• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016"

Copied!
41
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1.244.539.726.353,00 Urusan Wajib 169.525.878.460,00 492.140.870.167,00 582.872.977.726,00 1 182.582.902.900,00 546.886.755.553,00 750.004.167.505,00 1.479.473.825.958,00 234.934.099.605,00 18,88 111.176.253.945,00 Pendidikan 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 58.617.233.445,00 1.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45) 111.176.253.945,00 DINAS PENDIDIKAN 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 58.617.233.445,00 1.01 . 1.01.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45) 5.039.500.000,00

Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 4.311.500.000,00 432.264.900,00 295.735.100,00

1.01 . 1.01.01 . 15 15.500.000,00 411.264.900,00 292.735.100,00 719.500.000,00 (4.320.000.000,00) (85,72)

4.320.000.000,00 3.000.000,00

21.000.000,00 4.296.000.000,00

DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2016)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.320.000.000,00) (100,00)

49.500.000,00 0,00

49.500.000,00 0,00

Bantuan Fasilitas Layanan PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

48.600.000,00 1.400.000,00

Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 1.400.000,00 48.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 292.735.100,00

5.264.900,00 2.000.000,00

Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 2.000.000,00 5.264.900,00 292.735.100,00 300.000.000,00 0,00 0,00

220.000.000,00 0,00

211.550.000,00 8.450.000,00

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 8.450.000,00 211.550.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

96.350.000,00 3.650.000,00

Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 3.650.000,00 96.350.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

39.111.877.945,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 141.000.000,00 1.000.583.100,00 37.970.294.845,00

1.01 . 1.01.01 . 16 147.800.000,00 1.193.783.100,00 38.279.794.845,00 39.621.377.945,00 509.500.000,00 1,30 20.107.750.000,00 19.992.125.050,00 94.224.950,00 21.400.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 21.400.000,00 94.224.950,00 20.301.625.050,00 20.417.250.000,00 309.500.000,00 1,54 745.000.000,00 735.150.200,00 7.649.800,00 2.200.000,00

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 2.200.000,00 7.649.800,00 735.150.200,00 745.000.000,00 0,00 0,00

420.000.000,00 0,00

411.550.000,00 8.450.000,00

Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 8.450.000,00 411.550.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 6.800.000,00 193.200.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 90.325.000,00 9.675.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 9.675.000,00 90.325.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00

Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 58.350.000,00 16.650.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 7.713.686.244,00 7.305.607.894,00 369.653.350,00 38.425.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 38.425.000,00 369.653.350,00 7.305.607.894,00 7.713.686.244,00 0,00 0,00 500.000.000,00 490.550.000,00 6.950.000,00 2.500.000,00

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 2.500.000,00 6.950.000,00 490.550.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 26.420.000,00

3.580.000,00 0,00

Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 3.580.000,00 26.420.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

5.431.769.365,00 5.431.769.365,00

0,00 0,00

Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00

3.488.672.336,00 3.488.672.336,00

0,00 0,00

Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00

2.653.200.000,00

Program Pendidikan Menengah 105.275.000,00 568.275.000,00 1.979.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 1.903.525.000,00 568.275.000,00 2.379.150.000,00 4.850.950.000,00 2.197.750.000,00 82,83

178.200.000,00 0,00

176.875.000,00 1.325.000,00

Penyusunan Program PMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 1.325.000,00 176.875.000,00 0,00 178.200.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

167.425.000,00 32.575.000,00

Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 32.575.000,00 167.425.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

161.275.000,00 38.725.000,00

SMA Education Fair

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 38.725.000,00 161.275.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

62.700.000,00 12.300.000,00

Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 12.300.000,00 62.700.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.979.650.000,00 0,00 20.350.000,00 Revitalisasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 20.350.000,00 0,00 1.979.650.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA/SMK (BANPROV JABAR 2016)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 1.792.750.000,00 0,00 0,00 1.792.750.000,00 1.792.750.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Negeri (BANPROV JABAR 2016)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 5.500.000,00 0,00 399.500.000,00 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00

1.816.000.000,00

Pendidikan Non Formal 308.325.000,00 1.507.675.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 308.275.000,00 1.507.725.000,00 0,00 1.816.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 189.125.000,00 10.875.000,00 Apresiasi PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 10.875.000,00 189.125.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 117.000.000,00 0,00 106.200.000,00 10.800.000,00

Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 10.800.000,00 106.200.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 187.375.000,00 12.625.000,00 Gebyar PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 12.625.000,00 187.375.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00 61.775.000,00 20.725.000,00 Penyelenggaraan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 20.725.000,00 61.775.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00 247.500.000,00 0,00 190.025.000,00 57.475.000,00 Penyelenggaraan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 57.475.000,00 190.025.000,00 0,00 247.500.000,00 0,00 0,00 324.500.000,00 0,00 195.125.000,00 129.375.000,00 Penyelenggaraan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 129.375.000,00 195.125.000,00 0,00 324.500.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 176.900.000,00 23.100.000,00 Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 23.100.000,00 176.900.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00 80.650.000,00 1.850.000,00

Hari Aksara Internasional

1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 1.850.000,00 80.650.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00

62.000.000,00 0,00

57.350.000,00 4.650.000,00

Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM

(2)

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

50.000.000,00 0,00 44.900.000,00 5.100.000,00

Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA

1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 5.100.000,00 44.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 118.250.000,00 31.750.000,00 Pengarusutamaan Gender 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 31.750.000,00 118.250.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

5.968.060.000,00

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 293.075.000,00 5.674.985.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 293.075.000,00 5.674.985.000,00 0,00 5.968.060.000,00 0,00 0,00

1.732.800.000,00 0,00

1.721.100.000,00 11.700.000,00

Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 11.700.000,00 1.721.100.000,00 0,00 1.732.800.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

139.900.000,00 10.100.000,00

Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 10.100.000,00 139.900.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

289.700.000,00 10.300.000,00

Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 10.300.000,00 289.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

234.050.000,00 15.950.000,00

Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 15.950.000,00 234.050.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop KKG 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00

Workshop Guru SMP melalui MGMP

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 0,00

326.350.000,00 23.650.000,00

Pendampingan USAID Prioritas

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 23.650.000,00 326.350.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

97.200.000,00 2.800.000,00

Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

221.760.000,00 0,00

219.660.000,00 2.100.000,00

Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 2.100.000,00 219.660.000,00 0,00 221.760.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

147.900.000,00 2.100.000,00

Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 2.100.000,00 147.900.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

7.725.000,00 67.275.000,00

Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 67.275.000,00 7.725.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

46.000.000,00 0,00

2.200.000,00 43.800.000,00

Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 43.800.000,00 2.200.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

36.200.000,00 13.800.000,00

Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 13.800.000,00 36.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

43.475.000,00 6.525.000,00

Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 6.525.000,00 43.475.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

242.200.000,00 7.800.000,00

Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 7.800.000,00 242.200.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

289.800.000,00 10.200.000,00

Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 10.200.000,00 289.800.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00

380.100.000,00 19.900.000,00

Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 19.900.000,00 380.100.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

192.500.000,00 0,00

185.850.000,00 6.650.000,00

Pelatihan Pendidik PAUD Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 6.650.000,00 185.850.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

148.000.000,00 2.000.000,00

Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

297.775.000,00 2.225.000,00

Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama

1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 2.225.000,00 297.775.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 0,00

340.000.000,00 10.000.000,00

Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran

1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 56.587.616.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 18.371.553.500,00

1.01 . 1.01.01 . 22 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 18.371.553.500,00 56.587.616.000,00 0,00 0,00 112.200.000,00 0,00 101.675.000,00 10.525.000,00 Lomba Gugus SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 10.525.000,00 101.675.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00

Lomba Lingkungan Sekolah di SD

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 6.875.000,00 68.125.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 0,00

100.950.000,00 249.050.000,00

Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 249.050.000,00 100.950.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

188.600.000,00 11.400.000,00

Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial

1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 11.400.000,00 188.600.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 0,00 268.400.000,00 61.600.000,00 Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 61.600.000,00 268.400.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 409.232.000,00 0,00 317.102.000,00 92.130.000,00

Penerimaan Siswa Didik Baru Online

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 92.130.000,00 317.102.000,00 0,00 409.232.000,00 0,00 0,00

47.808.154.000,00 17.218.963.500,00

14.626.083.900,00 15.963.106.600,00

BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 15.963.106.600,00 14.626.083.900,00 17.218.963.500,00 47.808.154.000,00 0,00 0,00 1.080.000.000,00 1.067.240.000,00 6.160.000,00 6.600.000,00

Pengadaan Perangkat Komputer

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 6.600.000,00 6.160.000,00 1.067.240.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00

49.300.000,00 60.700.000,00

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 60.700.000,00 49.300.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

51.300.000,00 8.700.000,00

Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 8.700.000,00 51.300.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

57.350.000,00 2.650.000,00

Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 2.650.000,00 57.350.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

55.400.000,00 4.600.000,00

Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 4.600.000,00 55.400.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

85.000.000,00 0,00

79.500.000,00 5.500.000,00

Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 5.500.000,00 79.500.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 0,00

60.750.000,00 19.250.000,00

Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 19.250.000,00 60.750.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

95.000.000,00 0,00

87.275.000,00 7.725.000,00

Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 7.725.000,00 87.275.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

212.500.000,00 37.500.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 37.500.000,00 212.500.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

215.250.000,00 34.750.000,00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 34.750.000,00 215.250.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

58.625.000,00 1.375.000,00

Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 1.375.000,00 58.625.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00

49.200.000,00 10.800.000,00

Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 10.800.000,00 49.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

63.600.000,00 11.400.000,00

Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 11.400.000,00 63.600.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

165.000.000,00 0,00

143.100.000,00 21.900.000,00

Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 21.900.000,00 143.100.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00

432.000.000,00 0,00

407.950.000,00 24.050.000,00

Lomba Kompetensi Siswa SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 24.050.000,00 407.950.000,00 0,00 432.000.000,00 0,00 0,00

