TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA
Pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 yaitu melaksanakan Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral akan diimplementasikan dalam tujuan pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tabel berikut :
47 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
No Tujuan Indikator Tujuan Target Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran
1. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
Persentase Rasio Elektrifikasi (RE)
100% Terpenuhinya kebutuhan
ketenagalistrikan untuk masyarakat
Persentase Rumah Tangga miskin yang teraliri listrik
100 %
Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
Persentase Peningkatan masyarakat yang menggunakan Energi Baru Terbarukan
27,68 %
2. Meningkatnya Nilai Tambah produksi pertambangan dan penggalian
Persentase
Pertumbuhan PDRB Kategori
Pertambangan dan Penggalian
2,8 % Meningkatnya Pemanfaatan
Pertambangan Berwawasan Lingkungan
Persentase Realisasi Produksi pertambangan mineral berizin
49.00 %
Meningkatnya Pengusahaan Air Tanah berwawasan Lingkungan
Persentase Realisasi Produksi air tanah 80.00 %
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral
0,95
48 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka proses perencanaan pembangunan daerah dan mensinergikan beberapa pendekatan tersebut, sangat dibutuhkan berbagai input untuk dianalisis, diolah, dibahas, serta menjadi bahan perumusan program kegiatan dalam perencanaan tersebut. Semakin lengkap data yang tersedia dan bisa dipergunakan dalam proses penyusunan perencanaan, maka output perencanaan pembangunan tersebut akan bisa lebih baik, berkualitas dan akuntabel. Dari semua masukan dan data – data yang telah dianalisis kemudian ditetapkan prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan oleh OPD terkait.
Berdasarkan prioritas pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra 2019 – 2024 kemudian disesuikan dengan isu strategis yang berkembang serta prediksi perkembangan kondisi pembangunan sektor ESDM baik regional, nasional maupun internasional yang dituangkan menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana tabel berikut:
49 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber
Dana Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.0100 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
18,124,783,600 APBD 36.294.000.000
2.05.15 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik
Jawa Timur 2 4,494,000,000 APBD 1,77 14.044.000.000
2.05.15.001
Pendataan dan Penyediaan Ketenagalistrikan
Jumlah laporan inventarisasi ketenagalistrikan Jawa Timur 1 3,044,000,000 APBD
APBD 1 11.844.000.000
Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Teraliri Listrik
Jawa Timur 1400 1000
2.05.15.002 Pengusahaan Ketenagalistrikan
Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan
Jawa Timur 300 700,000,000 APBD 400 1.000.000.000
2.05.15.003 Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan
Jumlah Badan Usaha dan Pemegang Izin Ketenagalistrikan yang Diawasi
Jawa Timur 160 750,000,000 APBD 400 1.200.000.000
Jumlah Badan Usaha dan Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Ketenagalistrikan
Jawa Timur 200 APBD
2.05.16 Program Pengelolaan Energi
Persentase Peningkatan Kapasitas Energi Baru Terbarukan yang terbangun
Jawa Timur 22 3,000,000,000 APBD 18,8 5.500.000.000
2.05.16.001 Pendataan dan Penyediaan Informasi Energi
Jumlah Dokumen Informasi Energi yang tersosialisasikan
Jawa Timur 1 750,000,000 APBD 2 750.000.000
2.05.16.002 Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Energi
Jumlah sarana dan prasarana Energi Baru Terbarukan yang termanfaatkan
Jawa Timur 88 1,607,500,000 APBD 121 4.000.000.000
2.05.16.003 Konservasi Energi Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan hemat energi
Jawa Timur 75 642,500,000 APBD 50 750.000.000
50
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber
Dana Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.17
Program Pengelolaan Pertambangan
Persentase Pengusahaan Pertambangan yang taat aturan
Jawa Timur 83 2,050,000,000 APBD
APBD 85 2.500.000.000
Luas Area Penambangan Tanpa Izin yang mendapatkan pembinaan
Jawa Timur 95 100
2.05.17.001 Pendataan dan Penyediaan Informasi Pertambangan
Jumlah Dokumen Informasi Pertambangan Jawa Timur 1 535,357,000 APBD 1 770.000.000
2.05.17.002 Pengusahaan Pertambangan
Jumlah Rekomendasi Teknik Perizinan Pertambangan
Jawa Timur 100 655,403,000 APBD 525 870.000.000
2.05.17.003 Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan
Jumlah Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan Jawa Timur 1 553,640,000 APBD 1 580.000.000 2.05.17.004 Pengawasan
Pertambangan
Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang diawasi
Jawa Timur 120 305,600,000 APBD 130 280.000.000
2.05.18 Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah
Persentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan
Jawa Timur 92 1,500,000,000 APBD 94 3.500.000.000
2.05.18.001 Pendataan dan Penyediaan Informasi Kegeologian dan Air Tanah
Jumlah Dokumen Kegeologian dan Air Tanah Jawa Timur 1 620,000,000 APBD 2 1.100.000.000
2.05.18.002
Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah
Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah
Jawa Timur 1000 440,000,000 APBD 1450 1.900.000.000 Jumlah Sumur Bor Air Bersih yang Terbangun
di Daerah Sulit Air
- 0 -
2.05.18.003
Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah
Jumlah Pengusahaan Air Tanah yang Diawasi Jawa Timur 200 440,000,000 APBD 300 500.000.000 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan
pembinaan pengusahaan air tanah
Jawa Timur 150 250
51
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber
Dana Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.05.19 Program Pengelolaan UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral
Persentase Peningkatan pengguna jasa masyarakat yang terlayani
Jawa Timur 10 1,500,000,000 APBD 10,09 2.000.000.000
2.05.19.001 Operasional UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah sarana dan Prasarana UPT Pengujian Energi dan Sumber daya Mineral yang Layak Fungsi
Jawa Timur 25 823,000,000 APBD 28 1.050.000.000
2.05.19.002 Pelayanan Teknis UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU) Pelayanan Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jawa Timur 550 302,000,000 APBD 700 450.000.000
2.05.19.003 Pelayanan Mutu dan Pengembangan UPT Pengujian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah Pengguna Jasa Layanan UPT Pengujian Energi dan Sumber daya Mineral
Jawa Timur 450 375,000,000 APBD 600 500.000.000
2.05.01
Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase realisasi anggaran Jawa Timur 90 5,580,783,600 APBD
90 8.750.000.000
Indeks profesionalitas ASN Jawa Timur 64 66
Persentase indikator program yang tercapai Jawa Timur 80 80
2.05.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Jawa Timur 8 800,000,000 APBD 8 1.651.492.000
2.05.01.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Jawa Timur 2 150,000,000 APBD 2 85.447.000
2.05.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jawa Timur 6 4,630,783,600 APBD 6 7.013.061.000
52
BAB 4
53