• Tidak ada hasil yang ditemukan

Chart Title

I. URUSAN WAJIB

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a.

Pencapaian program dan kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu Anggaran Rp 18.536.000,- telah terlaksana sebanyak 3.035 lembar dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.297.000,- atau 33.97%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 33.93% Dikarenakan kegiatan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan surat masuk dan surat keluar.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran Rp. 405.000.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 302.061.765,- atau 74.58%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Pagu Anggaran Rp 9.960.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 9.960.000,- atau 100%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan Pagu Anggaran Rp.18.000.000,- telah terlaksana sebanyak 54 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.10.541.900,- atau 58,57%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 5) Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Pagu

Anggaran Rp.1.321.994.480,- Telah dilaksanakan sebanyak 67 Orang dan anggaran yang terealisasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

sebesar Rp. 909.700.850,- atau 68.81%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.267.252.320,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 197.908.150,- atau 74,05%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

7) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Pagu Anggaran Rp. 203.701.000,- telah terlaksana sebanyak 32 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 200.188.500,- atau 98,28%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp. 332.812.000,- telah terlaksana sebanyak 400 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 256.340.250,- atau 77,02%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran Rp. 57.701.000,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 54.004.000,- atau 93,59 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran Rp.139.315.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 59.691.000,- atau 42,85%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Anggaran Rp. 122.120.000,- telah terlaksana sebanyak 16.030 Lembar dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 117.595.000,- atau 96,29 %. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

12) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp. 382.177.000,- telah terlaksana sebanyak 8.200 Porsi Makanan dan Minuman dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 312.802.000,- atau 81,85%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Anggaran Rp. 558.076.420,- telah terlaksana sebanyak 165 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 481.979.090,- atau 86,36%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

14) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan Anggaran Rp. 458.500.000,- telah terlaksana sebanyak 65 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 297.191.600,- atau 64,82%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.597.920.800,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis dari 7

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 499.614.465,- atau 83,56% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 42,86%. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi.

2) b. Pengadaan Peralatan Gedung kantor dengan Anggaran Rp.429.877.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Jenis dari 5 Jenis yang ditargetkan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 334.431.875,- atau 77,80% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 40,00%. Dikarenakan sebagian anggaran mengalami rasionalisasi.

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.271.920.600,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.328.350,- atau 95,74% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp.189.889.982,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.548.550,- atau 52,42% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Anggaran Rp.427.772.000,- telah terlaksana sebanyak 9 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 331.449.800,- atau 77,48% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.181.053.600,- telah terlaksana sebanyak 2 Jenis dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 99.711.500,- atau 55,07% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp. 680.700.600,- telah terlaksana selama 12 Bulan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 502.549.150,-atau 73,83% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

8) Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung kantor Bappeda dengan anggaran Rp. 281.772.300,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 147.174.800,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.

2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan Pagu Anggaran Rp. 210.174.800,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu Anggaran Rp.148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 71 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.121.438.300,- atau 81,76%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda dengan Pagu Anggaran Rp 148.537.100,- telah terlaksana sebanyak 5 Jenis Laporan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 121.438.300,- atau 81,76%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2015 dengan Pagu Anggaran Rp.166.491.900,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 144.900.700,- atau 87,03%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Pengembangan Data / Informasi

1) Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Rp.432.195.000,- telah terlaksana sebanyak 6 Kali kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.416.211.862,- atau 96,30%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Pengelolaan Studio Data Tahun 2014 dengan Anggaran Rp.294.735.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Item dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 148.293.550,- atau 50,31%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

3) Fasilitasi Jaring Data Spasial Daerah Kab. Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 450.000.000,- . Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.

4) Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah (ICOR, NTP, NTN, dan IHK) di Kab. Kukar Tahun 2014 dengan Anggaran Rp 337.500.000,- telah terlaksana sebanyak 4 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 336.968.500,- atau 99,84%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

5) Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2014 dengan Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Sistem Database dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 236.980.250,- atau 78,99%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

6) Penyusunan Matrik Investasi Kab. Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 260.418.000,- terealisasi

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

sebesar Rp. 204.968.500,- atau 78,71%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

7) Penyusunan Model Pengembangan IKM Komoditas Potensial Berbasis Kawasan dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 40 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 275.765.700,- atau 91,92%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 8) Penyusunan Grand Desain Pengembangan Kawasan

Wisata Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 445.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 428.584.100,- atau 96,31%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

9) Evaluasi Pembangunan Bidang Pertanian dengan Pagu Anggaran Rp 335.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 262.358.900,- atau 78,32%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

10) Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp450.000.000,00 Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran dan dialihkan untuk kegiatan lain pada APBD-P.

11) Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 710.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 676.577.200,- atau 95,29%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

12) Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 255.439.200,- atau 85,15%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

13) Pendataan Umum Kab. Kukar Tahun 2013 dan Penyusunan Data Statistik Sektoral Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp 400.000.000,-terealisasi sebesar Rp. 386.132.300,- atau 96,53%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

14) Survey dan Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 999.500.000,- telah terlaksana sebanyak 100 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 902.523.100,- atau 90,30%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

15) Penyusunan model proyeksi data statistik untuk Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp 225.000.000,- telah

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 213.728.700,- atau 94,99%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

16) Buletin/Brief Info Program Perencanaan Daerah dengan Anggaran Rp 201.500.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 117.034.700,- atau 58,08%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

17) Penyusunan Laporan TEPPA 2014 dengan Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.

18) Penyusunan Indikator dan Pemetaan Ketahanan Pangan dengan Pagu Anggaran Rp 370.000.000,- telah terlaksana sebanyak 50 Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 266.904.600,- atau 72,14%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan

Pagu Anggaran Rp 643.000.000,- telah terlaksana sebanyak 3 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 600.958.300,- atau 93,46%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 643.000.000,- telah terlaksana sebanyak 5 Jenis Buku dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 600.958.300,- atau 93,46%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Penyusunan dan Pendampingan dokumen analisis

perencanaan dan pelaporan daerah kutai kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.

Program Perencanaan Tata Ruang

1) Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 184.066.600,- atau 61,36%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Penyusunan Masterplan ruang terbuka hijau (RTH) Kab. Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 1.210.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.054.162.900,- atau 87,12%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

3) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

1.550.00.0000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alas an Rasionalisasi Anggaran.

4) Penetapan Perda RTR Strategis Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan Pagu Anggaran Rp 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 246.864.100,- atau 61,72%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 5) Penyusunan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Tata

Ruang dengan Pagu Anggaran Rp 600.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 515.866.361,- atau 85,98%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

6) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan dan Pemukiman Prioritas (RPKPP) Kawasan tenggarong Seberang dengan Anggaran Rp 500.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 302.744.300,- atau 60,55%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1) Pendampingan program percepatan pembangun sanitasi pemukiman (PPSP) di kabupaten kutai kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 257.158.300,- atau 85,72%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Penyusunan masterplan air limbah kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 899.282.500,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 578.826.218. atau 64,37%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 3) Fasilitasi Penyusunan Rispam dan RPI2JM dengan Pagu

Anggaran Rp 150.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 77.318.034.,- atau 51,52%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

4) Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Sepadan Sungai Kecamatan Muara Kaman dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 266.086.280,- atau 88,70%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

1) Pelatihan bagi Focal Point, Pokja dan Tim Teknis tentang penelahaan Dokumen perencanaan Gender dengan Pagu Anggaran Rp 521.700.000,- telah terlaksana sebanyak 3 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 485.504.400,- atau 93,06%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan Pagu Anggaran Rp. 221.101.000,- telah terlaksana sebanyak 125 Orang dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 167.814.200,- atau 75,90%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

3) Penilaian Kinerja SKPD dan Wilayah dengan Pagu Anggaran Rp 1.050.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.001.123.400,- atau 95,35%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2014 dan KUA, PPAS tahun 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 450.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 162.239.100,- atau 36,05%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2014 dan RKPD 2015 dengan Pagu Anggaran Rp. 468.157.600,- telah terlaksana sebanyak 2 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 450.151.300,- atau 96,51%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

3) Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Anggaran Rp. 847.200.000,- telah terlaksana sebanyak 2 Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 728.180.451,- atau 85,95%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

4) Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 250.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.

5) Penyusunan Laporan (LKPJ, LPPD dan ILPPD) akhir Tahun Anggaran 2013 dengan Anggaran Rp. 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 75 Set dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 385.812.900,- atau 96,45%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

6) Study Pendahuluan Penyusunan RPJMD Tahun 2015-2019 dengan Anggaran Rp. 850.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 643.369.700,- atau 75,69%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

7) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2014 sekabupaten kutai kartanegara (melibatkan 4 bidang dan sekretariat bappeda) dengan Pagu Anggaran Rp 1.573.057.750,- telah terlaksana sebanyak 5 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 923.343.000,- atau 58.70%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

8) Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan CSR dengan Anggaran Rp. 281.250.000,- telah terlaksana sebanyak 100 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 100.904.300,- atau 35,88%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

9) Sosialisasi aplikasi e-budgeting (SMART KUA-PPAS Online) dengan Pagu Anggaran Rp. 321.874.000,- telah terlaksana sebanyak 425 Peserta dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 254.503.696,- atau 79,07%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

10) Pengelolaan Data dan Pengembangan serta Pemeliharaan Software Monev dan Planning serta E-Database dan E-Bugdeting dengan Pagu Anggaran Rp.450.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Unit dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.396.070.400,- atau 88,02%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%. 11) Pengkajian Isu Strategis Daerah dengan Pagu Anggaran

Rp.109.863.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.99.611.000,- atau 90,67%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

12) Lanjutan Kerjasama Antar Daerah Bidang Inftrastruktur dengan Anggaran Rp. 206.955.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 142.354.300,-atau 68,79%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

13) Perencanaan Kawasan Khusus Kerjasama antar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda dengan Pagu Anggaran Rp. 1.700.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.566.934.050,- atau 92,17%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Koordinasi & Pengendalian Program Kredit UKMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 251.282.000,- telah terlaksana sebanyak 30 Rapat Koordinasi dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 174.619.500,- atau 69,49%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

2) Grand Design Peningkatan Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 400.000.000,- telah terlaksana sebanyak 20 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 322.835.600,- atau 80,71%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1) Pendampingan penyusunan data pilah gender dengan Pagu Anggaran Rp 500.000.000,- Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan Rasionalisasi Anggaran.

2) koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 1.300.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 837.640.200,- atau 64,43%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

3) Optimalisasi Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat dengan Pagu Anggaran Rp 362.500.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 160.477.400,- atau 44,27%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

4) Penyusunan RAD Millennium Development Gouls (MDGs) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp. 150.000.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Dokumen dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 139.447.200,- atau 92,96%. dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Koordinasi Perencanaan Perubahan Iklim Daerah Kab. Kukar dengan Anggaran Rp. 321.934.000,- ,- telah terlaksana sebanyak 1 Kali Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 262.125.150,- atau 81,42% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Program Desa Mandiri Perencanaan

1) Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran Rp 275.000.000,- telah terlaksana sebanyak 1 Kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 167.717.500,- atau 60,99% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2014 

2) Pendampingan perencanaan program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan Anggaran Rp 271.965.000,- telah terlaksana sebanyak 16 Kecamatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 212.906.300,- atau 78,28% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.

3) Pembinaan Desa Mandiri Perencanaan dengan Anggaran Rp 364.200.000,- telah terlaksana sebanyak 65 Kalurahan/Desa dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 165.462.500,- atau 45,43% dengan realisasi fisik telah dilaksanakan 100%.