432.000.000,00 0,00

414.500.000,00 17.500.000,00

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK

(3)

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

227.530.000,00 0,00 208.655.000,00 18.875.000,00

Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 18.875.000,00 208.655.000,00 0,00 227.530.000,00 0,00 0,00

264.000.000,00 0,00

260.850.000,00 3.150.000,00

Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 3.150.000,00 260.850.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00

275.000.000,00 0,00

256.700.000,00 18.300.000,00

Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA

1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 18.300.000,00 256.700.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

189.550.000,00 10.450.000,00

Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 34 10.450.000,00 189.550.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

247.500.000,00 0,00

245.550.000,00 1.950.000,00

EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI

1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 1.950.000,00 245.550.000,00 0,00 247.500.000,00 0,00 0,00

320.000.000,00 0,00

316.900.000,00 3.100.000,00

Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 3.100.000,00 316.900.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 84.700.000,00 15.300.000,00 Pembinaan UKSM 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37 15.300.000,00 84.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 92.550.000,00 7.450.000,00

Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 7.450.000,00 92.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00

83.450.000,00 66.550.000,00

Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku

1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 66.550.000,00 83.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00

167.050.000,00 7.950.000,00

Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 7.950.000,00 167.050.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

17.550.000,00 82.450.000,00

Pembuatan Profil Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 82.450.000,00 17.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 249.750.000,00 50.250.000,00 DAPODIK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 50.250.000,00 249.750.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 141.700.000,00 58.300.000,00 Pendataan DAPODIKMEN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 58.300.000,00 141.700.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 141.650.000,00 58.350.000,00 Pendataan DAPODIKDAS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44 58.350.000,00 141.650.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 85.350.000,00 0,00 4.650.000,00 Pengadaan Sarana SKB 1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 4.650.000,00 0,00 85.350.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 993.175.000,00 6.825.000,00

Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN

1.01 . 1.01.01 . 22 . 46 6.825.000,00 993.175.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 258.213.260.517,00 Kesehatan 44.050.933.600,00 162.439.377.677,00 51.722.949.240,00 1.02 49.241.085.600,00 180.785.842.361,00 100.178.116.261,00 330.205.044.222,00 71.991.783.705,00 27,88 122.861.750.612,00 DINAS KESEHATAN 5.602.958.600,00 103.564.539.972,00 13.694.252.040,00 1.02 . 1.02.01 5.417.810.600,00 115.688.669.656,00 16.614.063.061,00 137.720.543.317,00 14.858.792.705,00 12,09 6.832.000.000,00

Upaya Kesehatan Masyarakat 536.440.000,00 6.143.388.000,00 152.172.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 541.990.000,00 6.150.060.750,00 2.233.372.000,00 8.925.422.750,00 2.093.422.750,00 30,64

1.500.000.000,00 122.172.000,00

1.202.728.000,00 175.100.000,00

Pelayanan Kesehatan Khusus

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 175.100.000,00 1.202.728.000,00 122.172.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 30.000.000,00

561.510.000,00 108.490.000,00

Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 108.490.000,00 561.510.000,00 30.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

4.632.000.000,00 0,00

4.379.150.000,00 252.850.000,00

Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 252.850.000,00 4.379.150.000,00 0,00 4.632.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Mobil Rujukan Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 5.550.000,00 6.672.750,00 2.081.200.000,00 2.093.422.750,00 2.093.422.750,00 0,00

3.868.756.000,00

Pengawasan Obat dan Makanan 168.975.000,00 3.699.781.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17 168.975.000,00 3.699.781.000,00 0,00 3.868.756.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

210.575.000,00 89.425.000,00

Pengendalian Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 89.425.000,00 210.575.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 942.075.000,00 57.925.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 57.925.000,00 942.075.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biaya Umum DAK

1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.568.756.000,00 0,00

2.547.131.000,00 21.625.000,00

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Kefarmasian (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 21.625.000,00 2.547.131.000,00 0,00 2.568.756.000,00 0,00 0,00

4.230.000.000,00

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.276.772.200,00 1.908.077.800,00 45.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 2.353.647.200,00 2.237.780.050,00 45.150.000,00 4.636.577.250,00 406.577.250,00 9,61

600.000.000,00 0,00

505.350.000,00 94.650.000,00

Peningkatan Promosi Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 94.650.000,00 505.350.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

500.000.000,00 0,00

469.950.000,00 30.050.000,00

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 74.475.000,00 525.525.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

1.000.000.000,00 45.150.000,00

880.000.000,00 74.850.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 74.850.000,00 880.000.000,00 45.150.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

2.130.000.000,00 0,00

52.777.800,00 2.077.222.200,00

Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 2.077.222.200,00 52.777.800,00 0,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Penguatan KTR (DBHCHT 2016)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 10.850.000,00 33.477.250,00 0,00 44.327.250,00 44.327.250,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 21.600.000,00 240.650.000,00 0,00 262.250.000,00 262.250.000,00 0,00

2.000.000.000,00

Perbaikan Gizi Masyarakat 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00

1.670.510.000,00 329.490.000,00

Peningkatan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.780.000.000,00

Pengembangan Lingkungan Sehat 142.750.000,00 852.307.000,00 784.943.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 142.750.000,00 852.307.000,00 784.943.000,00 1.780.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 681.588.000,00

2.712.000,00 15.700.000,00

Pembangunan IPAL Limbah B3

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 15.700.000,00 2.712.000,00 681.588.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

1.080.000.000,00 103.355.000,00

849.595.000,00 127.050.000,00

Peningkatan Kesehatan lingkungan

1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 127.050.000,00 849.595.000,00 103.355.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 654.981.400,00 2.695.704.839,00 649.313.761,00

1.02 . 1.02.01 . 22 688.733.400,00 2.755.972.839,00 649.313.761,00 4.094.020.000,00 94.020.000,00 2,35

1.000.000.000,00 180.825.000,00

625.350.000,00 193.825.000,00

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 193.825.000,00 625.350.000,00 180.825.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 166.438.761,00

594.252.239,00 239.309.000,00

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 273.061.000,00 654.520.239,00 166.438.761,00 1.094.020.000,00 94.020.000,00 9,40

2.000.000.000,00 302.050.000,00

1.476.102.600,00 221.847.400,00

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 221.847.400,00 1.476.102.600,00 302.050.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

1.121.186.192,00

Standarisasi Pelayanan Kesehatan 426.275.000,00 634.961.192,00 59.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 291.275.000,00 769.961.192,00 59.950.000,00 1.121.186.192,00 0,00 0,00 87.286.192,00 0,00 38.111.192,00 49.175.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 49.175.000,00 38.111.192,00 0,00 87.286.192,00 0,00 0,00 250.000.000,00 59.950.000,00 169.050.000,00 21.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

(4)

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

350.000.000,00 0,00 201.500.000,00 148.500.000,00

Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta

1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 148.500.000,00 201.500.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

433.900.000,00 0,00

226.300.000,00 207.600.000,00

Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Akreditasi PUSKESMAS (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 72.600.000,00 361.300.000,00 0,00 433.900.000,00 0,00 0,00

79.642.816.000,00

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 328.025.000,00 77.458.152.721,00 1.856.638.279,00

1.02 . 1.02.01 . 24 327.100.000,00 93.677.217.325,00 3.777.036.300,00 97.781.353.625,00 18.138.537.625,00 22,77

10.500.000.000,00 0,00

10.391.025.000,00 108.975.000,00

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM

1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 108.975.000,00 10.391.025.000,00 0,00 10.500.000.000,00 0,00 0,00

39.600.000.000,00 1.856.638.279,00

37.596.861.721,00 146.500.000,00

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN

1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 145.575.000,00 50.701.798.825,00 3.777.036.300,00 54.624.410.125,00 15.024.410.125,00 37,94

100.000.000,00 0,00

27.450.000,00 72.550.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 72.550.000,00 27.450.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

29.442.816.000,00 0,00

29.442.816.000,00 0,00

Jaminan Kesehatan Bagi PBI di Luar Kuota Jamkesmas

1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 0,00 29.442.816.000,00 0,00 29.442.816.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (BANPROV JABAR 2016)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 15 0,00 3.114.127.500,00 0,00 3.114.127.500,00 3.114.127.500,00 0,00

11.030.304.500,00

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya 229.850.000,00 654.369.500,00 10.146.085.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 230.300.000,00 703.919.500,00 9.064.298.000,00 9.998.517.500,00 (1.031.787.000,00) (9,35)

309.000.000,00 43.260.000,00

196.740.000,00 69.000.000,00

Sistem Informasi Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 69.000.000,00 196.740.000,00 43.260.000,00 309.000.000,00 0,00 0,00

430.000.000,00 8.250.000,00

361.500.000,00 60.250.000,00

Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 60.700.000,00 411.050.000,00 8.250.000,00 480.000.000,00 50.000.000,00 11,63

4.874.640.000,00 4.828.885.000,00

14.005.000,00 31.750.000,00

Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 31.750.000,00 14.005.000,00 4.908.885.000,00 4.954.640.000,00 80.000.000,00 1,64

2.749.000.000,00 2.715.250.000,00

12.400.000,00 21.350.000,00

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan

Dasar - Pembangunan Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 21.350.000,00 12.400.000,00 1.553.463.000,00 1.587.213.000,00 (1.161.787.000,00) (42,26)

1.834.514.500,00 1.799.240.000,00

13.974.500,00 21.300.000,00

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang Puskesmas (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 21.300.000,00 13.974.500,00 1.799.240.000,00 1.834.514.500,00 0,00 0,00

758.150.000,00 751.200.000,00

4.950.000,00 2.000.000,00

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda 4/Roda 2 dan Ambulans (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 2.000.000,00 4.950.000,00 751.200.000,00 758.150.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00

32.675.000,00 12.325.000,00

Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 96 12.325.000,00 32.675.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00

18.125.000,00 11.875.000,00

Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 97 11.875.000,00 18.125.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

262.975.000,00 37.025.000,00

Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

800.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00

800.000.000,00 0,00

721.125.000,00 78.875.000,00

Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00

7.256.687.920,00

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 393.500.000,00 6.863.187.920,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 227.650.000,00 2.187.060.000,00 0,00 2.414.710.000,00 (4.841.977.920,00) (66,72)

1.300.000.000,00 0,00

1.072.350.000,00 227.650.000,00

Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 227.650.000,00 1.072.350.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00

5.956.687.920,00 0,00

5.790.837.920,00 165.850.000,00

Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Jaminan Persalinan (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 0,00 1.114.710.000,00 0,00 1.114.710.000,00 (4.841.977.920,00) (81,29)

135.351.509.905,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 38.028.697.200,00

1.02 . 1.02.02 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21

135.351.509.905,00

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 38.028.697.200,00

1.02 . 1.02.02 . 26 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Kota Bogor

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 3.750.000,00 1.750.000,00 8.694.500.000,00 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00 0,00

32.000.000.000,00 31.961.365.000,00

13.885.000,00 24.750.000,00

Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Tahap I

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 31.200.000,00 70.270.000,00 66.898.530.000,00 67.000.000.000,00 35.000.000.000,00 109,38

1.000.000.000,00 0,00

967.950.000,00 32.050.000,00

Penyusunan DED Gedung RSUD

1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 32.050.000,00 967.950.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 63.700.000,00 36.300.000,00 Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 36.300.000,00 63.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang (DBHCHT 2016)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 23.700.000,00 5.600.000,00 1.403.691.000,00 1.432.991.000,00 1.432.991.000,00 0,00 1.280.600.005,00 0,00 1.251.500.005,00 29.100.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 29.100.000,00 1.251.500.005,00 0,00 1.280.600.005,00 0,00 0,00 99.999.900,00 0,00 33.074.900,00 66.925.000,00

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 66.925.000,00 33.074.900,00 0,00 99.999.900,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

281.400.000,00 18.600.000,00

Pemeliharaan kalibrasi dan Perizinan Bapeten

1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 18.600.000,00 281.400.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

3.370.910.000,00 3.347.210.000,00

0,00 23.700.000,00

Pelaksanaan DAK Kesehatan - Rujukan (DAK 2016)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 23.700.000,00 0,00 3.347.210.000,00 3.370.910.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 0,00

217.050.000,00 132.950.000,00

Akreditasi Rumah Sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 132.950.000,00 217.050.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

96.000.000.000,00 2.358.600.000,00

55.709.800.000,00 37.931.600.000,00

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD

1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 43.273.000.000,00 61.868.400.000,00 2.858.600.000,00 108.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12,50

600.000.000,00 361.522.200,00

101.627.800,00 136.850.000,00

Pengembangan SIM Rumah Sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 136.850.000,00 101.627.800,00 361.522.200,00 600.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

234.850.000,00 15.150.000,00

Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 15.150.000,00 234.850.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

237.761.453.784,00

Pekerjaan Umum 7.710.917.000,00 39.971.152.950,00 190.079.383.834,00

1.03 7.822.457.000,00 47.392.245.950,00 240.420.070.334,00 295.634.773.284,00 57.873.319.500,00 24,34

137.245.667.634,00

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 4.751.220.000,00 17.264.129.800,00 115.230.317.834,00

1.03 . 1.03.01 4.891.010.000,00 18.563.224.800,00 162.410.017.334,00 185.864.252.134,00 48.618.584.500,00 35,42

37.131.400.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 181.300.000,00 458.700.000,00 36.491.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 181.300.000,00 458.700.000,00 50.078.707.500,00 50.718.707.500,00 13.587.307.500,00 36,59

200.000.000,00 0,00

153.650.000,00 46.350.000,00

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 46.350.000,00 153.650.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

153.200.000,00 46.800.000,00

Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 46.800.000,00 153.200.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

14.190.000.000,00 14.190.000.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan

(5)

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 0,00 0,00 5.145.000.000,00 5.145.000.000,00 3.945.000.000,00 328,75

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 0,00 943.710.500,00 943.710.500,00 143.710.500,00 17,96

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Pelebaran Jalan Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pelebaran Jalan Wilayah III

1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

78.650.000,00 41.350.000,00

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jermbatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 41.350.000,00 78.650.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00

73.200.000,00 46.800.000,00

Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 46.800.000,00 73.200.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 6.000.000.000,00 150,00

15.101.400.000,00 15.101.400.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana PEnunjang - Bidang Jalan (DAK 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 0,00 0,00 13.599.997.000,00 13.599.997.000,00 (1.501.403.000,00) (9,94)

0,00 0,00

0,00 0,00

Pelebaran Jalan Brigjen Saptaji Ruas Jalan Semeru s/d Simpang Yasmin (BANPROV JABAR 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

2.700.000.000,00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0,00 0,00 2.700.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

35.780.707.654,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2.739.830.000,00 10.103.370.000,00 22.937.507.654,00

1.03 . 1.03.01 . 18 2.739.830.000,00 11.103.370.000,00 57.349.537.654,00 71.192.737.654,00 35.412.030.000,00 98,97

7.536.060.140,00 7.536.060.140,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 0,00 11.378.660.140,00 11.378.660.140,00 3.842.600.000,00 50,99

5.459.425.686,00 5.459.425.686,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 0,00 0,00 7.913.230.686,00 7.913.230.686,00 2.453.805.000,00 44,95

5.185.221.828,00 5.185.221.828,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 8.319.046.828,00 8.319.046.828,00 3.133.825.000,00 60,44

4.800.000.000,00 0,00

3.879.875.000,00 920.125.000,00

Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 920.125.000,00 3.879.875.000,00 0,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000.000,00 0,00

3.123.600.000,00 876.400.000,00

Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 876.400.000,00 3.623.600.000,00 0,00 4.500.000.000,00 500.000.000,00 12,50

4.000.000.000,00 0,00

3.099.895.000,00 900.105.000,00

Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 900.105.000,00 3.599.895.000,00 0,00 4.500.000.000,00 500.000.000,00 12,50

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00

0,00 14.400.000,00

Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 14.400.000,00 0,00 13.225.800.000,00 13.240.200.000,00 11.640.200.000,00 727,51

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00

0,00 14.400.000,00

Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 14.400.000,00 0,00 5.670.537.500,00 5.684.937.500,00 4.084.937.500,00 255,31

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00

0,00 14.400.000,00

Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 14.400.000,00 0,00 10.842.262.500,00 10.856.662.500,00 9.256.662.500,00 578,54

1.750.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 358.875.000,00 1.325.125.000,00 66.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 358.875.000,00 1.325.125.000,00 66.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00

29.900.000,00 95.100.000,00

Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 95.100.000,00 29.900.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 66.000.000,00

46.100.000,00 12.900.000,00

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 12.900.000,00 46.100.000,00 66.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

1.249.125.000,00 250.875.000,00

Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 250.875.000,00 1.249.125.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

9.993.800.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan

jaringan Pengairan Lainnya 22.200.000,00 2.398.300.000,00 7.573.300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 4.134.197.000,00 (5.859.603.000,00) (58,63)

9.993.800.000,00 7.573.300.000,00

2.398.300.000,00 22.200.000,00

Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Bidang Irigasi (DAK 2016)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 4.134.197.000,00 (5.859.603.000,00) (58,63)

2.946.000.000,00

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Lainnya 929.190.000,00 1.092.684.300,00 924.125.700,00 1.03 . 1.03.01 . 26 941.190.000,00 1.101.064.300,00 3.782.595.700,00 5.824.850.000,00 2.878.850.000,00 97,72 1.000.000.000,00 4.000.000,00 580.260.000,00 415.740.000,00

Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1

1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 415.740.000,00 580.260.000,00 4.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 7.000.000,00

503.550.000,00 489.450.000,00

Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 489.450.000,00 503.550.000,00 7.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

473.000.000,00 457.625.700,00

3.374.300,00 12.000.000,00

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I

1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 18.000.000,00 3.779.300,00 1.648.070.700,00 1.669.850.000,00 1.196.850.000,00 253,03

473.000.000,00 455.500.000,00

5.500.000,00 12.000.000,00

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2

1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 18.000.000,00 13.475.000,00 2.123.525.000,00 2.155.000.000,00 1.682.000.000,00 355,60 10.772.219.980,00 Pengendalian Banjir 44.400.000,00 17.375.500,00 10.710.444.480,00 1.03 . 1.03.01 . 28 44.400.000,00 17.375.500,00 10.710.444.480,00 10.772.219.980,00 0,00 0,00 5.810.606.000,00 5.781.906.000,00 6.500.000,00 22.200.000,00

Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1

1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 22.200.000,00 6.500.000,00 5.781.906.000,00 5.810.606.000,00 0,00 0,00

4.961.613.980,00 4.928.538.480,00

10.875.500,00 22.200.000,00

Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2

1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 22.200.000,00 10.875.500,00 4.928.538.480,00 4.961.613.980,00 0,00 0,00

2.160.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 434.700.000,00 1.725.300.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31 570.290.000,00 4.189.710.000,00 0,00 4.760.000.000,00 2.600.000.000,00 120,37

240.000.000,00 0,00

8.300.000,00 231.700.000,00

Perencanaan Teknis SDA

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 304.390.000,00 535.610.000,00 0,00 840.000.000,00 600.000.000,00 250,00

400.000.000,00 0,00

335.350.000,00 64.650.000,00

Perencanaan Teknis Kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 127.550.000,00 2.272.450.000,00 0,00 2.400.000.000,00 2.000.000.000,00 500,00

300.000.000,00 0,00

271.700.000,00 28.300.000,00

DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung)

1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00

271.700.000,00 28.300.000,00

DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung)

1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 0,00

323.050.000,00 26.950.000,00

DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung)

1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 26.950.000,00 323.050.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

320.000.000,00 0,00

293.050.000,00 26.950.000,00

DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes

1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 26.950.000,00 293.050.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00

222.150.000,00 27.850.000,00

DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun

1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 27.850.000,00 222.150.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

33.827.540.000,00

Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda 0,00 0,00 33.827.540.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 0,00 0,00 33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00

33.827.540.000,00 33.827.540.000,00

0,00 0,00

Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah - Pedestrian (DAK 2016)

1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 0,00 0,00 33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00

96.000.000,00

Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan 21.650.000,00 74.350.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 33 21.650.000,00 74.350.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00

38.800.000,00 9.200.000,00

Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal

(6)

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

7

8

9

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

48.000.000,00 0,00 35.550.000,00 12.450.000,00

Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 12.450.000,00 35.550.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00

Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 34 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00

35.425.000,00 12.575.000,00

Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase

1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00

Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 39 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 33.500.000,00 6.500.000,00

Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

54.372.990.000,00

DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 369.000.000,00 205.799.000,00 53.798.191.000,00

1.03 . 1.03.02 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)

54.372.990.000,00

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 369.000.000,00 205.799.000,00 53.798.191.000,00

1.03 . 1.03.02 . 38 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)

1.125.000.000,00 1.041.019.000,00

47.981.000,00 36.000.000,00

Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik - Air Minum (DAK 2016)

1.03 . 1.03.02 . 38 . 04 36.000.000,00 16.729.000,00 957.551.000,00 1.010.280.000,00 (114.720.000,00) (10,20)

50.050.000.000,00 49.665.480.000,00

103.720.000,00 280.800.000,00

Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Air Minum (DAK 2016)

1.03 . 1.03.02 . 38 . 06 242.550.000,00 141.970.000,00 46.665.480.000,00 47.050.000.000,00 (3.000.000.000,00) (5,99)

3.197.990.000,00 3.091.692.000,00

54.098.000,00 52.200.000,00

Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Air Minum (DAK 2016)

1.03 . 1.03.02 . 38 . 07 52.200.000,00 54.098.000,00 2.765.897.000,00 2.872.195.000,00 (325.795.000,00) (10,19)

41.046.350.000,00

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 351.424.000,00 19.873.576.000,00 20.821.350.000,00

1.03 . 1.08.02 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93

41.046.350.000,00

Peningkatan Utilitas Perkotaan 351.424.000,00 19.873.576.000,00 20.821.350.000,00

1.03 . 1.08.02 . 32 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00

0,00 0,00

Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor

1.03 . 1.08.02 . 32 . 01 0,00 0,00 2.820.000.000,00 2.820.000.000,00 70.000.000,00 2,55

16.621.350.000,00 16.621.350.000,00

0,00 0,00

Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor

1.03 . 1.08.02 . 32 . 02 0,00 0,00 22.571.600.000,00 22.571.600.000,00 5.950.250.000,00 35,80

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor

1.03 . 1.08.02 . 32 . 03 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH

1.03 . 1.08.02 . 32 . 04 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 400.000.000,00 53,33

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pemasangan Lampu Dekorasi Kota

1.03 . 1.08.02 . 32 . 05 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

174.875.000,00 25.125.000,00

Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota

1.03 . 1.08.02 . 32 . 06 28.850.000,00 321.150.000,00 0,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00

325.000.000,00 0,00

320.600.000,00 4.400.000,00

Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias

1.03 . 1.08.02 . 32 . 07 4.400.000,00 320.600.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00

16.100.000.000,00 0,00

16.100.000.000,00 0,00

Pembayaran Rekening PJU

1.03 . 1.08.02 . 32 . 08 0,00 21.100.000.000,00 0,00 21.100.000.000,00 5.000.000.000,00 31,06

600.000.000,00 0,00

316.451.000,00 283.549.000,00

Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU

1.03 . 1.08.02 . 32 . 09 283.549.000,00 316.451.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000.000,00 0,00

2.961.650.000,00 38.350.000,00

Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast

1.03 . 1.08.02 . 32 . 10 44.625.000,00 3.930.375.000,00 0,00 3.975.000.000,00 975.000.000,00 32,50

5.096.446.150,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 229.525.000,00

1.03 . 1.20.16 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 229.525.000,00 5.096.446.150,00 0,00 0,00

1.990.000.000,00

Tanggap Darurat Bencana 1.568.398.000,00 421.602.000,00 0,00

1.03 . 1.20.16 . 21 1.568.398.000,00 421.602.000,00 0,00 1.990.000.000,00 0,00 0,00

1.890.000.000,00 0,00

325.052.000,00 1.564.948.000,00

Pelayanan Penanggulangan Bencana

1.03 . 1.20.16 . 21 . 04 1.564.948.000,00 325.052.000,00 0,00 1.890.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

96.550.000,00 3.450.000,00

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana di Kota Bogor (banjir, longsor, kebakaran)

1.03 . 1.20.16 . 21 . 05 3.450.000,00 96.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.096.446.150,00

Pemulihan Pasca Bencana 452.950.000,00 1.643.496.150,00 0,00

1.03 . 1.20.16 . 36 452.950.000,00 1.643.496.150,00 0,00 2.096.446.150,00 0,00 0,00

1.996.446.150,00 0,00

1.559.996.150,00 436.450.000,00

Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana

1.03 . 1.20.16 . 36 . 01 436.450.000,00 1.559.996.150,00 0,00 1.996.446.150,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

48.050.000,00 1.950.000,00

Pelatihan Teknis Penilaian Damage And Losses Assesment (DALA)

1.03 . 1.20.16 . 36 . 02 1.950.000,00 48.050.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00

35.450.000,00 14.550.000,00

Monev, Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.03 . 1.20.16 . 36 . 03 14.550.000,00 35.450.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.010.000.000,00

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 217.925.000,00 562.550.000,00 229.525.000,00

1.03 . 1.20.16 . 37 217.925.000,00 562.550.000,00 229.525.000,00 1.010.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

176.825.000,00 23.175.000,00

Gladi anggota Pemadam Kebakaran, latihan Relawan Kebakaran dan latihan Anggota Pemdam Kebakaran 1.03 . 1.20.16 . 37 . 01 23.175.000,00 176.825.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 2.100.000,00 72.900.000,00

Pemeriksaan Alat Pemdam Kebakaran dan Hidrant

1.03 . 1.20.16 . 37 . 02 72.900.000,00 2.100.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 128.700.000,00

69.650.000,00 1.650.000,00

Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran

1.03 . 1.20.16 . 37 . 03 1.650.000,00 69.650.000,00 128.700.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100.825.000,00 5.725.000,00 3.450.000,00 Pemasangan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 04 3.450.000,00 5.725.000,00 100.825.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 27.200.000,00 22.800.000,00

Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Rehab Lahan Kritis dan lahan Banjir

1.03 . 1.20.16 . 37 . 06 22.800.000,00 27.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00

44.100.000,00 30.900.000,00

Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah

1.03 . 1.20.16 . 37 . 07 30.900.000,00 44.100.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00

72.550.000,00 27.450.000,00

Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana

1.03 . 1.20.16 . 37 . 08 27.450.000,00 72.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00

164.400.000,00 35.600.000,00

Penyusunan Masterpain Peta Resiko Bencana di Kota Bogor

1.03 . 1.20.16 . 37 . 11 35.600.000,00 164.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

181.509.228.366,00

Perumahan 2.227.639.000,00 3.203.522.510,00 176.078.066.856,00

1.04 2.275.939.000,00 3.424.870.110,00 225.140.234.468,00 230.841.043.578,00 49.331.815.212,00 27,18

169.457.628.366,00

DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 1.865.739.000,00 3.040.204.360,00 164.551.685.006,00

1.04 . 1.03.02 1.914.039.000,00 3.261.551.960,00 213.613.852.618,00 218.789.443.578,00 49.331.815.212,00 29,11

122.417.628.366,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 944.589.000,00 2.597.413.360,00 118.875.626.006,00

1.04 . 1.03.02 . 34 971.989.000,00 2.627.971.960,00 137.956.947.618,00 141.556.908.578,00 19.139.280.212,00 15,63

790.000.000,00 702.245.700,00

87.754.300,00 0,00

Pembangunan Sarana Prasarana pada Kawasan Permukiman Kumuh

1.04 . 1.03.02 . 34 . 01 0,00 87.754.300,00 925.895.700,00 1.013.650.000,00 223.650.000,00 28,31

800.000.000,00 766.835.800,00

19.364.200,00 13.800.000,00

Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development PLBK/ND) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 02 13.800.000,00 19.364.200,00 1.294.090.800,00 1.327.255.000,00 527.255.000,00 65,91 800.000.000,00 719.600.000,00 73.800.000,00 6.600.000,00

Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan sebuah kebijakan sekuritisasi dalam mengangkat atau memberitahukan kepada negara-negara di kawasan ASEAN dan organisasi

hubungan hukum atau untuk satu hutang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum”. 9) Hak Tanggungan mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek Hak

(1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Sadan Usaha

buah cabai menggunakan cotton buds di lima titik luka. Sebagai kontrol positif, buah cabai ditetesi suspensi konidia C. acutatum tanpa kamir, sedangkan kontrol

setelah tanggal 24 Januari 2012 dan akan diwisuda pada bulan April 2012 dikenakan biaya sebesar 50% BPP atau 50% BTS untuk mahasiswa Program Sarjana, atau 50% BTS (Biaya

1 Suasana alam Papua yang amat indah, ada jembatan bamboo dan sejumlah anak berbaju putih merah menuju sekolah Menunjukkan kegigihan anak-anak Papua untuk menempuh

OTA Surabaya dalam pelayanan pendidikan anak autis masih belum terpenuhi lanyanannya, hal ini terbukti dengan adanya keterbatasan fasilitas pendidikan yang tidak

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan