REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.320.996.784.866,86
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 46.381.200.123,00 1.030.733.435.471,88 1.243.882.149.271,98
1
378.091.741.485,00
Pendidikan 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 103.422.492.413,00
1.01
378.091.741.485,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 13.765.096.500,00 260.904.152.572,00 103.422.492.413,00
1.01 . 1.01.01
15.606.155.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.071.077.500,00 3.535.077.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
294.000.000,00 0,00
294.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
17.200.000,00 0,00
17.200.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
361.541.400,00 0,00
361.541.400,00 0,00
Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
70.245.400,00 0,00
70.245.400,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
37.454.800,00 0,00
37.454.800,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
168.006.000,00 0,00
168.006.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
57.756.000,00 0,00
57.756.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
275.000.000,00 0,00
275.000.000,00 0,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 11.807.500,00 0,00 11.807.500,00 0,00 Penyediaan Dekorasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 839.520.000,00 0,00 839.520.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
369.944.000,00 0,00
369.944.000,00 0,00
Penyediaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21
12.095.123.700,00 0,00
24.046.200,00 12.071.077.500,00
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23
43.800.000,00 0,00
43.800.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
145.500.000,00 0,00
145.500.000,00 0,00
Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
36.059.400,00 0,00
36.059.400,00 0,00
Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 38
719.196.800,00 0,00
719.196.800,00 0,00
Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 39
3.703.923.235,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 664.818.000,00 3.039.105.235,00 1.01 . 1.01.01 . 02
2.513.105.235,00 2.513.105.235,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
38.500.000,00 0,00
38.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
408.500.000,00 0,00
408.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
39.000.000,00 0,00
39.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
47.525.000,00 0,00
47.525.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
650.293.000,00 526.000.000,00
124.293.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 512.890.400,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 459.360.000,00 53.530.400,00 1.01 . 1.01.01 . 06 459.419.100,00 0,00 59.100,00 459.360.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
5.760.600,00 0,00
5.760.600,00 0,00
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
38.456.700,00 0,00
38.456.700,00 0,00
Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
9.254.000,00 0,00
9.254.000,00 0,00
Laporan Standar Pelayanan Minimal Disidkpora 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10
85.094.900,00
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 0,00 85.094.900,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 09
9.997.900,00 0,00
9.997.900,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA) 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
75.097.000,00 0,00
75.097.000,00 0,00
Rapat Koordinasi Pendidikan di Kab. Badung 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
15.888.035.100,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.824.814.600,00 63.220.500,00 1.01 . 1.01.01 . 11
28.294.200,00 0,00
28.294.200,00 0,00
Pemberian Makanan Tambahan bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 11 . 02
148.236.000,00 0,00
148.236.000,00 0,00
Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 03
63.466.200,00 0,00
63.466.200,00 0,00
Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Propinsi Bali 1.01 . 1.01.01 . 11 . 04 805.622.300,00 0,00 805.622.300,00 0,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 05
192.016.500,00 0,00
192.016.500,00 0,00
Pengadaan raport dan STTB TK 1.01 . 1.01.01 . 11 . 06
14.016.858.700,00 0,00
14.016.858.700,00 0,00
Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 15 633.541.200,00 63.220.500,00 570.320.700,00 0,00
Pengadaan Gamelan Baleganjur untuk Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 11 . 16
159.283.502.410,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.234.659.000,00 124.332.126.732,00 33.716.716.678,00 1.01 . 1.01.01 . 12
339.364.900,00 0,00
316.981.900,00 22.383.000,00
Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 01
2.202.649.600,00 0,00
2.202.649.600,00 0,00
Penyelenggaran Tes sumatif SD 1.01 . 1.01.01 . 12 . 02
429.006.700,00 0,00
429.006.700,00 0,00
Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 12 . 03
202.469.700,00 0,00
202.469.700,00 0,00
Pelaksanaan Lomba - Lomba dalam bidang Pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 05 47.146.500,00 0,00 47.146.500,00 0,00
Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 06
20.316.600,00 0,00
20.316.600,00 0,00
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 07
748.397.000,00 0,00
726.014.000,00 22.383.000,00
Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Ujian Nasional SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 08
35.220.900,00 0,00
35.220.900,00 0,00
Pengenalan lingkungan sekolah SMP 1.01 . 1.01.01 . 12 . 13
3.608.010.000,00 0,00
3.608.010.000,00 0,00
Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 14
372.460.000,00 0,00
372.460.000,00 0,00
Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 15
11.717.459.440,00 11.697.883.300,00
19.576.140,00 0,00
Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 19
451.573.700,00 448.000.000,00
3.573.700,00 0,00
Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 20
337.181.400,00 0,00
337.181.400,00 0,00
Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 21
350.131.400,00 0,00
350.131.400,00 0,00
Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 22
2.915.065.490,00 2.913.338.250,00
1.727.240,00 0,00
Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 23
843.255.700,00 0,00
843.255.700,00 0,00
Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International
1.01 . 1.01.01 . 12 . 24
11.644.195.900,00 0,00
11.644.195.900,00 0,00
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 25
13.709.230.300,00 0,00
13.709.230.300,00 0,00
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 26
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 12.453.724.500,00 12.450.000.000,00
3.724.500,00 0,00
Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 27
2.202.624.500,00 2.200.000.000,00
2.624.500,00 0,00
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 28
4.292.897.600,00 0,00
4.292.897.600,00 0,00
Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 12 . 30
14.662.953.880,00 0,00
14.662.953.880,00 0,00
Penyediaan Barang Pakai Habis dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 12 . 31
75.149.000.000,00 4.007.495.128,00
69.951.611.872,00 1.189.893.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD dan SMP (BOS Reguler) 1.01 . 1.01.01 . 12 . 33
269.121.500,00 0,00
269.121.500,00 0,00
Upacara Pemelaspasan SMP Negeri 2 Mengwi 1.01 . 1.01.01 . 12 . 40
147.322.600,00 0,00
147.322.600,00 0,00
Penyusunan Feasibility Study Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 12 . 42
132.722.600,00 0,00
132.722.600,00 0,00
Penyusunan Feasibility Study Multimedia Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 12 . 43
619.532.100,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 619.532.100,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 13
20.331.700,00 0,00
20.331.700,00 0,00
Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional) 1.01 . 1.01.01 . 13 . 01
507.403.500,00 0,00
507.403.500,00 0,00
Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 13 . 02
91.796.900,00 0,00
91.796.900,00 0,00
Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 13 . 03
115.410.138.400,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 115.410.138.400,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 14
64.980.400,00 0,00
64.980.400,00 0,00
Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru 1.01 . 1.01.01 . 14 . 01
158.597.000,00 0,00
158.597.000,00 0,00
Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 14 . 02
38.577.500,00 0,00
38.577.500,00 0,00
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 14 . 03
341.025.600,00 0,00
341.025.600,00 0,00
Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK 1.01 . 1.01.01 . 14 . 05
1.104.699.000,00 0,00
1.104.699.000,00 0,00
Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Inklusi Guru SD 1.01 . 1.01.01 . 14 . 06 362.034.900,00 0,00 362.034.900,00 0,00
Olimpiade Guru Nasional 1.01 . 1.01.01 . 14 . 09
369.517.800,00 0,00
369.517.800,00 0,00
Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama ( SMP )
1.01 . 1.01.01 . 14 . 10
605.656.000,00 0,00
605.656.000,00 0,00
Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 14 . 13
26.246.173.800,00 0,00
26.246.173.800,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 14 . 14
85.024.094.100,00 0,00
85.024.094.100,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 14 . 15
766.927.400,00 0,00
766.927.400,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 14 . 16
204.648.400,00 0,00
204.648.400,00 0,00
Bintek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 14 . 17
123.206.500,00 0,00
123.206.500,00 0,00
Uji Kompetensi ( Post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ) 1.01 . 1.01.01 . 14 . 18
66.982.469.940,00
Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi 0,00 379.019.940,00 66.603.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
61.607.563.800,00 61.479.000.000,00
128.563.800,00 0,00
Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
2.012.883.720,00 2.009.900.000,00
2.983.720,00 0,00
Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 15 . 02
1.582.983.720,00 1.580.000.000,00
2.983.720,00 0,00
Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03
16.194.800,00 0,00
16.194.800,00 0,00
Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kabupaten Badung 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04
1.534.550.000,00 1.534.550.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana Prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
