• Tidak ada hasil yang ditemukan

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

BUPATI PAMEKASAN

S A M B U T A N

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2012 melalui surat kabar, website www.pamekasan.info, booklet serta media informasi lainnya.

Besar harapan kami semoga dengan buku profil APBD ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 10 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN

Drs. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H, M.Si

(2)

Gambar 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012

43.05%

50.00%

6.95%

Pendapatan Belanja

Pembiayaan Neto

Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2012

5.86%

79.02%

15.12%

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain2 Pendapatan Daerah yg Sah

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2012 Tanggal 9 Januari 2012 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 1 Tahun 2012 Tanggal 10 Januari 2012 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.957.861.299.743,78 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar ... Rp. 56.161.276.235,00 b. Dana Perimbangan sebesar ... Rp. 756.889.811.654,78 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar ... Rp. 144.810.211.854,00 Jumlah ... Rp. 957.861.299.743,78

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

(3)

Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

13.48%

16.32%

3.97%

66.23%

Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2012

9.24%

82.69%

8.07%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 56.161.276.235,00 terdiri dari :

- Hasil Pajak Daerah sebesar ... Rp. 7.568.725.000,00 - Hasil Retribusi Daerah sebesar ... Rp. 9.166.807.250,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebesar ... Rp. 2.229.327.005,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar ... Rp. 37.196.416.980,00 Total Pendapatan Asli Daerah ... Rp. 56.161.276.235,00 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

B. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 756.889.811.654,78 terdiri dari :

- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar ... Rp. 69.923.291.654,78 - Dana Alokasi Umum sebesar ... Rp. 625.872.640.000,00 - Dana Alokasi Khusus sebesar ... Rp. 61.093.880.000,00 Jumlah ... Rp. 756.889.811.654,78 Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

(4)

Gambar 5. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2012

20.10%

41.43% 38.47%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp.144.810.211.854,00 Terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya sebesar ... Rp. 29.106.521.854,00 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ... Rp. 60.000.000.000,00 - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah

lainnya sebesar ... Rp. 55.703.690.000,00 Jumlah ... Rp. 144.810.211.854,00

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 5 berikut :

II. BELANJA

Struktur Belanja Daerah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, diperkirakan sebesar Rp.1.112.614.833.550,91.

Belanja ini terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar ... Rp. 633.911.930.753,91 b. Belanja Langsung sebesar ... Rp. 478.702.902.797,00 Jumlah ... Rp. 1.112.614.833.550,91

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :

Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012 56.97%

43.03%

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

(5)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp.633.911.930.753,91 Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar ... Rp. 541.323.602.128,51 - Belanja Bunga sebesar ... Rp. 60.000.000,00 - Belanja Hibah sebesar ... Rp. 38.434.976.550,00 - Belanja Bantuan Sosial sebesar ... Rp. 10.930.220.000,00 - Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa sebesar ... Rp. 2.288.343.098,40 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintahan Desa sebesar ... Rp. 39.374.788.977,00 - Belanja Tidak Terduga sebesar ... Rp. 1.500.000.000,00 J u m l a h... Rp. 633.911.930.753,91

Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 7 berikut :

B. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.478.702.902.797,00. Belanja ini terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar ... Rp. 43.648.136.400,00 - Belanja Barang dan Jasa sebesar ... Rp. 177.106.128.701,00 - Belanja Modal sebesar ... Rp. 257.948.637.696,00 Jumlah ... Rp. 478.702.902.797,00 Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut :

Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2012 85.3

9%

0.01%

6.06%

1.72%

0.36%

6.21%

0.24%

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Belanja Tidak Terduga

Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2012

9.12%

37.00%

53.88%

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

(6)

Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2012 94.08%

5.92%

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Gambar 10. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2012

92.99%

7.01%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

III. PEMBIAYAAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perubahan dalam prinsip anggaran berimbang menjadi anggaran surplus/defisit membawa implikasi pada perubahan struktur anggaran. Dalam anggaran berimbang, struktur anggaran hanya terdiri dari pendapatan dan belanja, sedangkan dalam anggaran surplus/defisit selain pendapatan dan belanja masih ditambah lagi dengan Pembiayaan.

Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh defisit sebesar Rp.154.753.533.807,13. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar ... Rp. 165.148.072.807,13 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar ... ( Rp. 10.394.539.000,00) Pembiayaan Netto ... Rp. 154.753.533.807,13 Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.165.148.072.807,13.

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya sebesar ... Rp. 153.567.722.529,70 - Pencairan Dana Cadangan ... Rp. 11.580.350.277,43 J u m l a h ... Rp. 165.148.072.807,13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 10 berikut :

(7)

Gambar 11. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2012

28.8 6%

69.6 8%

1.46%

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Investasi pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Utang B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah dianggarkan sebesar Rp. 10.394.539.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- Pembentukan Dana Cadangan sebesar ... Rp. 3.000.000.000,00 - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar ... Rp. 7.242.750.000,00 - Pembayaran Pokok Utang ... Rp. 151.789.000,00 J u m l a h ... Rp. 10.394.539.000,00

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :

(8)

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2012

Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 dibagi menjadi 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, dapat dirinci sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN

Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.505.607.029.498,66 pada Dinas Pendidikan.

Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa, Program Pengembangan Sosialisasi Pengelolaan Pendidikan melalui Manajemen Pendidikan, dan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa.

2. KESEHATAN

Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.125.547.966.422,13 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Pengembangan lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jarigannya, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

Adapun pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dan Program Pengadaan, peningkatan sarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.

3. PEKERJAAN UMUM

Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.103.158.070.971,70 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Prioritas urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Program Perbaikan Sarana Air Bersih/Hujan, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Berbasis Padat Karya, Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Pondok Pesantren, Program Pembangunan jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP) Berbasis Padat Karya.

(9)

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Anggaran belanja untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.4.610.324.756,48 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prioritas urusan perencanaan pembangunan adalah Program Pengembangan Data/Informasi, Program Pengembangan Kota-kota Menegah dan Besar, Program Perencaan Pembangunan Daerah, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.

5. PERHUBUNGAN

Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.12.385.012.476,10 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Prioritas urusan perhubungan adalah Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan Program Partisipasi Pembangunan Daerah.

6. LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.11.225.908.628,69 pada Badan Lingkungan Hidup.

Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial.

7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Anggaran belanja untuk urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 5.080.860.157,33 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 9.101.711.633,84 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Prioritas urusan pemberdayaan perempuan adalah Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

(10)

9. SOSIAL

Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.7.773.961.311,58 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Prioritas urusan sosial adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dan Program Pimbinaan Lingkungan Sosial.

10. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Anggaran belanja untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 6.577.692.838,61 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Prioritas urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dan Program Peningkatan dan Pembinaan Usaha Koperasi.

11. PENANAMAN MODAL

Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.237.053.576,25 pada Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

Prioritas urusan urusan penanaman modal adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

12. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 30.762.541.349,23 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.

Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program Pengembangan Olah Raga dan Seni Budaya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Program Peningkatan Pembinaan Olah Raga Serta Prestasi, Program Pembinaan Seni budaya Daerah, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, dan Program Pembinaan Olah Raga dan Seni Ponpes.

13. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 8.323.797.724,76 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik pada Kantor Kesatuan Bangsa adalah Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan, Program pendidikan politik masyarakat, dan Program Pencegahan dini terhadap permasalahan Masyarakat.

Adapun pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan.

(11)

14. PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.214.383.455.873,78. tersebar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bupati dan Wakil Bupati; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan.

Prioritas urusan pemerintahan umum adalah program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program kerjasama informasi dengan mas media, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan desa/kelurahan, program peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata, program peningkatan promosi pariwisata, program kerjasama dan promosi produk perdagangan, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program perayaan hari besar nasional/agama, program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, program peningkatan pengembangan system laporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan profesionalisme terhadap pemeriksa dan aparatur pengawasan, program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan, program peningkatan administrasi dan penataan kepegawaian, program pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dan lain-lain.

15. KETAHANAN PANGAN

Anggaran belanja untuk urusan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.2.642.105.930,35 pada Kantor Ketahanan Pangan.

Prioritas urusan ketahanan pangan pada Kantor Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dan Program Peningkatan Pemasaran Produksi Pertanian dan Perkebunan.

16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 9.304.267.914,57 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat ( Program Exs Gerdu Taskin), Program Pemberdayaan Kader Posyandu, dan Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK).

(12)

17. KEARSIPAN

Anggaran belanja untuk urusan kearsipan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.682.840.138,25 pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip.

Prioritas urusan kearsipan adalah Program parbaikan sistem administrsi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, dan Program Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

B. URUSAN PILIHAN

1. PERTANIAN

Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.16.103.865.620,81 pada Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

Prioritas urusan pertanian pada Dinas Pertanian adalah program peningkatan kesejahteraan petani, program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, Program peningkatan pemasaran hasil produsi pertanian/perkebunan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Yang Tepat Guna, Program peningkatan produksl pertanian/perkebunan, dan Program Pengembangan &

Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.

Adapun pada Dinas Peternakan adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak, Peningkatan Produksi peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Pemberdayaan Penyuluhan.

2. KEHUTANAN

Anggaran belanja untuk urusan kehutanan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.17.490.456.924,29 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Prioritas urusan kehutanan adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan.

3. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.8.168.262.984,15 pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program pengembangan perikanan tangkap, dan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

4. PERDAGANGAN

Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 11.447.646.819,35 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas urusan perdagangan adalah Program Promosi Pariwisata, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan, Program Peningkatan Budidaya tembakau dan Cengkeh, dan Program Pembinaan Industri, Perdagangan Tembakau dan Rokok.

(13)

Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN

1.00.00 URUSAN WAJIB 619,703,636,804.31 97.76%

1.01.00 Pendidikan 378,484,085,088.66 59.71%

1.02.00 Kesehatan 45,506,595,158.13 7.18%

1.03.00 Pekerjaan Umum 7,647,822,193.70 1.21%

1.06.00 Perencanaan Pembangunan 1,487,031,656.48 0.23%

1.07.00 Perhubungan 5,439,740,476.10 0.86%

1.08.00 Lingkungan Hidup 5,077,528,868.69 0.80%

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,202,456,697.33 0.19%

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 5,579,587,803.84 0.88%

1.13.00 Sosial 3,660,476,214.58 0.58%

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,640,673,238.61 0.26%

1.16.00 Penanaman Modal 834,180,434.25 0.13%

1.18.00 Kepemudaan dan Olahraga 1,494,672,349.23 0.24%

1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 3,600,250,524.76 0.57%

1.20.00 Pemerintahan Umum 154,392,741,778.78 24.36%

1.21.00 Ketahanan Pangan 1,254,317,988.35 0.20%

1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,402,386,714.57 0.22%

1.24.00 Kearsipan 999,089,618.25 0.16%

2.00.00 URUSAN PILIHAN 14,208,293,949.60 2.24%

2.01.00 Pertanian 6,869,318,005.81 1.08%

2.02.00 Kehutanan 3,455,660,740.29 0.55%

2.05.00 Kelautan dan Perikanan 2,248,021,084.15 0.35%

2.06.00 Perdagangan 1,635,294,119.35 0.26%

Jumlah Keseluruhan 633,911,930,753.91 100.00%

(14)

Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH JUMLAH PROSEN

1.00.00 URUSAN WAJIB 439,700,964,398.00 69.36%

1.01.00 Pendidikan 127,122,944,410.00 20.05%

1.02.00 Kesehatan 80,041,371,264.00 12.63%

1.03.00 Pekerjaan Umum 95,510,248,778.00 15.07%

1.06.00 Perencanaan Pembangunan 3,123,293,100.00 0.49%

1.07.00 Perhubungan 6,945,272,000.00 1.10%

1.08.00 Lingkungan Hidup 6,148,379,760.00 0.97%

1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 3,878,403,460.00 0.61%

1.11.00 Pemberdayaan Perempuan 3,522,123,830.00 0.56%

1.13.00 Sosial 4,113,485,097.00 0.65%

1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4,937,019,600.00 0.78%

1.16.00 Penanaman Modal 402,873,142.00 0.06%

1.18.00 Kepemudaan dan Olah Raga 29,267,869,000.00 4.62%

1.19.00 Kesatuan Bangsa dan Politik 4,723,547,200.00 0.75%

1.20.00 Pemerintahan Umum 59,990,714,095.00 9.46%

1.21.00 Ketahanan Pangan 1,387,787,942.00 0.22%

1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7,901,881,200.00 1.25%

1.24.00 Kearsipan 683,750,520.00 0.11%

2.00.00 URUSAN PILIHAN 39,001,938,399.00 6.15%

2.01.00 Pertanian 9,234,547,615.00 1.46%

2.02.00 Kehutanan 14,034,796,184.00 2.21%

2.05.00 Kelautan dan Perikanan 5,920,241,900.00 0.93%

2.06.00 Perdagangan 9,812,352,700.00 1.55%

Jumlah Keseluruhan 478,702,902,797.00 100.00%

(15)

Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2006 s.d. 2012 (dalam milyar rupiah)

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tahun Anggaran

Bidang Pendidikan Bidang Lain

37,54 % 36,30 % 39,14 % 42,18 % 41,66 % 45,44 %

39,79 %

Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 7 Tahun , mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN BIDANG PENDIDIKAN BIDANG LAIN TOTAL ANGGARAN PROSEN

2006 194,242,457,409.40 323,128,885,421.00

517,371,342,830.40 37.54%

2007 229,199,300,305.96 402,187,615,979.23

631,386,916,285.19 36.30%

2008 283,051,168,039.76 440,175,188,920.94

723,226,356,960.70 39.14%

2009 319,571,060,510.82 438,105,964,126.51

757,677,024,637.33 42.18%

2010 350,555,305,107.41 490,958,820,668.85

841,514,125,776.26 41.66%

2011 390,995,448,593.04 591,754,067,622.63 982,749,516,215.67 39.79%

2012 505.607.029.498,66 607.007.804.052,25 1.112.614.833.550,91 45.44%

Gambar

Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2006 s.d. 2012  (dalam milyar rupiah)

Referensi

Dokumen terkait

Hasil analisis persepsi siswa kelas VII.4 SMP Negeri 2 Tambang pada indikator Tipe Kepribadian setelah penerapan model kooperatif TPS pada pembelajaran IPA Biologi

Stokes Monsanto Hardness Tester. Uji Waktu Hancur Tablet. Dilakukan terhadap 6 tablet menggunakan alat penentu waktu hancur dengan medium air temperatur 36°-38°C.

Teknik ekstraksi merupakan suatu teknik untuk menyalin bagian-bagian teks yang paling penting atau paling informatif dari teks sumber menjadi sebuah ringkasan,

Pupuk Kujang tak serta merta memberikan perhatian khusus untuk cash flow sehingga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per tahun mengharuskan adanya LHP audit cash

Namun bahasa yang baik dan benar tidak hanya dikaitkan dengan tingkat keterpahaman pembaca saja tetapi juga harus menggunakan struktur yang benar.. Kalimat tersebut

Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi (Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab

Hasil yang menunjukkan lebih baik pada kelas dengan menggunakan metode hypnoteaching diantaranya terlihat bahwa siswa aktif menjawab pertanyaan berkaitan dengan

Melalui temuan dan analisis data di atas dapat dilihat bahwa adanya pembongkaran representasi kulit hitam dalam aspek kepemimpinan dan heroisme. Namun pembongkaran itu