• Tidak ada hasil yang ditemukan

TABEL 5.2 OPD PROVINSI BENGKULU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "TABEL 5.2 OPD PROVINSI BENGKULU"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Target Rp. Target Rp. Target Rp

2 3 6 7 8 9 10 11 12

URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

8.537.595.680 10.148.300.000

Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Presentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan

terhadap PDRB A A

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Nilai Evaluasi Sakip Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bengkulu A A

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

JUMLAH JENIS PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG DILAKSANAKAN

Jenis 10 2.110.595.680 10 2.410.800.000 10.269.715.300

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan surat menyurat yang dilaksanakan

Surat 5350 25.000.000 5400 28.000.000 5.450 153.720.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan

listrik yang dibayarkan Bulan 12 377.782.880 12 428.000.000 12 2.374.950.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan

Orang 0 0 0 0 22 1.168.810.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor

Orang 0 0 0 0 6 570.504.000

5 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi dan teknis

perkantoran yang dibayar Orang 39 1.092.000.000 39 1.092.000.000 253 3.612.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jenis 30 85.000.000 30 100.000.000 30 619.132.300 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

disediakan Jenis 2 35.000.000 2 35.000.000 460.000 625.200.000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan Jenis 5 70.000.000 5 77.800.000 5 408.270.000 9 Penatausahaan Kearsipan dan Investarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah layanan penatausahaan kearsipan dan

inventarisir barang milik daerah Orang 2 50.000.000 2 100.000.000 7 208.072.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

dan dalam daerah Bulan

24

Kali 250.000.000

24

Kali 250.000.000 - -11 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penererangan

Bangunan Kantor

Frekuensi Pemeliharaan Instalasi Listrik dan

Penerangan Gedung Kantor Bulan 0 0 0 0 5 529.057.000

12 Penggunaaan DAK untuk Penunjang Kegiatan (DAK)

Terlaksananya Penggunaaan DAK untuk

Penunjang Kegiatan (DAK) Lokasi 0 0 0 0 -

-13 Publikasi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan

Jumlah Jenis Publikasi Bidang Kelautan dan

Perikanan Jenis 0 0 0 0 -

-Pertemuan dalam Rangka Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Nasional

Jumlah Hari Besar Keagamaan dan Hari besar

Keagamaan Jenis 0 0 0 0 -

-14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

disediakan Paket 2 25.812.800 2 200.000.000 -

-15 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi

Tahun 1 100.000.000 1 100.000.000 - -2021

1

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Kondisi Kinerja Pada akhir Periode

Renstra Unit Kerja OPD

Penanggung Jawab 2020

(2)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

JUMLAH JENIS SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG DIBANGUN/DIREHAB

Jenis 4 515.000.000 4 1.170.000.000 2.005.000.000

1 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Unit 25 230.000.000 25 250.000.000 25 1.375.000.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Unit 0 0 0 0 -

-3 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang tersedia Paket 0 0 0 0 3 630.000.000

4 Pebangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Prov) (DAK)

Tersedianya Sarana dan prasaraana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Prov)

Lokasi 0 0 0 0 -

-5 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan Paket 1 100.000.000 2 400.000.000 -

-6 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan Kantor

yang diadakan Paket 1 100.000.000 2 200.000.000 -

-7 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan

Gedung kantor yang direhab Paket 1 85.000.000 2 320.000.000 -

-PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

FORMAL/NON FORMAL

Orang 20 100.000.000 20 100.000.000 233.200.000

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal/non formal Orang 20 Orang 100.000.000 20 Orang 100.000.000 6 233.200.000

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA

JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN YANG DISUSUN

Dok 4 360.000.000 4 370.000.000 472.412.000

1 Penyusunan Program Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan

pelaporan Dok 4 110.000.000 4 120.000.000 200.000.000

2 Koordinasi Dan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan Kelautan Perikanan

jumlah pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan

evaluasi yang dilaksanakan Kali 6 250.000.000 6 250.000.000 - 136.206.000 3 Penyusunan Sinkronisasi dan Koordinasi

Program/Kegiatan Dinas dengan Instansi terkait

Jumlah Dokumen Penyusunan Program/Kegiatan

dalam satu tahun Dok 0 0 0 0 - 136.206.000

Tujuan: Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah

Persentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan

terhadap PDRB Persentase 6,96 7,15 7,15

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Budidaya Perikanan

Ton 236.966 351162 351162

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA

PERIKANAN 1.835.000.000 1.960.000.000

Jumlah Pembudidaya Ikan

Pembudidaya 121.797,00 100.000.000 126.497,00 100.000.000 126.497,00

Persentase Peningkatan Luas Lahan

(3)

Persentase Pembudidaya Ikan yang

Menggunakan Bibit Ikan Unggul Persentase 9,40 410.000.000 10,7 470.000.000 25

Persentase Pembudidaya Ikan yang Terpenuhi

Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar Persentase 15 325.000.000 17 360.000.000 42

1 Pengadaan dan Pendistribusian Bibit Ikan Untuk Masyarakat

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang

Menerima Bantuan Benih Ikan Kelompok 20 250.000.000 20 250.000.000 -

-2 Jumlah badan hukum kelompok pembudidaya

ikan (Pokdakan) yang terbentuk Badan Hukum 20 100.000.000 20 100.000.000 169 655.000.000 3 Pengelolaan dan Operasional UPTD Balai Budidaya

Ikan Laut dan Pantai

Terlaksananya Operasional BBILP

Tahun 1 250.000.000 1 250000000 - -4 Pengadaan Pakan BBIS dan Instalasi Mendukung

BSC

Jumlah kebutuhan pakan untuk BBIS dan

Instalasi Kg 0 0 0 0 -

-5 Pelatihan Pakan Mandiri Jumlah pembudidaya yang ditingkatkan

keahliannya dalam membuat pakan Orang 70 75.000.000 80 110.000.000 - -6 Pengadaan Pakan Untuk Masyarakat Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang

menerima bantuan pakan 0 0 0 0 -

-7 Penas KTNA Pelaksanaan PENAS KTNA

Kegiatan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 437.100.000 8 Pengadaan Suku Cadang Alat Berat Exavator Jumlah Spare Part Alat Berat Exavator yang

tersedia Jenis 1 200.000.000 1 200.000.000 -

-9 Sea Culinery Festival Jumlah Kegiatan Sea Culinery yang dilaksanakan

Kegiatan 1 250.000.000 1 250.000.000 - -10 Pengelolaan Operasional UPTD Laboratorium

Penguji Mutu Hasil Perikanan (LPMHP)

Jumlah Operasional Pelaksanaan Operasional UPTD Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan (LPMHP)

Paket 1 200.000.000 1 230.000.000 - -11 Operasional Penyelenggaraan Pengelolaan Balai

Budidaya dan Manajemen'

Jumlah Operasional

Bulan 0 0 0 0 -

-12 Pelatihan budidaya dan manajemen pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan

Jumlah pelatihan yang diadakan

Lokasi( BU,Kepahiang, Lebong) 140 Orang 160.000.000 150 Orang 220.000.000 -

-13 Pengadaan Pakan Ikan Jumlah Kelompok Menerima Bantuan Pakan Ikan

Kelompok 20 250.000.000 20 250.000.000 -

-Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Perikanan Tangkap

Ton 73,494 75,618 354,29

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN

TANGKAP 1.700.000.000 1.700.000.000 31.911.200.000

Persentase Nelayan yang Mempunyai Alat

Tangkap Persentase 82,09 150.000.000 93,85 150.000.000 93,85

Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu

Penangkapan Ikan Sesuai Standar Persentase 80,37 150.000.000 83,93 150.000.000 83,93 Persentase Nelayan Yang Memiliki Kapal

Persentase 46,20 350.000.000 46,72 - 46,72

Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang

di Tingkatkan Keterampilannya Persentase 2,75 150.000.000 2,68 150.000.000 7,93

1 Pengadaan Mesin Kapal dan Alat Tangkap Jumlah Pengadaan Mesin Kapal dan Alat

(4)

2 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder)

Jumlah Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Jenis 2 150.000.000 2 150.000.000 97 2.094.000.000

3 Pengadaan Kapal < 10 GT Jumlah Pengadaan Kapal < 10 GT

Unit 0 0 0 0 15 25.350.000.000

4 Pelatihan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan

Jumlah peserta Pelatihan penggunaan alat tangkap

dan alat bantu penangkapan Orang 0 150.000.000 0 150.000.000 - -5 Pembinaan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) se Provinsi

Bengkulu

Jumlah PPI yang dibina

0 0 0 0 0 0

6 Sekolah lapang/praktek penggunaan API Jumlah angkatan sekolah lapang/praktek

penggunaan API yang diikuti Angkatan 0 0 0 0 6 2.017.200.000

7 Operasional Penyelenggaraan Pengelolaan PPI Pulau Baai Rapat koordinasi Operasional pelabuhan Se- Provinsi Bengkulu

Jumlah Operasional

Bulan 0 0 0 0 -

-8 Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Bengkulu

Jumlah pelabuhan perikanan yang dikembangkan/

dibangun Kawasan 0 0 0 0 -

-9 Pengelolaan dan Operasional UPTD Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Baai

Jumlah Pelaksanaan Operasional

Penyelenggaraan Pengelolaan PPI Pulau Baai yang dilaksanakan

Paket 1 250.000.000 1 300.000.000 - -10 Bencoolen Lancang Festival Jumlah Pelaksanaan Event Bencoolen Lancang

Festival yang dilaksanakan Event

1

Kegiatan 300.000.000

1

Kegiatan 300.000.000 - -11 Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Jumlah Kapal Tangkap dibawah 10 GT

Unit 2 350.000.000 0 - - -12 Pembentukan Badan Hukum Kelompok Perikanan

Tangkap

Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap yang

dibentuk badan Hukumnya Badan Hukum 20 100.000.000 20 100.000.000 100 250.000.000

Sasaran : Meningkatnya Nilai Produksi Olahan Perikanan

Nilai Produksi Olahan Perikanan

Rp (M) 17,44 18,31 18,31

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN

DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 300.000.000 320.000.000 1.610.000.000

Produksi Olahan Perikanan

Kg 7.680.211 100.000.000 8.064.222 320.000.000 8.064.222

Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha

Produk Olahan Hasil Perikanan Persentase 6,25 - 7,72 - 19,16

1 Bencoolen Lancang Festival Jumlah Pelaksanaan Event Bencoolen Lancang

Festival yang dilaksanakan Event 0 0 0 0

2 Pengadaan Peralatan pengolahan Hasil Ikan Jumlah Jenis Peralatan Pengolahan Ikan yang

diadakan Jenis 1 200.000.000 1 200.000.000 9 580.000.000

3 Pameran dan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pameran dan Promosi Produk Kelautan

dan Perikanan Kali 2 100.000.000 2 120.000.000 6 350.000.000

4 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah lomba Tk. Nasional yang diikuti

Kali 0 - 0 - 10 680.000.000

5 Operasional Penyelenggaraan Pengolaan untuk UPT LPPMHP

Jumlah operasional

(5)

Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Persentase Ketercapaian Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Persentase 94,23 100 100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN

709.500.000

1.000.000.000 260.000.000

Persentase POKMASWAS yang dibina

Persentase 88,46 150.000.000,00 100 300.000.000,00 100

Persentase pelaku usaha perikanan yang taat

aturan Persentase 100 - 100 - 100

1 Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Di Kab/Kota

Jumlah pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas di kab/kota provinsi Bengkulu

Kali 10 150.000.000 10 300.000.000 5 260.000.000

2 Pengawasan Perikanan Budidaya Dan Produk Hasil Perikanan

Jumlah pengawasan perikanan budidaya dan

produk hasil perikanan yang dilakukan Kab/Kota 10 150.000.000 10 200.000.000 0 0

3 Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

jumlah hari pelakssanaan pengawasan

pemanfaatan sumberdaya perikanan Hari 96 409.500.000 98 500.000.000 0 0

4 Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam setahun

Kali 0 0 0 0 0 0

5 Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya keluautan dan perikanan (DAK)

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Paket 0 0 0 0 0 0

Tujuan : Meningkatknya Kelestarian Ekosistem Laut

Persentase Kelestarian Ekosistem Laut

54,67 57,01 57,01

Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Ekosistem Laut

Persentase Kelestarian Ekosistem Laut

54,67 57,01 57,01

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA -

-Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan

Upaya Pelestarian Persentase 100 150.000.000 100 150.000.000 100

Luas Vegetasi Pantai yang di konservasi

Persentase 9,35 107.500.000 14,02 107.500.000 14,02 1 Peringatan Hari Nusantara Terlaksananya peringatan hari nusantara

Kali 0 - 0 - 5 250.000.000 2 Upaya Pelestarian Penyu Bertelur Jumlah Kelompok Pelestarian Penyu

Kelompok 0 0 0 0 7 800.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 907.500.000 1.117.500.000

Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan

Upaya Pelestarian Persentase 100 150.000.000 100 150.000.000 100 Luas Vegetasi Pantai yang di konservasi

(6)

1 Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Kwasan Konservasi dan Perairan atau Kawasan Konnservasi dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)

Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Kwasan Konservasi dan Perairan atau Kawasan

Konnservasi dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) Paket 0 0 0 0

2 Peringatan Hari Nusantara Terlaksananya peringatan hari nusantara

Kali 1

Kegiatan 100.000.000

1

Kegiatan 130.000.000 5 250.000.000 3 Pesisir Mural Festival Jumlah pelaksanaan Event Pesisir Mural Festival

yang dilaksanakan Kegiatan

1

Kegiatan 250.000.000 1 300.000.000 -

-4 Pelestarian penyu Jumlah Jenis Penyu yang dilestarikan

Kegiatan 0 150.000.000 1 150.000.000 - -5 Rehabilitasi Mangrove dipesisir kawasan konservasi

perairan

Jumlah kawasan yang direhabilitasi

Kegiatan 1 107.500.000 1 107.500.000 12 1.000.000.000 6 Pemelihan Putra Putri Maritim Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Putra-Putri

Maritim Kegiatan 1 300.000.000 1 430.000.000 -

-Bengkulu, 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU

Ir. SRI HARTATI, MMA NIP. 19630725 199002 2 001

Referensi

Dokumen terkait

Satuan Pendidikan: MA Kelas/Semester: XI/2 Nama Guru: Haifatul Hasanah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

kehamilan yang direncanakan yang meningkatkan kesempatan para ibu untuk melahirkan bayi secara selamat. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 Pasangan

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP.19601231 198603 1 048 Ir.H.KANDACONG MAPPILE. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Tak hanya sekolah pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dari koordinasi yang dilakukan tersebut Pemerintah Kabupaten Rejang

3HUOLQGXQJDQ NKXVXV EDJL DQDN \DQJ PHQMDGL NRUEDQ SHQXODUDQ +,9$,'6 GLODNXNDQ PHODOXL XSD\D SHUDZDWDQ GDQ UHKDELOLWDVL ROHK 3HPHULQWDK 'DHUDK GDQPDV\DUDNDW. 3HUOLQGXQJDQ NKXVXV

Ke- lompok utama A terbagi menjadi empat kelompok dengan nilai kemiripan 0.53 yaitu kelompok IV, V, VI, dan VII setiap kelompok terpisah berdasar- kan karakter daun, bunga

1 ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TANGSI DUREN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU Fiqi Susanto1, Sri Indarti2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu1,2