• Tidak ada hasil yang ditemukan

KABUPATEN PESISIR SELATAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KABUPATEN PESISIR SELATAN"

Copied!
25
0
0

Teks penuh

(1)

1

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

TAHUN 2014

KECAMATAN BATANG KAPAS

KABUPATEN PESISIR SELATAN

(2)

2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan berkesinambungan.

Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan

(3)

3

yang tetap dalam patron visi Kepala Daerah. Secara konsep perencanaan yang didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan renja Tahun 2015 Kecamatan Batang Kapas adalah untuk dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Kecamatan Batang Kapas dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh Pemerintahan tertinggi.

C. Dasar Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2015 didasari dengan aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Batang Kapas

Struktur Organisasi Kantor Camat Batang Kapas dibentuk, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Batang Kapas adalah :

1. Susunan Organisasi

(4)

4

a) Camat

b) Sekretaris Camat

c) Kasi Pemerintahan dan Trantib d) Kasi Kesejahteraan Sosial

e) Kasi Capil dan Administrasi Kependudukan f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan

g) Kasubag Umum dan Kepegawaian h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan i) Kasubag Keuangan

j) Staf

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kantor Camat Batang Kapas berjumlah 24 orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendidikan

a) Sarjana : 8 orang

b) D3 : 2 orang

c) SLTA : 14 orang

2. Berdasarkan jabatan

a) Eselon III : 2 orang

b) Eselon IV : 7 orang

c) Staf : 9 orang

d) Tenaga kontrak : - orang

(5)

5

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Batang Kapas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 413.308.132,- dan dapat direalisasikan senilai Rp.412.221.721,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 buah.

Sedangkan 4 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas adalah :

1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pemantapan Otonomi Daerah

4. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.

Keempat program tersebut dilaksanakan dalam 8 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 195.434.632,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 195.106.122,- ( 99,8 persen). Adapun kegiatan tersebut :

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Merupakan kegiatan pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dalam rangka pengelolaan keuangan nagari di Batang Kapas dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.417.400,-, dengan realisasi keuangan Rp. 14.417.400-,(100%), dan realisasi belanja Rp. 14.417.400-, (100%).

2. Distribusi Raskin

Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama masyarakat miskin di Batang Kapas dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.43.835.370,-, dengan realisasi keuangan Rp. 43.507.360,- (99,2 %), dan realisasi belanja Rp. 43.507.360,- (99,2 %).

(6)

6 3. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Merupakan kegiatan Operasional Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 45.000.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 45.000.000,- (100 %),

4. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah Kecamatan Batang Kapas dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.342.300,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.464.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.300 (100 %), dan realisasi belanja Rp. 1.464.300,- (100 %).

 Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 1.620.000,- (100%).

 Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp. 390.000,- (100 %).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 600.000,- (100%).

 Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 660.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 660.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 660.000,- (100%).

 Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.688.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.688.000,- (100%), dan realisasi belanja Rp. 5.688.000 (100%).

(7)

7

 Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.920.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 17.920.000 (100%), dan realisasi belanja Rp. 17.920.000 (100%).

5. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Batang Kapas dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17.883.700,-, terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.533.700,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.533.700,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.533.700,- (100%).

 Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 90.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 90.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).

 Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.000.000,- (100%).

 Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (100%).

 Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.250.000,- (100%).

 Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 900.000,- (100%).

(8)

8

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.960.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.960.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.960.000,- (100%).

 Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).

6. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20.922.200,- terdiri dari :  Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.472.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.472.200,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.472.200,- (100%).

 Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.350.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.350.000,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.820.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.820.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.850.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 8.850.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 8.850.000,- (100%).

 Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.380.000,- (100%).

(9)

9

 Belanja Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.750.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.750.000,- (100%).

7. Pembinaan Kesehatan dan KB

Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan Pancung Soal dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.860.400,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 651.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %), dan realisasi belanja sebesar Rp. 651.400,- (99,9 %).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.246.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.246.500- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.246.500,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).

 Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 300.000,- (100%).

 Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.200.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.062.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.062.500,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.062.500,- (100%).

(10)

10 8. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan

Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Batang Kapas demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19.173.262,-, terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.173.262,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.173.262,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.173.262,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.620.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.620.000- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.620.000,- (100%).

 Belanja sewa sarana mobilitas air, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.500.000,- (100%).

 Belanja perjalanan dinas dalam daerah, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7.380.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.380.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.380.000,- (100%).

 Belanja jasa tenaga kerja non PNS, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.500.000,- (100%).

(11)

11

4.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat. Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayana Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

8. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

9. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan

Desa/Nagari

11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari

(12)

12

BAB III KEBIJAKAN SKPD

A. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,antisipatif,inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :

TEWUJUDNYA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN

YANG KOORDINATIF DAN BERSINERGI

2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Batang Kapas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi Kecamatan.

b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan Nagari untuk kepentingan masyarakat.

c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan Kecamatan.

B. Tujuan Renja Kecamatan Batang Kapas

Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran tersebut tidak terlepas

(13)

13

dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi Kecamatan.

2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi

hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.

4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.

6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan masyarakat luas.

C. Sasaran Renja Kecamatan Batang Kapas

1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel, profesional dan berkompeten.

2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan transparan.

3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.

4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. 5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam

menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya. 6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan

(14)

14

D. Strategi

Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas , dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :

1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat Batang Kapas maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.

2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi permasalah yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan Batang Kapas .

E. Penetapan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Batang Kapas adalah :

a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.

b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari.

c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan terjadi.

D. Prioritas SKPD

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyelengaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat kecamatan.

(15)

15

2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari.

3. Membina penyelengaraan pemerintahan nagari

4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam

menagani sebagian urusan otomi daerah.

E. Penetapan Program

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Batang Kapas membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan Rencana Stratejik Kecamatan Batang Kapas , dimana untuk Tahun 2015 program kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu bentuk urusan penyelenggaraan Pemerinrahan Nagari yang perlu mendapat perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.

c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.

(16)

16

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras miskin.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Distribusi Raskin.

c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin.

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 90.000.000,-.

3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah Kecamatan Batang Kapas .

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.

c. Sasaran yang akan dicapai: Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang pembangunan wilyah kecamatan Batang Kapas .

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 99.250.000,-.

4. Program Pemantapan Otonomi Daerah

a. Program ini bertujuan untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten dalam menyikapi permasalahan yang berkembang di tingkat masyarakat (bawah). Dalam hal ini Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas mencoba menyelesaikan dan meredam permasalahan trantibum maupun sengketa pertanahan.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ; Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan, Forum Komunikasi antar lembaga non pemerintahan, operasional pelayanan satu pintu, operasional penyelenggaraan KTP-e, Operasioanal penerbitan IMB-Huniana dan pembinaan kegiatan social kemasyarakatan

(17)

17

c. Sasaran yang akan dicapai : Terwujudnya suatu penyelesaian permasalahan yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp. 212.000.000,-.

Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal, dimana secara garis lurus bersifat saling dukung dan bersinergi.

(18)

18

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 merupakan agenda tahunan Kecamatan Batang Kapas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2015 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2015 oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Batang Kapas .

(19)

19

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKPD : Kecamatan Batang Kapas KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Tahun 2015 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju rencana Tahun 2016 Lokasi target capaian

kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Terget Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) Program Pelayanan administrasi Perkantoran 174.874.310 218.500.000 Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan sumber

daya air dan listrik

Kecamatan Batang Kapas 100% 9.000.000 100% 13.500.000 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 100% 18.500.000 100% 18.500.000 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 9.061.110 100% 12.000.000 4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100% 14.418.700 100% 16.500.000

(20)

20

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan 100% 9.000.000 100% 12.000.000 6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor Terpenuhinya komponen instalansi l istrik/penerangan kantor 100% 1.500.000 100% 3.000.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 100% 3.600.000 100% 7.500.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum

dalam kegiatan rapat 100% 25.434.500 100% 35.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 47.650.000 100% 55.500.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 100% 36.710.000 100% 45.000.000 Program Peningkatan Sarana 46.000.000 99.000.000

(21)

21 dan Prasarana aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 6.000.000 100% 24.000.000 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal 100% 40.000.000 100% 65.000.000 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terawatnya rumah dinas 100% 0 100% 10.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000 7.500.000 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya pendidikan dan pelatihan SDA 100% 5.000.000 100% 7.500.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.057.220 8.500.000 1. Penyusunan Laporan LAKIP SKPD Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP SKPD 100% 5.057.220 100% 8.500.000

(22)

22 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.883.500 9.500.000 1. Pelayanan E-KTP Terlaksananya pelayanan E-KTP dengan Lancar 100% 6.883.500 100% 9.500.000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10.640.000 20.000.000 1. Pelaksanaan Upacara HUTRI Terlaksananya Upacara HUT RI 100% 10.640.000 100% 20.000.000 Program Pendidikan Politik Masyarakat 7.200.000 0 1. Monitoring Kegiatan Pemilu Tahun 2014 Terlaksananya Kegiatan Pemilu Tahun 2014 100% 7.200.000 100% 0 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 77.814.200 99.250.000 Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan Kecamatan Batang Kapas 100% 30.489.000 100% 35.000.000

(23)

23 PKK Kecamatan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan Bulan Bhakti Goro

100% 12.133.700 100% 15.000.000 Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 15.748.200 100% 20.750.000 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Terwujudnya Pembinaan Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 3.000.000 100% 3.500.000 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama muspika dalam pembinaan kewilayahan 100% 16.443.300 100% 25.000.000 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 43.835.370 90.000.000 Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin 100% 43.835.370 100% 90.000.000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 17.967.400 35.000.000

(24)

24 Desa/Nagari Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari Teribnya administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari 100% 17.967.400 100% 35.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari 23.391.000 46.782.000 Pelatihan Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemerintah Nagari Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Nagari 100% 23.391.000 100% 46.782.000 Program Pemantapan Otonomi Daerah 0 212.000.000 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan Terwujudnya penyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan 100% 0 100% 22.000.000 Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan Terlaksananya forum komunikasi kelembagaan tingkat kecamatan 100% 0 100% 20.000.000

(25)

25 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Opersional Pelayanan Adm.dan Biaya Tim Perizinan Kecamatan) Terwujudnya pelayanan prima 100% 0 100% 120.000.000 Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau ) Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di Kecamatan Batang Kapas 100% 0 100% 50.000.000 JUMLAH 418.663.000 846.032.000

Referensi

Dokumen terkait

Tabel 3.7 Hasil perhitungan faktor daktilitas berdasarkan rasio tulangan pada balok ukuran 40/70 dengan menaikkan mutu betonnya.... 42 Tabel 3.8 Hasil perhitungan

tujuan pokok penelitian hadits, baik dari segi sanad maupun matan, yaitu untuk mengetahui kualitas sebuah hadits yang diteliti, karena kualitas hadits tersebut sangat

(Pertemuan II): “Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang komponen ekosistem, peran, dan interaksinya. “Setelah pengamatan yang kalian lakukan kemarin, apakah

Menerapkan ilmu desain komunikasi visual dalam bentuk media pembelajaran buku interaktif tentang astronomi kepada siswa kelas 5 – 6 SD agar mereka bisa memahami

Click to edit Master title style Ruang Lingkup Ruang lingkup probity advice adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/

keteguhan patah dengan bertambahnya komposisi perekat baik perekat kulit kayu akasia maupun gambir disebabkan karena adanya kandungan senyawa fenol yang terdapat

dievaluasi  dalam  konteks  analisis  keuangan.  Ada  dua  hal  yang  mendasari  keyakinannya  tersebut.  Pertama,  tidaklah  mungkin  mengukur  results  yang 

Tana Tidung, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Tana