( RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH )
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.
Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Demikian Renstra-SKPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Palembang, Januari 2018 CAMAT ILIR BARAT I PALEMBANG
ASNAWI, S.Sos
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii TABEL ... iii BAB I : PENDAHULUAN ... 1 1.1. LATAR BELAKANG ... 1 1.2. LANDASAN HUKUM ... 21.3. MAKSUD DAN TUJUAN ... 3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ... 3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ... 5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ... 5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ... 18
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ... 27
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ... 22
2.5 PENELAAHAN USUL PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 33
BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ... 43
3.1 TUJUAN RENJA SKPD ... 43
3.2 SASARAN RENJA SKPD ... 44
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ... 45
T A B E L
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KEC. IB-I DAN PENCAPAIAN RENSTRA KEC. IB-I S.D TAHUN 2017 KOTA PALEMBANG ... 6 TABEL 2.2 LAPORAN REALISASI KEUANGAN KEC. IB-I KOTA PALEMBANG
TAHUN 2017 ... 15 TABEL 2.3 JUMLAH PNS PADA KANTOR CAMAT ILIR BARAT I KOTA
PALEMBANG MENURUT TK. PENDIDIKAN PER 31 DESEMBER 2017 .. 19 TABEL 2.4 JUMLAH PEGAWAI NON PNS PADA KANTOR CAMAT ILIR BARAT I
KOTA PALEMBANG MENURUT TK. PENDIDIKAN FORMAL DAN JENIS KELAMIN PER 31 DESEMBER 2017 ... 19 TABEL 2.5 JUMLAH PNS PADA KANTOR CAMAT ILIR BARAT I KOTA
PALEMBANG MENURUT PANGKAT/GOLONGAN DAN ESELON PER 31 DESEMBER 2017 ... 20 TABEL 2.6 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA KEC. IB-I KOTA PALEMBANG .. 21 TABEL 2.7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KEC. ILIR BARAT I KOTA
PALEMBANG ... 22 TABEL 2.8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KEC.
ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG ... 28 TABEL 2.9 DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN KECAMATAN ( HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN ) ... 33 TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERKIRAAN MAJU
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengharuskan setiap daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daearah (RKPD) Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut maka Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tahun 2013 –
2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2013 – 2018 yaitu :
“Mewujudkan Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Daerah yang Mendukung Tata Pemerintahan Kecamatan Ilir Barat I yang Baik dan
Palembang Emas 2018”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran SKPD Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, misi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan.
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan instansi terkait dan Kecamatan dengan pemegang kepentingan lainnya.
3. Melibatkan masyarakat dalam bidang keagamaan. 4. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dilaksanakan secara terpadu.
1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
4. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025 ( Lembar Daerah Kota Palembang tahun 2009 No. 05 )
6. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2013-2018
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.
Sedangkan tujuan :
1. Acuan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN ,PROGRAM dan KEGIATAN 3.1. Tujuan Renja SKPD
3.2. Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tahun 2017 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja tahun 2018. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra SKPD) sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan renja SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian rentra SKPD adalah untuk mengidentifikasikan sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapai.
Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja SKPD dan Renstra sampai dengan tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.1.
TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. IB-I dan Pencapaian Renstra Kec. IB-I s.d. Tahun 2017 Kota Palembang
Kode Rekening Program / Kegiatan (outcome) / Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program
Target capaian kinerja RPJMD (Renstra SKPD pada th.2014) Tahun 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (Tahun 2013 + Tahun 2014 + Tahun 2015 + Tahun 2016) Target Kinerja RKPD Tahun 2017 )
Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 Capaian Target RPJMD Tahun 2017
SKPD Penanggung Jawab Realisasi Kinerja RKPD Realisasi Tingkat Capaian Kinerja ( % ) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6 9=5+7 10=9/4 11 Belanja Langsung 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Output Jumlah materai 2000 materai 1500 materai 580 materai 580 materai 100% 2.080 104,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
penyediaan materai
01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, air & listrik Output Jumlah rekening teleponi, air dan listrik
32
Rekening 9 Rekening 23 Rekening 23 Rekening 100% 32 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya jasa
komunikasi, air dan listrik
01.03 Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output Jumlah orang dalam Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100%
4 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Output Jumlah STNK kendaraan dinas / operasional yang berizin. 101 STNK 75 STNK 26 STNK 26 STNK 100% 101 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Output Jumlah orang dalam administrasi keuangan
29 orang 23 orang 6 orang 6 orang 100%
29 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Output Jumlah jenis alat kebersihan dalam melaksanakan kebersihan kantor
40 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 100%
- - Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya jasa
kebersihan kantor
01.09 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Output Jumlah unit dalam perbaikan peralatan kerja
21 unit 15 unit 6 unit 6 unit 100%
21 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan kerja
01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Output Jumlah jenis Alat Tulis kantor 160 jenis 120 jenis 40 jenis 40 jenis 100% 160 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya Alat
Tulis kantor
01.11 Penyediaan Brg
Cetakan& Penggandaan Output Jumlah Jenis blanko cetakan 40 jenis 30 jenis 10 jenis 10 jenis 100% 40 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya kebutuhan blanko cetakan dan penggandaan 01.12 Penyediaan Komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Output Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan
100 jenis 75 jenis 25 jenis 25 jenis 100%
100 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya kebutuhan komponen Instalasi Listrik / Penerangan
01.13 Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor Output Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor
246 unit 213 unit 33 unit 33 unit 100%
Outcome Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
01.15 Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undang
Output Jumlah jenis Bahan
bacaan 6 jenis 3 3 jenis 3 jenis 100% 6 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
kebutuhan bahan bacaan
01.16 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Output Jumlah unit bahan logistik kantor 4 unit 2 2 unit 2 unit 100% 4 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
kebutuhan bahan logistik kantor
01.17 Penyediaan Makanan
dan Minuman Output Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia
80 jenis 60 jenis 20 jenis 20 jenis 100%
