• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ORGANISASI : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

SUB UNIT ORGANISASI : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pengguna Anggaran

PENGGUNA ANGGARAN 19621020 198508 2 001 MURNIYAH, S.Pd, M.Pd :

: : :

c. Jabatan b. NIP a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(2)

RKA SKPD RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2020 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 17.401.790.270,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.545.832.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.545.832.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.855.958.270,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.271.635.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.537.771.770,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.046.551.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.401.790.270,00)

PENGGUNA ANGGARAN

MURNIYAH, S.Pd, M.Pd NIP. 19621020 198508 2 001

Cilacap, 17 Agustus 2019

(3)

Tahun Anggaran : 2020

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 2.2

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 759.685.000,00 847.359.820,00 56.751.500,00 1.663.796.320,00 2.830.000.000,00 2.08 . 2.08.1 . 01

252.000.000,00 400.000.000,00

0,00 252.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 12 bulan

2.08 . 2.08.1 . 01 . 02

817.498.120,00 880.000.000,00

759.685.000,00 57.813.120,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan

2.08 . 2.08.1 . 01 . 07

24.050.000,00 50.000.000,00

0,00 24.050.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan

2.08 . 2.08.1 . 01 . 10

20.000.000,00 80.000.000,00

0,00 20.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

2.08 . 2.08.1 . 01 . 11

236.890.200,00 80.000.000,00 0,00 180.138.700,00 56.751.500,00

Kabupaten Cilacap

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 2.08 . 2.08.1 . 01 . 13

126.358.000,00 340.000.000,00

0,00 126.358.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan

2.08 . 2.08.1 . 01 . 17

187.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 187.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 2.08 . 2.08.1 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 230.946.450,00 0,00 230.946.450,00 970.000.000,00

2.08 . 2.08.1 . 02

0,00 320.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.08 . 2.08.1 . 02 . 22

194.946.450,00 500.000.000,00

0,00 194.946.450,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 8 unit

kendaraan roda 4 dan 40

roda 2 2.08 . 2.08.1 . 02 . 24

36.000.000,00 150.000.000,00

0,00 36.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 bulan, 10

Jenis Barang 2.08 . 2.08.1 . 02 . 30

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 80.000.000,00

100 % 2.08 . 2.08.1 . 05

7.000.000,00 80.000.000,00

0,00 7.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Peningkatan Kapasitas Pegawai 5 orang

pegawai 2.08 . 2.08.1 . 05 . 04

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 100 % 24.150.000,00 30.850.000,00 0,00 55.000.000,00 80.000.000,00 2.08 . 2.08.1 . 07

15.000.000,00 15.000.000,00

3.450.000,00 11.550.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2 dokumen

2.08 . 2.08.1 . 07 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

(4)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

25.000.000,00 50.000.000,00

9.300.000,00 15.700.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen

2.08 . 2.08.1 . 07 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00

11.400.000,00 3.600.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 6 dokumen 2.08 . 2.08.1 . 07 . 03

Program Keluarga Berencana 73.71 % 487.800.000,00 6.487.186.000,00 107.000.000,00 7.081.986.000,00 9.936.050.000,00 2.08 . 2.08.1 . 15

75.000.000,00 230.000.000,00

0,00 75.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pembinaan Keluarga Berencana 8 Kegiatan,

1925 org, 6 kat 2.08 . 2.08.1 . 15 . 05

337.744.000,00 1.016.600.000,00

0,00 337.744.000,00 0,00

Kaupaten Cilacap

Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD 297 Orang

2.08 . 2.08.1 . 15 . 08

0,00 69.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi

Orientasi KB Bagi Ormas Keagamaan 5 Kegiatan, 50

orang Tingka 2.08 . 2.08.1 . 15 . 10

13.000.000,00 86.250.000,00

0,00 13.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi

Pencatatan dan Pelaporan Di KKB 56 petugas

klinik KB, dan 85 2.08 . 2.08.1 . 15 . 13

6.000.000,00 69.000.000,00

0,00 6.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi

Evaluasi Pelaksanaan Program KB Tribulanan 512 org 4 kali 2.08 . 2.08.1 . 15 . 14

0,00 30.750.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Rakerda Bidang KB

2.08 . 2.08.1 . 15 . 16

62.000.000,00 940.000.000,00

0,00 62.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat /

Lembaga 107 Kelompok,

4 kegiatan, 205 2.08 . 2.08.1 . 15 . 18

0,00 80.250.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional

2.08 . 2.08.1 . 15 . 22

124.868.000,00 87.450.000,00

0,00 124.868.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Distribusi Alokon (DAK) 12 bulan, 53

Klinik KB 2.08 . 2.08.1 . 15 . 36

1.923.936.000,00 2.190.000.000,00

0,00 1.923.936.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Operasional Penggerakan Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK)

60 kampung KB, 24 Kec, 12

bu 2.08 . 2.08.1 . 15 . 37

1.704.000.000,00 1.800.000.000,00

0,00 1.704.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh

PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK) 297 personil

PPKBD, 2.303 per 2.08 . 2.08.1 . 15 . 38

223.920.000,00 730.000.000,00

35.400.000,00 188.520.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK) 12 bulan, 24 Balai KB Kecama 2.08 . 2.08.1 . 15 . 39

107.000.000,00 195.000.000,00

0,00 0,00 107.000.000,00

Kabupaten Cilacap

Pengadaan Sarana Pendataan (DAK) 3 unit PC dan

4 unit Notebo 2.08 . 2.08.1 . 15 . 48

22.150.000,00 168.000.000,00

0,00 22.150.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) 6 set 2.08 . 2.08.1 . 15 . 58

0,00 143.750.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pelayanan KIE Program KKBPK mengunakan MUPEN 760 org, 38 Kegiatan, 1

paket 2.08 . 2.08.1 . 15 . 60

Halaman 2

(5)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

2.482.368.000,00 2.100.000.000,00

452.400.000,00 2.029.968.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK) 24 Kecamatan,

24 Balai, 12 b 2.08 . 2.08.1 . 15 . 66

Program Pelayanan Kontrasepsi 11.48 % 0,00 147.069.500,00 0,00 147.069.500,00 664.300.000,00 2.08 . 2.08.1 . 17

40.000.000,00 201.250.000,00

0,00 40.000.000,00 0,00

Kab. Cilacap

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 160 akseptor

IUD , 275 akseptor

Implant 2.08 . 2.08.1 . 17 . 02

35.000.000,00 69.000.000,00

0,00 35.000.000,00 0,00

Kab. Cilacap

Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi 12 bulan, 11

jenis barang 2.08 . 2.08.1 . 17 . 05

0,00 86.250.000,00

0,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi 10 kasus 2.08 . 2.08.1 . 17 . 07

0,00 32.200.000,00

0,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap Kegiatan Pemilihan Puskesmas dengan MKJP Terbanyak

Tingkat Kab. Cilacap 3 Puskesmas,

184 peserta ra 2.08 . 2.08.1 . 17 . 15

0,00 35.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap Kegiatan Pemilihan Akseptor KB Lestari Tingkat Kab.

Cilacap 3 orang

2.08 . 2.08.1 . 17 . 17

0,00 43.125.000,00

0,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap

Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB 150 peserta, 180 Booklet

Inst 2.08 . 2.08.1 . 17 . 18

0,00 27.125.000,00

0,00 0,00 0,00

Kab. Cilacap Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat

Kabupaten Cilacap 59 orang rapat

Evaluasi Tim 2.08 . 2.08.1 . 17 . 19

39.240.000,00 110.000.000,00

0,00 39.240.000,00 0,00

Kab. Cilacap

Dukungan pelayanan KB MOW/MOP 1 akseptor

MOP dan 20 akseptor MOW 2.08 . 2.08.1 . 17 . 22

32.829.500,00 60.350.000,00

0,00 32.829.500,00 0,00

Kab. Cilacap

Promosi pelayanan KHIBA 3918 orang, 23

kecamatan, 2 ke 2.08 . 2.08.1 . 17 . 23

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

0,00 231.350.000,00 0,00 231.350.000,00 1.206.750.000,00

80 % 2.02 . 2.08.1 . 17

0,00 25.750.000,00

0,00 0,00 0,00

Kab.Cilacap Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana

Perdagangan Orang 105 orang, 2

lokasi 2.02 . 2.08.1 . 17 . 10

0,00 80.500.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten cilacap

Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI 200 org, 4 kelompok 2.02 . 2.08.1 . 17 . 15

0,00 86.250.000,00

0,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD 108 orang, 2

hr Perencan SKP 2.02 . 2.08.1 . 17 . 18

42.000.000,00 57.500.000,00

0,00 42.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Evaluasi pelaksanaan PUG 75 orang untuk

2 keg Pokja P 2.02 . 2.08.1 . 17 . 20

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

(6)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

33.350.000,00 201.250.000,00

0,00 33.350.000,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

Pembinaan organisasi perempuan 1250 orang, 6

kegiatan, dan 1 2.02 . 2.08.1 . 17 . 22

0,00 86.250.000,00

0,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan 150 orang, 3

kegiatan 2.02 . 2.08.1 . 17 . 25

0,00 45.250.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban KDRT 50 orang, 2 hr 2.02 . 2.08.1 . 17 . 26

0,00 67.000.000,00

0,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan 150 orang, 3 Lokasi 2.02 . 2.08.1 . 17 . 27

0,00 25.750.000,00

0,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di

bidang ekonomi ( Pendukung peningkatan pendapatan keluarga )

100 orang 2.02 . 2.08.1 . 17 . 29

0,00 103.500.000,00

0,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacp

Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu 375 orang, 1 kegiatan 2.02 . 2.08.1 . 17 . 30

0,00 45.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang

ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) 50 orang, 2 hr

2.02 . 2.08.1 . 17 . 31

156.000.000,00 342.500.000,00

0,00 156.000.000,00 0,00

-Kabupaten Cilacap Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP

TKI Kab. Cilacap 6 kegiatan

DWP (750 orang), 2.02 . 2.08.1 . 17 . 32

0,00 40.250.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Rakor Gugus tugas TPPO 63 orang

2.02 . 2.08.1 . 17 . 38

Program Peningkatan Kualitas Keluarga 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

2.02 . 2.08.1 . 19

0,00 115.000.000,00

0,00 0,00 0,00

-Kabupaten Cilacap

Gerakan Sayang Ibu GSI 570 orang, 5

evaluasi, 1 Work 2.02 . 2.08.1 . 19 . 03

Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

0,00 161.000.000,00 0,00 161.000.000,00 896.250.000,00

17.61 % 2.02 . 2.08.1 . 20

0,00 115.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

`Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A )

40 PPT, 480 orang, 6 keg 2.02 . 2.08.1 . 20 . 01

47.000.000,00 70.000.000,00

0,00 47.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak 60 peserta reorganisasi ;

60 2.02 . 2.08.1 . 20 . 02

0,00 57.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

terhadap Tindak Kekerasan melalui Bintek KHA ( Konvensi Hak Anak )

54 orang, 2 hr 2.02 . 2.08.1 . 20 . 03

0,00 57.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab.

Cilacap 275 orang, 1

kegiatan (275 or 2.02 . 2.08.1 . 20 . 04

0,00 103.500.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan 150 orang, 100

evaluasi KLA, 2.02 . 2.08.1 . 20 . 06

0,00 86.250.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah 30 orang, 2 hr 2.02 . 2.08.1 . 20 . 09

Halaman 4

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

0,00 57.500.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Sosialisasi tentang Pentingnya ABH ( Anak Berhadapan

dengan Hukum ) 150 orang

2.02 . 2.08.1 . 20 . 10

36.000.000,00 51.750.000,00

0,00 36.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH ) 48 kasus 2.02 . 2.08.1 . 20 . 12

0,00 115.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan

pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah 780 siswa

2.02 . 2.08.1 . 20 . 15

0,00 39.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan

pendampingan korban KDRT 40 orang, 2

hari 2.02 . 2.08.1 . 20 . 16

13.000.000,00 31.500.000,00

0,00 13.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan 65 orang,1 kegiatan 2.02 . 2.08.1 . 20 . 17

65.000.000,00 112.750.000,00

0,00 65.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui

Citra 90 kasus, 12

bulan 2.02 . 2.08.1 . 20 . 18

Program Pengendalian Penduduk 21 % 0,00 60.000.000,00 882.800.000,00 942.800.000,00 1.247.125.000,00 2.08 . 2.08.1 . 25

0,00 46.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan Profil

serta Proyeksi Indikator Pengendalian Kuantitas Kependudukan

2.08 . 2.08.1 . 25 . 02

0,00 51.750.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Rakor pengendalian penduduk

2.08 . 2.08.1 . 25 . 03

0,00 120.750.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pembentukan Sekolah siaga kependudukan

2.08 . 2.08.1 . 25 . 05

755.000.000,00 0,00

0,00 0,00 755.000.000,00

Kabupaten Cilacap

Pengadaan mobil penerangan (DAK) 1 unit (3 paket

pekerjaan) 2.08 . 2.08.1 . 25 . 07

60.000.000,00 128.625.000,00

0,00 60.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB 10 jenis

barang 2.08 . 2.08.1 . 25 . 08

127.800.000,00 900.000.000,00

0,00 0,00 127.800.000,00

Kabupaten Cilacap

Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB (DAK) 5 unit ( 2 paket pekerjaan) 2.08 . 2.08.1 . 25 . 11

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

0,00 281.260.000,00 0,00 281.260.000,00 558.895.000,00

69 % 2.08 . 2.08.1 . 26

30.000.000,00 67.625.000,00

0,00 30.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pengadaan Kartu Kembang Anak 6000 lembar

2.08 . 2.08.1 . 26 . 02

0,00 80.780.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok

BKB Teladan 2.08 . 2.08.1 . 26 . 05

0,00 61.650.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan

kelompok BKL 2.08 . 2.08.1 . 26 . 08

0,00 56.280.000,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok UPPKS

teladan 2.08 . 2.08.1 . 26 . 13

207.560.000,00 207.560.000,00

0,00 207.560.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa

Stunting (DAK) 75 orang, 10

desa, 5 kegiata 2.08 . 2.08.1 . 26 . 15

43.700.000,00 85.000.000,00

0,00 43.700.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap

Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK) 5 set

2.08 . 2.08.1 . 26 . 20

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

(8)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa Tahun

n + 1 TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

0,00 53.750.000,00 0,00 53.750.000,00 326.250.000,00

48 % 2.08 . 2.08.1 . 27

10.000.000,00 82.800.000,00

0,00 10.000.000,00 0,00

Cilacap Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R

Teladan 24 Kelompok,

3 kelompok 2.08 . 2.08.1 . 27 . 03

25.000.000,00 92.000.000,00

0,00 25.000.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta

Genre 60 orang, 3

pasang 2.08 . 2.08.1 . 27 . 04

18.750.000,00 86.250.000,00

0,00 18.750.000,00 0,00

Kabupaten Cilacap Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka

Kencana 1 saka, 50

orang 7 kegiatan 2.08 . 2.08.1 . 27 . 09

0,00 65.200.000,00

0,00 0,00 0,00

Cilacap Peningkatan Kualitas Pemahaman Kesehatan Reproduksi

Melalui Advokasi di Sekolah 2.08 . 2.08.1 . 27 . 12

1.271.635.000,00 8.537.771.770,00 1.046.551.500,00 10.855.958.270,00 18.910.620.000,00 Jumlah

NIP . 19621020 198508 2 001 PENGGUNA ANGGARAN

MURNIYAH, S.Pd, M.Pd Cilacap, 17 Agustus 2019

Halaman 6

Referensi

Dokumen terkait

Para guru membagikan beberapa foto kondisi para pengungsi untuk membantu siswa mere fl eksikan ga pertanyaan mengenai perasaan yang muncul saat melihat foto tersebut, apakah

Hasil dari semua tahapan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengembangan Kawasan Wisata Baturaden meliputi : (1) Penggalian budaya dan event tradisional yang

Bila perha Ɵ an kita semenjak bulan Mei terserap pada kehadiran manusia perahu, yaitu 996 pengungsi Rohingya, yang mendarat di Aceh dan Sumatra Utara bersama 795 imigran

Saya belajar banyak dalam mendampingi para pengungsi ketika membantu menjadi guru bahasa Inggris bagi mereka.. Sebuah pengalaman yang cukup sederhana, namun bagi saya

[r]

Sasaran yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menganalisis kondisi sistem pariwisata melalui analisis terhadap komponen wisata yaitu analisis demand

Meskipun sederhana, kegiatan berenang merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak Pengungsi akan kebebasan sehingga mereka dapat melihat dunia yang lebih luas dan menikma Ɵ

Hasil analisis strategi pengelolaan berdasarkan analisis AHP dan SWOT menurut hierarki adalah : (1) pengelolaan dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek