• Tidak ada hasil yang ditemukan

upload dokumen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "upload dokumen"

Copied!
103
0
0

Teks penuh

(1)

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.01. -Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 4.200.000,00 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 4.200.000,00

Keluaran Jumlah surat yang terdistribusi. 150 Lembar

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

(2)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(3)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.02. -Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 1.500.000,00

Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik. 12 Bulan

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(4)

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.06. -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Lokasi Kegiatan Dinas Sosial

dinas/oprasional :

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 8.400.000,00 ( Delapan juta empat ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 8.400.000,00

Keluaran JumlahYangBeraKendaraDalamn Kondisi Baik 2 Unit

& Layak Pakai.

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 8.400.000,00

Bermotor

5.2.2.05.04. BelanjaTand NomorSurat 8.400.000,00

Kendaraan

• Belanja STNK Roda Dua ( 2 ) 12 UT 200.000,00 2.400.000,00

(12 Unit x 1 Tahun )

• Belanja STNK Kendaraan Dinas 4 Kali 1.500.000,00 6.000.000,00

Roda Empat ( 4 ) ( 2 Unit )

Jumlah 8.400.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

(5)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(6)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.07. -Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 121.540.000,00 ( Seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 121.540.000,00

Keluaran JumlTenagah Pengelola Administrasi Keuangan. 12 Bulan

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

•AnggaranPejabtPengguna 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00

•AnggaranKuasaPengguna (5 60 OB 900.000,00 54.000.000,00

Orang x 12 Bulan)

• Pejabat Penatausahaan 12 ob 650.000,00 7.800.000,00

Keuangan

• Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB 770.000,00 9.240.000,00

(7)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...

(8)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.08. -Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 48.600.000,00 ( Empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 48.600.000,00

Keluaran JumlTenagah Pembersih Kantor. 6 Orang

Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %

Perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

(9)
(10)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(11)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.10. -Penyediaanr,cetakdanalatpenggandaantuliskanto

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 51.000.000,00

Keluaran JumlahAlatTulisJenisKantor , Cetak dan 91 Jenis

Penggandaan

Hasil MeningkatnyaATK layanan penyediaan kebutuhan , 2,63 %

Cetak dan Penggandaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

(12)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(13)

Hal 1 Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.17. -Penyediaan makanan dan minuman

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 95.833.000,00 ( Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 95.833.000,00

Keluaran Jumlah Jenis Penyediaan Makan dan Minum 53 Orang

Kebutuhan Kantor.

Hasil Persentase Cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

(14)
(15)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(16)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.19. - Koordinasi Dan Konsultasi

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 110.587.000,00 ( Seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp110.587.000,00

Keluaran Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 12 Bulan

Konsultasi dalam Daerah.

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

(17)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(18)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.20. -Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 24.000.000,00

Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Operasional 2 Orang

Kantor.

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

(19)

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21. - PenyediaanAlatKebersihanBahanKantorPembersih Dan Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 2.400.000,00

Keluaran Jumlahr. Jenis Bahan dan alat kebersihan kanto 7 Jenis

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

(20)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.22. - PenyediaanAdministrasiJasaTeknisPendukung

Perkantoran

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 7.200.000,00

Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Pendukung 4 Orang

PengelolaanAdministrasi Perkantoran .

Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %

perkantoran.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

(21)

Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.28. -Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis

PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan

StandarYangBerlakuDanKetentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 18.000.000,00

Keluaran Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan 12 Bulan

kantor.

Hasil persentase pelayanan administrasi perkantoran. 20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(22)

DrsALWI,.MUHAMMAD.Si

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...

2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 31Tiga.800puluh.000,00satu( juta delapan ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 31.800.000,00

Keluaran Tersedianya Gedung Kantor 3 Jenis

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

apartur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(23)

Pembuatan Paving Blok 1 Keg. 30.000.000,00 30.000.000,00

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

(24)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(25)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.07. -Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 51.200.000,00 ( Lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 51.200.000,00

Keluaran Jumlahr. Jenis Perlengkapan Kanto 6 Jenis

Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %

prasarana aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

•ACBelanja Modal Pengadaan 5 Unit 5.000.000,00 25.000.000,00

• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00

(26)
(27)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(28)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.09. -Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 53.750.000,00 ( Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 53.750.000,00

Keluaran Jumlahr. jenis peralatan kanto 2 Unit

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00

• Belanja Modal Pengadaan 3 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00

Printer

(29)

Printer Kegiatan (BANSOS)

(30)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(31)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.10. - Pengadaan mobeleur

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 90.550.000,00 ( Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 90.550.000,00

Keluaran Jumlah Jenis meubelair Kantor 6 Jenis

Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %

prasarana aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

(32)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(33)

Hal 1

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.13. -Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 10.310.000,00 ( Sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 10.310.000,00

Keluaran Jumlahr. pemeliharaan Gedung Kanto 1 Unit

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

• Belanja Pemeliharaan Kantor 1 Tahun 10.310.000,00 10.310.000,00

danTMP

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...

(34)

3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...

Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.15. -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 36Tiga.820puluh.000,00enam( juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis

Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi

Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai

Standar.

Masukan Jumlah Dana Rp 36.820.000,00

Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan 16 Unit

dinas/operasional.

Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %

aparatur.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(35)

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

(36)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(37)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.03. ProgramAparaturPeningkatan Disiplin Kegiatan : 1.06.1.06.01.03.05. -Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(38)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.06.1.06.01.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (LAKIP)

Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok

SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan

KetentuanYangBerlaku .

Masukan Jumlah Dana Rp 5.000.000,00

Keluaran JumlahTerdistribusiDokuman. yang 2 Dokumen

Hasil Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,63 %

Keuangan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(39)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(40)

Hal 1

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.06.1.06.01.06.06. - PenyusunanTriwulanan Laporan Keuangan Bulanan/ Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 33Tiga.600puluh.000,00tiga( juta enam ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok

SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan

KetentuanYangBerlaku .

Masukan Jumlah Dana Rp 33.600.000,00

Keluaran JumlahAkhir tahunDokumen. Keuangan 1 Dokumen

Hasil persentaseTahun. Jumlah laporan Keuangan akhir 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(41)
(42)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(43)

RENCANKERJA DAN ANGGARAN

Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.01. - Penyusunan Renstra SKPD

Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok

SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu

SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 10.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen laporan Renstra 1 Dokumen

Hasil Persentase Dokumen Laporan Renstra 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(44)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(45)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.02. - Penyusunan Renja SKPD

Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok

SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu

SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 5.000.000,00

Keluaran Jumlah Dokumen laporan Renja. 1 Dokumen

Hasil Persentase Dokumen Laporan Renja. 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

NIP. 19681223 199503 1 002

Keterangan :

(46)
(47)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(48)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.03. -PenyusunanA/DPASKPDRK

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok

SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu

SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .

Masukan Jumlah Dana Rp 10.000.000,00

Keluaran JumlahA/DPADokumenSKPD. laporan RK 2 Dokumen

Hasil PersentaseA/DPA. Dokumen Laporan RK 2,63 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(49)

kegiatan

(50)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(51)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.07.1.06.01.18. Program Peningkatan Hubungan Industrial

Kegiatan : 1.07.1.06.01.18.01. - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan Perselisihan Hubungan

Industrial

Lokasi Kegiatan : -DinTransmigrasiSosisltenagaKab.MarosKerja dan

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 29.250.000,00 ( Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program PersentaseYangPermasalahan Industrial 100 %

Diselesaikan Diluar Pengadilan.

Masukan Jumlah Dana Rp 29.250.000,00

Keluaran Jumlah Pembinaan Dan Penyelesaian kasus 10 Kasus

HubunganYangDiselesaikanIndustrial .

Hasil PerseYangtase Permasalahan Hubungan Industrial 25 %

Timbul Dan Tertangani Di Luar Pengadilan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

• Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00

(52)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.22. • transport Peserta ( 2 Hari x 40 80 OB 100.000,00 8.000.000,00

(53)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.01. -Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial

dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 93.316.550,00 ( Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh

rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Fasilitas Layanan Sosial Budaya Pada 100 %

Kawasan/PeTransmigrasimukiman Yang Berfungsi

Dan Dimanfaatkan Olah Masyarakat Dengan Baik.

Masukan Jumlah Dana Rp 93.316.550,00

Keluaran jumlah panjang jalan kompleks. 200 Meter

Hasil persentase fasilitas layanan pada kawasan 25 %

transmigrasi.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(54)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

(55)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.02. - Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat

transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 49.830.000,00 ( Empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahTransmigrasiKeluargaYang Mendapatkan 25 Keluarga

Bantuan Pangan Pada Satuan Permukiman.

Masukan Jumlah Dana Rp 49.830.000,00

Keluaran jumlah warga yang mendapat penyuluhan. 60 Orang

Hasil Persentase warga transmigrasi yang mendapat 21,6 %

penyuluhan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(56)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

(57)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat

Terpencil (KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan : 1.06.1.06.01.15.02. - Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 93.129.000,00 ( Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Keluarga Sangat Miskin Pada Wilayah 148 Kelompok

PerdesaanYangMenerimaDanPerkotKegiatan

Penghidupan Berkelanjutan melalui KUBE.

Masukan Jumlah Dana Rp 93.129.000,00

Keluaran Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam 120 Kelompok

masyarakat.

Hasil Persentase pelayanan kesejahteraan sosial dalam 120 Kelompok

masyarakat.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

(58)

Hal 2

Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.06.01. Belanja cetak 355.000,00

• Foto Copy 275 lembar 200,00 55.000,00

• Pembuatan LAporan 3 exampler 100.000,00 300.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 3.400.000,00

511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 3.400.000,00

kegiatan

• Belanja Nasi Dos 85 dos 25.000,00 2.125.000,00

• Belanja Kue Dos 85 dos 15.000,00 1.275.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.325.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 3.325.000,00

daerah

• Belanja Perjalanan Dinas 1 keg 3.325.000,00 3.325.000,00

Dalam Provinsi dan Dalam Daerah

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 76.800.000,00

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 76.800.000,00

Diserahkan Kepada Masyarakat

•TernBelaknjaitikHibah - 9.600.000,00

Pengembangan (Sinar Mandalle)

Alabio•BelanjaPetelurItik 160 Ekor 60.000,00 9.600.000,00

• Belanja Hibah Peralatan - 9.600.000,00

Nelayan (Sikapayya)

• Perahu Fiber 1 Buah 4.500.000,00 4.500.000,00

• Mesin Perahu 1 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00

• Jaring Penangkap IKan 1 Set 1.100.000,00 1.100.000,00

• Belanja Hibah Peternakan - 9.600.000,00

Kambing (Ampekale Jaya)

• Kambing betina Lokal 8 Ekor 1.000.000,00 8.000.000,00

• Kambing Jantan Lokal 1 Ekor 1.600.000,00 1.600.000,00

• Belanja Hibah Penjahitan (Bonto - 9.600.000,00

Lempangan)

• Mesin Jahit 8 Unit 1.200.000,00 9.600.000,00

•AirBelanja Hibah Budidaya - 9.600.000,00

Tawar (Budi Daya)

Air•BibitTawarIkan 6.400 Ekor 1.500,00 9.600.000,00

•TernBelaknjaSapiHibah - 9.600.000,00

(Mekar Baru)

• Bibit Sapi Betina 2 Ekor 4.800.000,00 9.600.000,00

•TernBelaknjaKambingHibah - 9.600.000,00

(Tunikamaseang)

• Kambing Betina Lokal 8 Ekor 1.000.000,00 8.000.000,00

• Kambing Jantan Lokal 1 Ekor 1.600.000,00 1.600.000,00

•TernBelaknjaSapiHibahLokal - 9.600.000,00

(Ujung Paku)

• Bibit Sapi Betina 2 Ekor 4.800.000,00 9.600.000,00

Jumlah 93.129.000,00

MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS

(59)

Hal 3

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(60)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah

Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.03. - Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Lokasi Kegiatan : KecTompobulu,atan Desa Bonto Manai

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 12.950.000,00 ( Dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah (Jenis) Cakupan Upaya Pengembangan 2 Jenis

LembagaTransmigrasiEkonomi Pada Kawasan

Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Yang

Berlaku.

Masukan Jumlah Dana Rp 12.950.000,00

Keluaran jumlah dokumen yang dihasilkan monitoring, 1 Dokumen

evaluasi dan pelapran.

Hasil persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan. 20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(61)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

(62)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.07.1.06.01.15. ProgramTenagaPeningkatanKerjaKualitas dan Produktivitas

Kegiatan : 1.07.1.06.01.15.04. - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 27.577.500,00 ( Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program PersentaseTenagaKerja Yang Telah Mengikuti 50 %

Pelatihan Dan Mengalami Peningkatan Produktifitas.

Masukan Jumlah Dana Rp 27.577.500,00

Keluaran JumlTenagah kerja yang mendapat pelatihan. 20 orang

Hasil PersentaseTenagaKerja yang mendapat pendidikan 25 %

dan pelatihan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

• Penanggung Jawab Kegiatan 1 Ok 450.000,00 450.000,00

(63)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

(64)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.02. -Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 49.000.000,00 ( Empat puluh sembilan juta rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahTindakPekerjaKekerasanMigran Korban 40 Orang

Yang Mendapatkan Rehabilitasi Psikososial.

Masukan Jumlah Dana Rp 49.000.000,00

Keluaran Jumlah pendampingan dan perlindungan sosial 25 %

dalam menata hidup yang lebih berkualitas.

Hasil Persentase kesejahteraan dan keharmonisan dalam 25 %

rumahPdantangga dan lingkungannya melalui UE

pembinaan mental (conseling).

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

Transport•Belanja Peserta 20 OK 50.000,00 1.000.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00

(65)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

(66)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.07. -Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana

Lokasi Kegiatan KecamatanTurikale

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

:

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 40.330.000,00 ( Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Lokasi Keserasian Sosial. 9 Lokasi

Masukan Jumlah Dana Rp 40.330.000,00

Keluaran Jumlah Penanganan Gelandangan, Pengemis , 14 Kecamatan

orang terlantar, sakit jiwa, HIV/AIDSAnakdan

Jalanan.

Hasil Persentase Penanganan PMKS. 20 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(67)

daerah

Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 19.130.000,00 19.130.000,00

(68)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(69)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.10. - penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 57.305.000,00 ( Lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program PersentaseAlamYangKorbanMenerimaBencana 100 %

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Masukan Jumlah Dana Rp 57.305.000,00

Keluaran Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pasca 500 Orang

Bencana.

Hasil Persentase korban bencana yang menerima 23,16 %

bantuan.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(70)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

(71)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.07.1.06.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Kegiatan : 1.07.1.06.01.17.01. -Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Perlindungan Serta

PeAngawasanak Pekerja

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 70Tujuh.000.000,00puluhjuta( rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Kebijakan/RegulTentangsiDaerah 1 Dok

Ketenagakerjaan.

Masukan Jumlah Dana Rp 70.000.000,00

Keluaran Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan wawasan 1 Kali

perlindungan pekerja anak.

Hasil Persentase wawasan anak tentang kota bebas 50 %

pekerja anak.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(72)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(73)

Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.17. Program pembinaan anak terlantar Kegiatan : 1.06.1.06.01.17.08. -FasilitasiAsuhanDan Pengembangan Pengelolaan Panti

Dan Rumah Singgah.

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 47.400.000,00 ( Empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahAnak - AnakTerlantar Yang Mendapatkan 170 Orang

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Masukan Jumlah Dana Rp 47.400.000,00

Keluaran Jumlah pemenuhan hak dasar anak terlantar dalam 150 Orang

dan luar panti asuhan.

Hasil Persentase fasilitasi pemenuhan hak dasar anak. 21,6 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tempat• Tidur 2 susun 5 buah 2.225.000,00 11.125.000,00

(74)
(75)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(76)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.01. -Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Lokasi Kegiatan : KecamatanTurikale

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 165.700.000,00 ( Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang memperolehOrganisasiMasyarakat 18 Lembaga

Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Masukan Jumlah Dana Rp 165.700.000,00

Keluaran JumlahTarunaKarangyangdibina. 14 Orang

Hasil persentase pemberdayaan kelembagaan 25 %

kesejahteraan sosial.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

Honorium Narasumber 3 OK 800.000,00 2.400.000,00

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 2.500.000,00

Akomodasi

(77)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2.2.03.22. Transport• Peserta 50 OK 50.000,00 2.500.000,00

511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00

• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 10.000.000,00 10.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 60.000.000,00

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 60.000.000,00

Diserahkan Kepada Masyarakat

P• KarangUE taruna 6 KarangTaruna 10.000.000,00 60.000.000,00

(78)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD

Tahun Anggaran 2016 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL

Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.03. -Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Lokasi Kegiatan : KecamatanTurikale

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 35Tiga.450puluh.000,00lima(juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang memperolehOrganisasiMasyarakat 18 Lembaga

Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Masukan Jumlah Dana Rp 35.450.000,00

Keluaran JumlahTarunaKarangyangdibina. 14 Orang

Hasil persentase pemberdayaan kelembagaan 25 %

kesejahteraan sosial.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(79)

Hal 2

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

(80)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.04. -Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi

JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

JumlahTahun n : Rp. 60.150.000,00 ( Enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah )

JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program JumlahYang OrganisasimemperolehKepemudaan 5 Lembaga

Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

Masukan Jumlah Dana Rp 60.150.000,00

Keluaran Jumlah SDM dalam penanggulangan bencana. 70 Orang

Hasil Persentase kemampuan dalam penanggulangan 20 %

bencana.

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

RiAnggarancian Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan

Jasa Pendamping Forum 20 OB 500.000,00 10.000.000,00

• Jasa Ketua Forum Keserasian 12 OB 500.000,00 6.000.000,00

Sosial ( 4 Org x 3 Bulan )

5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 5.000.000,00

Akomodasi

Transport•Belanja Peserta 100 OH 50.000,00 5.000.000,00

(81)

Hal 2

Volume Satuan Harga satuan

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. RKA SKPD RENCANA KERJA

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung