,33 Capaian
BERHASIL Jumlah Puskesmas dengan standar operasional
prosedur pelayanan minimal kesehatan, sampai dengan 80% Jumlah Puskesmas 1 1 428,57 Capaian BERHASIL Jumlah Fasilitas Kesehatan yang standar,
sampai dengan 80%
Jumlah Faskes 12 10 83,33 Capaian BERHASIL Keterangan CAPAIAN : Polewali, 26 Januari 2017
1. Baik, berhasil >75% Capaian
2. Cukup 50-74.9 % Capaian Plt. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kurang 25-49.9 % Capaian Kabupaten Polewali Mandar
4. Gagal < 24.9 % Capaian
H.M.Suaib Nawawi, SKM, M.Kes
Nip.19630927 198111 1 001
Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM –Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan
Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang
Lampiran IV
SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran : 2016
Satuan Target Realisasi Persen PAGU Realisasi Persen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menurunnya angka kematian bayi dari 11.37 per 1000 menjadi 6.5 per 1000 kelahairan hidup
Angka per 1000 KH
8,82 12,64 56,77 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan & Anak 2.142.676.500,00 561.814.844,00 26,22
Menurunkan angka kematian ibu dari 132 per 100.000 menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup
Angka per 100.000 KH
94 171,8 17,48 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 172.115.000,00 144.202.000,00 83,78
Menurunnya prevalensi gizi kurang dan buruk dari 15.32 % menjadi dibawah 7 %
Angka Per 100 9,0% 1,00 116,67 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita 61.386.000,00 54.146.000,00 88,21
Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 60% menjadi 90%;
Per 100 90% 93,2 100,00
Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 215 menjadi 150 per 100.000 penduduk;
Angka per 100.000 pddk
185 99 133,50 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia 19.541.000,00 15.403.000,00 78,82
Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk;
Angka per 1.000 pddk
1 0,0 193,33 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 9.329.234.500,00 8.982.961.500,00 96,29
Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 90%;
Per 100 90% 83,0 95,56 Pencegahan & Penanggulangan
Penyakit Menular 1.509.523.500,00 1.204.498.700,00 79,79
Menurunya Angka kesakitan DBD dari 10 menjadi 5 per 100.000 penduduk.
Angka per 100.000 pddk
7 47,7 477,78 Menurunya penderita diare dari 389 per 1000
balita menjadi 250 per 1000 balita
Angka per 1000 Balita
300 123 166,86 Menurunya penderita pneumonia dari 50 per
1000 balita menjadi 25 per 1000 balita
Angka per 1000 balita
35 24,0 68,57 Meningkatnya penemuan kasus-kasus suspek
penyakit menular dan tidak menular dari 25 % menjadi 80%
Per 100 65% 50,0 77,0
Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) sampai dengan 95%
Per 100 95% 74,6 81,1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
860.884.500,00 785.002.520,00 91,19
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sampai dengan 80%
Per 100 80% 85,50 96,25 Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM Pustu & Jaringannya
35.803.421.200,00 33.602.523.950,00 93,85
PENGUKURAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup Peningkatan Status Kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis
Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM
–Kesehatan) sampai dengan target yang
Satuan Target Realisasi Persen PAGU Realisasi Persen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Target 2016 Program Anggaran Rp
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sampai dengan 90%
Per 100 90% 82,64 93,33 Program Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan 8.560.084.000,00 8.346.666.105,00 97,51
Cakupan pelayanan nifas sampai dengan 90% Per 100 90% 84,10 93,33 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 37.773.148.764,00 12.334.707.685,00 32,65
Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani sampai dengan 80%
Per 100 80% 39,26 60,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 2.591.326.500,00 2.534.736.900,00 97,82
Cakupan kunjungan bayi sampai dengan 90% Per 100 90% 92,84 102,22 Program pengawasan obat dan
makanan 2.150.000,00 2.150.000,00 100,00
Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan 90%
Per 100 90% 69,22 68,89 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 16.278.000,00 9.128.000,00 56,08
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin sampai dengan 100%
Per 100 100% 72,6 17,0
Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan sampai dengan 100%
Per 100 100% 29 100 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat
sampai dengan 100%
Per 100 100% 90,00 79,00 Cakupan peserta KB aktif sampai dengan 70% Per 100 70% 67,73 96,76 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 20 %
masyaralat miskin, sampai dengan 100%
Per 100 100% 99,42 99,42 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin sampai dengan 100%
Per 100 100% 83,2 83,22
Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana pelayanan kesehatan sampai dengan 100%
Per 100 100% 22 22,00
Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, sampai dengan 100%
Per 100 100% 100 100,00
Cakupan desa siaga aktif sampai dengan 80% Per 100 80% 84,00 105,00 Cakupan posyandu mandiri sampai dengan
60%
Per 100 50% 40,0 80,00 Cakupan ODF (Open Defecation Free) sampai
dengan 60%
Per 100 40% 14,00 35,00
Rasio tenaga dokter per 2.500 penduduk Rasio 3,641 3154 172,15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.581.247.587,00 1.366.407.609,00 86,41
Rasio Poskesdes per desa (1:1) Rasio 1,04 1,0 83,3 Program Peningkatan Sarana & 1.474.773.500,00 1.320.215.209,00 89,52
Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM
–Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan
Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan
Satuan Target Realisasi Persen PAGU Realisasi Persen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja Target 2016 Program Anggaran Rp
Jumlah Puskesmas dengan standar operasional prosedur pelayanan minimal kesehatan, sampai dengan 80%
Jumlah Puskesmas
1 1 428,57 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur - - #DIV/0!
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang standar, sampai dengan 80%
Jumlah Faskes 12 10 83,3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 280.654.000,00 266.117.120,00 94,82
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.636.147.785,00 2.069.800.823,00 36,72
107.814.592.336,00 73.600.481.965,00 68,27
Polewali, 26 Januari 2017
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
H.M.Suaib Nawawi, SKM, M.Kes
Nip 19630927 198111 1 001 JUMLAH
Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang ditargetkan
PAGU Realisasi
1 7 8 9
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan & Anak 234.848.000,00 233.970.100,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.654.550.000,00 1.650.614.500,00
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita 68.752.000,00 67.024.500,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia 50.340.000,00 50.265.000,00 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 102.562.000,00 70.167.000,00
Pencegahan & Penanggulangan
Penyakit Menular 1.248.881.100,00 1.155.601.100,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
5.821.052.700,00 4.693.931.094,00 Program Pengadaan, Peningkatan
Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM Pustu & Jaringannya
23.750.755.862,00 3.540.599.019,00
Program Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan 2.534.168.972,00 2.453.029.031,00
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 21.576.616.859,00 19.527.344.200,00
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1.898.740.000,00 1.761.471.100,00
Program pengawasan obat dan
makanan 36.205.000,00 36.205.000,00
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 75.605.500,00 50.989.700,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 965.438.500,00 862.609.184,00
Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur 4.531.562.882,00 4.441.422.985,00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 66.000.000,00 66.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 475.389.000,00 451.575.163,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
239.066.500,00 225.726.500,00 65.330.534.875,00 41.338.545.176,00
Polewali, 20 Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
JUMLAH Peningkatan Status pertumbuhan, perkembangan, perlindungan dan Kelangsungan hidup Peningkatan Status Kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat,
produktif secara sosial dan ekonomis
Peningkatnya capaian Standar pelayanan Minimal Kesehatan (SPM
–Kesehatan) sampai dengan target yang ditetapkan
Pencapaian Standar sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sampai dengan yang ditargetkan
Sasaran strategis, program dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015
drg. Hj. Nurwan Katta, MARS
Persen 10
99,63 Menurunkan angka
kematian ibu dari 132 per 100.000 Angka per 100.000 KH 106 203,9 7,39 Capaian BURUK 99,76 97,49 99,85 68,41 92,53 80,64 14,91 96,80 90,50 92,77 100,00 67,44 89,35 98,01 100,00 94,99 94,42 63,28
Sasaran strategis, program dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015