80 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
penyediaan makanan dan minuman
01.20 Penyediaan Jasa Tenaga
Pegawai Tidak tetap Output Jumlah orang dalam penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
83 orang 27 orang 56 orang 56 orang 100%
83 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya jasa
tenaga pegawai tidak tetap
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur
02.04 Pengadaan Mobil
Jabatan Output Tersedianya unit Mobil Jabatan 1 1 unit 1 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya Pengadaan Mobil Jabatan 02.05 Pengadaan kendaraan dinas
Output Tersedianya unit kendaraan dinas
11 unit 11 unit 0 unit 0%
11 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas
02.10 Pengadaan Mebeleur Output Jumlah unit Mebeleur 28 unit 28 unit 0 unit 0%
28 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Output Jumlah gedung dalam pemeliharaan rutin/berkala
1 gedung 1 gedung 100%
1 100,00 Kec. IB-I
Outcome Gedung kantor
berfungsi dengan baik 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Output Jumlah unit Kendaraan dinas yang dipelihara
105 unit 78 unit 27 unit 27 unit 100%
105 100,00 Kec. IB-I
Outcome Kendaraan dinas
berfungsi dengan baik 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Output Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara
10 unit 10 unit 0 unit 0%
10 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
gedung kantor yang dipelihara
02.42 Rehabilitas
sedang/berat gedung kantor
Output Jumlah Gedung yang
direhabilitasi 13 gedung 12 gedung 1 gedung 1 unit 100% 13 100,00 Kec. IB-I
Outcome Gedung kantor
berfungsi dengan baik
03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur
03.02 Belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH) Output Jumlah stel Pakaian Dinas 390 stel 310 stel 80 stel 80 stel 100% 390 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
kebutuhan Pakaian Dinas
03.04 Pengadaan Pakaian
Korpri Output Jumlah stel Pakaian Korpri 65 stel 65 stel 65 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
kebutuhan Pakaian Dinas
03.05 Pengadaan pakaian
khusus dan hari-hari tertentu
Output Tersedinya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
445 stel 310 stel 135 stel 135 stel 100%
445 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat pemenuhan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01 Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Output Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
6 laporan 4 laporan 1 laporan 2 laporan 100%
6 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
06.02 Peny. Laporan Keuangan
Semesteran Output Jumlah laporan keuangan semesteran 6 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan 0% 6 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya laporan
keuangan semesteran
06.04 Peny. Pelaporan Akhir
Tahun Output Jumlah laporan akhir tahun 4 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 0% 4 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya laporan
akhir tahun
38 Program Peningkatan
Kegiatan Keagamaan Cakupan pelaksanaan pembinaan keagamaan di kecamatan
Fasilitasi kegiatan MTQ tk. Kota Output Outcome Pelaksanaan STQ tk Kecamatan Output Outcome 38.01 Pembinaan Agama di Tingkat Kecamatan ( MTQ Tingkat Kecamatan )
Output Jumlah peserta dalam
Kegiatan keagamaan 180 orang 130 orang 0 50 0% 180 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan MTQ Program Koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan suverpisi pembangunan daerah
Cakupan pemenuhan koordinasi fasilitasi, konsultasi dan suverpisi pembangunan daerah
38.02 Pembinaan Kelurahan
se Kecamatan Output Jumlah Kegiatan Pembinaan kelurahan se kecamatan 75 kegiatan 75 kegiatan 0 0 0% 75 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Pembinaan kelurahan se kecamatan 38.03 Pemeliharaan
Lingkungan Kecamatan Output Jumlah Kegiatan Pemeliharaan lingkungan kecamatan
10 kegiatan 10 kegiatan 0%
Outcome Terpenuhinya Pemeliharaan lingkungan kec. 38.04 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Output Jumlah Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan masyarakat & kelurahan
6
kelurahan 6 kelurahan 0% 6 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan 22.83 Musrenbang Tingkat
Kecamatan Output Jumlah orang dalam kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
200 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100% 200 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
22.84 Musrenbang Tingkat
Kelurahan Output Jumlah orang dalam kegiatan Musrenbang Tk.Kelurahan
342 orang 342 orang 300 orang 300 orang 100%
342 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Musrenbang Tk. Kelurahan 22.85 Penilaian Keberhasilan
Lurah Output Jumlah orang dalam kegiatan Penilaian Keberhasilan Lurah
157 orang 92 orang 65 orang 65 orang 100%
157 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Penilaian Keberhasilan Lurah 22.86 Penilaian Keberhasilan
Camat Output Jumlah orang dalam kegiatan Penilaian Keberhasilan Camat
323 orang 173 orang 150 orang 150 orang 100%
323 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
Kegiatan Penilaian Keberhasilan Camat
22.87 Penilaian Kelurahan Output Jumlah orang dalam kegiatan Penilaian Kelurahan
157 orang 92 orang 65 orang 65 orang 100%
157 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
Kegiatan Penilaian Kelurahan
22.88 Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Output Jumlah orang dalam kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
300 orang 150 orang 150 orang 150 orang 100%
300 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
22.90 Pembinaan RT/RW Output Jumlah orang dalam
kegiatan Pembinaan RT/RW
400 orang 400 orang 400 orang 100%
400 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Pembinaan RT/RW 22.91 Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan
Output Jumlah orang dalam kegiatan
Pemeliharaan Lingkungan
Kecamatan/Kelurahan
732 orang 82 orang 650 orang 650 orang 100%
732 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan 22.93 Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur
Output Jumlah orang dalam kegiatan Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur
1100 orang 570 orang 530 orang 530 orang 100%
1.100 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur 23 Program Peningkatan
Kegiatan Keagamaan Cakupan pelaksanaan pembinaan keagamaan di kecamatan
23.01 Pelaksanaan MTQ
Tingkat Kota Palembang Output Jumlah orang dalam kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang
50 orang 50 orang 75 orang 75 orang 100%
Outcome Terpenuhinya Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang 18 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
18.01 Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perijinan dan Non Perijinan
Output Jumlah orang dalam kegiatan Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perijinan dan Non Perijinan
153 orang 153 orang 0 orang 0%
- 100,00 Kec. IB-I
Outcome Terpenuhinya
Kegiatan Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perijinan dan Non Perijinan
18.02 Penelitian, Penegndalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan
Output Jumlah orang dalam kegiatan Penelitian, Penegndalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan 22 orang 22 orang 100% 22 100,00 Kec. IB-I Outcome Terpenuhinya Kegiatan Penelitian, Penegndalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan
Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. - Evaluasi terhadap pencapaian target
Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2017 direncanakan program/kegiatan sebanyak 7 program 32 kegiatan, dengan realisasi pelaksanaan sebanyak 7 program 32 kegiatan. Secara rincian realisasi pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah mencapai 97,47 %.
- Evaluasi terhadap kinerja keuangan
Dalam tahun anggaran 2017 aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebesar Rp. 11.540.034.000,-yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 4.904.800.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.635.234.000,- dan direalisasi untuk belanja langsung sebesar Rp. 4.780.944.222,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.632.582.860,-
TABEL 2.2
LAPORAN REALISASI KEUANGAN KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG
TAHUN 2017
No Program / Kegiatan Anggaran Anggaran Realisasi % Serapan Dana
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
BELANJA 11.540.034.000 10.413.527.082 90,23
Belanja Tidak Langsung 6.635.234.000 5.632.582.860 84,88
Belanja Langsung 4.904.800.000 4.780.944.222 97,47
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.853.330.000 1.764.788.754 95,22
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 3.480.000 3.480.000 100 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air & Listrik 179.787.500 102.733.494 57,14 3. Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 8.535.000 8.535.000 100 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 28.400.000 24.316.550 85,62 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.380.000 36.380.000 100 6. Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000 25.000.000 100 7. Penyediaan Alat Tulis
Kantor 65.280.000 65.280.000 100 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 100 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 100 10. Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor 164.842.500 164.057.500 99,52 11. Penyediaan Bahan Bacaan
No Program / Kegiatan Anggaran Anggaran Realisasi % Serapan Dana
12. Penyediaan Makanan dan
Minuman 145.625.000 145.625.000 100 13. Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
60.000.000 53.381.210 88,97 14. Penyediaan Jasa Tenaga
Tidak Tetap 1.070.000.000 1.070.000.000 100
B Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 375.600.000 351.183.333 93,50
15. Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor 53.000.000 53.000.000 100 16. Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional 322.600.000 298.183.000 92,43
C Program Peningkatan
disiplin aparatur 94.000.000 94.000.000 100
17. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 40.000.000 40.000.000 100 18. Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu 54.000.000 54.000.000 100
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 37.020.000 36.720.000 99,19
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24.520.000 24.370.000 99,39 20. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran 6.150.000 6.150.000 100 21. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 6.350.000 6.200.000 97,64
E Program Koordinasi,
Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi
Pembangunan Daerah
No Program / Kegiatan Anggaran Anggaran Realisasi % Serapan Dana 22. Musrenbang Tingkat Kecamatan 9.375.000 9.375.000 100 23. Musrenbang Tingkat Kelurahan 19.680.000 19.680.000 100 24. Penilaian Keberhasilan Lurah 10.025.000 0 0 25. Penilaian Keberhasilan Camat 15.325.000 15.324.900 100 26. Penilaian Kelurahan 22.295.000 22.295.000 100 27. Pemb.Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK) 90.510.000 90.510.000 100 28. Pembinaaan RT/RW 1.543.690.000 1.543.690.000 100 29. Pemeliharaan Lingkungan Kec/Kel 649.820.000 649.749.535 99,99 30. Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur 93.070.000 93.070.000 100 F Prog.Peningkatan Kegiatan Keagamaan 69.440.000 68.940.000 99,28 31. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang 69.440.000 68.940.000 99,28 G Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan non Perijinan
21.620.000 21.617.700 99,99
32. Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian
Perijinan 21.620.000 21.617.700 99,99 Dari data tersebut realisasi keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang adalah sebesar Rp. 10.413.527.082 dari rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 11.540.034.000 atau sebesar 90,23 %.
2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sampai dengan tahun 2017.
Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sampai dengan tahun 2017 seluruh
program/kegiatan yang rencana akan dicapai pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 telah dapat dilaksanakan 32 kegiatan dari 32 kegiatan yang terdapat di Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau sebesar 97,47 %.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta struktur organisasi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota Palembang dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Walikota.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, susunan organisasi Kecamatan Ilir Barat I Palembang terdiri dari :
a. Camat Eselon III.a
b. Sekretaris Camat Eselon III.b, membawahi
- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Eselon IV.b - Sub bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV.b c. Kasi Pemerintahan Eselon IV.a
d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Eselon IV.a e. Kasi Kesejahteraan Sosial Eselon IV.a
f. Kasi Pelayanan Umum Eselon IV.a
g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Eselon IV.a
Adapun formasi struktur organisasi Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebagai berikut :
Lurah Eselon IV.a, membawahi - Sekretaris Lurah Eselon IV.b
- Kasi Pemerintahan Kelurahan Eselon IV.b - Kasi Trantib Kelurahan Eselon IV.b
- Kasi PMK Kelurahan Eselon IV.b - Kasi Kesos Kelurahan Eselon IV.b
a. Sumber Daya Kecamatan Ilir Barat I Palembang
Susunan kepegawaian Kecamatan Ilir Barat I Palembang dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :
TABEL 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Ilir Barat I Kota Palembang,
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2017
No Sub SKPD Jml Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 Camat Sekcam Kasi Kecamatan Lurah Sekretaris Lurah Kepala Subbagian Kasi Kelurahan Staf 1 1 5 5 6 2 16 27 1 1 1 1 3 7 1 1 1 4 1 1 5 2 4 10 13 3 2 1 Jumlah 63 1 1 1 12 7 36 TABEL 2.4
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Kantor Camat Ilir Barat I Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Formal Dan
Jenis Kelamin Per Desember 2017
No Sub SKPD Jml Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D1 D3 S1 S2 1 2 3 4 5 6 7 Operator SIAK Sopir Mobil Jenazah Sopir Mobil Sampah Operator Komputer Agendaris Kebersihan Penjaga Malam 3 2 1 18 19 6 1 5 4 1 1 2 2 1 11 12 2 5 1 1 1 1 7 4 Jumlah 55 5 5 1 35 1 1 12
TABEL 2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Ilir Barat I Kota Palembang, Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon
Tahun 2017
No Sub SKPD Jml Pangkat/gol. Eselon I II III IV Non Eselon IV III II 1 2 3 4 5 6 7 8 Camat Sekcam Kasi Kecamatan Lurah Sekretaris Lurah Kepala Subbagian Kasi Kelurahan Staf 1 1 5 5 6 2 16 27 2 9 5 2 6 2 15 15 1 1 3 1 1 27 5 5 6 2 16 1 1 Jumlah 63 2 2 9 45 7 27 34 2
b. Sarana Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
No Jenis Barang Jumlah
1 TANAH 7
2 PERALATAN DAN MESIN
a. Alat-alat Besar 0 b. Alat-alat Angkutan 24 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 7 d. Peralatan Kantor 54 e. Perlengkapan Kantor 65 f. Komputer 52 g. Mebeleur 150 h. Peralatan Dapur 5 i. Penghias Rumah Tangga 8 j. Alat-alat Studio 10
No Jenis Barang Jumlah k. Alat-alat Komunikasi 10 l. Alat-alat Persenjataan/ Keamanan
(Alarm/Sirene) 1
3 GEDUNG DAN BANGUNAN
a. Bangunan Gedung 8 b. Bangunan Monumen 0
4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
a. Jalan dan Jembatan 0 b. Bangunan Air/Irigasi 2 c. Instalasi 2 d. Jaringan 0
5 ASET TETAP LAINNYA
a. Buku Perpustakaan 0 b. Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan 0 c. Hewan Ternak dan Tumbuhan 0
Kinerja pelayanan SKPD pada Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sampai dengan tahun 2017 yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai Renstra Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada table 2.7 :
TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN ILIR BARAT I
KOTA PALEMBANG
NO Program Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target IKKTARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN
2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 500 materai 500 materai 580 materai 580 materai 500 materai 500 materai 580 materai 580 materai 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, air & listrik
8 Rek 8 Rek 23 Rek 23 Rek 8 Rek 8 Rek 23 Rek 23 Rek 3 Penyediaan Jasa
Peralatan & Perl. Kantor
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 4 Peny. Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / operasional 27 STNK 26 STNK 26 STNK 26 STNK 27 STNK 26 STNK 26 STNK 26 STNK 5 Peny. Jasa Administrasi Keuangan
6 orang 7 orang 6 orang 6 orang 7 orang 7 orang 6 orang 6 orang 6 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
10 jenis 2 orang 10 jenis 2 orang 7 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
40 jenis 68 orang 80 orang 80 orang 40 jenis 68 orang 80 orang 80 orang 9 Penyediaan Brg
Cetakan & Penggandaan
10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 Penyediaan
Komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis
11 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
71 unit 46 unit 33 unit 33 unit 46 unit 46 unit 33 unit 33 unit
12 Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undang
3 jenis 3 jenis 4 jenis 4 jenis 3 jenis 3 jenis 4 jenis 4 jenis
13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 14 Penyediaan Makanan
dan Minuman
20 jenis 20 jenis 250 orang 250 orang 20 jenis 20 jenis 250 orang 250 orang 15 Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3 x rapat 3 x rapat 3 x rapat 3 x rapat
16 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak tetap
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 Pengadaan kendaraan dinas 11 unit 11 unit 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 19 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
27 unit 26 unit 26 unit 26 unit 27 unit 26 unit 26 unit 26 unit
20 Rehabilitas
sedang/berat gedung kantor
6
gedung 1 gedung 6 gedung 1 gedung
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Disiplin
Aparatur
21 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
110 stel 70 stel 80 stel 80 stel 110 stel 70 stel 80 stel 80 stel
22 Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu
110 stel 115 stel 135 stel 135 stel 110 stel 115 stel 135 stel 135 stel
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan Keuangan dan Kinerja Yang Disampaikan Tepat Waktu
23 Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2
laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 2 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan
24 Peny. Laporan Keuangan Semesteran
1
laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 25 Peny. Pelaporan Akhir
Tahun
1
laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
V Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan Tingkat pemenuhan peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dan non perizinan 26 Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian
Perijinan 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
27 Sosialisasi Prosedur Pembuatan perijinan dan Non Perijinan
2
laporan 4 laporan 2 laporan 4 laporan
VI Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 28 Musrenbang Tingkat Kecamatan
120 orang 100 orang 100 orang 120 orang 100 orang 100 orang 29 Musrenbang Tingkat
Kelurahan
30 Penilaian
Keberhasilan Lurah
92 orang 65 orang 65 orang 92 orang 65 orang 65 orang 31 Penilaian
Keberhasilan Camat
173 orang 150 orang 150 orang 173 orang 150 orang 150 orang 32 Penilaian Kelurahan
92 orang 65 orang 65 orang 92 orang 65 orang 65 orang 33 Pembinaan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang
34 Pembinaan RT / RW
400 orang 400 orang 400 orang 400 orang
35 Pemeliharaan Lingkungan
Kecamatan/Kelurahan
650 orang 650 orang 650 orang 650 orang 650 orang 650 orang
36 Fasilitas Prog. Pembangunan Infrastr./Non Infrastruktur
530 orang 530 orang 530 orang 530 orang 530 orang 530 orang
VII Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan Tingkat Pemenuhan Kegiatan Keagamaan 37 Pelaksanaan MTQ Tk.
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.
Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Ilir Barat I antara lain :
1. Perubahan peraturan perundang-udangan dari Pemerintah Pusat akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah;
2. Kota Palembang sebagai Kota Metropolitan dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kota yang semakin kompleks memerlukan penanganan yang serius dalam perencanaan.
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap ketidakpastian jaminan realisasi rencana;
4. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada
TABEL 2.8
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KECAMATAN ILIR BARAT I
KOTA PALEMBANG
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF (Rp.) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA Belanja Langsung 4.802.424.550 Belanja Langsung 4.802.424.550 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Palembang 1.813.999.550 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Palembang 1.813.999.550
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kebutuhan Materai untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat 580 materai 3.480.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Kebutuhan Materai untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat 580 materai 3.480.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, air & listrik
Jumlah rekening dalam jasa komunikasi, air listrik dan telepon
23 rekening 177.756.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, air & listrik
Jumlah rekening dalam jasa komunikasi, air listrik dan telepon
23 rekening 177.756.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah orang dalam Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 orang 7.868.550 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah orang dalam Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 orang 7.868.550 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Jumlah unit kendaraan yang berizin 26 unit 28.400.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Jumlah unit kendaraan yang berizin 26 unit 28.400.000 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang dalam pelaksanaan administrasi keuangan 6 orang 36.380.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang dalam pelaksanaan administrasi keuangan 6 orang 36.380.000
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 jenis 25.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 jenis 25.000.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor 80 orang 70.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor 80 orang 70.000.000 8 Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 10 jenis 60.000.000 Penyediaan Brg Cetakan& Penggandaan Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 10 jenis 60.000.000 9 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Unit Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 10 jenis 10.000.000 Penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Unit Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 10 jenis 10.000.000 10 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33 unit 103.895.000 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33 unit 103.895.000
11 Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undang Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 jenis 10.000.000
Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undang Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 jenis 10.000.000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat,Tamu dan Kegiatan dalam Penyediaan Makanan dan Minuman 250 orang 112.220.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat,Tamu dan Kegiatan dalam Penyediaan Makanan dan Minuman 250 orang 112.220.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 x rapat 30.000.000 Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3 x rapat 30.000.000
14 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak tetap
- Jumlah pegawai dalam penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 56 org 1.139.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak tetap Jumlah pegawai dalam penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 56 org 1.139.000.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Palembang
355.230.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Palembang - 355.230.000 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung dalam pemeliharaan rutin/berkala 1 gedung 17.000.000 Jumlah gedung dalam pemeliharaan rutin/berkala 17.000.000 17.000.000 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Unit dalam Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas / operasional 26 uit 338.230.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Unit dalam Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas / operasional 26 uit 338.230.000
III Program Peningkatan disiplin aparatur Palembang 94.000.000 Program Peningkatan disiplin aparatur Palembang - 94.000.000
17 Pakaian Dinas Harian (PDH) Jumlah stel pakaian dinas yang tersedia 80 stel 40.000.000
Pakaian Dinas Harian (PDH) Jumlah stel pakaian dinas yang tersedia 80 stel 40.000.000 18 Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Jumlah stel pakaian hari - hari tertentu
135 stel 54.000.000
Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Jumlah stel pakaian hari - hari tertentu 135 stel 54.000.000 IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Palembang
37.020.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Palembang -
37.020.000
19 Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 4 laporan 24.520.000
Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 4 laporan 24.520.000 20 Peny. Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 1 laporan 6.150.000 Peny. Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 1 laporan 6.150.000
21 Peny. Pelaporan Akhir Tahun
Jumlah laporan akhir tahun
1 laporan 6.350.000
Peny. Pelaporan Akhir Tahun Jumlah laporan akhir tahun 1 laporan 6.350.000
VII Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
Palembang
60.740.000
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
Palembang 60.740.000 31 Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan 22 orang 60.740.000 Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan 22 orang 60.740.000 V Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah Palembang 2.371.995.000 Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah Palembang - 2.371.995.000 22 Musrenbang Tingkat Kecamatan Jumlah orang dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 orang 12.025.000 Musrenbang Tingkat Kecamatan Jumlah orang dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 orang 12.025.000 23 Musrenbang Tingkat Kelurahan Jumlah orang dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan 300 orang 19.680.000 Musrenbang Tingkat Kelurahan Jumlah orang dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan 300 orang 19.680.000 24 Penilaian Keberhasilan Lurah Jumlah orang dalam Penilaian Keberhasilan Lurah 65 orang 10.025.000 Penilaian Keberhasilan Lurah Jumlah orang dalam Penilaian Keberhasilan Lurah 65 orang 10.025.000 25 Penilaian Keberhasilan Camat Jumlah orang dalam Penilaian Keberhasilan Camat 150 orang 15.325.000 Penilaian Keberhasilan Camat Jumlah orang dalam Penilaian Keberhasilan Camat 150 orang 15.325.000
26 Penilaian Kelurahan Jumlah orang dalam Penilaian Kelurahan
65 orang 11.770.000
Penilaian Kelurahan Jumlah orang dalam Penilaian Kelurahan 65 orang 11.770.000 27 Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jumlah orang dalam Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 150 orang 95.250.000 Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jumlah orang dalam Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 150 orang 95.250.000 Pembinaan RT / RW Jumlah RT / RW yang dibina 302 RT dan 67 RW 1.141.890.000 Pembinaan RT / RW Jumlah RT / RW yang dibina 302 RT dan 67 RW 1.141.890.000 28 Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan Jumlah orang dalam Pemeliharaan Lingkungan Kec./Kel. 650 orang 954.220.000 Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan Jumlah orang dalam Pemeliharaan Lingkungan Kec./Kel. 650 orang 954.220.000 29 Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur Jumlah orang dalam Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur 530 orang 111.810.000 Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur Jumlah orang dalam Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur 530 orang 111.810.000 VI Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan Palembang 69.440.000 Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan Palembang 69.440.000 30 Pelaksanaan MTQ TK. Kota Jumlah orang dalam Pelaksanaan MTQ TK. Kota 75 orang 69.440.000 Pelaksanaan MTQ TK. Kota Jumlah orang dalam Pelaksanaan MTQ TK. Kota 75 orang 69.440.000
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang akan mengakomodir usulan yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang di dalam menelaah usulan dari warga masyarakat tetap mengacu dan mensinergikan pada visi Kota Palembang yaitu Palembang EMAS 2018 “ Palembang yang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera tahun 2018 “.
Adapun usulan yang diakomodir oleh Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tertuang pada tabel 2.9
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2018 KOTA PALEMBANG
NAMA SKPD : KECAMATAN ILIR BARAT I
NO JENIS KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME KET
1 2 3 4 5 6
KELURAHAN BUKIT LAMA
A PU BINA MARGA DAN PSDA
1 Pembuatan DAM ( Lanjutan ) Rt. 02, 33, 72 Rw. 01 Belakang Perumahan Residence Permata P: 800 M x L: 4,5 M x T: 1,5 M Penerusan DAM
2 Pembuatan DAM Jl. Sungai Itam Rt. 34 Rw. 07 P: 1.000 M Usulan Baru
3 Drainase / Parit Jl. Sultan M. Mansyur Simpang Poltek Rt. 05 Rw. 02 P: 300 M x L: 80 CM x T: 100
CM Perbaikan ( Rusak Berat )
4 Drainase / Parit Komplek Griya Mitra I Rt. 07 Rw. 02 P: 113 M x L: 60 CM Usulan Baru
5 Drainase / Parit Komplek Griya Mitra I Rt. 07 Rw. 02 P: 240 M x L: 50 CM x T: 60 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
6 Pembuatan Gorong - Gorong Komplek Griya Mitra I Rt. 07 Rw. 02 P: 7 M x L: 80 CM x T: 150 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
7 Drainase / Parit Perumahan Azhar Rt. 42 Rw. 13 P: 50 M x L: 80 CM x T: 60 CM Usulan Baru
8 Penutupan Parit Jl. Tanjung Rawo Rt. 56 Rw. 16 P: 100 M x L: 1 M Usulan Baru
9 Drainase / Parit Gg. Tower Rt. 70 Rw. 03 P: 65 M x L: 1 M x T: 50 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
10 Drainase / Parit Lr. Hiba 2 Rt. 70 Rw. 03 P: 100 M x L: 50 CM x T: 50 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
11 Drainase / Parit Jl. Srijaya Negara Rt. 72 Rw. 11 P: 200 M x L: 50 CM x T: 50 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
12 Drainase / Parit Jl. Darmapala Gg. Melati Tembus Gg. Melati 4 Rt. 49 Rw. 15 P: 250 M x L: 50 CM x T: 50 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
13 Drainase / Parit Jl. Sultan M. Mansyur Rt. 11 Rw. 04 P: 500 M x L: 2 M x T: 80 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
14 Drainase / Parit Jl. Putri Kembang Dadar RT. 52 RW. 16 P: 300 M x L: 80 CM x T : 1 M Perbaikan ( Rusak Berat )
15 Drainase / Parit Lr. Lebak Keranji dan Lr. Rahmat Rt. 08 Rw. 03 P: 500 M x L: 2 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
16 Drainase / Parit Gorong - Gorong Rt. 02 Rw. 01 Depan Masjid Baitullah P: 50 M x L: 1,5 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
B PU CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN
1 Cor Beton / Aspal Jl. Seruni Perum. Buana Gardena Rt. 01 Rw. 01 P: 400 M x L: 4 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
2 Cor Beton / Aspal Jl. Poltek Rt. 06 Rw. 02 P: 150 M x L: 3 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
3 Cor Beton / Aspal Jl. Lembah Siguntang Rt. 52 Rw. 16 P: 150 M x L: 3 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
4 Cor Beton / Aspal Jl. Tanjung Rawo Rt. 56 Rw. 16 P: 380 M x L: 5 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
5 Cor Beton / Aspal Jl. Sultan M. Mansyur Simpang Poltek Rt. 05 Rw. 02 P: 60 M x L: 2 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
6 Cor Beton / Aspal Jl. Tanjung Rawo Rt. 56 Rw. 16 P: 550 M x L: 5 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
7 Cor Beton / Aspal Perum. Griya Permata Tirta Rt. 70 Rw. 03 P: 100 M x L: 4 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
8 Cor Beton / Aspal Lr. Hiba Rt. 70 Rw. 03 P: 75 M x L: 3,5 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
9 Cor Beton / Aspal Jl. Tanah Rendah Rt. 19 Rw. 06 P: 557,5 M x L: 4 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
10 Cor Beton / Aspal Gg. Bedeng Rt. 72 Rw. 11 P: 100 M x L: 2 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
11 Cor Beton / Aspal Gg. H. Usman Rt. 72 Rw. 11 P: 100 M x L: 2 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
12 Cor Beton / Aspal Jl. Sungai Itam Gg. Angkatan 66 Rt. 34 Rw. 07 P: 400 M x L: 3 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
13 Cor Beton / Aspal Jl. Srijaya Negara Lr. Tembusan Rt. 25 Rw. 09 P: 120 M x L: 160 CM x T: 10 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
14 Cor Beton / Aspal Rt. 02 Rw. 01 Lr. Kepuasan Hati Belakang Universitas Terbuka P: 120 M x L: 2 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
15 Perbaikan Jalan / Aspal Jl. Padang Selasa RT. 22 RW. 08 P: 300 M x L: 5 M x T: 0,25 M Perbaikan ( Rusak Berat )
16 Perbaikan Jalan Jl. Putri Kembang Dadar RT. 52 RW. 16 P: 150 M x L: 3 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
17 Cor Beton / Gorong - Gorong Jl. PDAM Tirta Musi Lr. Swadaya Rt. 08 Rw. 03 P: 100 M x L: 5 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
18 Cor Beton Jl. Padang Selasa Gg. Gajah Mati RT. 22 RW. 08 P: 300 M x L: 2 M x T: 15 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
C DPJPP
1 Lampu Jalan Jl. Darmapala Rt. 49 8 Titik beserta Tiang Usulan Baru
2 Lampu Jalan Jl. Sultan M. Mansyur Simpang Poltek Rt. 05 Rw. 02 4 Titik beserta Tiang Usulan Baru
3 Lampu Jalan Rt. 52 Rw. 16 Jl. Putri Kembang Dadar 3 Titik beserta Tiang Usulan Baru
4 Lampu Jalan Rt. 52 Rw. 16 Lr. Nangka 5 Titik beserta Tiang Usulan Baru
6 Lampu Jalan Rt. 52 Rw. 16 Lr. Manggis 4 Titik beserta Tiang Usulan Baru
7 Lampu Jalan Rt. 52 Rw. 16 Lr. Belimbing 2 Titik beserta Tiang Usulan Baru
8 Lampu Jalan Jl. Tanjung Rawo Rt. 56 Rw. 16 20 Titik beserta Tiang Usulan Baru
9 Lampu Jalan Gg. Tower Rt. 70 Rw. 03 4 Titik beserta Tiang Usulan Baru
10 Lampu Jalan Jl. Darmapala Gg. Melati Rt. 49 Rw. 15 5 Titik beserta Tiang Usulan Baru
11 Lampu Jalan Jl. Sultan M. Mansyur Rt. 11 Rw. 04 1 Titik beserta Tiang Usulan Baru
12 Lampu Jalan Rt. 02 Rw. 01 Lr. Lebung Gajah 3 Titik beserta Tiang Usulan Baru
13 Lampu Jalan Rt. 02 Rw. 01 Lr. Kepuasan Hati 3 Titik beserta Tiang Usulan Baru
14 Lampu Jalan Rt. 14 Rw. 05 24 Titik beserta Tiang Usulan Baru
15 Lampu Jalan Jl. Padang Selasa Gg. Gajah Mati Gg. Sidodadi RT. 22 RW. 08 3 Titik Usulan Baru
KELURAHAN LOROK PAKJO A PU BINA MARGA DAN PSDA
1 Cor Beton / Aspal Lr. Muhajirin Rt. 27, Rt. 34 dan Lr. Harapan P:180M x L: 1,25M Rehab
3 Cor Beton / Aspal Perbaikan Jalan RT.59 P: 75 M x L: 2,5 M Rehab
4 Cor Beton / Aspal Perbaikan Gang Amal RT.48 P: 150 M x L: 3 M Usulan Baru
5 Cor Beton / Aspal Perbaikan Jl. Di wilayah RT.27 P : 698 M x L: 3 M Rehab
6 Poskamling Pembuatan Poskamling RT.46 P: 3 M x L: 3 M Rehab
7 Poskamling Pembuatan Posakamling RT.06 P:3 M x L: 3 M Rehab
8 Rehab Karang Taruna Rehab Kantor Karang Taruna RT.05 P: 8 m X L: 6 M
9 Cor Beton / Aspal Perbaikan Jalan Muhajirin I Rt. 26 P: 453 M x L: 3 M Rehab
10 Cor Beton / Aspal Perbaikan Jalan RT.29 P: 90 M x 2 M Usulan Baru
11 Cor Beton / Aspal Perbaikan Gang. Mawar RT.39 P: 75 M X 4 M Rehab
12 Cor Beton / Aspal Perbaikan Gang Asoka RT.39 P: 75 M X 3 M Usulan Baru
13 Cor Beton / Aspal Jl. Timor RT. 02 RW. 01 P: 750 M x L: 5 M x T: 10 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
14 Cor Beton / Aspal Pembuatan Jalan RT.05 P: 30 M x L: 3 M Rehab
1 Cor Beton / Aspal
Jl. Samping kiri dan Kanan Sugai Sekanak dari Jl. Kapt. A.
P:3 KM x L : 3 M Rivai S/D Jl. Sei Sahang Demang Lebar Daun
(RT.1,2,6,13,14,15,16,17 Usulan Baru
19,21,22,48,49,58,59,61,62)
2 Pengerukan Sungai Sekanak
Dari Jl. Kapt. A Rivai s/d Jl. Sei Sahang Demang Lebar Daun
(RT,1,2,6 P:3 KM x L : 3 M Rehab
13,14,15,16,17,19,21,22,48,49,58,59,61,62)
3 Cor Beton / Aspal Perbaikan Jl. Timor RT.2.3.4 P: 1500 M x 5 M Rehab
4 Cor Beton / Aspal Pengecoran Lr. Melati 2,3,4 RT.34 P: 480 M x L:3,5 M ⁻
5 Cor Beton / Aspal
Pembuatan Lapangan Terbuka Antara Blok B dan A Rt. 23 P: 20 M x L:30 M ⁻
Perbaikan Lapangan Volly ⁻
Penebangan Pohon Bambu, Pohon Kelapa dan Batang - Batang
Liar Rt.23 ⁻
6 Kampung IT
Garasi RT.26 P: 6 M x L: 2,5 M ⁻
1. Personal Komputer 5 Unit ⁻
2. Kipas Angin 2 Unit ⁻
3. UPS 5 Buah ⁻
4. Kabel UTP 100 Buah ⁻
5. RJ 45 30 Buah ⁻
6. Karpet 8 Unit ⁻
7 PasangListrik 1 Unirt ⁻
7 Saluran Air / Dam Perbaikan Saluran Air RT.-01 P: 100 M x L: 0.30 M Usulan Baru
8 Saluran Air / Dam Pembuatan Saluran Air RT.27 P: 100 M x L: 5 M Rehab
9 Saluran Air / Dam Pembuatan Saluran Air RT.23 P: 40M X 50 CM Rehab
10 Saluran Air / Dam Perbaikan Saluran Air RT.31 P: 450 X L: 1 M Rehab
11 Saluran Air / Dam Rehab Jalan Falah RT.31 P: 400 M x L: 4 M Rehab
C DPJPP
1 Lampu Jalan Pemasangan Lampu Jalan RT.27 4 Titik Usulan Baru
3 Lampu Jalan Pemasangan Lampu Jalan RT.57 10 Titik Usulan Baru
4 Tiang Lampu Jalan Pemasanga Lampu Karang Taruna 1 Unit Usulan Baru
KELURAHAN SIRING AGUNG A PU BINA MARGA DAN PSDA
1 Pembuatan Parit Jl.SMPN 22 Rt.07 Rw.9 P:100 M x L: 40 Cm x T: 30 Cm
-2 Penyelesaian Parit Tlg Mas Ketip Perbatasan Rt.05 Rw.08 dgn Rt.07 Rw.09 P:150 M x L: 1 M x T: 65 Cm
-3 Pembuatan Parit Jl. Lubuk Bakung RT. 06 RW. 09 P:250 M x L: 40 Cm x T: 50 Cm
-4 Pembuatan Parit Jl. Sei Selan RT. 01, 02, 03 RW. 01 P:500 M x L: 40 Cm x T: 60 Cm
-5 Pembuatan Gorong-Gorong Lr. Wakap RT. 02 RW. 01 P:5 M x L: 2,5 M x T: 1,5 M
-6 Pembuatan Parit Jl. Insp. Marzuki dan Jl. Sei Hitam RT. 02 RW. 06 P: 300 M x L:50 Cm x T:40 Cm
-7 Drainase / Parit Lr. Bakti RT. 03 RW. 08 P: 300 M x L: 50 Cm x T: 60
Cm Perbaikan ( Rusak Berat )
B PU CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN
1 Pengecoran/Pengaspalan Jl.Sungai Itam Rt.05 Rw.09 P: 3.500 M x L: 4 M x T: 40 Cm
-2 Pengecoran/Pengaspalan Lr. Damai 2 RT. 01 RW. 09 P: 300 M x L: 3,5 M x T: 10 Cm
-3 Pengecoran/Pengaspalan Jl. SMPN 22 RT. 07 RW. 09 P: 100 M x L: 3 M x T: 10 Cm
-4 Pengecoran Jalan Lr. Merpati RT. 03 RW. 09 P: 100 M x L: 3 M x T: 10 Cm
-5 Pengecoran Jalan Jl. Samping SDN 27 RT. 03 RW. 09 P: 60 M x L: 4 M x T: 10 Cm
-6 Pengecoran Jalan Jl. Lubuk Bakung RT. 06 RW. 09 P: 400 M x L: 5 M x T: 10 cm
-7 Pengecoran Jalan Lr. Nangka RT. 04 RW. 09 P: 300 M x L: 3,5 M x T: 10 Cm
-8 Pengecoran Jalan Jl. Sei Selan RT. 01, 02, 03 RW. 01 P: 500 M x L: 4 M x T: 10 Cm
-9 Pengecoran Jalan Lr. Bakti 3 RT. 02 RW. 06 P: 80 M x L: 3 M x T: 10 Cm
-10 Pengecoran/Pengaspalan Lr. Bakti RT. 03 RW. 08 P: 300 M x L: 4 M x T: 10 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
C DINAS KEBERSIHAN
-D DPJPP
1 Pembuatan Taman Depan pagar Lapas Pakjo Rt.04 Rw.05 P: 300 M x L: 4 M
-2 Lampu Jalan Lr. Sawit RT. 06 RW. 09 4 Titik
-3 Lampu Jalan Lr. Al Rozali 1 RT. 06 RW. 09 3 Titik
-4 Lampu Jalan Lr. Al Zah RT. 06 RW. 09 2 Titik
-5 Lampu Jalan Lr. Barokah RT. 06 RW. 09 3 Titik
-6 Lampu Jalan Lr. Keluarga RT. 06 RW. 09 1 Titik
-7 Lampu Jalan Jl. Lubuk Bakung Ujung 2 Titik
-8 Lampu Jalan Jl. Sei Talo RT. 03 RW. 04 7 Titik
-9 Lampu Jalan Lr. Bakti 3 RT. 02 RW. 06 3 Titik
-10 Lampu Jalan Lr. Wakaf RT. 03 Rw. 09 2 Titik
-11 Lampu Jalan Jl. Sei Selan RT. 02 RW. 01 4 Titik
-KELURAHAN 26 ILIR DAERAH I A PU BINA MARGA DAN PSDA
1 Pembuatan Saluran Air Jl. Sambu RT. 02 RW. 01 P: 50 M x L: 60 CM x T: 60 CM Belum Ada Saluran Air
2 Pembuatan Plat Deker Lrg. Karya Gg. Nusantara III RT. 02 RW. 02 P: 70 M x L: 70 CM x T: 12 CM Belum Ada Plat Deker
3 Perbaikan Saluran Air Jl. Nias RT. 02 RW. 04 P: 50 M x L: 60 CM x T: 60 CM Belum Ada Saluran Air
4 Perbaikan Saluran Air Jl. Sumatera RT. 03 RW. 04 Depan Wisma Olga P: 10 M x L: 60 CM x T: 60 CM Saluran Air Rusak
5 Perbaikan Saluran Air Jl. Puncak Sekuning RT. 01 Rw. 05 P: 150 M x L: 60 CM x T: 60 CM Saluran Air Kecil dan Rusak
6 Pembuatan Saluran Air Jl. Bangka RT. 01 RW. 05 P: 75 M x L: 60 CM x T: 60 CM Belum Ada Saluran Air
7 Pembuatan Gorong-Gorong Jl. Beliton RT. 01 RW. 05 P: 10 M x L: 100 CM x T: 100 CM Belum Ada Gorong-Gorong
B PU CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN
1 Pengecoran/Perbaikan Jalan Jl. Sambu dpn Masjid Isti'toah RT. 03 RW. 03 P: 500 M x L: 4 M x T: 12 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
3 Pengecoran/Perbaikan Jalan Lr. Karya Rt. 01 Rw. 02 P: 500 M x L: 150 CM x T: 12 CM Perbaikan ( Rusak Berat )
C DPJPP
1 Lampu Jalan Jl. Nias RT. 03 RW. 03 2 Titik beserta Tiang Belum Ada Tiang dan Lampu
2 Lampu Jalan Jl. Nias IV RT. 04 RW. 03 2 Titik Belum Ada Lampu
3 Lampu Jalan Jl. Nias IV RT. 02 RW. 01 1 Titik Belum Ada Lampu
D DINAS KEBERSIHAN
1 Permintaan Gerobak Sampah Seluruh RT di Kelurahan 26 ILIR D-I 17 Unit Usulan Baru
2 Permintaan Kotak Sampah Seluruh RT di Kelurahan 26 ILIR D-I 51 Kotak Usulan Baru
KELURAHAN BUKIT BARU
A PU BINA MARGA DAN PSDA
1 Pembuatan Saluran Air Jl. Tg. Barangan RT. 01 RW. 03 P: 600 m x L: 0,5 m x T: 0,5 m Menanggulangi Banjir
2 Pembuatan Saluran Air Jl. Demang Lebar Daun Gg. Kelinci RT. 02 RW. 01 P: 325 m x L: 1,5 m x T: 1 m Menanggulangi Banjir
3 Pembuatan Saluran Air Jl. M acan Lindungan RW. 05 P: 600 m x L: 0,5 m x T: 0,5 m Menanggulangi Banjir
4 Pembuatan Saluran Air Jl. Tanjung Barangan I P: 500 m x L: 0,5 m x T: 0,5 m
-5 Pembuatan Saluran Air Lr. Tunggal V Perumahan Tura P: 250 m x L: 0,3 m x T: 0,4 m
-6 Pembuatan Saluran Air Musholah Al-Ikhlas Lr. Tunggal V P: 180 m x L: 0,3 m x T: 0,4 m
-7 Pembuatan Gorong-Gorong Jl. Parameswara RT. 03 RW. 01 P: 200 m x L: 1 m x T: 1 m
-8 Pembuatan Gorong-Gorong RT. 05 RW. 02 P: 6 m x L: 3 m x T: 1 m
-9 Pembuatan Saluran Air RT. 05 RW. 03 P: 150 m x L: 0,3 m x T: 0,4 m
-10 Pembuatan Gorong-Gorong RW. 06 Jl. Bukit Baru P: 1.200 m x L: 1,5 m x T: 2 m
-11 Pembuatan Saluran Air Lr. Macan Akar RT. 03 RW. 01 P: 100 m x L: 0,3 m x T: 0,5 m
-12 Pembuatan Saluran Air RT. 03, 04 dan 05 RW. 02 P: 500 m x L: 0,5 m x T: 0,5 m Menanggulangi Banjir
13 Pembuatan Kolam Retensi RT. 06 RW. 06 6000 m2 Menanggulangi Banjir