• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

H A S I L (OUTCOME) KELUARAN (OUTPUT)

JUMLAH TA

2019 (Rp)

Rp

%

2.06 2.06.01

01 Peningkatan Tertib Administrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.06 2.06.01

01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat.

Terlaksananya 100% jasa surat menyurat.

Terkirimnya surat kawat serta tersedianya meterai @ Rp. 6.000 dan meterai @ Rp. 3.000.

Rp 6.750.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Terpenuhinya 100% jasa komunikasi

Pembayaran rekening telepon selama 12 bulan.

Rp 15.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Terpenuhinya 100% jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2.

Pembayaran jasa

pemeliharaan serta biaya pengujian dan pajak kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2. Rp 15.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Terpenuhinya 100% honor pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan.

Honor pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan. Rp 139.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Terpeliharanya 100% peralatan kerja yang layak pakai.

Terpeliharanya komputer dan peralatan pendukung Printer, AC yang layak pakai

Rp 110.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 10 Penyediaan alat tulis kantor.

Tersedianya 100% alat tulis kantor.

Alat tulis kantor selama 12 bulan. Rp 90.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya 100% barang cetakan dan penggandaan.

Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Rp 60.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Tersedianya 100% komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor selama 12 bulan.

Rp 12.000.000

APBD KAB.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

KEBIJAKAN

/PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

BERTAMBAH

/BERKURAN

G

KET

(2)

2.06 2.06.01

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga.

Tersedianya 100% peralatan rumah tangga.

Peralatan kebersihan, bahan pembersih dan Honorarium THL selama 12 bulan,

Rp 72.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Tersedianya 100% bahan bacaan, Surat Kabar dan Majalah

Terbayarnya langganan lima ( 5 ) Harian Surat Kabar selama 12 bulan

Rp 5.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 17 Penyediaan makanan dan minuman.

Tersedianya 100% makanan dan minuman.

Minuman harian PNS selama 11 bulan, makanan dan minuman rapat serta untuk tamu selama 12 bulan

Rp 75.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Terselenggaranya 100% rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke luar daerah.

Rp 100.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.06 2.06.01

2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya 100% kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas roda empat beserta aplikasinya untuak pelayanan keliling

Rp 1.600.000.000

2.06 2.06.01

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor.

Terwujudnya 100% peralatan gedung kantor yang layak pakai.

Komputer 5 unit, Printer 5 unit, UPS 5 unit, AC 2 unit, Laptop 3 Unit

Rp 500.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

02 10 Pengadaan mebeleir Terwujudnya mebeleir penunjang prasarana kantor

Almari Besi, Rak besi, Kursi tunggu pelayanan, Felling Kabinet dan Almari kayu

Rp 220.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Terpeliharanya 100% kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat).

Pembelian suku cadang, ban accu, bensin dan pelumas untuk kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 Rp 90.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Rp 40.000.000

APBD KAB.

(3)

2.06 2.06.01

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.06 2.06.01

3 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai negeri sipil

pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk PNS

Rp 23.500.000

2.06 2.06.01

05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2.06 2.06.01

5 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Terciptanya peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Rp 90.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

05 04 Melaksanakan Study banding Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar 100%. Terselenggaranya study banding. Rp 17.500.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.06 2.06.01

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Terwujudnya 100 % laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Laporan CALK, LRA, NERACA SKPD Rp 6.500.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan-laporan keuangan semesteran Terwujudnya laporan-laporan keuangan semesteran Rp 7.500.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran

Terwujudnya laporan prognosis realisasi anggaran

Rp 7.500.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun

Terwujudnya laporan akhir tahun Rp 12.500.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

07 Program Perencanaan SKPD

2.06 2.06.01

07 01

Penyelenggaraan

Forum SKPD

1 kali lokakarya penyerapan aspirasi dari masyarakat dan stake holder.

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(4)

2.06 2.06.01

07 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Terwujudnya 100 % dokumen perencanaan

Terwujudnya 1 dokumen RENSTRA, RKA dan DPA, LAKIP SKPD Rp 18.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.06 2.06.01

15 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. Meningkatnya kualitas jaringan SIAK di 12 Kec. dan kelancaran program aplikasi di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 100%.

Terwujudnya jaringan Komonikasi Data

Kependudukan dan aplikasi SIAK di 12 UPTD Kecamatan. Rp 50.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Terwujudnya peningkatan kelancaran pengoperasian SIAK di Kabupaten

Sukoharjo sebesar 70% dari total kebutuhan tenaga registar dan operator sebanyak 210 orang.

Terlatihnya tenaga pengelola SIAK di 12 kecamatan dan kabupaten.

Rp 45.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 03 Implementasi Sistem Administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan kelancaran program aplikasi SIAK serta terpeliharanya Data Base Kependudukan di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 90%.

Terwujudnya sistem jaringan dan Peralatan SIAK yang representatif di tiga Bidang Dispenduk capil dan 12 kecamatan.

Rp 150.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 04 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

Meningkatnya tertib administrasi dan identitas penduduk dengan pemberian E-KTP sebesar 100 %.

Terwujudnya Konsolidasi perekaman data E-KTP bagi penduduk .

Rp 50.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Terkoordinasinya kegiatan di 12 UPTD dan pusat pengolahan data di kabupaten sebanyak 60%.

Terwujudnya kelancaran koordinasi antar 12 UPTD dan pusat pengolahan dan pengendalian data kependudukan di kabupaten.

(5)

2.06 2.06.01

15 06 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya kepemilikan Akta Catatan Sipil dalam database Kependudukan, dokumen Aka-akta Catatan Sipil. '- Meningkatnya tertib administrsi di Bidang Capil sebesar 60 %.'- Meningkatnya penataan arsip Akta-akta capil sehingga mendorong tertib administrasi sebanyak 40%

Terwujudnya Peningkatan tertib administrasi di bidang Catatan Sipil.

- Data kepemilikan

--akta-akta Capil dalam

--Data Base. - Dokumen Akta-akta

--Capil --sebanyak 34000

--bendel,-380000 buku. - Roedmade grand desain

Rp 300.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 07 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat.

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kegunaan KK, KTP Elektronik dan Akta-akta Catatan Sipil sebanyak 75%.

Terwujudnya stand informasi, Web Site.

Rp 38.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.

Terwujudnya kualitas pelayanan KK dan KTP Elektronik sebesar 92%

Tersedianya blanko KK, KTP Elektronik dan formulir Dafduk.Terdokumentasinya biodata Penduduk dan mutasi penduduk.

Rp 1.800.000.000

APBD KAB. /

APBN

2.06 2.06.01

15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan

Tersedianya Data Analisis Pengolahan Data

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya Buku Profil Perkembangan

Kependudukan hasil Pengembangan Data Base Kependudukan

Rp 120.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Terwujudnya Produk Hukum tentang Administrasi Kependudukan

Tersedianya prodok hukum , Tupoksi UPTD dan Capil Kecamatan dan Kabupaten

(6)

2.06 2.06.01

15 11 Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil

Terwujudnya peningkatan kualitas publik dalam Bidang Catatan Sipil dan

Peningkatan pengetahuan di Bidang Catatan Sipil.

Tersedianya sarana dan prasarana Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta terlaksananya Diklat. ' -Tersedianya SDM yang *membidangi dalam *Administrasi penataan * Dokumen-dokumen Capil *dan Operator Komputer *

Rp 17.500.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 12 Sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terwujudnya peningkatan pengetahuan penduduk di 12 kecamatan tentang administrasi kependudukan Sosialisasi tentang administrasi kependudukan. Rp 200.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15 15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang catatan sipil 60%.

Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil dan tersedianya blanko kutipan dan buku register,

terpilahnya data kelahiran per Kecamatan. Rp 465.000.000

APBD KAB. /

APBN

2.06 2.06.01

15 19 Pelayanan pendaftaran dan penerbitan Kartu Identitas Anak

Terwujudnya Pembuatan Kartu Identitas Anak

Tercetaknya Kartu Identitas Anak Rp 250.000.000

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15

#

Penerbitan Dokumen Kependudukan Terwujudnya pelayanan pencetakan dokumen kependudukan Terbitnya dokumen kependudukabn secara lancar 900.000.000 Rp

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15

#

Pelaksanaan kerjasama Administrasi Kependudukan (Lintas Sektor)

Terjalain dan terpeliharanya kerjasama dengan instansi terkait dalam hal

pemanfaatan data dan

Terlaksananya Kerjasama Administrasi Kependudukan dengan instansi terkait (MOU dengan instansi

28.000.000

Rp

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15

#

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pencatatan sipil Tersediannya data kepemilikan akta pencatatan sipil Tersediannya profil kepemilikan akta-akta pencatatan sipil 27.500.000 Rp

APBD KAB.

2.06 2.06.01

15

#

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi

kependudukan (PIAK)

Tersedianya data laporan sebaai bahan evaluasi bidang PIAK

Terwujudnya penigkatan kualitas SDM, jaringan SIAK dan data Administrasi Kependudukan

40.000.000

(7)

2.06 2.06.01

15

#

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan

Tersediannya sarana dan prasarana pelayanan yang representatif di 12 Kecamatan

Tersediannya tempat yang representatif guna memberikan kenyamanan dalam pelayanan administrasi kependududkan 10.000.000 Rp

APBD KAB.

7.971.250.000 Rp JUMLAH

Sukoharjo, Pebruari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SUKOHARJO

SRIWATI ANITA, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19591224 198703 2 004

Referensi

Dokumen terkait

Pentingnya penentuan sudut pemotongan pahat dan kecepatan potong yang tepat dapat meminimalisir pemakaian mata pahat, dalam hal ini pada pembuatan arbor dapat

Passing Grade /ambang batas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Badung. nilai teknis = 70 Pokja Pengadaan Jasa

Tahap pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini terbagi menjadi tiga kegiatan

Selain itu faktor promosi yang dilalukan oleh tujuan wisata lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat menjadikan semakin banyaknya destinasi wisata di

Taksiran Pemotongan Ternak Sapi Perah Provinsi Kalimantan Timur

The aim of this research is to analyze the influence of community effect, media usage, attractiveness of advertisement, and brand ambassadors popularity on attitude, and also

Dashboard prompts allow the end users to specify the data values that determine the content of all of the analyses contained on the dashboard.A dashboard prompt can be a

Dalam perkembangannya tidak semua teori atom Dalton benar, karena pada tahun 1897 J.J.Thomson mene- mukan partikel bermuatan listrik negatif yang kemudian disebut elektron.. Tahun