Capaian Angka Partisipasi Kasar Tahun 2009-
NO JENIS KOMODITI UNIT USAHA
A. Urusan Wajib
1. Urusan pendidikan 1.1. Dinas pendidikan
[Type text]
Dinas pendidikan menyelenggarakan urusan pendidikan dengan dukungan program sebanyak 11 program dan 79 kegiatan. Pada tahun 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.97.268.463.23,00 (75.18%) dari target Rp. 129.373.194.544,00,. Adapun tingkat capaian kinerja sebesar 95,8%.
1.2. Bagian kesejahteraan rakyat Setda
Bagian Kesra menyelenggarakan urusan pendidikan dengan melaksanakan 4 program dan 8 kegiatan, dengan realisasi anggaran Rp. 786.643.000 (99,44%) dari total anggaran sebesar Rp.791.043.000,00. Adapun capaian target kinerja program sebesar 100 %.
2. Urusan kesehatan 2.1. Dinas Kesehatan
Dinas kesehatan menyelenggarakan urusan kesehatan dengan dukungan program sebanyak 19 program dan 64 kegiatan. Pada tahun 2014 Dinas Kesehatan merealisasikan anggaran Rp. 114.709.325.897,00 (74,92%) dari target Rp 153.111.602.837,00. Adapun tingkat pencapaian target kinerja program sebesar 98%.
2.2. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
BRSUD Arjawinangun menyelenggarakan urusan kesehatan dengan dukungan 4 program dan 4 kegiatan. Pada tahun 2014 BRSUD Arjawinangun merealisasikan anggaran sebanyak Rp.102.068.039.208,00 (99,73%) dari total anggaran sebesar Rp.102.348.037.933,00. Adapun pencapaian target kinerja outcome sebesar 103%.
2.3. BRSUD Waled
BRSUD Waled hanya melaksanakan urusan wajib kesehatan yang terdiri dari tiga program dan dijabarkan ke dalam tiga kegiatan. Tahun 2014, BRSUD Waled merealisasikan anggaran sebesar Rp.88.861.125.462,00 atau 97,65% dari Rp 90,999,600,000.00. Adapun pencapaian target kinerja outcome sebesar 97,65%.
[Type text]
2.4. Bagian Kesra Setda
Bagian Kesra Setda menyelenggarakan urusan kesehatan dengan melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan. Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.353.565.000,00 atau sebesar 100% dari yang dialokasikan. Adapun realisasi kinerja outcome sbesar 100%.
3. Urusan Pekerjaan Umum 3.1. Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum dengan dukungan 12 program dan 48 kegiatan. Pada tahun 2014, dinas bina marga merealisasikan anggaran sebesar Rp.114.418.031.920 (98,99%) dari Rp 115.584.760.825,00. Adapun realisasi target kinerja sebesar 100%.
3.2. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melaksanakan 3 program dan 6
kegiatan. merealisasikan anggaran sebesar Rp. 103.098.123.128,00
(69,23%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp.148.924.608.818,00. Adapun pencapaian kinerja fisik mencapai 93,75%.
3.3. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN
Dinas PSDAP melaksankan urusan wajib pekerjaan umum sebanyak 10 program dan 20 kegiatan dengan merealisasikan anaggaran sebesar Rp.42.199.897.063,00 atau sebesar 91,50% dari alokasi anggaran sebesar Rp.46.120.501.841,00. Adapun pencapaian target kinerja secara fisik mencapai 100%.
4. URUSAN PERUMAHAN
4.1. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Dinas CKTR menyelenggarakan urusan perumahan sebanyak 2 program dan 8 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.3.435.304.400,00 (90,66%) dari alokasi anggaran sebesar
[Type text]
Rp.3.789.327.900,00. Adapun realisasi pencapaian kinerja sebesar 88,22%.
5. URUSAN PENATAAN RUANG
5.1 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Dinas CKTR menyelenggarakan urusan penataan ruang sebanyak 3 program dan 5 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.053.164.200,00 (95,84%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.142.321.400,00. Adapun pencapaian target kinerja sebesar 92,01%.
5.2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA menyelengarakan urusan penataan ruang sebanyak 2 program
dan 3 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.811.434.550,00 (52,97) dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.534.682.800,00. Adapun pencapaian kinerja secara fisik mencapai 100%.
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA menyelengarakan urusan perencanaan pembangunan sebanyak 12 program dan 35 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.5.973.903.900,00 (92,11) dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.485.788.750,00. Adapun pencapaian kinerja secara fisik mencapai 100%.
7. URUSAN PERHUBUNGAN
7.1. DINAS PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan menyelengarakan urusan perhubungan sebanyak 6 program dan 13 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.881.997.000,00 (96,53) dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.093.245.000,00 Adapun pencapaian kinerja secara fisik mencapai 100%.
[Type text]
8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
8.1. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Dinas CKTR menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dengan melaksanakan 2 program dan 6 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.18.587.984.510,00 (93,3%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.19.923.601.250,00. Adapun pencapaian kinerja secara fisik mencapai 100%.
8.2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
BLHD menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dengan melaksanakan 7 program dan 21 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.2.707.288.850,00 (98,97%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.735.458.900,00. Adapun pencapaian kinerja secara fisik mencapai 100%
9. URUSAN PERTANAHAN
9.1. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
DCKTR menyelenggarakan urusan pertanahan dengan melaksanakan 2 program dan 2 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.90.325.000,00 (8,09%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.115.927.000,00.
9.2. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PERTAMBANGANN
Dinas PSDAP menyelenggarakan urusan pertanahan dengan melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.977.220.100,00 (92,4%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.057.550.000,00. Adapun pencapaian target kinerja dari program ini mencapai 100%.
10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil denga melaksanakan 5
[Type text]
program dan 7 kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran Rp 4.939.876.900,00 (91,83%) dari target Rp 5.379.442.750,00. Adapun pencapaian target kinerja dari program ini mencapai 100%
11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11.1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
BPPKB menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dengan melaksanakan sebanyak 5 program dan 18 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.417.648.100,00 atau sebesar 100% dari alokasi anggaran yang disediakan. Namun pencapaian kinerja urusan ini hanya 99,90%.
12. URUSAN KELUARGA BERENCANA
12.1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
BPPKB menyelenggarakan urusan keluarga berencana dengan melaksanakan sebanyak 6 program dan 16 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4.043.224.100,00 atau sebesar 96,37% dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.195.542.100,00. Adapun pencapaian kinerja urusan ini hanya 98,30%.
13. URUSAN SOSIAL 13.1. DINAS SOSIAL
Dinas Sosial menyelenggarakan urusan sosial dengan melaksanakan 7 program dan 26 kegiatan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.7.920.886.000,00 (98,02%) dari alokasi anggaran sebesarRp. 8.080.658.800,00. Adapun pencapaian target kinerja dari urusan sosial adalah sebesar 100%.
[Type text]
14. URUSAN KETENAGAKERJAAN
14.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dengan melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.8.876.415.350,00(96,96%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.9.154.339.350,00. Adapun pencapaian target kinerja urusan ketenagakerjaan adalah sebesar 100%.
15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 15.1. DINAS KOPERASI DAN UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan urusan Koperasi dan usaha kecil menengah dengan melaksanakan 4 program dan 22 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.3.073.248.630,00 (95,67%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.212.474.480,00 Adapun pencapaian target kinerja urusan ini adalah sebesar 100%.
16. URUSAN PENANAMAN MODAL
16.1. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
BPPT menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan menlaksanakan 5 program dan 10 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.497.928.450,00 (91,84%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.1,631.028.050,00 Adapun pencapaian target kinerja urusan penanaman modal adalah sebesar 100%.
17. URUSAN KEBUDAYAAN
17.1. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Disbudparpora menyelenggarakan urusan kebudayaan dengan menlaksanakan 3 program dan 9 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.812.192.150,00 (98,36%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.875.754.000.00 Adapun pencapaian target kinerja urusan kebudayaan adalah sebesar 100%
[Type text]
18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
18.1. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
Disbudparpora menyelenggarakan urusan kepemudaan dan
olahraga dengan menlaksanakan 6 program dan 16 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 12.730.755.455,00 (94,87%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.418.623.650,00 Adapun pencapaian target kinerja urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebesar 100%
19. URUSANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
19.1. BADAN KESBANGLINMAS
Badan Kesbanglinmas menyelenggarakan urusan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dengan menlaksanakan 6 program dan 16 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.695.261.400,00 (97,97%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.771.681.100,00 Adapun pencapaian target kinerja urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri adalah sebesar 100%
19.2. SATPOL PAMONG PRAJA
Satpol PP menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dengan menlaksanakan 4 program dan 10 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.456.843.388,00 (97,49%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.545.709.100,00 Adapun pencapaian target kinerja urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri adalah sebesar 100%
20. URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
20.1. SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah melaksanakan 46 program dan 99 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 24.869.298.733,00
[Type text]
(91,57%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 27.157.949.800,00 Adapun pencapaian target kinerja sebesar 89,58%.
20.2. SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat DPRD melaksanakan 1 program dan 15 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 15.541.390.575,00 (78,41%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 19.821.776.900,00 Adapun pencapaian target kinerja sebesar 91,00%.
20.3. INSPEKTORAT
Inpektorat melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.799.622.050,00 (91,16%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.361.793.800,00 Adapun pencapaian target kinerja sebesar 88,71%.
20.4. DINAS PENDAPATAN
Dinas Pendapatan melaksanakan 3 program dan 19 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7665.122.150,00 (92,70%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.268.907.760,00 Adapun pencapaian target kinerja sebesar 100,08%.
20.5. BKPPD
BKPPD melaksanakan 5 program dan 22 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 6.821.844.488,00 (87,33%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.811.132.570,00 Adapun pencapaian target kinerja sebesar 101,71%.
20.6. KECAMATAN
Kecamatan melaksanakan 1 program dan 5 kegiatan, dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.444.845.023,00 (99,23%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.471.650.900,00.
21. URUSAN KETAHANAN PANGAN
21.1. BADAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA