Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.01. -Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 4.200.000,00 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 4.200.000,00
Keluaran Jumlah surat yang terdistribusi. 150 Lembar
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.02. -Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 1.500.000,00
Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik. 12 Bulan
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.06. -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Lokasi Kegiatan Dinas Sosial
dinas/oprasional :
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 8.400.000,00 ( Delapan juta empat ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 8.400.000,00
Keluaran JumlahYangBeraKendaraDalamn Kondisi Baik 2 Unit
& Layak Pakai.
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 8.400.000,00
Bermotor
5.2.2.05.04. BelanjaTand NomorSurat 8.400.000,00
Kendaraan
• Belanja STNK Roda Dua ( 2 ) 12 UT 200.000,00 2.400.000,00
(12 Unit x 1 Tahun )
• Belanja STNK Kendaraan Dinas 4 Kali 1.500.000,00 6.000.000,00
Roda Empat ( 4 ) ( 2 Unit )
Jumlah 8.400.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.07. -Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 121.540.000,00 ( Seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 121.540.000,00
Keluaran JumlTenagah Pengelola Administrasi Keuangan. 12 Bulan
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
•AnggaranPejabtPengguna 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00
•AnggaranKuasaPengguna (5 60 OB 900.000,00 54.000.000,00
Orang x 12 Bulan)
• Pejabat Penatausahaan 12 ob 650.000,00 7.800.000,00
Keuangan
• Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB 770.000,00 9.240.000,00
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.08. -Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 48.600.000,00 ( Empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 48.600.000,00
Keluaran JumlTenagah Pembersih Kantor. 6 Orang
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.10. -Penyediaanr,cetakdanalatpenggandaantuliskanto
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 51.000.000,00
Keluaran JumlahAlatTulisJenisKantor , Cetak dan 91 Jenis
Penggandaan
Hasil MeningkatnyaATK layanan penyediaan kebutuhan , 2,63 %
Cetak dan Penggandaan
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1 Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.17. -Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 95.833.000,00 ( Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 95.833.000,00
Keluaran Jumlah Jenis Penyediaan Makan dan Minum 53 Orang
Kebutuhan Kantor.
Hasil Persentase Cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.19. - Koordinasi Dan Konsultasi
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 110.587.000,00 ( Seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp110.587.000,00
Keluaran Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
Konsultasi dalam Daerah.
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.20. -Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 24.000.000,00
Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Operasional 2 Orang
Kantor.
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21. - PenyediaanAlatKebersihanBahanKantorPembersih Dan Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 2.400.000,00
Keluaran Jumlahr. Jenis Bahan dan alat kebersihan kanto 7 Jenis
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.22. - PenyediaanAdministrasiJasaTeknisPendukung
Perkantoran
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 7.200.000,00
Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Pendukung 4 Orang
PengelolaanAdministrasi Perkantoran .
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.28. -Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 18.000.000,00
Keluaran Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan 12 Bulan
kantor.
Hasil persentase pelayanan administrasi perkantoran. 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 31Tiga.800puluh.000,00satu( juta delapan ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 31.800.000,00
Keluaran Tersedianya Gedung Kantor 3 Jenis
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
apartur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
• Pembuatan Paving Blok 1 Keg. 30.000.000,00 30.000.000,00
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.07. -Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 51.200.000,00 ( Lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 51.200.000,00
Keluaran Jumlahr. Jenis Perlengkapan Kanto 6 Jenis
Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %
prasarana aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
•ACBelanja Modal Pengadaan 5 Unit 5.000.000,00 25.000.000,00
• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.09. -Pengadaan peralatan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 53.750.000,00 ( Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 53.750.000,00
Keluaran Jumlahr. jenis peralatan kanto 2 Unit
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00
• Belanja Modal Pengadaan 3 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00
Printer
Printer Kegiatan (BANSOS)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.10. - Pengadaan mobeleur
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 90.550.000,00 ( Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 90.550.000,00
Keluaran Jumlah Jenis meubelair Kantor 6 Jenis
Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %
prasarana aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.13. -Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 10.310.000,00 ( Sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 10.310.000,00
Keluaran Jumlahr. pemeliharaan Gedung Kanto 1 Unit
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
• Belanja Pemeliharaan Kantor 1 Tahun 10.310.000,00 10.310.000,00
danTMP
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.15. -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 36Tiga.820puluh.000,00enam( juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 36.820.000,00
Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan 16 Unit
dinas/operasional.
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.03. ProgramAparaturPeningkatan Disiplin Kegiatan : 1.06.1.06.01.03.05. -Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.06.1.06.01.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (LAKIP)
Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok
SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan
KetentuanYangBerlaku .
Masukan Jumlah Dana Rp 5.000.000,00
Keluaran JumlahTerdistribusiDokuman. yang 2 Dokumen
Hasil Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan 2,63 %
Keuangan.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.06.1.06.01.06.06. - PenyusunanTriwulanan Laporan Keuangan Bulanan/ Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 33Tiga.600puluh.000,00tiga( juta enam ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahYang Dokumenibuat Pelaporan SKPD 9 Dok
SecaraTepat WaktuBenar DanSesuai Dengan
KetentuanYangBerlaku .
Masukan Jumlah Dana Rp 33.600.000,00
Keluaran JumlahAkhir tahunDokumen. Keuangan 1 Dokumen
Hasil persentaseTahun. Jumlah laporan Keuangan akhir 2,63 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.01. - Penyusunan Renstra SKPD
Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok
SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu
SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 10.000.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen laporan Renstra 1 Dokumen
Hasil Persentase Dokumen Laporan Renstra 2,63 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.02. - Penyusunan Renja SKPD
Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok
SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu
SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 5.000.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen laporan Renja. 1 Dokumen
Hasil Persentase Dokumen Laporan Renja. 2,63 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan : 1.06.1.06.01.07.03. -PenyusunanA/DPASKPDRK
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 9 Dok
SKPDYang Dibuat Secara Benar Dan Tepat Waktu
SesuaiYang DBerlakungan Ketentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 10.000.000,00
Keluaran JumlahA/DPADokumenSKPD. laporan RK 2 Dokumen
Hasil PersentaseA/DPA. Dokumen Laporan RK 2,63 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
kegiatan
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 1.07.1.06.01.18. Program Peningkatan Hubungan Industrial
Kegiatan : 1.07.1.06.01.18.01. - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan Perselisihan Hubungan
Industrial
Lokasi Kegiatan : -DinTransmigrasiSosisltenagaKab.MarosKerja dan
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 29.250.000,00 ( Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program PersentaseYangPermasalahan Industrial 100 %
Diselesaikan Diluar Pengadilan.
Masukan Jumlah Dana Rp 29.250.000,00
Keluaran Jumlah Pembinaan Dan Penyelesaian kasus 10 Kasus
HubunganYangDiselesaikanIndustrial .
Hasil PerseYangtase Permasalahan Hubungan Industrial 25 %
Timbul Dan Tertangani Di Luar Pengadilan.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
• Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5.2.2.03.22. • transport Peserta ( 2 Hari x 40 80 OB 100.000,00 8.000.000,00
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.01. -Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial
dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 93.316.550,00 ( Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh
rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Fasilitas Layanan Sosial Budaya Pada 100 %
Kawasan/PeTransmigrasimukiman Yang Berfungsi
Dan Dimanfaatkan Olah Masyarakat Dengan Baik.
Masukan Jumlah Dana Rp 93.316.550,00
Keluaran jumlah panjang jalan kompleks. 200 Meter
Hasil persentase fasilitas layanan pada kawasan 25 %
transmigrasi.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.02. - Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat
transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 49.830.000,00 ( Empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahTransmigrasiKeluargaYang Mendapatkan 25 Keluarga
Bantuan Pangan Pada Satuan Permukiman.
Masukan Jumlah Dana Rp 49.830.000,00
Keluaran jumlah warga yang mendapat penyuluhan. 60 Orang
Hasil Persentase warga transmigrasi yang mendapat 21,6 %
penyuluhan.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat
Terpencil (KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Kegiatan : 1.06.1.06.01.15.02. - Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 93.129.000,00 ( Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Keluarga Sangat Miskin Pada Wilayah 148 Kelompok
PerdesaanYangMenerimaDanPerkotKegiatan
Penghidupan Berkelanjutan melalui KUBE.
Masukan Jumlah Dana Rp 93.129.000,00
Keluaran Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam 120 Kelompok
masyarakat.
Hasil Persentase pelayanan kesejahteraan sosial dalam 120 Kelompok
masyarakat.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Hal 2
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01. Belanja cetak 355.000,00
• Foto Copy 275 lembar 200,00 55.000,00
• Pembuatan LAporan 3 exampler 100.000,00 300.000,00
511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 3.400.000,00
511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 3.400.000,00
kegiatan
• Belanja Nasi Dos 85 dos 25.000,00 2.125.000,00
• Belanja Kue Dos 85 dos 15.000,00 1.275.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.325.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 3.325.000,00
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas 1 keg 3.325.000,00 3.325.000,00
Dalam Provinsi dan Dalam Daerah
5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 76.800.000,00
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 76.800.000,00
Diserahkan Kepada Masyarakat
•TernBelaknjaitikHibah - 9.600.000,00
Pengembangan (Sinar Mandalle)
Alabio•BelanjaPetelurItik 160 Ekor 60.000,00 9.600.000,00
• Belanja Hibah Peralatan - 9.600.000,00
Nelayan (Sikapayya)
• Perahu Fiber 1 Buah 4.500.000,00 4.500.000,00
• Mesin Perahu 1 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00
• Jaring Penangkap IKan 1 Set 1.100.000,00 1.100.000,00
• Belanja Hibah Peternakan - 9.600.000,00
Kambing (Ampekale Jaya)
• Kambing betina Lokal 8 Ekor 1.000.000,00 8.000.000,00
• Kambing Jantan Lokal 1 Ekor 1.600.000,00 1.600.000,00
• Belanja Hibah Penjahitan (Bonto - 9.600.000,00
Lempangan)
• Mesin Jahit 8 Unit 1.200.000,00 9.600.000,00
•AirBelanja Hibah Budidaya - 9.600.000,00
Tawar (Budi Daya)
Air•BibitTawarIkan 6.400 Ekor 1.500,00 9.600.000,00
•TernBelaknjaSapiHibah - 9.600.000,00
(Mekar Baru)
• Bibit Sapi Betina 2 Ekor 4.800.000,00 9.600.000,00
•TernBelaknjaKambingHibah - 9.600.000,00
(Tunikamaseang)
• Kambing Betina Lokal 8 Ekor 1.000.000,00 8.000.000,00
• Kambing Jantan Lokal 1 Ekor 1.600.000,00 1.600.000,00
•TernBelaknjaSapiHibahLokal - 9.600.000,00
(Ujung Paku)
• Bibit Sapi Betina 2 Ekor 4.800.000,00 9.600.000,00
Jumlah 93.129.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
Hal 3
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah
Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.03. - Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Lokasi Kegiatan : KecTompobulu,atan Desa Bonto Manai
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 12.950.000,00 ( Dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah (Jenis) Cakupan Upaya Pengembangan 2 Jenis
LembagaTransmigrasiEkonomi Pada Kawasan
Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Yang
Berlaku.
Masukan Jumlah Dana Rp 12.950.000,00
Keluaran jumlah dokumen yang dihasilkan monitoring, 1 Dokumen
evaluasi dan pelapran.
Hasil persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan. 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 1.07.1.06.01.15. ProgramTenagaPeningkatanKerjaKualitas dan Produktivitas
Kegiatan : 1.07.1.06.01.15.04. - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 27.577.500,00 ( Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program PersentaseTenagaKerja Yang Telah Mengikuti 50 %
Pelatihan Dan Mengalami Peningkatan Produktifitas.
Masukan Jumlah Dana Rp 27.577.500,00
Keluaran JumlTenagah kerja yang mendapat pelatihan. 20 orang
Hasil PersentaseTenagaKerja yang mendapat pendidikan 25 %
dan pelatihan.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
• Penanggung Jawab Kegiatan 1 Ok 450.000,00 450.000,00
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.02. -Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum bagi korban
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 49.000.000,00 ( Empat puluh sembilan juta rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahTindakPekerjaKekerasanMigran Korban 40 Orang
Yang Mendapatkan Rehabilitasi Psikososial.
Masukan Jumlah Dana Rp 49.000.000,00
Keluaran Jumlah pendampingan dan perlindungan sosial 25 %
dalam menata hidup yang lebih berkualitas.
Hasil Persentase kesejahteraan dan keharmonisan dalam 25 %
rumahPdantangga dan lingkungannya melalui UE
pembinaan mental (conseling).
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Transport•Belanja Peserta 20 OK 50.000,00 1.000.000,00
511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.07. -Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana
Lokasi Kegiatan KecamatanTurikale
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
:
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 40.330.000,00 ( Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Lokasi Keserasian Sosial. 9 Lokasi
Masukan Jumlah Dana Rp 40.330.000,00
Keluaran Jumlah Penanganan Gelandangan, Pengemis , 14 Kecamatan
orang terlantar, sakit jiwa, HIV/AIDSAnakdan
Jalanan.
Hasil Persentase Penanganan PMKS. 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 19.130.000,00 19.130.000,00
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.10. - penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 57.305.000,00 ( Lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program PersentaseAlamYangKorbanMenerimaBencana 100 %
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
Masukan Jumlah Dana Rp 57.305.000,00
Keluaran Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pasca 500 Orang
Bencana.
Hasil Persentase korban bencana yang menerima 23,16 %
bantuan.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.07.1.06.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Kegiatan : 1.07.1.06.01.17.01. -Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Perlindungan Serta
PeAngawasanak Pekerja
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 70Tujuh.000.000,00puluhjuta( rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Kebijakan/RegulTentangsiDaerah 1 Dok
Ketenagakerjaan.
Masukan Jumlah Dana Rp 70.000.000,00
Keluaran Jumlah pelaksanaan fasilitasi peningkatan wawasan 1 Kali
perlindungan pekerja anak.
Hasil Persentase wawasan anak tentang kota bebas 50 %
pekerja anak.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 1
Program : 1.06.1.06.01.17. Program pembinaan anak terlantar Kegiatan : 1.06.1.06.01.17.08. -FasilitasiAsuhanDan Pengembangan Pengelolaan Panti
Dan Rumah Singgah.
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 47.400.000,00 ( Empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahAnak - AnakTerlantar Yang Mendapatkan 170 Orang
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
Masukan Jumlah Dana Rp 47.400.000,00
Keluaran Jumlah pemenuhan hak dasar anak terlantar dalam 150 Orang
dan luar panti asuhan.
Hasil Persentase fasilitasi pemenuhan hak dasar anak. 21,6 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tempat• Tidur 2 susun 5 buah 2.225.000,00 11.125.000,00
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.01. -Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Lokasi Kegiatan : KecamatanTurikale
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 165.700.000,00 ( Seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahYang memperolehOrganisasiMasyarakat 18 Lembaga
Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
Masukan Jumlah Dana Rp 165.700.000,00
Keluaran JumlahTarunaKarangyangdibina. 14 Orang
Hasil persentase pemberdayaan kelembagaan 25 %
kesejahteraan sosial.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
• Honorium Narasumber 3 OK 800.000,00 2.400.000,00
5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 2.500.000,00
Akomodasi
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5.2.2.03.22. Transport• Peserta 50 OK 50.000,00 2.500.000,00
511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00
• Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Barang Untuk 60.000.000,00
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.21.01. BelanjaYangAkBarang 60.000.000,00
Diserahkan Kepada Masyarakat
P• KarangUE taruna 6 KarangTaruna 10.000.000,00 60.000.000,00
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.03. -Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Lokasi Kegiatan : KecamatanTurikale
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 35Tiga.450puluh.000,00lima(juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahYang memperolehOrganisasiMasyarakat 18 Lembaga
Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
Masukan Jumlah Dana Rp 35.450.000,00
Keluaran JumlahTarunaKarangyangdibina. 14 Orang
Hasil persentase pemberdayaan kelembagaan 25 %
kesejahteraan sosial.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program : 1.06.1.06.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.21.04. -Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 60.150.000,00 ( Enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahYang OrganisasimemperolehKepemudaan 5 Lembaga
Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
Masukan Jumlah Dana Rp 60.150.000,00
Keluaran Jumlah SDM dalam penanggulangan bencana. 70 Orang
Hasil Persentase kemampuan dalam penanggulangan 20 %
bencana.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
• Jasa Pendamping Forum 20 OB 500.000,00 10.000.000,00
• Jasa Ketua Forum Keserasian 12 OB 500.000,00 6.000.000,00
Sosial ( 4 Org x 3 Bulan )
5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 5.000.000,00
Akomodasi
Transport•Belanja Peserta 100 OH 50.000,00 5.000.000,00
Hal 2
Volume Satuan Harga satuan