Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
1.244.539.726.353,00 Urusan Wajib 169.525.878.460,00 492.140.870.167,00 582.872.977.726,00 1 182.582.902.900,00 546.886.755.553,00 750.004.167.505,00 1.479.473.825.958,00 234.934.099.605,00 18,88 111.176.253.945,00 Pendidikan 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 58.617.233.445,00 1.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45) 111.176.253.945,00 DINAS PENDIDIKAN 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 58.617.233.445,00 1.01 . 1.01.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45) 5.039.500.000,00Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 4.311.500.000,00 432.264.900,00 295.735.100,00
1.01 . 1.01.01 . 15 15.500.000,00 411.264.900,00 292.735.100,00 719.500.000,00 (4.320.000.000,00) (85,72)
4.320.000.000,00 3.000.000,00
21.000.000,00 4.296.000.000,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2016)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.320.000.000,00) (100,00)
49.500.000,00 0,00
49.500.000,00 0,00
Bantuan Fasilitas Layanan PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
48.600.000,00 1.400.000,00
Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 1.400.000,00 48.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 292.735.100,00
5.264.900,00 2.000.000,00
Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 2.000.000,00 5.264.900,00 292.735.100,00 300.000.000,00 0,00 0,00
220.000.000,00 0,00
211.550.000,00 8.450.000,00
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 8.450.000,00 211.550.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
96.350.000,00 3.650.000,00
Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 3.650.000,00 96.350.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
39.111.877.945,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 141.000.000,00 1.000.583.100,00 37.970.294.845,00
1.01 . 1.01.01 . 16 147.800.000,00 1.193.783.100,00 38.279.794.845,00 39.621.377.945,00 509.500.000,00 1,30 20.107.750.000,00 19.992.125.050,00 94.224.950,00 21.400.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 21.400.000,00 94.224.950,00 20.301.625.050,00 20.417.250.000,00 309.500.000,00 1,54 745.000.000,00 735.150.200,00 7.649.800,00 2.200.000,00
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 2.200.000,00 7.649.800,00 735.150.200,00 745.000.000,00 0,00 0,00
420.000.000,00 0,00
411.550.000,00 8.450.000,00
Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 8.450.000,00 411.550.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 6.800.000,00 193.200.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 90.325.000,00 9.675.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 9.675.000,00 90.325.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00
Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 58.350.000,00 16.650.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 7.713.686.244,00 7.305.607.894,00 369.653.350,00 38.425.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 38.425.000,00 369.653.350,00 7.305.607.894,00 7.713.686.244,00 0,00 0,00 500.000.000,00 490.550.000,00 6.950.000,00 2.500.000,00
Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 2.500.000,00 6.950.000,00 490.550.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 26.420.000,00
3.580.000,00 0,00
Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 3.580.000,00 26.420.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
0,00 0,00
Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
5.431.769.365,00 5.431.769.365,00
0,00 0,00
Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00
3.488.672.336,00 3.488.672.336,00
0,00 0,00
Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00
2.653.200.000,00
Program Pendidikan Menengah 105.275.000,00 568.275.000,00 1.979.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 1.903.525.000,00 568.275.000,00 2.379.150.000,00 4.850.950.000,00 2.197.750.000,00 82,83
178.200.000,00 0,00
176.875.000,00 1.325.000,00
Penyusunan Program PMU
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 1.325.000,00 176.875.000,00 0,00 178.200.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
167.425.000,00 32.575.000,00
Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 32.575.000,00 167.425.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
161.275.000,00 38.725.000,00
SMA Education Fair
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 38.725.000,00 161.275.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 0,00
62.700.000,00 12.300.000,00
Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 12.300.000,00 62.700.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.979.650.000,00 0,00 20.350.000,00 Revitalisasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 20.350.000,00 0,00 1.979.650.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA/SMK (BANPROV JABAR 2016)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 1.792.750.000,00 0,00 0,00 1.792.750.000,00 1.792.750.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Negeri (BANPROV JABAR 2016)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 5.500.000,00 0,00 399.500.000,00 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00
1.816.000.000,00
Pendidikan Non Formal 308.325.000,00 1.507.675.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18 308.275.000,00 1.507.725.000,00 0,00 1.816.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 189.125.000,00 10.875.000,00 Apresiasi PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 10.875.000,00 189.125.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 117.000.000,00 0,00 106.200.000,00 10.800.000,00
Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 10.800.000,00 106.200.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 187.375.000,00 12.625.000,00 Gebyar PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 12.625.000,00 187.375.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00 61.775.000,00 20.725.000,00 Penyelenggaraan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 20.725.000,00 61.775.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00 247.500.000,00 0,00 190.025.000,00 57.475.000,00 Penyelenggaraan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 57.475.000,00 190.025.000,00 0,00 247.500.000,00 0,00 0,00 324.500.000,00 0,00 195.125.000,00 129.375.000,00 Penyelenggaraan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 129.375.000,00 195.125.000,00 0,00 324.500.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 176.900.000,00 23.100.000,00 Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 23.100.000,00 176.900.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00 80.650.000,00 1.850.000,00
Hari Aksara Internasional
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 1.850.000,00 80.650.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00
62.000.000,00 0,00
57.350.000,00 4.650.000,00
Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
50.000.000,00 0,00 44.900.000,00 5.100.000,00Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 5.100.000,00 44.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 118.250.000,00 31.750.000,00 Pengarusutamaan Gender 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 31.750.000,00 118.250.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5.968.060.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 293.075.000,00 5.674.985.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20 293.075.000,00 5.674.985.000,00 0,00 5.968.060.000,00 0,00 0,00
1.732.800.000,00 0,00
1.721.100.000,00 11.700.000,00
Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 11.700.000,00 1.721.100.000,00 0,00 1.732.800.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 0,00
139.900.000,00 10.100.000,00
Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 10.100.000,00 139.900.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00
289.700.000,00 10.300.000,00
Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 10.300.000,00 289.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 0,00
234.050.000,00 15.950.000,00
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 15.950.000,00 234.050.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop KKG 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00
Workshop Guru SMP melalui MGMP
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
350.000.000,00 0,00
326.350.000,00 23.650.000,00
Pendampingan USAID Prioritas
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 23.650.000,00 326.350.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
97.200.000,00 2.800.000,00
Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
221.760.000,00 0,00
219.660.000,00 2.100.000,00
Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 2.100.000,00 219.660.000,00 0,00 221.760.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 0,00
147.900.000,00 2.100.000,00
Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 2.100.000,00 147.900.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 0,00
7.725.000,00 67.275.000,00
Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 67.275.000,00 7.725.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
46.000.000,00 0,00
2.200.000,00 43.800.000,00
Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 43.800.000,00 2.200.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
36.200.000,00 13.800.000,00
Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 13.800.000,00 36.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
43.475.000,00 6.525.000,00
Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 6.525.000,00 43.475.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 0,00
242.200.000,00 7.800.000,00
Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 7.800.000,00 242.200.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00
289.800.000,00 10.200.000,00
Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 10.200.000,00 289.800.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 0,00
380.100.000,00 19.900.000,00
Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 19.900.000,00 380.100.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
192.500.000,00 0,00
185.850.000,00 6.650.000,00
Pelatihan Pendidik PAUD Formal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 6.650.000,00 185.850.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 0,00
148.000.000,00 2.000.000,00
Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00
297.775.000,00 2.225.000,00
Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama
1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 2.225.000,00 297.775.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
350.000.000,00 0,00
340.000.000,00 10.000.000,00
Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 56.587.616.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 18.371.553.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 18.371.553.500,00 56.587.616.000,00 0,00 0,00 112.200.000,00 0,00 101.675.000,00 10.525.000,00 Lomba Gugus SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 10.525.000,00 101.675.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00
Lomba Lingkungan Sekolah di SD
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 6.875.000,00 68.125.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
350.000.000,00 0,00
100.950.000,00 249.050.000,00
Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 249.050.000,00 100.950.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
188.600.000,00 11.400.000,00
Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 11.400.000,00 188.600.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00 0,00 268.400.000,00 61.600.000,00 Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 61.600.000,00 268.400.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 409.232.000,00 0,00 317.102.000,00 92.130.000,00
Penerimaan Siswa Didik Baru Online
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 92.130.000,00 317.102.000,00 0,00 409.232.000,00 0,00 0,00
47.808.154.000,00 17.218.963.500,00
14.626.083.900,00 15.963.106.600,00
BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 15.963.106.600,00 14.626.083.900,00 17.218.963.500,00 47.808.154.000,00 0,00 0,00 1.080.000.000,00 1.067.240.000,00 6.160.000,00 6.600.000,00
Pengadaan Perangkat Komputer
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 6.600.000,00 6.160.000,00 1.067.240.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 0,00
49.300.000,00 60.700.000,00
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 60.700.000,00 49.300.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 0,00
51.300.000,00 8.700.000,00
Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 8.700.000,00 51.300.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 0,00
57.350.000,00 2.650.000,00
Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 2.650.000,00 57.350.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 0,00
55.400.000,00 4.600.000,00
Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 4.600.000,00 55.400.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
85.000.000,00 0,00
79.500.000,00 5.500.000,00
Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 5.500.000,00 79.500.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 0,00
60.750.000,00 19.250.000,00
Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota
1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 19.250.000,00 60.750.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
95.000.000,00 0,00
87.275.000,00 7.725.000,00
Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 7.725.000,00 87.275.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 0,00
212.500.000,00 37.500.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 37.500.000,00 212.500.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 0,00
215.250.000,00 34.750.000,00
Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 34.750.000,00 215.250.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 0,00
58.625.000,00 1.375.000,00
Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 1.375.000,00 58.625.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
60.000.000,00 0,00
49.200.000,00 10.800.000,00
Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor
1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 10.800.000,00 49.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 0,00
63.600.000,00 11.400.000,00
Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP
1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 11.400.000,00 63.600.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
165.000.000,00 0,00
143.100.000,00 21.900.000,00
Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 21.900.000,00 143.100.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00
432.000.000,00 0,00
407.950.000,00 24.050.000,00
Lomba Kompetensi Siswa SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 24.050.000,00 407.950.000,00 0,00 432.000.000,00 0,00 0,00
432.000.000,00 0,00
414.500.000,00 17.500.000,00
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
227.530.000,00 0,00 208.655.000,00 18.875.000,00Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 18.875.000,00 208.655.000,00 0,00 227.530.000,00 0,00 0,00
264.000.000,00 0,00
260.850.000,00 3.150.000,00
Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 3.150.000,00 260.850.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00
275.000.000,00 0,00
256.700.000,00 18.300.000,00
Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA
1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 18.300.000,00 256.700.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
189.550.000,00 10.450.000,00
Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 34 10.450.000,00 189.550.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
247.500.000,00 0,00
245.550.000,00 1.950.000,00
EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI
1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 1.950.000,00 245.550.000,00 0,00 247.500.000,00 0,00 0,00
320.000.000,00 0,00
316.900.000,00 3.100.000,00
Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 3.100.000,00 316.900.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 84.700.000,00 15.300.000,00 Pembinaan UKSM 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37 15.300.000,00 84.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 92.550.000,00 7.450.000,00
Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 7.450.000,00 92.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 0,00
83.450.000,00 66.550.000,00
Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku
1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 66.550.000,00 83.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
175.000.000,00 0,00
167.050.000,00 7.950.000,00
Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK
1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 7.950.000,00 167.050.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
17.550.000,00 82.450.000,00
Pembuatan Profil Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 82.450.000,00 17.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 249.750.000,00 50.250.000,00 DAPODIK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 50.250.000,00 249.750.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 141.700.000,00 58.300.000,00 Pendataan DAPODIKMEN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 58.300.000,00 141.700.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 141.650.000,00 58.350.000,00 Pendataan DAPODIKDAS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44 58.350.000,00 141.650.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 85.350.000,00 0,00 4.650.000,00 Pengadaan Sarana SKB 1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 4.650.000,00 0,00 85.350.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 993.175.000,00 6.825.000,00
Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN
1.01 . 1.01.01 . 22 . 46 6.825.000,00 993.175.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 258.213.260.517,00 Kesehatan 44.050.933.600,00 162.439.377.677,00 51.722.949.240,00 1.02 49.241.085.600,00 180.785.842.361,00 100.178.116.261,00 330.205.044.222,00 71.991.783.705,00 27,88 122.861.750.612,00 DINAS KESEHATAN 5.602.958.600,00 103.564.539.972,00 13.694.252.040,00 1.02 . 1.02.01 5.417.810.600,00 115.688.669.656,00 16.614.063.061,00 137.720.543.317,00 14.858.792.705,00 12,09 6.832.000.000,00
Upaya Kesehatan Masyarakat 536.440.000,00 6.143.388.000,00 152.172.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 541.990.000,00 6.150.060.750,00 2.233.372.000,00 8.925.422.750,00 2.093.422.750,00 30,64
1.500.000.000,00 122.172.000,00
1.202.728.000,00 175.100.000,00
Pelayanan Kesehatan Khusus
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 175.100.000,00 1.202.728.000,00 122.172.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 30.000.000,00
561.510.000,00 108.490.000,00
Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 108.490.000,00 561.510.000,00 30.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
4.632.000.000,00 0,00
4.379.150.000,00 252.850.000,00
Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 252.850.000,00 4.379.150.000,00 0,00 4.632.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan Mobil Rujukan Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 5.550.000,00 6.672.750,00 2.081.200.000,00 2.093.422.750,00 2.093.422.750,00 0,00
3.868.756.000,00
Pengawasan Obat dan Makanan 168.975.000,00 3.699.781.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17 168.975.000,00 3.699.781.000,00 0,00 3.868.756.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00
210.575.000,00 89.425.000,00
Pengendalian Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 89.425.000,00 210.575.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 942.075.000,00 57.925.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 57.925.000,00 942.075.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Umum DAK
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.568.756.000,00 0,00
2.547.131.000,00 21.625.000,00
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Kefarmasian (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 21.625.000,00 2.547.131.000,00 0,00 2.568.756.000,00 0,00 0,00
4.230.000.000,00
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.276.772.200,00 1.908.077.800,00 45.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 2.353.647.200,00 2.237.780.050,00 45.150.000,00 4.636.577.250,00 406.577.250,00 9,61
600.000.000,00 0,00
505.350.000,00 94.650.000,00
Peningkatan Promosi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 94.650.000,00 505.350.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
500.000.000,00 0,00
469.950.000,00 30.050.000,00
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 74.475.000,00 525.525.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00
1.000.000.000,00 45.150.000,00
880.000.000,00 74.850.000,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 74.850.000,00 880.000.000,00 45.150.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
2.130.000.000,00 0,00
52.777.800,00 2.077.222.200,00
Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 2.077.222.200,00 52.777.800,00 0,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Penguatan KTR (DBHCHT 2016)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 10.850.000,00 33.477.250,00 0,00 44.327.250,00 44.327.250,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 21.600.000,00 240.650.000,00 0,00 262.250.000,00 262.250.000,00 0,00
2.000.000.000,00
Perbaikan Gizi Masyarakat 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000.000,00 0,00
1.670.510.000,00 329.490.000,00
Peningkatan Gizi Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.780.000.000,00
Pengembangan Lingkungan Sehat 142.750.000,00 852.307.000,00 784.943.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 142.750.000,00 852.307.000,00 784.943.000,00 1.780.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 681.588.000,00
2.712.000,00 15.700.000,00
Pembangunan IPAL Limbah B3
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 15.700.000,00 2.712.000,00 681.588.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
1.080.000.000,00 103.355.000,00
849.595.000,00 127.050.000,00
Peningkatan Kesehatan lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 127.050.000,00 849.595.000,00 103.355.000,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000.000,00
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 654.981.400,00 2.695.704.839,00 649.313.761,00
1.02 . 1.02.01 . 22 688.733.400,00 2.755.972.839,00 649.313.761,00 4.094.020.000,00 94.020.000,00 2,35
1.000.000.000,00 180.825.000,00
625.350.000,00 193.825.000,00
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 193.825.000,00 625.350.000,00 180.825.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 166.438.761,00
594.252.239,00 239.309.000,00
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 273.061.000,00 654.520.239,00 166.438.761,00 1.094.020.000,00 94.020.000,00 9,40
2.000.000.000,00 302.050.000,00
1.476.102.600,00 221.847.400,00
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 221.847.400,00 1.476.102.600,00 302.050.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
1.121.186.192,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan 426.275.000,00 634.961.192,00 59.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 291.275.000,00 769.961.192,00 59.950.000,00 1.121.186.192,00 0,00 0,00 87.286.192,00 0,00 38.111.192,00 49.175.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 49.175.000,00 38.111.192,00 0,00 87.286.192,00 0,00 0,00 250.000.000,00 59.950.000,00 169.050.000,00 21.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
350.000.000,00 0,00 201.500.000,00 148.500.000,00Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 148.500.000,00 201.500.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
433.900.000,00 0,00
226.300.000,00 207.600.000,00
Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Akreditasi PUSKESMAS (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 72.600.000,00 361.300.000,00 0,00 433.900.000,00 0,00 0,00
79.642.816.000,00
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 328.025.000,00 77.458.152.721,00 1.856.638.279,00
1.02 . 1.02.01 . 24 327.100.000,00 93.677.217.325,00 3.777.036.300,00 97.781.353.625,00 18.138.537.625,00 22,77
10.500.000.000,00 0,00
10.391.025.000,00 108.975.000,00
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 108.975.000,00 10.391.025.000,00 0,00 10.500.000.000,00 0,00 0,00
39.600.000.000,00 1.856.638.279,00
37.596.861.721,00 146.500.000,00
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 145.575.000,00 50.701.798.825,00 3.777.036.300,00 54.624.410.125,00 15.024.410.125,00 37,94
100.000.000,00 0,00
27.450.000,00 72.550.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 72.550.000,00 27.450.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
29.442.816.000,00 0,00
29.442.816.000,00 0,00
Jaminan Kesehatan Bagi PBI di Luar Kuota Jamkesmas
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 0,00 29.442.816.000,00 0,00 29.442.816.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (BANPROV JABAR 2016)
1.02 . 1.02.01 . 24 . 15 0,00 3.114.127.500,00 0,00 3.114.127.500,00 3.114.127.500,00 0,00
11.030.304.500,00
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya 229.850.000,00 654.369.500,00 10.146.085.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 230.300.000,00 703.919.500,00 9.064.298.000,00 9.998.517.500,00 (1.031.787.000,00) (9,35)
309.000.000,00 43.260.000,00
196.740.000,00 69.000.000,00
Sistem Informasi Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 69.000.000,00 196.740.000,00 43.260.000,00 309.000.000,00 0,00 0,00
430.000.000,00 8.250.000,00
361.500.000,00 60.250.000,00
Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 60.700.000,00 411.050.000,00 8.250.000,00 480.000.000,00 50.000.000,00 11,63
4.874.640.000,00 4.828.885.000,00
14.005.000,00 31.750.000,00
Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 31.750.000,00 14.005.000,00 4.908.885.000,00 4.954.640.000,00 80.000.000,00 1,64
2.749.000.000,00 2.715.250.000,00
12.400.000,00 21.350.000,00
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan
Dasar - Pembangunan Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 21.350.000,00 12.400.000,00 1.553.463.000,00 1.587.213.000,00 (1.161.787.000,00) (42,26)
1.834.514.500,00 1.799.240.000,00
13.974.500,00 21.300.000,00
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang Puskesmas (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 21.300.000,00 13.974.500,00 1.799.240.000,00 1.834.514.500,00 0,00 0,00
758.150.000,00 751.200.000,00
4.950.000,00 2.000.000,00
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda 4/Roda 2 dan Ambulans (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 2.000.000,00 4.950.000,00 751.200.000,00 758.150.000,00 0,00 0,00
45.000.000,00 0,00
32.675.000,00 12.325.000,00
Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 96 12.325.000,00 32.675.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 0,00
18.125.000,00 11.875.000,00
Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 97 11.875.000,00 18.125.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 29 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00
262.975.000,00 37.025.000,00
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
800.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 30 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00
800.000.000,00 0,00
721.125.000,00 78.875.000,00
Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00
7.256.687.920,00
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 393.500.000,00 6.863.187.920,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 227.650.000,00 2.187.060.000,00 0,00 2.414.710.000,00 (4.841.977.920,00) (66,72)
1.300.000.000,00 0,00
1.072.350.000,00 227.650.000,00
Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 227.650.000,00 1.072.350.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00
5.956.687.920,00 0,00
5.790.837.920,00 165.850.000,00
Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Jaminan Persalinan (DAK 2016)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 0,00 1.114.710.000,00 0,00 1.114.710.000,00 (4.841.977.920,00) (81,29)
135.351.509.905,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 38.028.697.200,00
1.02 . 1.02.02 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21
135.351.509.905,00
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 38.028.697.200,00
1.02 . 1.02.02 . 26 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Kota Bogor
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 3.750.000,00 1.750.000,00 8.694.500.000,00 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00 0,00
32.000.000.000,00 31.961.365.000,00
13.885.000,00 24.750.000,00
Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Tahap I
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 31.200.000,00 70.270.000,00 66.898.530.000,00 67.000.000.000,00 35.000.000.000,00 109,38
1.000.000.000,00 0,00
967.950.000,00 32.050.000,00
Penyusunan DED Gedung RSUD
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 32.050.000,00 967.950.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 63.700.000,00 36.300.000,00 Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 36.300.000,00 63.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang (DBHCHT 2016)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 23.700.000,00 5.600.000,00 1.403.691.000,00 1.432.991.000,00 1.432.991.000,00 0,00 1.280.600.005,00 0,00 1.251.500.005,00 29.100.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 29.100.000,00 1.251.500.005,00 0,00 1.280.600.005,00 0,00 0,00 99.999.900,00 0,00 33.074.900,00 66.925.000,00
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 66.925.000,00 33.074.900,00 0,00 99.999.900,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00
281.400.000,00 18.600.000,00
Pemeliharaan kalibrasi dan Perizinan Bapeten
1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 18.600.000,00 281.400.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
3.370.910.000,00 3.347.210.000,00
0,00 23.700.000,00
Pelaksanaan DAK Kesehatan - Rujukan (DAK 2016)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 23.700.000,00 0,00 3.347.210.000,00 3.370.910.000,00 0,00 0,00
350.000.000,00 0,00
217.050.000,00 132.950.000,00
Akreditasi Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 132.950.000,00 217.050.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
96.000.000.000,00 2.358.600.000,00
55.709.800.000,00 37.931.600.000,00
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD
1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 43.273.000.000,00 61.868.400.000,00 2.858.600.000,00 108.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12,50
600.000.000,00 361.522.200,00
101.627.800,00 136.850.000,00
Pengembangan SIM Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 136.850.000,00 101.627.800,00 361.522.200,00 600.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 0,00
234.850.000,00 15.150.000,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 15.150.000,00 234.850.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
237.761.453.784,00
Pekerjaan Umum 7.710.917.000,00 39.971.152.950,00 190.079.383.834,00
1.03 7.822.457.000,00 47.392.245.950,00 240.420.070.334,00 295.634.773.284,00 57.873.319.500,00 24,34
137.245.667.634,00
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 4.751.220.000,00 17.264.129.800,00 115.230.317.834,00
1.03 . 1.03.01 4.891.010.000,00 18.563.224.800,00 162.410.017.334,00 185.864.252.134,00 48.618.584.500,00 35,42
37.131.400.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 181.300.000,00 458.700.000,00 36.491.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 181.300.000,00 458.700.000,00 50.078.707.500,00 50.718.707.500,00 13.587.307.500,00 36,59
200.000.000,00 0,00
153.650.000,00 46.350.000,00
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 46.350.000,00 153.650.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
153.200.000,00 46.800.000,00
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 46.800.000,00 153.200.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
14.190.000.000,00 14.190.000.000,00
0,00 0,00
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 0,00 0,00 5.145.000.000,00 5.145.000.000,00 3.945.000.000,00 328,75
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 0,00 943.710.500,00 943.710.500,00 143.710.500,00 17,96
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
Pelebaran Jalan Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
0,00 0,00
Pelebaran Jalan Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 0,00
78.650.000,00 41.350.000,00
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jermbatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 41.350.000,00 78.650.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
120.000.000,00 0,00
73.200.000,00 46.800.000,00
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 46.800.000,00 73.200.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
0,00 0,00
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 6.000.000.000,00 150,00
15.101.400.000,00 15.101.400.000,00
0,00 0,00
Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana PEnunjang - Bidang Jalan (DAK 2016)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 0,00 0,00 13.599.997.000,00 13.599.997.000,00 (1.501.403.000,00) (9,94)
0,00 0,00
0,00 0,00
Pelebaran Jalan Brigjen Saptaji Ruas Jalan Semeru s/d Simpang Yasmin (BANPROV JABAR 2016)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
2.700.000.000,00
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0,00 0,00 2.700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 0,00
Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
0,00 0,00
Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
35.780.707.654,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2.739.830.000,00 10.103.370.000,00 22.937.507.654,00
1.03 . 1.03.01 . 18 2.739.830.000,00 11.103.370.000,00 57.349.537.654,00 71.192.737.654,00 35.412.030.000,00 98,97
7.536.060.140,00 7.536.060.140,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 0,00 11.378.660.140,00 11.378.660.140,00 3.842.600.000,00 50,99
5.459.425.686,00 5.459.425.686,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 0,00 0,00 7.913.230.686,00 7.913.230.686,00 2.453.805.000,00 44,95
5.185.221.828,00 5.185.221.828,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 8.319.046.828,00 8.319.046.828,00 3.133.825.000,00 60,44
4.800.000.000,00 0,00
3.879.875.000,00 920.125.000,00
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 920.125.000,00 3.879.875.000,00 0,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000.000,00 0,00
3.123.600.000,00 876.400.000,00
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 876.400.000,00 3.623.600.000,00 0,00 4.500.000.000,00 500.000.000,00 12,50
4.000.000.000,00 0,00
3.099.895.000,00 900.105.000,00
Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 900.105.000,00 3.599.895.000,00 0,00 4.500.000.000,00 500.000.000,00 12,50
1.600.000.000,00 1.585.600.000,00
0,00 14.400.000,00
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 14.400.000,00 0,00 13.225.800.000,00 13.240.200.000,00 11.640.200.000,00 727,51
1.600.000.000,00 1.585.600.000,00
0,00 14.400.000,00
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 14.400.000,00 0,00 5.670.537.500,00 5.684.937.500,00 4.084.937.500,00 255,31
1.600.000.000,00 1.585.600.000,00
0,00 14.400.000,00
Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 14.400.000,00 0,00 10.842.262.500,00 10.856.662.500,00 9.256.662.500,00 578,54
1.750.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 358.875.000,00 1.325.125.000,00 66.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 358.875.000,00 1.325.125.000,00 66.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 0,00
29.900.000,00 95.100.000,00
Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 95.100.000,00 29.900.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 66.000.000,00
46.100.000,00 12.900.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 12.900.000,00 46.100.000,00 66.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00
1.249.125.000,00 250.875.000,00
Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 250.875.000,00 1.249.125.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
9.993.800.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan
jaringan Pengairan Lainnya 22.200.000,00 2.398.300.000,00 7.573.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 4.134.197.000,00 (5.859.603.000,00) (58,63)
9.993.800.000,00 7.573.300.000,00
2.398.300.000,00 22.200.000,00
Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Bidang Irigasi (DAK 2016)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 4.134.197.000,00 (5.859.603.000,00) (58,63)
2.946.000.000,00
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Lainnya 929.190.000,00 1.092.684.300,00 924.125.700,00 1.03 . 1.03.01 . 26 941.190.000,00 1.101.064.300,00 3.782.595.700,00 5.824.850.000,00 2.878.850.000,00 97,72 1.000.000.000,00 4.000.000,00 580.260.000,00 415.740.000,00
Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 415.740.000,00 580.260.000,00 4.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 7.000.000,00
503.550.000,00 489.450.000,00
Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 489.450.000,00 503.550.000,00 7.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
473.000.000,00 457.625.700,00
3.374.300,00 12.000.000,00
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I
1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 18.000.000,00 3.779.300,00 1.648.070.700,00 1.669.850.000,00 1.196.850.000,00 253,03
473.000.000,00 455.500.000,00
5.500.000,00 12.000.000,00
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 18.000.000,00 13.475.000,00 2.123.525.000,00 2.155.000.000,00 1.682.000.000,00 355,60 10.772.219.980,00 Pengendalian Banjir 44.400.000,00 17.375.500,00 10.710.444.480,00 1.03 . 1.03.01 . 28 44.400.000,00 17.375.500,00 10.710.444.480,00 10.772.219.980,00 0,00 0,00 5.810.606.000,00 5.781.906.000,00 6.500.000,00 22.200.000,00
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 22.200.000,00 6.500.000,00 5.781.906.000,00 5.810.606.000,00 0,00 0,00
4.961.613.980,00 4.928.538.480,00
10.875.500,00 22.200.000,00
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2
1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 22.200.000,00 10.875.500,00 4.928.538.480,00 4.961.613.980,00 0,00 0,00
2.160.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 434.700.000,00 1.725.300.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31 570.290.000,00 4.189.710.000,00 0,00 4.760.000.000,00 2.600.000.000,00 120,37
240.000.000,00 0,00
8.300.000,00 231.700.000,00
Perencanaan Teknis SDA
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 304.390.000,00 535.610.000,00 0,00 840.000.000,00 600.000.000,00 250,00
400.000.000,00 0,00
335.350.000,00 64.650.000,00
Perencanaan Teknis Kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 127.550.000,00 2.272.450.000,00 0,00 2.400.000.000,00 2.000.000.000,00 500,00
300.000.000,00 0,00
271.700.000,00 28.300.000,00
DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung)
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 0,00
271.700.000,00 28.300.000,00
DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung)
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
350.000.000,00 0,00
323.050.000,00 26.950.000,00
DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung)
1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 26.950.000,00 323.050.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
320.000.000,00 0,00
293.050.000,00 26.950.000,00
DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes
1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 26.950.000,00 293.050.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 0,00
222.150.000,00 27.850.000,00
DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 27.850.000,00 222.150.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
33.827.540.000,00
Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda 0,00 0,00 33.827.540.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32 0,00 0,00 33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00
33.827.540.000,00 33.827.540.000,00
0,00 0,00
Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah - Pedestrian (DAK 2016)
1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 0,00 0,00 33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00
96.000.000,00
Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan 21.650.000,00 74.350.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 33 21.650.000,00 74.350.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00 0,00
38.800.000,00 9.200.000,00
Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
JENIS BELANJA
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
JUMLAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
(Rp)
%
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
48.000.000,00 0,00 35.550.000,00 12.450.000,00Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 12.450.000,00 35.550.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00
Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 34 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00 0,00
35.425.000,00 12.575.000,00
Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 39 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 33.500.000,00 6.500.000,00
Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
54.372.990.000,00
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 369.000.000,00 205.799.000,00 53.798.191.000,00
1.03 . 1.03.02 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)
54.372.990.000,00
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 369.000.000,00 205.799.000,00 53.798.191.000,00
1.03 . 1.03.02 . 38 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)
1.125.000.000,00 1.041.019.000,00
47.981.000,00 36.000.000,00
Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik - Air Minum (DAK 2016)
1.03 . 1.03.02 . 38 . 04 36.000.000,00 16.729.000,00 957.551.000,00 1.010.280.000,00 (114.720.000,00) (10,20)
50.050.000.000,00 49.665.480.000,00
103.720.000,00 280.800.000,00
Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Air Minum (DAK 2016)
1.03 . 1.03.02 . 38 . 06 242.550.000,00 141.970.000,00 46.665.480.000,00 47.050.000.000,00 (3.000.000.000,00) (5,99)
3.197.990.000,00 3.091.692.000,00
54.098.000,00 52.200.000,00
Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Air Minum (DAK 2016)
1.03 . 1.03.02 . 38 . 07 52.200.000,00 54.098.000,00 2.765.897.000,00 2.872.195.000,00 (325.795.000,00) (10,19)
41.046.350.000,00
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 351.424.000,00 19.873.576.000,00 20.821.350.000,00
1.03 . 1.08.02 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93
41.046.350.000,00
Peningkatan Utilitas Perkotaan 351.424.000,00 19.873.576.000,00 20.821.350.000,00
1.03 . 1.08.02 . 32 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00
0,00 0,00
Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor
1.03 . 1.08.02 . 32 . 01 0,00 0,00 2.820.000.000,00 2.820.000.000,00 70.000.000,00 2,55
16.621.350.000,00 16.621.350.000,00
0,00 0,00
Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor
1.03 . 1.08.02 . 32 . 02 0,00 0,00 22.571.600.000,00 22.571.600.000,00 5.950.250.000,00 35,80
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor
1.03 . 1.08.02 . 32 . 03 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00
750.000.000,00 750.000.000,00
0,00 0,00
Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH
1.03 . 1.08.02 . 32 . 04 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 400.000.000,00 53,33
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Pemasangan Lampu Dekorasi Kota
1.03 . 1.08.02 . 32 . 05 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
174.875.000,00 25.125.000,00
Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota
1.03 . 1.08.02 . 32 . 06 28.850.000,00 321.150.000,00 0,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00
325.000.000,00 0,00
320.600.000,00 4.400.000,00
Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias
1.03 . 1.08.02 . 32 . 07 4.400.000,00 320.600.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00
16.100.000.000,00 0,00
16.100.000.000,00 0,00
Pembayaran Rekening PJU
1.03 . 1.08.02 . 32 . 08 0,00 21.100.000.000,00 0,00 21.100.000.000,00 5.000.000.000,00 31,06
600.000.000,00 0,00
316.451.000,00 283.549.000,00
Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU
1.03 . 1.08.02 . 32 . 09 283.549.000,00 316.451.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000.000,00 0,00
2.961.650.000,00 38.350.000,00
Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast
1.03 . 1.08.02 . 32 . 10 44.625.000,00 3.930.375.000,00 0,00 3.975.000.000,00 975.000.000,00 32,50
5.096.446.150,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 229.525.000,00
1.03 . 1.20.16 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 229.525.000,00 5.096.446.150,00 0,00 0,00
1.990.000.000,00
Tanggap Darurat Bencana 1.568.398.000,00 421.602.000,00 0,00
1.03 . 1.20.16 . 21 1.568.398.000,00 421.602.000,00 0,00 1.990.000.000,00 0,00 0,00
1.890.000.000,00 0,00
325.052.000,00 1.564.948.000,00
Pelayanan Penanggulangan Bencana
1.03 . 1.20.16 . 21 . 04 1.564.948.000,00 325.052.000,00 0,00 1.890.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
96.550.000,00 3.450.000,00
Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana di Kota Bogor (banjir, longsor, kebakaran)
1.03 . 1.20.16 . 21 . 05 3.450.000,00 96.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.096.446.150,00
Pemulihan Pasca Bencana 452.950.000,00 1.643.496.150,00 0,00
1.03 . 1.20.16 . 36 452.950.000,00 1.643.496.150,00 0,00 2.096.446.150,00 0,00 0,00
1.996.446.150,00 0,00
1.559.996.150,00 436.450.000,00
Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana
1.03 . 1.20.16 . 36 . 01 436.450.000,00 1.559.996.150,00 0,00 1.996.446.150,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
48.050.000,00 1.950.000,00
Pelatihan Teknis Penilaian Damage And Losses Assesment (DALA)
1.03 . 1.20.16 . 36 . 02 1.950.000,00 48.050.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 0,00
35.450.000,00 14.550.000,00
Monev, Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1.03 . 1.20.16 . 36 . 03 14.550.000,00 35.450.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.010.000.000,00
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 217.925.000,00 562.550.000,00 229.525.000,00
1.03 . 1.20.16 . 37 217.925.000,00 562.550.000,00 229.525.000,00 1.010.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
176.825.000,00 23.175.000,00
Gladi anggota Pemadam Kebakaran, latihan Relawan Kebakaran dan latihan Anggota Pemdam Kebakaran 1.03 . 1.20.16 . 37 . 01 23.175.000,00 176.825.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 2.100.000,00 72.900.000,00
Pemeriksaan Alat Pemdam Kebakaran dan Hidrant
1.03 . 1.20.16 . 37 . 02 72.900.000,00 2.100.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 128.700.000,00
69.650.000,00 1.650.000,00
Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran
1.03 . 1.20.16 . 37 . 03 1.650.000,00 69.650.000,00 128.700.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 100.825.000,00 5.725.000,00 3.450.000,00 Pemasangan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 04 3.450.000,00 5.725.000,00 100.825.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 27.200.000,00 22.800.000,00
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Rehab Lahan Kritis dan lahan Banjir
1.03 . 1.20.16 . 37 . 06 22.800.000,00 27.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 0,00
44.100.000,00 30.900.000,00
Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
1.03 . 1.20.16 . 37 . 07 30.900.000,00 44.100.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 0,00
72.550.000,00 27.450.000,00
Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana
1.03 . 1.20.16 . 37 . 08 27.450.000,00 72.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 0,00
164.400.000,00 35.600.000,00
Penyusunan Masterpain Peta Resiko Bencana di Kota Bogor
1.03 . 1.20.16 . 37 . 11 35.600.000,00 164.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
181.509.228.366,00
Perumahan 2.227.639.000,00 3.203.522.510,00 176.078.066.856,00
1.04 2.275.939.000,00 3.424.870.110,00 225.140.234.468,00 230.841.043.578,00 49.331.815.212,00 27,18
169.457.628.366,00
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 1.865.739.000,00 3.040.204.360,00 164.551.685.006,00
1.04 . 1.03.02 1.914.039.000,00 3.261.551.960,00 213.613.852.618,00 218.789.443.578,00 49.331.815.212,00 29,11
122.417.628.366,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 944.589.000,00 2.597.413.360,00 118.875.626.006,00
1.04 . 1.03.02 . 34 971.989.000,00 2.627.971.960,00 137.956.947.618,00 141.556.908.578,00 19.139.280.212,00 15,63
790.000.000,00 702.245.700,00
87.754.300,00 0,00
Pembangunan Sarana Prasarana pada Kawasan Permukiman Kumuh
1.04 . 1.03.02 . 34 . 01 0,00 87.754.300,00 925.895.700,00 1.013.650.000,00 223.650.000,00 28,31
800.000.000,00 766.835.800,00
19.364.200,00 13.800.000,00
Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development PLBK/ND) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 02 13.800.000,00 19.364.200,00 1.294.090.800,00 1.327.255.000,00 527.255.000,00 65,91 800.000.000,00 719.600.000,00 73.800.000,00 6.600.000,00
Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU