• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018"

Copied!
104
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.320.996.784.866,86

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 46.381.200.123,00 1.030.733.435.471,88 1.243.882.149.271,98

1

378.091.741.485,00

Pendidikan 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 103.422.492.413,00

1.01

378.091.741.485,00

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 103.422.492.413,00

1.01 . 1.01.01

15.606.155.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.071.077.500,00 3.535.077.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

294.000.000,00 0,00

294.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

17.200.000,00 0,00

17.200.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

361.541.400,00 0,00

361.541.400,00 0,00

Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

70.245.400,00 0,00

70.245.400,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

37.454.800,00 0,00

37.454.800,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

168.006.000,00 0,00

168.006.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

57.756.000,00 0,00

57.756.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

275.000.000,00 0,00

275.000.000,00 0,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 11.807.500,00 0,00 11.807.500,00 0,00 Penyediaan Dekorasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 839.520.000,00 0,00 839.520.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

369.944.000,00 0,00

369.944.000,00 0,00

Penyediaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21

12.095.123.700,00 0,00

24.046.200,00 12.071.077.500,00

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23

43.800.000,00 0,00

43.800.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36

145.500.000,00 0,00

145.500.000,00 0,00

Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 37

36.059.400,00 0,00

36.059.400,00 0,00

Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 38

719.196.800,00 0,00

719.196.800,00 0,00

Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 39

3.703.923.235,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 664.818.000,00 3.039.105.235,00 1.01 . 1.01.01 . 02

2.513.105.235,00 2.513.105.235,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

38.500.000,00 0,00

38.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

408.500.000,00 0,00

408.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

39.000.000,00 0,00

39.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

47.525.000,00 0,00

47.525.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30

650.293.000,00 526.000.000,00

124.293.000,00 0,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 512.890.400,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 459.360.000,00 53.530.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06 459.419.100,00 0,00 59.100,00 459.360.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

5.760.600,00 0,00

5.760.600,00 0,00

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

38.456.700,00 0,00

38.456.700,00 0,00

Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

9.254.000,00 0,00

9.254.000,00 0,00

Laporan Standar Pelayanan Minimal Disidkpora 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

85.094.900,00

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 85.094.900,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09

9.997.900,00 0,00

9.997.900,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA) 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

75.097.000,00 0,00

75.097.000,00 0,00

Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

15.888.035.100,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.824.814.600,00 63.220.500,00 1.01 . 1.01.01 . 11

28.294.200,00 0,00

28.294.200,00 0,00

Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 11 . 02

148.236.000,00 0,00

148.236.000,00 0,00

Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 03

63.466.200,00 0,00

63.466.200,00 0,00

Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Propinsi Bali 1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 805.622.300,00 0,00 805.622.300,00 0,00

Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 05

192.016.500,00 0,00

192.016.500,00 0,00

Pengadaan raport dan STTB TK 1.01 . 1.01.01 . 11 . 06

14.016.858.700,00 0,00

14.016.858.700,00 0,00

Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 15 633.541.200,00 63.220.500,00 570.320.700,00 0,00

Pengadaan Gamelan Baleganjur untuk Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 16

159.283.502.410,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.234.659.000,00 124.332.126.732,00 33.716.716.678,00 1.01 . 1.01.01 . 12

339.364.900,00 0,00

316.981.900,00 22.383.000,00

Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01

2.202.649.600,00 0,00

2.202.649.600,00 0,00

Penyelenggaran Tes sumatif SD 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02

429.006.700,00 0,00

429.006.700,00 0,00

Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 12 . 03

202.469.700,00 0,00

202.469.700,00 0,00

Pelaksanaan Lomba - Lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 05 47.146.500,00 0,00 47.146.500,00 0,00

Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 06

20.316.600,00 0,00

20.316.600,00 0,00

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 07

748.397.000,00 0,00

726.014.000,00 22.383.000,00

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 08

35.220.900,00 0,00

35.220.900,00 0,00

Pengenalan lingkungan sekolah SMP 1.01 . 1.01.01 . 12 . 13

3.608.010.000,00 0,00

3.608.010.000,00 0,00

Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 14

372.460.000,00 0,00

372.460.000,00 0,00

Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 15

11.717.459.440,00 11.697.883.300,00

19.576.140,00 0,00

Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 19

451.573.700,00 448.000.000,00

3.573.700,00 0,00

Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 20

337.181.400,00 0,00

337.181.400,00 0,00

Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 21

350.131.400,00 0,00

350.131.400,00 0,00

Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 22

2.915.065.490,00 2.913.338.250,00

1.727.240,00 0,00

Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 23

843.255.700,00 0,00

843.255.700,00 0,00

Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International

1.01 . 1.01.01 . 12 . 24

11.644.195.900,00 0,00

11.644.195.900,00 0,00

Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 25

13.709.230.300,00 0,00

13.709.230.300,00 0,00

Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 26

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 12.453.724.500,00 12.450.000.000,00

3.724.500,00 0,00

Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 27

2.202.624.500,00 2.200.000.000,00

2.624.500,00 0,00

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 28

4.292.897.600,00 0,00

4.292.897.600,00 0,00

Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 12 . 30

14.662.953.880,00 0,00

14.662.953.880,00 0,00

Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 12 . 31

75.149.000.000,00 4.007.495.128,00

69.951.611.872,00 1.189.893.000,00

Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD dan SMP (BOS Reguler) 1.01 . 1.01.01 . 12 . 33

269.121.500,00 0,00

269.121.500,00 0,00

Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi 1.01 . 1.01.01 . 12 . 40

147.322.600,00 0,00

147.322.600,00 0,00

Penyusunan Feasibility Study Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 42

132.722.600,00 0,00

132.722.600,00 0,00

Penyusunan Feasibility Study Multimedia Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 12 . 43

619.532.100,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 619.532.100,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 13

20.331.700,00 0,00

20.331.700,00 0,00

Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional) 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01

507.403.500,00 0,00

507.403.500,00 0,00

Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02

91.796.900,00 0,00

91.796.900,00 0,00

Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 13 . 03

115.410.138.400,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 115.410.138.400,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 14

64.980.400,00 0,00

64.980.400,00 0,00

Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01

158.597.000,00 0,00

158.597.000,00 0,00

Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02

38.577.500,00 0,00

38.577.500,00 0,00

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 14 . 03

341.025.600,00 0,00

341.025.600,00 0,00

Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK 1.01 . 1.01.01 . 14 . 05

1.104.699.000,00 0,00

1.104.699.000,00 0,00

Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Inklusi Guru SD 1.01 . 1.01.01 . 14 . 06 362.034.900,00 0,00 362.034.900,00 0,00

Olimpiade Guru Nasional 1.01 . 1.01.01 . 14 . 09

369.517.800,00 0,00

369.517.800,00 0,00

Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama ( SMP )

1.01 . 1.01.01 . 14 . 10

605.656.000,00 0,00

605.656.000,00 0,00

Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 14 . 13

26.246.173.800,00 0,00

26.246.173.800,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 14 . 14

85.024.094.100,00 0,00

85.024.094.100,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 14 . 15

766.927.400,00 0,00

766.927.400,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 14 . 16

204.648.400,00 0,00

204.648.400,00 0,00

Bintek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 14 . 17

123.206.500,00 0,00

123.206.500,00 0,00

Uji Kompetensi ( Post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ) 1.01 . 1.01.01 . 14 . 18

66.982.469.940,00

Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi 0,00 379.019.940,00 66.603.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

61.607.563.800,00 61.479.000.000,00

128.563.800,00 0,00

Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

2.012.883.720,00 2.009.900.000,00

2.983.720,00 0,00

Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 15 . 02

1.582.983.720,00 1.580.000.000,00

2.983.720,00 0,00

Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

16.194.800,00 0,00

16.194.800,00 0,00

Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

1.534.550.000,00 1.534.550.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

228.293.900,00 0,00

228.293.900,00 0,00

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kabupaten Badung

1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 461.084.443.258,14 Kesehatan 22.763.782.723,00 386.154.281.200,14 52.166.379.335,00 1.02 287.750.602.601,00 Dinas Kesehatan 1.001.480.000,00 248.068.143.986,00 38.680.978.615,00 1.02 . 1.02.01 15.622.788.647,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000,00 15.562.788.647,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

3.101.100.000,00 0,00

3.101.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

212.420.000,00 0,00

212.420.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

36.874.500,00 0,00

36.874.500,00 0,00

Pelayanan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

396.089.115,00 0,00

396.089.115,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

268.052.450,00 0,00

268.052.450,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

134.000.000,00 0,00

134.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

146.760.000,00 0,00

146.760.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

167.034.000,00 0,00

167.034.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

450.000.000,00 0,00

450.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

2.089.800.000,00 0,00

2.089.800.000,00 0,00

Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 29

1.897.880.000,00 0,00

1.897.880.000,00 0,00

Penyediaan upacara keagamaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36

63.870.882,00 0,00

3.870.882,00 60.000.000,00

Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.02 . 1.02.01 . 01 . 37

760.000.000,00 0,00

760.000.000,00 0,00

Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44

129.000.000,00 0,00

129.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 54

5.591.907.700,00 0,00

5.591.907.700,00 0,00

Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 64

20.438.092.925,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.963.846.700,00 14.474.246.225,00 1.02 . 1.02.01 . 02

6.366.281.925,00 6.258.575.625,00

107.706.300,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

6.176.099.500,00 6.125.000.000,00

51.099.500,00 0,00

Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

599.000.000,00 0,00

599.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

3.706.000.000,00 0,00

3.706.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

503.124.400,00 0,00

503.124.400,00 0,00

Pemeliharaan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

432.069.300,00 0,00

432.069.300,00 0,00

Pemeliharaan peralatan kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

191.200.000,00 0,00

191.200.000,00 0,00

Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 1.921.433.000,00 1.887.795.600,00 33.637.400,00 0,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 02 . 75

246.825.800,00 0,00

246.825.800,00 0,00

Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah 1.02 . 1.02.01 . 02 . 87

7.557.900,00 0,00

7.557.900,00 0,00

Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 02 . 89

288.501.100,00 202.875.000,00

85.626.100,00 0,00

Pemeliharaan Mesin Genset 1.02 . 1.02.01 . 02 . 92

640.741.100,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 616.080.000,00 24.661.100,00 1.02 . 1.02.01 . 06 616.080.000,00 0,00 0,00 616.080.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

11.532.100,00 0,00

11.532.100,00 0,00

Penyusunan Profil Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

6.659.000,00 0,00

6.659.000,00 0,00

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

6.470.000,00 0,00

6.470.000,00 0,00

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 13

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.509.300,00

Program Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 11.509.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09

11.509.300,00 0,00

11.509.300,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA) 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

4.083.917.300,00

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 4.083.917.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 11

4.042.206.400,00 0,00

4.042.206.400,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 11 . 01

41.710.900,00 0,00

41.710.900,00 0,00

Optimalisasi Pengelolaan Obat 1.02 . 1.02.01 . 11 . 02

156.044.711.404,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 313.200.000,00 155.490.761.404,00 240.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

103.957.600,00 0,00

103.957.600,00 0,00

Lomba Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

60.674.200,00 0,00

60.674.200,00 0,00

Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

49.888.900,00 0,00

49.888.900,00 0,00

Pembinaan Kader PHBS Desa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

3.912.838.800,00 0,00

3.912.838.800,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04

49.850.600,00 0,00

49.850.600,00 0,00

Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

381.204.000,00 0,00

381.204.000,00 0,00

Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

906.392.300,00 0,00

906.392.300,00 0,00

Penyelenggaraan Posyandu Paripurna 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

415.513.500,00 0,00

415.513.500,00 0,00

Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

559.244.900,00 0,00

559.244.900,00 0,00

Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

3.658.931.920,00 4.000.000,00

3.654.931.920,00 0,00

Peningkatan Penanggulangan Kanker 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

15.825.700,00 0,00

15.825.700,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

200.686.320,00 0,00

200.686.320,00 0,00

Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

15.717.823.840,00 0,00

15.717.823.840,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

37.494.600,00 0,00

37.494.600,00 0,00

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

30.278.900,00 0,00

30.278.900,00 0,00

Lomba Klinik Swasta Berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

214.224.300,00 0,00

214.224.300,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

69.258.900,00 0,00

69.258.900,00 0,00

Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

19.206.682.984,00 0,00

19.206.682.984,00 0,00

Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

101.932.045.080,00 192.000.000,00

101.740.045.080,00 0,00

Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

135.834.200,00 0,00

135.834.200,00 0,00

Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

36.008.400,00 0,00

36.008.400,00 0,00

Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

280.366.800,00 0,00

280.366.800,00 0,00

Pendampingan Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

50.691.000,00 0,00

50.691.000,00 0,00

Penyelenggaraaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

608.609.900,00 0,00

608.609.900,00 0,00

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

6.210.267.800,00 0,00

6.210.267.800,00 0,00

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

36.714.200,00 0,00

36.714.200,00 0,00

Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

71.119.000,00 0,00

71.119.000,00 0,00

Lomba Puskesmas Berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

306.761.360,00 0,00

306.761.360,00 0,00

Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

210.995.200,00 0,00

210.995.200,00 0,00

Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

61.214.700,00 44.750.000,00

16.464.700,00 0,00

Pengadaan Peralatan Layanan P3K 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

43.444.300,00 0,00

43.444.300,00 0,00

Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 469.867.200,00 0,00

156.667.200,00 313.200.000,00

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

94.829.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 94.829.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

29.026.300,00 0,00

29.026.300,00 0,00

Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

65.802.700,00 0,00

65.802.700,00 0,00

Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

798.233.740,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 798.233.740,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

798.233.740,00 0,00

798.233.740,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

696.569.060,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12.200.000,00 684.369.060,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

119.710.160,00 0,00

119.710.160,00 0,00

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

277.579.200,00 0,00

277.579.200,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

208.335.200,00 0,00

208.335.200,00 0,00

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

90.944.500,00 0,00

78.744.500,00 12.200.000,00

Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

49.508.477.040,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 49.293.477.040,00 215.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

27.517.381.340,00 0,00

27.517.381.340,00 0,00

Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

12.882.217.280,00 215.000.000,00

12.667.217.280,00 0,00

Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

77.325.400,00 0,00

77.325.400,00 0,00

Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 2.066.189.000,00 0,00 2.066.189.000,00 0,00

Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

3.027.453.460,00 0,00

3.027.453.460,00 0,00

Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

3.645.577.460,00 0,00

3.645.577.460,00 0,00

Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

220.138.700,00 0,00

220.138.700,00 0,00

Pelatihan Petugas Jumantik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

24.438.900,00 0,00

24.438.900,00 0,00

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

31.619.200,00 0,00

31.619.200,00 0,00

Pelatihan petugas Surveilens dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

16.136.300,00 0,00

16.136.300,00 0,00

Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

2.627.523.110,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.627.523.110,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

221.700.140,00 0,00

221.700.140,00 0,00

Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

11.020.000,00 0,00

11.020.000,00 0,00

Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

541.212.370,00 0,00

541.212.370,00 0,00

Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

119.253.600,00 0,00

119.253.600,00 0,00

Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT 1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

1.734.337.000,00 0,00

1.734.337.000,00 0,00

Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

22.022.471.800,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

21.988.275.000,00 0,00 34.196.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 19.092.471.800,00 19.058.775.000,00 33.696.800,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

2.930.000.000,00 2.929.500.000,00

500.000,00 0,00

Pengadaan Ambulance / Puskesmas Keliling (DAK Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

51.562.300,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 51.562.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

11.359.600,00 0,00

11.359.600,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta / Klinik / Laboratorium/ Optikal

1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 33.323.000,00 0,00

33.323.000,00 0,00

Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 6.879.700,00 0,00 6.879.700,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 03

60.111.100,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 60.111.100,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29

60.111.100,00 0,00

60.111.100,00 0,00

Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01

252.111.500,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 252.111.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

252.111.500,00 0,00

252.111.500,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

3.348.122.120,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 3.348.122.120,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

431.190.430,00 0,00

431.190.430,00 0,00

Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

78.177.100,00 0,00

78.177.100,00 0,00

Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

343.140.340,00 0,00

343.140.340,00 0,00

Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 387.015.150,00 0,00 387.015.150,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 2.108.599.100,00 0,00 2.108.599.100,00 0,00

Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

10.690.338.935,00

Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis 0,00 8.927.631.545,00 1.762.707.390,00 1.02 . 1.02.01 . 36

4.407.631.700,00 0,00

4.407.631.700,00 0,00

Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

6.282.707.235,00 1.762.707.390,00

4.519.999.845,00 0,00

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

1.02 . 1.02.01 . 36 . 02

758.492.220,00

Program Pemeliharaan Alat Kesehatan 0,00 758.492.220,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37

758.492.220,00 0,00

758.492.220,00 0,00

Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01

173.333.840.657,14

Rumah Sakit Umum Daerah 21.762.302.723,00 138.086.137.214,14 13.485.400.720,00

1.02 . 1.02.02

20.025.523.737,14

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.484.725,00 19.698.039.012,14 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01

6.120.000.000,00 0,00

6.120.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

7.732.526.066,00 0,00

7.732.526.066,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 60

5.828.994.889,00 0,00

5.828.994.889,00 0,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 61

344.002.782,14 0,00

16.518.057,14 327.484.725,00

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 1.02 . 1.02.02 . 01 . 63

1.703.809.904,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 481.900,00 1.703.328.004,00 1.02 . 1.02.02 . 02

507.355.200,00 507.150.000,00

205.200,00 0,00

Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

1.196.454.704,00 1.196.178.004,00

276.700,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 88

810.240.750,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 810.240.750,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 05

810.240.750,00 0,00

810.240.750,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

33.794.266.266,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

10.711.804.716,00 0,00 23.082.461.550,00 1.02 . 1.02.02 . 26 21.596.535.450,00 0,00 21.596.535.450,00 0,00

Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

1.482.882.100,00 0,00

1.482.882.100,00 0,00

Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 02

8.001.502.100,00 8.000.000.000,00

1.502.100,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.517.869.600,00 2.516.589.000,00

1.280.600,00 0,00

Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 05

195.477.016,00 195.215.716,00

261.300,00 0,00

Pembangunan Ruang Penunggu Pasien 1.02 . 1.02.02 . 26 . 08

117.000.000.000,00

Program Pengelolaan BLUD RSUD 21.434.817.998,00 94.494.914.002,00 1.070.268.000,00 1.02 . 1.02.02 . 40

117.000.000.000,00 1.070.268.000,00

94.494.914.002,00 21.434.817.998,00

Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.02 . 40 . 01

1.280.724.989.113,93

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.067.933.628.711,98

1.03

1.280.724.989.113,93

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.067.933.628.711,98

1.03 . 1.03.01

21.764.071.776,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.689.200,00 21.572.382.576,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

19.229.500.000,00 0,00

19.229.500.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

80.310.000,00 0,00

80.310.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

101.447.300,00 0,00

101.447.300,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04

12.300.000,00 0,00

12.300.000,00 0,00

Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

48.379.000,00 0,00

48.379.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

79.320.000,00 0,00

79.320.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

59.340.000,00 0,00

59.340.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

350.000.000,00 0,00

350.000.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 916.224.000,00 0,00 916.224.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

68.080.000,00 0,00

68.080.000,00 0,00

Penyediaan Upacara Keagamaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

210.150.376,00 0,00

18.461.176,00 191.689.200,00

Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Lomba-Lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

238.000.000,00 0,00

238.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

115.836.000,00 0,00

115.836.000,00 0,00

Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

193.685.100,00 0,00

193.685.100,00 0,00

Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

9.185.569.450,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.019.677.950,00 5.165.891.500,00 1.03 . 1.03.01 . 02

1.417.423.900,00 1.417.423.900,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

199.900.000,00 199.900.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02

663.899.800,00 0,00

663.899.800,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 04

21.978.700,00 0,00

21.978.700,00 0,00

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung/Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 08

3.202.997.000,00 3.200.000.000,00

2.997.000,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

51.954.900,00 0,00

51.954.900,00 0,00

Jasa Konsultansi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveliance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

51.512.200,00 0,00

51.512.200,00 0,00

Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

151.038.900,00 150.000.000,00

1.038.900,00 0,00

Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 1.824.788.600,00 0,00 1.824.788.600,00 0,00

Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 02 . 13

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 660.925.100,00 0,00

660.925.100,00 0,00

Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 02 . 14

91.157.700,00 0,00

91.157.700,00 0,00

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15

411.062.150,00 0,00

411.062.150,00 0,00

Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16

200.034.200,00 198.567.600,00

1.466.600,00 0,00

Pengadaan Alat - Alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 02 . 17

145.596.300,00 0,00

145.596.300,00 0,00

Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18

2.854.402.300,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.845.980.000,00 8.422.300,00 1.03 . 1.03.01 . 06 8.422.300,00 0,00 8.422.300,00 0,00

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

2.845.980.000,00 0,00

0,00 2.845.980.000,00

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

358.628.344.296,50

Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan 0,00 32.067.303.513,82 326.561.040.782,68 1.03 . 1.03.01 . 07

23.439.708.513,56 0,00

23.439.708.513,56 0,00

Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

10.679.010.800,26 4.050.000.000,00

6.629.010.800,26 0,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

30.006.842.000,00 30.000.000.000,00

6.842.000,00 0,00

Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 355.315.600,00 350.469.200,00 4.846.400,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa - Banjar Pering di Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 04

3.988.205.000,00 3.981.459.600,00

6.745.400,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 07

74.232.800,00 71.022.600,00

3.210.200,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 08

20.506.013.700,00 20.497.353.700,00

8.660.000,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 09 199.623.000,00 193.229.200,00 6.393.800,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 10 4.086.049.300,00 4.081.135.600,00 4.913.700,00 0,00

Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 16

52.219.200,00 48.729.700,00

3.489.500,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 17 20.754.719.000,00 20.748.869.300,00 5.849.700,00 0,00

Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum 1.03 . 1.03.01 . 07 . 18

204.502.300,00 199.809.100,00

4.693.200,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum 1.03 . 1.03.01 . 07 . 19

3.731.078.100,00 3.724.858.500,00

6.219.600,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura 1.03 . 1.03.01 . 07 . 20

53.879.200,00 49.822.300,00

4.056.900,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura 1.03 . 1.03.01 . 07 . 21

3.003.718.300,00 2.999.210.000,00

4.508.300,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 22

53.197.700,00 49.794.600,00

3.403.100,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 23

8.078.760.500,00 8.074.278.100,00

4.482.400,00 0,00

Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 26

78.229.600,00 74.916.400,00

3.313.200,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 3.428.443.100,00 3.423.950.200,00 4.492.900,00 0,00

Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 28

48.802.100,00 45.714.600,00

3.087.500,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 29

21.005.088.900,00 20.998.730.000,00

6.358.900,00 0,00

Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 32

198.801.900,00 194.760.000,00

4.041.900,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 33

348.795.000,00 344.665.200,00

4.129.800,00 0,00

Penyusunan LHR Jalan Strategis 1.03 . 1.03.01 . 07 . 40

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.503.805.000,00 1.499.696.700,00

4.108.300,00 0,00

Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 41

99.101.100,00 94.959.800,00

4.141.300,00 0,00

Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 42

11.311.400,00 0,00

11.311.400,00 0,00

Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 43 321.864.500,00 0,00 321.864.500,00 0,00

Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 44

2.507.639.000,00 2.502.673.800,00

4.965.200,00 0,00

Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 46 52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 47 3.005.356.100,00 3.000.000.000,00 5.356.100,00 0,00

Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 48

49.745.100,00 45.056.600,00

4.688.500,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 49

19.640.500,00 0,00

19.640.500,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija 1.03 . 1.03.01 . 07 . 50

202.731.400,00 200.018.800,00

2.712.600,00 0,00

Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 51

1.998.388.300,00 1.994.608.700,00

3.779.600,00 0,00

Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 52 49.952.900,00 47.450.000,00 2.502.900,00 0,00

Pengawasan Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 53

4.503.682.900,00 4.499.573.300,00

4.109.600,00 0,00

Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 54

52.158.000,00 49.378.200,00

2.779.800,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 55 2.062.119.700,00 2.056.756.200,00 5.363.500,00 0,00

Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 108

52.339.300,00 48.573.000,00

3.766.300,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 109

52.339.300,00 49.893.000,00

2.446.300,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 110

1.138.979.200,00 1.134.495.700,00

4.483.500,00 0,00

Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 111

52.326.300,00 49.000.000,00

3.326.300,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 112

50.446.300,00 48.000.000,00

2.446.300,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 113

78.459.924.500,00 78.000.000.000,00

459.924.500,00 0,00

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko 1.03 . 1.03.01 . 07 . 162

4.804.041.600,00 4.798.678.100,00

5.363.500,00 0,00

Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 163 52.158.000,00 48.391.700,00 3.766.300,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 164

1.505.363.500,00 1.500.000.000,00

5.363.500,00 0,00

Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 165

53.766.300,00 50.000.000,00

3.766.300,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 166

1.332.842.900,00 1.327.479.400,00

5.363.500,00 0,00

Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 168

43.126.200,00 39.359.900,00

3.766.300,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 169

43.126.200,00 40.402.700,00

2.723.500,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 170

52.650.100,00 50.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Pegongan - Jempeng (Segmen Br. Tabah dan Segmen Br. Pegongan)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 171

52.650.100,00 50.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gunung - Anggungan (Segmen Br. Jempeng Desa Taman)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 172

52.650.100,00 50.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 173

52.650.100,00 50.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Ex. AMD Taman - Gn. Jempeng (Segmen Br. Mambul)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 174

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 52.948.600,00 50.000.000,00

2.948.600,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 177

52.948.600,00 50.000.000,00

2.948.600,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 178

52.645.500,00 50.000.000,00

2.645.500,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita 1.03 . 1.03.01 . 07 . 183

52.846.100,00 50.000.000,00

2.846.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Jalan Pipitan - Padang Tawang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 184 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jembatan Menuju Pura Dalem Padonan Br. Umacandi Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 07 . 239 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Drainase Tertutup di Br. Sengguan Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 07 . 240

52.855.200,00 50.000.000,00

2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Jalan Utama dari Perempatan Br. Tengah - Br. Umacandi - Uma Kepuh - Br. Gunung - SD No. 2 Buduk Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 07 . 241 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Trotoar di Wilayah Br. Ulapan II dan Br. Kembangsari Desa Blahkiuh

1.03 . 1.03.01 . 07 . 242

52.855.200,00 50.000.000,00

2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 243

52.855.200,00 50.000.000,00

2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Menuju Pura Kahyangan Tiga dan Setra Desa Adat Lambing Desa Mekar Bhuwana

1.03 . 1.03.01 . 07 . 244

519.962.400,00 0,00

519.962.400,00 0,00

Penyusunan FS Underpass Simpang Patung Kuda Tuban 1.03 . 1.03.01 . 07 . 245

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 253

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung

1.03 . 1.03.01 . 07 . 254

52.950.200,00 50.000.000,00

2.950.200,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 255

52.339.300,00 50.000.000,00

2.339.300,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 256

52.935.300,00 50.000.000,00

2.935.300,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 257

12.282.210.200,00 12.277.047.000,00

5.163.200,00 0,00

Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 258

167.056.700,00 163.313.000,00

3.743.700,00 0,00

Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 259

4.745.833.200,00 4.741.110.000,00

4.723.200,00 0,00

Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 260

140.125.300,00 136.530.000,00

3.595.300,00 0,00

Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 261

193.738.600,00 0,00

193.738.600,00 0,00

Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 262 175.585.500,00 172.500.000,00 3.085.500,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan di Jalan Puncak Wisesa - Kulat -Umpeng Sari

1.03 . 1.03.01 . 07 . 263

52.855.200,00 50.000.000,00

2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 264

3.505.055.200,00 3.500.000.000,00

5.055.200,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 265 53.735.200,00 50.000.000,00 3.735.200,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 266

52.855.200,00 50.000.000,00

2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 267

52.855.200,00 50.000.000,00

2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Drainase Menuju Pura Dalem Pengeleburan Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 268 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Carangsari) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 269 2.420.601.400,00 2.416.866.200,00 3.735.200,00 0,00

Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem 1.03 . 1.03.01 . 07 . 270

47.635.200,00 45.000.000,00

2.635.200,00 0,00

Penyusunan DED Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem 1.03 . 1.03.01 . 07 . 271

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 53.295.200,00 50.000.000,00

3.295.200,00 0,00

Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem 1.03 . 1.03.01 . 07 . 272

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 273

3.004.580.600,00 3.000.000.000,00

4.580.600,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 274 53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang

1.03 . 1.03.01 . 07 . 275

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 07 . 276

1.832.374.100,00 1.827.793.500,00

4.580.600,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 07 . 277 52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi

1.03 . 1.03.01 . 07 . 278

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 279

739.253.600,00 734.673.000,00

4.580.600,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 280

53.650.200,00 50.000.000,00

3.650.200,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara

1.03 . 1.03.01 . 07 . 281

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 282

3.186.921.600,00 3.182.341.000,00

4.580.600,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 283 53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta

1.03 . 1.03.01 . 07 . 284

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 285

4.384.438.200,00 4.379.857.600,00

4.580.600,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 286

78.650.200,00 75.000.000,00

3.650.200,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 287

3.504.723.200,00 3.500.000.000,00

4.723.200,00 0,00

Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 289

49.595.300,00 46.000.000,00

3.595.300,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 290 52.870.100,00 50.000.000,00 2.870.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Kuh (Pura Puseh) - Siligita (Segmen Desa Kutuh)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 291

52.650.100,00 50.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 07 . 292

52.650.100,00 50.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kembar Pantai Pandawa 1.03 . 1.03.01 . 07 . 293

52.650.100,00 50.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Kayu Tulang Desa Canggu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 295

5.005.363.500,00 5.000.000.000,00

5.363.500,00 0,00

Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 296

53.766.300,00 50.000.000,00

3.766.300,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 297

2.005.363.500,00 2.000.000.000,00

5.363.500,00 0,00

Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 298

53.766.300,00 50.000.000,00

3.766.300,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 299

16.853.124.200,00 16.848.401.000,00

4.723.200,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 300

201.995.300,00 198.400.000,00

3.595.300,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)

1.03 . 1.03.01 . 07 . 301

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.924.383.200,00 4.919.660.000,00

4.723.200,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita 1.03 . 1.03.01 . 07 . 302

53.595.300,00 50.000.000,00

3.595.300,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita 1.03 . 1.03.01 . 07 . 303

2.504.965.200,00 2.500.000.000,00

4.965.200,00 0,00

Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapoh Desa Penarungan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 304 52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapoh Desa Penarungan

1.03 . 1.03.01 . 07 . 305

1.700.029.200,00 1.700.029.200,00

0,00 0,00

Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Kantor Kepala Desa - Jalan Pura Puncak Wisesa dan Segmen Pantai Labuan Sait) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 306

1.772.478.426,80 1.772.478.426,80

0,00 0,00

Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase, Trotoar Jalan Aseman - Pantai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 307

1.618.330.872,00 1.618.330.872,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tegalan Pitu Desa Sibang Kaja 1.03 . 1.03.01 . 07 . 308

3.632.252.456,80 3.632.252.456,80

0,00 0,00

Peningkatan Jalan, Drainase, Trotoar dan Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti Ungasan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 309 914.140.027,08 914.140.027,08 0,00 0,00

Peningkatan Jalan Jepun (Simpang Ayana - Jalan Puri Gading) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 310

42.650.100,00 40.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 311 2.905.363.500,00 2.900.000.000,00 5.363.500,00 0,00

Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 312 53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 313 45.150.100,00 42.500.000,00 2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Ruas Jalan Br. Banjaran - Pura Dalem Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 316

47.650.100,00 45.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Tertutup Jalan Kapten I Gst. Md. Regug dan Jalan Merdeka di Desa Punggul

1.03 . 1.03.01 . 07 . 317

48.450.100,00 45.800.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Penghubung LC Legian - Seminyak 1.03 . 1.03.01 . 07 . 318

52.697.300,00 50.000.000,00

2.697.300,00 0,00

Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 320

5.917.811.100,00 5.913.500.000,00

4.311.100,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 321 103.280.400,00 100.000.000,00 3.280.400,00 0,00

Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 322

52.150.100,00 49.500.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Kantor Desa Dauh Yeh Cani - Br. Banjaran Abiansemal

1.03 . 1.03.01 . 07 . 323

50.900.100,00 48.250.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Tertutup Jalan Sersan I Kt. Lugra, Jalan Pekandelan dan Jalan Belangsinga di Desa Punggul

1.03 . 1.03.01 . 07 . 324

32.650.100,00 30.000.000,00

2.650.100,00 0,00

Penyusunan DED Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 325

1.125.295.200,00 1.120.572.000,00

4.723.200,00 0,00

Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 326

52.266.300,00 48.500.000,00

3.766.300,00 0,00

Pengawasan Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 327

5.254.723.200,00 5.250.000.000,00

4.723.200,00 0,00

Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 328

53.766.300,00 50.000.000,00

3.766.300,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 329

201.820.700,00

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 201.820.700,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09

201.820.700,00 0,00

201.820.700,00 0,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

558.107.700,00

Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi 0,00 558.107.700,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23

57.315.600,00 0,00

57.315.600,00 0,00

Penyusunan Data Base Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 02

104.068.500,00 0,00

104.068.500,00 0,00

Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 03

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 52.551.800,00 0,00

52.551.800,00 0,00

Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

156.685.100,00 0,00

156.685.100,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 23 . 05 187.486.700,00 0,00 187.486.700,00 0,00

Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 07

171.782.461.265,93

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 0,00 10.747.266.012,18 161.035.195.253,75 1.03 . 1.03.01 . 24

6.150.393.100,00 0,00

6.150.393.100,00 0,00

Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

525.370.600,00 0,00

525.370.600,00 0,00

Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02

227.553.600,00 0,00

227.553.600,00 0,00

Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08

295.066.600,00 0,00

295.066.600,00 0,00

Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati 1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

135.026.600,00 0,00

135.026.600,00 0,00

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

152.226.600,00 0,00

152.226.600,00 0,00

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 11

72.626.600,00 0,00

72.626.600,00 0,00

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12

3.004.126.600,00 3.000.000.000,00

4.126.600,00 0,00

Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

4.809.309.180,00 4.805.257.580,00

4.051.600,00 0,00

Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Abiansemal 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

3.293.888.500,00 3.289.404.000,00

4.484.500,00 0,00

Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

3.295.207.200,00 3.291.080.600,00

4.126.600,00 0,00

Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta Utara 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

7.004.566.600,00 7.000.000.000,00

4.566.600,00 0,00

Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17

6.004.566.600,00 6.000.000.000,00

4.566.600,00 0,00

Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

3.012.911.030,00 3.008.784.430,00

4.126.600,00 0,00

Peningkatan Saluran Irigasi Subak Selasih di Desa Mekar Bhuana 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22

3.674.529.520,00 3.670.402.920,00

4.126.600,00 0,00

Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

1.159.782.070,00 1.156.095.470,00

3.686.600,00 0,00

Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

172.939.440,00 169.547.840,00

3.391.600,00 0,00

Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

2.397.357.500,00 2.393.600.900,00

3.756.600,00 0,00

Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

13.004.566.600,00 13.000.000.000,00

4.566.600,00 0,00

Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 28

282.184.920,00 277.828.320,00

4.356.600,00 0,00

Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

2.556.794.800,00 2.552.888.200,00

3.906.600,00 0,00

Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bulan Desa Baha 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

1.794.908.100,00 1.791.341.500,00

3.566.600,00 0,00

Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk 1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

1.293.210.000,00 1.289.673.400,00

3.536.600,00 0,00

Peningkatan Senderan dan Jalan Inspeksi di Saluran Irigasi Subak Saih Kelurahan Abianbase 1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 1.411.035.600,00 1.407.279.000,00 3.756.600,00 0,00

Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat 1.03 . 1.03.01 . 24 . 35

8.207.005.000,00 8.202.878.400,00

4.126.600,00 0,00

Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 37

1.803.756.600,00 1.800.000.000,00

3.756.600,00 0,00

Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 1.802.486.600,00 1.798.730.000,00 3.756.600,00 0,00

Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sebuah 1.03 . 1.03.01 . 24 . 39

453.462.000,00 0,00

453.462.000,00 0,00

Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 43

511.689.986,00 507.123.386,00

4.566.600,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 81

415.796.100,00 411.229.500,00

4.566.600,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal 1.03 . 1.03.01 . 24 . 82

420.362.475,00 415.795.875,00

4.566.600,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 83

457.429.725,00 452.863.125,00

4.566.600,00 0,00

Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara 1.03 . 1.03.01 . 24 . 84

831.498.180,00 0,00

831.498.180,00 0,00

Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III 1.03 . 1.03.01 . 24 . 86

Referensi

Dokumen terkait

Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang ditanggung dan

1 Suasana alam Papua yang amat indah, ada jembatan bamboo dan sejumlah anak berbaju putih merah menuju sekolah Menunjukkan kegigihan anak-anak Papua untuk menempuh

3 untuk mendeskripsikan Nilai-nilai Edukatif dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan,

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

Prosedur kerja adalah serangkain dari tahap-tahapan atau urut- urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk

Penelitian ini mengkolaborasikan ROM dengan terapi oukup untuk peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Dimana terapi oukup bermanfaat untuk memperlancar aliran

yang kami alami.Dengan adanya program ini kami bisa mengakses segala bentuk informasi baik yang ada di dalam desa maupun yang ada di luar desa.” (hasil

Ungkapan metafora dalam novel karya Nicholas Sparks berbentuk metafora nominatif, metafora predikatif, metafora nominatif – komplementatif, metafora komplementatif-obyektif