Target Rp. Target Rp. Target Rp
2 3 6 7 8 9 10 11 12
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU
8.537.595.680 10.148.300.000
Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Presentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan
terhadap PDRB A A
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
Nilai Evaluasi Sakip Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bengkulu A A
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
JUMLAH JENIS PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG DILAKSANAKAN
Jenis 10 2.110.595.680 10 2.410.800.000 10.269.715.300
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah layanan surat menyurat yang dilaksanakan
Surat 5350 25.000.000 5400 28.000.000 5.450 153.720.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan
listrik yang dibayarkan Bulan 12 377.782.880 12 428.000.000 12 2.374.950.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan
Orang 0 0 0 0 22 1.168.810.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor
Orang 0 0 0 0 6 570.504.000
5 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi dan teknis
perkantoran yang dibayar Orang 39 1.092.000.000 39 1.092.000.000 253 3.612.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jenis 30 85.000.000 30 100.000.000 30 619.132.300 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan Jenis 2 35.000.000 2 35.000.000 460.000 625.200.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan Jenis 5 70.000.000 5 77.800.000 5 408.270.000 9 Penatausahaan Kearsipan dan Investarisir Barang
Milik Daerah
Jumlah layanan penatausahaan kearsipan dan
inventarisir barang milik daerah Orang 2 50.000.000 2 100.000.000 7 208.072.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
dan dalam daerah Bulan
24
Kali 250.000.000
24
Kali 250.000.000 - -11 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penererangan
Bangunan Kantor
Frekuensi Pemeliharaan Instalasi Listrik dan
Penerangan Gedung Kantor Bulan 0 0 0 0 5 529.057.000
12 Penggunaaan DAK untuk Penunjang Kegiatan (DAK)
Terlaksananya Penggunaaan DAK untuk
Penunjang Kegiatan (DAK) Lokasi 0 0 0 0 -
-13 Publikasi Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan
Jumlah Jenis Publikasi Bidang Kelautan dan
Perikanan Jenis 0 0 0 0 -
-Pertemuan dalam Rangka Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Nasional
Jumlah Hari Besar Keagamaan dan Hari besar
Keagamaan Jenis 0 0 0 0 -
-14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
disediakan Paket 2 25.812.800 2 200.000.000 -
-15 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi
Tahun 1 100.000.000 1 100.000.000 - -2021
1
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode
Renstra Unit Kerja OPD
Penanggung Jawab 2020
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
JUMLAH JENIS SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG DIBANGUN/DIREHAB
Jenis 4 515.000.000 4 1.170.000.000 2.005.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Unit 25 230.000.000 25 250.000.000 25 1.375.000.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Unit 0 0 0 0 -
-3 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang tersedia Paket 0 0 0 0 3 630.000.000
4 Pebangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Prov) (DAK)
Tersedianya Sarana dan prasaraana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Prov)
Lokasi 0 0 0 0 -
-5 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan
pemeliharaan Paket 1 100.000.000 2 400.000.000 -
-6 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan Kantor
yang diadakan Paket 1 100.000.000 2 200.000.000 -
-7 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan
Gedung kantor yang direhab Paket 1 85.000.000 2 320.000.000 -
-PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
JUMLAH APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FORMAL/NON FORMAL
Orang 20 100.000.000 20 100.000.000 233.200.000
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal/non formal Orang 20 Orang 100.000.000 20 Orang 100.000.000 6 233.200.000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA
JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN YANG DISUSUN
Dok 4 360.000.000 4 370.000.000 472.412.000
1 Penyusunan Program Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan
pelaporan Dok 4 110.000.000 4 120.000.000 200.000.000
2 Koordinasi Dan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan Kelautan Perikanan
jumlah pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan Kali 6 250.000.000 6 250.000.000 - 136.206.000 3 Penyusunan Sinkronisasi dan Koordinasi
Program/Kegiatan Dinas dengan Instansi terkait
Jumlah Dokumen Penyusunan Program/Kegiatan
dalam satu tahun Dok 0 0 0 0 - 136.206.000
Tujuan: Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah
Persentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan
terhadap PDRB Persentase 6,96 7,15 7,15
Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Budidaya Perikanan
Ton 236.966 351162 351162
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN 1.835.000.000 1.960.000.000
Jumlah Pembudidaya Ikan
Pembudidaya 121.797,00 100.000.000 126.497,00 100.000.000 126.497,00
Persentase Peningkatan Luas Lahan
Persentase Pembudidaya Ikan yang
Menggunakan Bibit Ikan Unggul Persentase 9,40 410.000.000 10,7 470.000.000 25
Persentase Pembudidaya Ikan yang Terpenuhi
Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar Persentase 15 325.000.000 17 360.000.000 42
1 Pengadaan dan Pendistribusian Bibit Ikan Untuk Masyarakat
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang
Menerima Bantuan Benih Ikan Kelompok 20 250.000.000 20 250.000.000 -
-2 Jumlah badan hukum kelompok pembudidaya
ikan (Pokdakan) yang terbentuk Badan Hukum 20 100.000.000 20 100.000.000 169 655.000.000 3 Pengelolaan dan Operasional UPTD Balai Budidaya
Ikan Laut dan Pantai
Terlaksananya Operasional BBILP
Tahun 1 250.000.000 1 250000000 - -4 Pengadaan Pakan BBIS dan Instalasi Mendukung
BSC
Jumlah kebutuhan pakan untuk BBIS dan
Instalasi Kg 0 0 0 0 -
-5 Pelatihan Pakan Mandiri Jumlah pembudidaya yang ditingkatkan
keahliannya dalam membuat pakan Orang 70 75.000.000 80 110.000.000 - -6 Pengadaan Pakan Untuk Masyarakat Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang
menerima bantuan pakan 0 0 0 0 -
-7 Penas KTNA Pelaksanaan PENAS KTNA
Kegiatan 1 100.000.000 1 100.000.000 1 437.100.000 8 Pengadaan Suku Cadang Alat Berat Exavator Jumlah Spare Part Alat Berat Exavator yang
tersedia Jenis 1 200.000.000 1 200.000.000 -
-9 Sea Culinery Festival Jumlah Kegiatan Sea Culinery yang dilaksanakan
Kegiatan 1 250.000.000 1 250.000.000 - -10 Pengelolaan Operasional UPTD Laboratorium
Penguji Mutu Hasil Perikanan (LPMHP)
Jumlah Operasional Pelaksanaan Operasional UPTD Laboratorium Penguji Mutu Hasil Perikanan (LPMHP)
Paket 1 200.000.000 1 230.000.000 - -11 Operasional Penyelenggaraan Pengelolaan Balai
Budidaya dan Manajemen'
Jumlah Operasional
Bulan 0 0 0 0 -
-12 Pelatihan budidaya dan manajemen pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
Jumlah pelatihan yang diadakan
Lokasi( BU,Kepahiang, Lebong) 140 Orang 160.000.000 150 Orang 220.000.000 -
-13 Pengadaan Pakan Ikan Jumlah Kelompok Menerima Bantuan Pakan Ikan
Kelompok 20 250.000.000 20 250.000.000 -
-Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Perikanan Tangkap
Ton 73,494 75,618 354,29
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN
TANGKAP 1.700.000.000 1.700.000.000 31.911.200.000
Persentase Nelayan yang Mempunyai Alat
Tangkap Persentase 82,09 150.000.000 93,85 150.000.000 93,85
Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu
Penangkapan Ikan Sesuai Standar Persentase 80,37 150.000.000 83,93 150.000.000 83,93 Persentase Nelayan Yang Memiliki Kapal
Persentase 46,20 350.000.000 46,72 - 46,72
Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang
di Tingkatkan Keterampilannya Persentase 2,75 150.000.000 2,68 150.000.000 7,93
1 Pengadaan Mesin Kapal dan Alat Tangkap Jumlah Pengadaan Mesin Kapal dan Alat
2 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (GPS, Fish Finder)
Jumlah Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
Jenis 2 150.000.000 2 150.000.000 97 2.094.000.000
3 Pengadaan Kapal < 10 GT Jumlah Pengadaan Kapal < 10 GT
Unit 0 0 0 0 15 25.350.000.000
4 Pelatihan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan
Jumlah peserta Pelatihan penggunaan alat tangkap
dan alat bantu penangkapan Orang 0 150.000.000 0 150.000.000 - -5 Pembinaan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) se Provinsi
Bengkulu
Jumlah PPI yang dibina
0 0 0 0 0 0
6 Sekolah lapang/praktek penggunaan API Jumlah angkatan sekolah lapang/praktek
penggunaan API yang diikuti Angkatan 0 0 0 0 6 2.017.200.000
7 Operasional Penyelenggaraan Pengelolaan PPI Pulau Baai Rapat koordinasi Operasional pelabuhan Se- Provinsi Bengkulu
Jumlah Operasional
Bulan 0 0 0 0 -
-8 Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Bengkulu
Jumlah pelabuhan perikanan yang dikembangkan/
dibangun Kawasan 0 0 0 0 -
-9 Pengelolaan dan Operasional UPTD Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Baai
Jumlah Pelaksanaan Operasional
Penyelenggaraan Pengelolaan PPI Pulau Baai yang dilaksanakan
Paket 1 250.000.000 1 300.000.000 - -10 Bencoolen Lancang Festival Jumlah Pelaksanaan Event Bencoolen Lancang
Festival yang dilaksanakan Event
1
Kegiatan 300.000.000
1
Kegiatan 300.000.000 - -11 Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Jumlah Kapal Tangkap dibawah 10 GT
Unit 2 350.000.000 0 - - -12 Pembentukan Badan Hukum Kelompok Perikanan
Tangkap
Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap yang
dibentuk badan Hukumnya Badan Hukum 20 100.000.000 20 100.000.000 100 250.000.000
Sasaran : Meningkatnya Nilai Produksi Olahan Perikanan
Nilai Produksi Olahan Perikanan
Rp (M) 17,44 18,31 18,31
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN
DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 300.000.000 320.000.000 1.610.000.000
Produksi Olahan Perikanan
Kg 7.680.211 100.000.000 8.064.222 320.000.000 8.064.222
Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha
Produk Olahan Hasil Perikanan Persentase 6,25 - 7,72 - 19,16
1 Bencoolen Lancang Festival Jumlah Pelaksanaan Event Bencoolen Lancang
Festival yang dilaksanakan Event 0 0 0 0
2 Pengadaan Peralatan pengolahan Hasil Ikan Jumlah Jenis Peralatan Pengolahan Ikan yang
diadakan Jenis 1 200.000.000 1 200.000.000 9 580.000.000
3 Pameran dan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan
Jumlah Pameran dan Promosi Produk Kelautan
dan Perikanan Kali 2 100.000.000 2 120.000.000 6 350.000.000
4 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah lomba Tk. Nasional yang diikuti
Kali 0 - 0 - 10 680.000.000
5 Operasional Penyelenggaraan Pengolaan untuk UPT LPPMHP
Jumlah operasional
Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Persentase Ketercapaian Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Persentase 94,23 100 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN
709.500.000
1.000.000.000 260.000.000
Persentase POKMASWAS yang dibina
Persentase 88,46 150.000.000,00 100 300.000.000,00 100
Persentase pelaku usaha perikanan yang taat
aturan Persentase 100 - 100 - 100
1 Pembinaan Terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Di Kab/Kota
Jumlah pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas di kab/kota provinsi Bengkulu
Kali 10 150.000.000 10 300.000.000 5 260.000.000
2 Pengawasan Perikanan Budidaya Dan Produk Hasil Perikanan
Jumlah pengawasan perikanan budidaya dan
produk hasil perikanan yang dilakukan Kab/Kota 10 150.000.000 10 200.000.000 0 0
3 Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
jumlah hari pelakssanaan pengawasan
pemanfaatan sumberdaya perikanan Hari 96 409.500.000 98 500.000.000 0 0
4 Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam setahun
Kali 0 0 0 0 0 0
5 Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya keluautan dan perikanan (DAK)
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Paket 0 0 0 0 0 0
Tujuan : Meningkatknya Kelestarian Ekosistem Laut
Persentase Kelestarian Ekosistem Laut
54,67 57,01 57,01
Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Ekosistem Laut
Persentase Kelestarian Ekosistem Laut
54,67 57,01 57,01
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA -
-Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan
Upaya Pelestarian Persentase 100 150.000.000 100 150.000.000 100
Luas Vegetasi Pantai yang di konservasi
Persentase 9,35 107.500.000 14,02 107.500.000 14,02 1 Peringatan Hari Nusantara Terlaksananya peringatan hari nusantara
Kali 0 - 0 - 5 250.000.000 2 Upaya Pelestarian Penyu Bertelur Jumlah Kelompok Pelestarian Penyu
Kelompok 0 0 0 0 7 800.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 907.500.000 1.117.500.000
Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan
Upaya Pelestarian Persentase 100 150.000.000 100 150.000.000 100 Luas Vegetasi Pantai yang di konservasi
1 Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Kwasan Konservasi dan Perairan atau Kawasan Konnservasi dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)
Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Kwasan Konservasi dan Perairan atau Kawasan
Konnservasi dan Pulau-Pulau Kecil (DAK) Paket 0 0 0 0
2 Peringatan Hari Nusantara Terlaksananya peringatan hari nusantara
Kali 1
Kegiatan 100.000.000
1
Kegiatan 130.000.000 5 250.000.000 3 Pesisir Mural Festival Jumlah pelaksanaan Event Pesisir Mural Festival
yang dilaksanakan Kegiatan
1
Kegiatan 250.000.000 1 300.000.000 -
-4 Pelestarian penyu Jumlah Jenis Penyu yang dilestarikan
Kegiatan 0 150.000.000 1 150.000.000 - -5 Rehabilitasi Mangrove dipesisir kawasan konservasi
perairan
Jumlah kawasan yang direhabilitasi
Kegiatan 1 107.500.000 1 107.500.000 12 1.000.000.000 6 Pemelihan Putra Putri Maritim Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Putra-Putri
Maritim Kegiatan 1 300.000.000 1 430.000.000 -
-Bengkulu, 2020
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU
Ir. SRI HARTATI, MMA NIP. 19630725 199002 2 001