• Tidak ada hasil yang ditemukan

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Dalam dokumen RENCANA KERJA (RENJA) 2021 (Halaman 49-56)

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 yaitu melaksanakan Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral akan diimplementasikan dalam tujuan pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tabel berikut :

47 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No Tujuan Indikator Tujuan Target Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran

1. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan

Persentase Rasio Elektrifikasi (RE)

100% Terpenuhinya kebutuhan

ketenagalistrikan untuk masyarakat

Persentase Rumah Tangga miskin yang teraliri listrik

100 %

Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Persentase Peningkatan masyarakat yang menggunakan Energi Baru Terbarukan

27,68 %

2. Meningkatnya Nilai Tambah produksi pertambangan dan penggalian

Persentase

Pertumbuhan PDRB Kategori

Pertambangan dan Penggalian

2,8 % Meningkatnya Pemanfaatan

Pertambangan Berwawasan Lingkungan

Persentase Realisasi Produksi pertambangan mineral berizin

49.00 %

Meningkatnya Pengusahaan Air Tanah berwawasan Lingkungan

Persentase Realisasi Produksi air tanah 80.00 %

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

0,95

48 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses perencanaan pembangunan daerah dan mensinergikan beberapa pendekatan tersebut, sangat dibutuhkan berbagai input untuk dianalisis, diolah, dibahas, serta menjadi bahan perumusan program kegiatan dalam perencanaan tersebut. Semakin lengkap data yang tersedia dan bisa dipergunakan dalam proses penyusunan perencanaan, maka output perencanaan pembangunan tersebut akan bisa lebih baik, berkualitas dan akuntabel. Dari semua masukan dan data – data yang telah dianalisis kemudian ditetapkan prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan oleh OPD terkait.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra 2019 – 2024 kemudian disesuikan dengan isu strategis yang berkembang serta prediksi perkembangan kondisi pembangunan sektor ESDM baik regional, nasional maupun internasional yang dituangkan menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana tabel berikut:

49 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber

Dana Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.05.0100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

18,124,783,600 APBD 36.294.000.000

2.05.15 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik

Jawa Timur 2 4,494,000,000 APBD 1,77 14.044.000.000

2.05.15.001

Pendataan dan Penyediaan Ketenagalistrikan

Jumlah laporan inventarisasi ketenagalistrikan Jawa Timur 1 3,044,000,000 APBD

APBD 1 11.844.000.000

Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Teraliri Listrik

Jawa Timur 1400 1000

2.05.15.002 Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan

Jawa Timur 300 700,000,000 APBD 400 1.000.000.000

2.05.15.003 Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan

Jumlah Badan Usaha dan Pemegang Izin Ketenagalistrikan yang Diawasi

Jawa Timur 160 750,000,000 APBD 400 1.200.000.000

Jumlah Badan Usaha dan Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Ketenagalistrikan

Jawa Timur 200 APBD

2.05.16 Program Pengelolaan Energi

Persentase Peningkatan Kapasitas Energi Baru Terbarukan yang terbangun

Jawa Timur 22 3,000,000,000 APBD 18,8 5.500.000.000

2.05.16.001 Pendataan dan Penyediaan Informasi Energi

Jumlah Dokumen Informasi Energi yang tersosialisasikan

Jawa Timur 1 750,000,000 APBD 2 750.000.000

2.05.16.002 Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Energi

Jumlah sarana dan prasarana Energi Baru Terbarukan yang termanfaatkan

Jawa Timur 88 1,607,500,000 APBD 121 4.000.000.000

2.05.16.003 Konservasi Energi Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan hemat energi

Jawa Timur 75 642,500,000 APBD 50 750.000.000

50

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber

Dana Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.05.17

Program Pengelolaan Pertambangan

Persentase Pengusahaan Pertambangan yang taat aturan

Jawa Timur 83 2,050,000,000 APBD

APBD 85 2.500.000.000

Luas Area Penambangan Tanpa Izin yang mendapatkan pembinaan

Jawa Timur 95 100

2.05.17.001 Pendataan dan Penyediaan Informasi Pertambangan

Jumlah Dokumen Informasi Pertambangan Jawa Timur 1 535,357,000 APBD 1 770.000.000

2.05.17.002 Pengusahaan Pertambangan

Jumlah Rekomendasi Teknik Perizinan Pertambangan

Jawa Timur 100 655,403,000 APBD 525 870.000.000

2.05.17.003 Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan

Jumlah Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan Jawa Timur 1 553,640,000 APBD 1 580.000.000 2.05.17.004 Pengawasan

Pertambangan

Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diawasi

Jawa Timur 120 305,600,000 APBD 130 280.000.000

2.05.18 Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah

Persentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan

Jawa Timur 92 1,500,000,000 APBD 94 3.500.000.000

2.05.18.001 Pendataan dan Penyediaan Informasi Kegeologian dan Air Tanah

Jumlah Dokumen Kegeologian dan Air Tanah Jawa Timur 1 620,000,000 APBD 2 1.100.000.000

2.05.18.002

Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah

Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah

Jawa Timur 1000 440,000,000 APBD 1450 1.900.000.000 Jumlah Sumur Bor Air Bersih yang Terbangun

di Daerah Sulit Air

- 0 -

2.05.18.003

Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah

Jumlah Pengusahaan Air Tanah yang Diawasi Jawa Timur 200 440,000,000 APBD 300 500.000.000 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan

pembinaan pengusahaan air tanah

Jawa Timur 150 250

51

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber

Dana Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.05.19 Program Pengelolaan UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase Peningkatan pengguna jasa masyarakat yang terlayani

Jawa Timur 10 1,500,000,000 APBD 10,09 2.000.000.000

2.05.19.001 Operasional UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah sarana dan Prasarana UPT Pengujian Energi dan Sumber daya Mineral yang Layak Fungsi

Jawa Timur 25 823,000,000 APBD 28 1.050.000.000

2.05.19.002 Pelayanan Teknis UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah Sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU) Pelayanan Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jawa Timur 550 302,000,000 APBD 700 450.000.000

2.05.19.003 Pelayanan Mutu dan Pengembangan UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah Pengguna Jasa Layanan UPT Pengujian Energi dan Sumber daya Mineral

Jawa Timur 450 375,000,000 APBD 600 500.000.000

2.05.01

Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase realisasi anggaran Jawa Timur 90 5,580,783,600 APBD

90 8.750.000.000

Indeks profesionalitas ASN Jawa Timur 64 66

Persentase indikator program yang tercapai Jawa Timur 80 80

2.05.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Jawa Timur 8 800,000,000 APBD 8 1.651.492.000

2.05.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Jawa Timur 2 150,000,000 APBD 2 85.447.000

2.05.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian

Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

Jawa Timur 6 4,630,783,600 APBD 6 7.013.061.000

52

BAB 4

53

BAB 4

Dalam dokumen RENCANA KERJA (RENJA) 2021 (Halaman 49-56)

Dokumen terkait