228.293.900,00 0,00
228.293.900,00 0,00
Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kabupaten Badung
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 461.084.443.258,14 Kesehatan 22.763.782.723,00 386.154.281.200,14 52.166.379.335,00 1.02 287.750.602.601,00 Dinas Kesehatan 1.001.480.000,00 248.068.143.986,00 38.680.978.615,00 1.02 . 1.02.01 15.622.788.647,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000,00 15.562.788.647,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
3.101.100.000,00 0,00
3.101.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
212.420.000,00 0,00
212.420.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
36.874.500,00 0,00
36.874.500,00 0,00
Pelayanan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
396.089.115,00 0,00
396.089.115,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
268.052.450,00 0,00
268.052.450,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
134.000.000,00 0,00
134.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
146.760.000,00 0,00
146.760.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
167.034.000,00 0,00
167.034.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
450.000.000,00 0,00
450.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
2.089.800.000,00 0,00
2.089.800.000,00 0,00
Penyediaan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 29
1.897.880.000,00 0,00
1.897.880.000,00 0,00
Penyediaan upacara keagamaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Penyediaan dekorasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36
63.870.882,00 0,00
3.870.882,00 60.000.000,00
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.02 . 1.02.01 . 01 . 37
760.000.000,00 0,00
760.000.000,00 0,00
Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44
129.000.000,00 0,00
129.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 54
5.591.907.700,00 0,00
5.591.907.700,00 0,00
Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 64
20.438.092.925,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.963.846.700,00 14.474.246.225,00 1.02 . 1.02.01 . 02
6.366.281.925,00 6.258.575.625,00
107.706.300,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
6.176.099.500,00 6.125.000.000,00
51.099.500,00 0,00
Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
599.000.000,00 0,00
599.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
3.706.000.000,00 0,00
3.706.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
503.124.400,00 0,00
503.124.400,00 0,00
Pemeliharaan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
432.069.300,00 0,00
432.069.300,00 0,00
Pemeliharaan peralatan kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
191.200.000,00 0,00
191.200.000,00 0,00
Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 63 1.921.433.000,00 1.887.795.600,00 33.637.400,00 0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 02 . 75
246.825.800,00 0,00
246.825.800,00 0,00
Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah 1.02 . 1.02.01 . 02 . 87
7.557.900,00 0,00
7.557.900,00 0,00
Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 02 . 89
288.501.100,00 202.875.000,00
85.626.100,00 0,00
Pemeliharaan Mesin Genset 1.02 . 1.02.01 . 02 . 92
640.741.100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 616.080.000,00 24.661.100,00 1.02 . 1.02.01 . 06 616.080.000,00 0,00 0,00 616.080.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
11.532.100,00 0,00
11.532.100,00 0,00
Penyusunan Profil Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
6.659.000,00 0,00
6.659.000,00 0,00
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 08
6.470.000,00 0,00
6.470.000,00 0,00
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 13
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11.509.300,00
Program Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 11.509.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09
11.509.300,00 0,00
11.509.300,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA) 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
4.083.917.300,00
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 4.083.917.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 11
4.042.206.400,00 0,00
4.042.206.400,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 11 . 01
41.710.900,00 0,00
41.710.900,00 0,00
Optimalisasi Pengelolaan Obat 1.02 . 1.02.01 . 11 . 02
156.044.711.404,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 313.200.000,00 155.490.761.404,00 240.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
103.957.600,00 0,00
103.957.600,00 0,00
Lomba Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
60.674.200,00 0,00
60.674.200,00 0,00
Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
49.888.900,00 0,00
49.888.900,00 0,00
Pembinaan Kader PHBS Desa 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
3.912.838.800,00 0,00
3.912.838.800,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04
49.850.600,00 0,00
49.850.600,00 0,00
Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
381.204.000,00 0,00
381.204.000,00 0,00
Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
906.392.300,00 0,00
906.392.300,00 0,00
Penyelenggaraan Posyandu Paripurna 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
415.513.500,00 0,00
415.513.500,00 0,00
Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
559.244.900,00 0,00
559.244.900,00 0,00
Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
3.658.931.920,00 4.000.000,00
3.654.931.920,00 0,00
Peningkatan Penanggulangan Kanker 1.02 . 1.02.01 . 16 . 10
15.825.700,00 0,00
15.825.700,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
200.686.320,00 0,00
200.686.320,00 0,00
Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
15.717.823.840,00 0,00
15.717.823.840,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
37.494.600,00 0,00
37.494.600,00 0,00
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
30.278.900,00 0,00
30.278.900,00 0,00
Lomba Klinik Swasta Berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
214.224.300,00 0,00
214.224.300,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
69.258.900,00 0,00
69.258.900,00 0,00
Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
19.206.682.984,00 0,00
19.206.682.984,00 0,00
Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
101.932.045.080,00 192.000.000,00
101.740.045.080,00 0,00
Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
135.834.200,00 0,00
135.834.200,00 0,00
Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
36.008.400,00 0,00
36.008.400,00 0,00
Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
280.366.800,00 0,00
280.366.800,00 0,00
Pendampingan Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
50.691.000,00 0,00
50.691.000,00 0,00
Penyelenggaraaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
608.609.900,00 0,00
608.609.900,00 0,00
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
6.210.267.800,00 0,00
6.210.267.800,00 0,00
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
36.714.200,00 0,00
36.714.200,00 0,00
Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
71.119.000,00 0,00
71.119.000,00 0,00
Lomba Puskesmas Berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
306.761.360,00 0,00
306.761.360,00 0,00
Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
210.995.200,00 0,00
210.995.200,00 0,00
Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
61.214.700,00 44.750.000,00
16.464.700,00 0,00
Pengadaan Peralatan Layanan P3K 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
43.444.300,00 0,00
43.444.300,00 0,00
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 469.867.200,00 0,00
156.667.200,00 313.200.000,00
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
94.829.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 94.829.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17
29.026.300,00 0,00
29.026.300,00 0,00
Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
65.802.700,00 0,00
65.802.700,00 0,00
Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
798.233.740,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 798.233.740,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
798.233.740,00 0,00
798.233.740,00 0,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
696.569.060,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12.200.000,00 684.369.060,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
119.710.160,00 0,00
119.710.160,00 0,00
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
277.579.200,00 0,00
277.579.200,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
208.335.200,00 0,00
208.335.200,00 0,00
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
90.944.500,00 0,00
78.744.500,00 12.200.000,00
Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
49.508.477.040,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 49.293.477.040,00 215.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
27.517.381.340,00 0,00
27.517.381.340,00 0,00
Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
12.882.217.280,00 215.000.000,00
12.667.217.280,00 0,00
Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
77.325.400,00 0,00
77.325.400,00 0,00
Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 2.066.189.000,00 0,00 2.066.189.000,00 0,00
Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
3.027.453.460,00 0,00
3.027.453.460,00 0,00
Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
3.645.577.460,00 0,00
3.645.577.460,00 0,00
Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
220.138.700,00 0,00
220.138.700,00 0,00
Pelatihan Petugas Jumantik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
24.438.900,00 0,00
24.438.900,00 0,00
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
31.619.200,00 0,00
31.619.200,00 0,00
Pelatihan petugas Surveilens dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
16.136.300,00 0,00
16.136.300,00 0,00
Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
2.627.523.110,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.627.523.110,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
221.700.140,00 0,00
221.700.140,00 0,00
Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
11.020.000,00 0,00
11.020.000,00 0,00
Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
541.212.370,00 0,00
541.212.370,00 0,00
Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
119.253.600,00 0,00
119.253.600,00 0,00
Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT 1.02 . 1.02.01 . 23 . 04
1.734.337.000,00 0,00
1.734.337.000,00 0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
22.022.471.800,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
21.988.275.000,00 0,00 34.196.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 19.092.471.800,00 19.058.775.000,00 33.696.800,00 0,00
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
2.930.000.000,00 2.929.500.000,00
500.000,00 0,00
Pengadaan Ambulance / Puskesmas Keliling (DAK Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02
51.562.300,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 51.562.300,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28
11.359.600,00 0,00
11.359.600,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta / Klinik / Laboratorium/ Optikal
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 33.323.000,00 0,00
33.323.000,00 0,00
Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 6.879.700,00 0,00 6.879.700,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 03
60.111.100,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 60.111.100,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29
60.111.100,00 0,00
60.111.100,00 0,00
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01
252.111.500,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 252.111.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30
252.111.500,00 0,00
252.111.500,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
3.348.122.120,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 3.348.122.120,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32
431.190.430,00 0,00
431.190.430,00 0,00
Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
78.177.100,00 0,00
78.177.100,00 0,00
Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02
343.140.340,00 0,00
343.140.340,00 0,00
Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 387.015.150,00 0,00 387.015.150,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 2.108.599.100,00 0,00 2.108.599.100,00 0,00
Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
10.690.338.935,00
Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis 0,00 8.927.631.545,00 1.762.707.390,00 1.02 . 1.02.01 . 36
4.407.631.700,00 0,00
4.407.631.700,00 0,00
Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis 1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
6.282.707.235,00 1.762.707.390,00
4.519.999.845,00 0,00
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
758.492.220,00
Program Pemeliharaan Alat Kesehatan 0,00 758.492.220,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37
758.492.220,00 0,00
758.492.220,00 0,00
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
173.333.840.657,14
Rumah Sakit Umum Daerah 21.762.302.723,00 138.086.137.214,14 13.485.400.720,00
1.02 . 1.02.02
20.025.523.737,14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.484.725,00 19.698.039.012,14 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01
6.120.000.000,00 0,00
6.120.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
7.732.526.066,00 0,00
7.732.526.066,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 60
5.828.994.889,00 0,00
5.828.994.889,00 0,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 61
344.002.782,14 0,00
16.518.057,14 327.484.725,00
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 1.02 . 1.02.02 . 01 . 63
1.703.809.904,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 481.900,00 1.703.328.004,00 1.02 . 1.02.02 . 02
507.355.200,00 507.150.000,00
205.200,00 0,00
Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
1.196.454.704,00 1.196.178.004,00
276.700,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 88
810.240.750,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 810.240.750,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 05
810.240.750,00 0,00
810.240.750,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
33.794.266.266,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
10.711.804.716,00 0,00 23.082.461.550,00 1.02 . 1.02.02 . 26 21.596.535.450,00 0,00 21.596.535.450,00 0,00
Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
1.482.882.100,00 0,00
1.482.882.100,00 0,00
Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 02
8.001.502.100,00 8.000.000.000,00
1.502.100,00 0,00
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.517.869.600,00 2.516.589.000,00
1.280.600,00 0,00
Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
195.477.016,00 195.215.716,00
261.300,00 0,00
Pembangunan Ruang Penunggu Pasien 1.02 . 1.02.02 . 26 . 08
117.000.000.000,00
Program Pengelolaan BLUD RSUD 21.434.817.998,00 94.494.914.002,00 1.070.268.000,00 1.02 . 1.02.02 . 40
117.000.000.000,00 1.070.268.000,00
94.494.914.002,00 21.434.817.998,00
Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.02 . 40 . 01
1.280.724.989.113,93
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.067.933.628.711,98
1.03
1.280.724.989.113,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.521.669.200,00 207.269.691.201,95 1.067.933.628.711,98
1.03 . 1.03.01
21.764.071.776,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.689.200,00 21.572.382.576,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01
19.229.500.000,00 0,00
19.229.500.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
80.310.000,00 0,00
80.310.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
101.447.300,00 0,00
101.447.300,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 04
12.300.000,00 0,00
12.300.000,00 0,00
Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
48.379.000,00 0,00
48.379.000,00 0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
79.320.000,00 0,00
79.320.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
59.340.000,00 0,00
59.340.000,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
350.000.000,00 0,00
350.000.000,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan Dekorasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 916.224.000,00 0,00 916.224.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
68.080.000,00 0,00
68.080.000,00 0,00
Penyediaan Upacara Keagamaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
210.150.376,00 0,00
18.461.176,00 191.689.200,00
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Lomba-Lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
238.000.000,00 0,00
238.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16
115.836.000,00 0,00
115.836.000,00 0,00
Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
193.685.100,00 0,00
193.685.100,00 0,00
Monitoring Aset PUPR Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
9.185.569.450,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.019.677.950,00 5.165.891.500,00 1.03 . 1.03.01 . 02
1.417.423.900,00 1.417.423.900,00
0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
199.900.000,00 199.900.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 02
663.899.800,00 0,00
663.899.800,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 04
21.978.700,00 0,00
21.978.700,00 0,00
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung/Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 08
3.202.997.000,00 3.200.000.000,00
2.997.000,00 0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
51.954.900,00 0,00
51.954.900,00 0,00
Jasa Konsultansi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveliance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
51.512.200,00 0,00
51.512.200,00 0,00
Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
151.038.900,00 150.000.000,00
1.038.900,00 0,00
Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 1.824.788.600,00 0,00 1.824.788.600,00 0,00
Pemeliharaan Alat - Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 02 . 13
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 660.925.100,00 0,00
660.925.100,00 0,00
Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 02 . 14
91.157.700,00 0,00
91.157.700,00 0,00
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 15
411.062.150,00 0,00
411.062.150,00 0,00
Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16
200.034.200,00 198.567.600,00
1.466.600,00 0,00
Pengadaan Alat - Alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 02 . 17
145.596.300,00 0,00
145.596.300,00 0,00
Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 18
2.854.402.300,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.845.980.000,00 8.422.300,00 1.03 . 1.03.01 . 06 8.422.300,00 0,00 8.422.300,00 0,00
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
2.845.980.000,00 0,00
0,00 2.845.980.000,00
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
358.628.344.296,50
Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan 0,00 32.067.303.513,82 326.561.040.782,68 1.03 . 1.03.01 . 07
23.439.708.513,56 0,00
23.439.708.513,56 0,00
Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
10.679.010.800,26 4.050.000.000,00
6.629.010.800,26 0,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
30.006.842.000,00 30.000.000.000,00
6.842.000,00 0,00
Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 355.315.600,00 350.469.200,00 4.846.400,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa - Banjar Pering di Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 04
3.988.205.000,00 3.981.459.600,00
6.745.400,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 07
74.232.800,00 71.022.600,00
3.210.200,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 08
20.506.013.700,00 20.497.353.700,00
8.660.000,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 09 199.623.000,00 193.229.200,00 6.393.800,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 10 4.086.049.300,00 4.081.135.600,00 4.913.700,00 0,00
Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 16
52.219.200,00 48.729.700,00
3.489.500,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 17 20.754.719.000,00 20.748.869.300,00 5.849.700,00 0,00
Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum 1.03 . 1.03.01 . 07 . 18
204.502.300,00 199.809.100,00
4.693.200,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum 1.03 . 1.03.01 . 07 . 19
3.731.078.100,00 3.724.858.500,00
6.219.600,00 0,00
Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura 1.03 . 1.03.01 . 07 . 20
53.879.200,00 49.822.300,00
4.056.900,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura 1.03 . 1.03.01 . 07 . 21
3.003.718.300,00 2.999.210.000,00
4.508.300,00 0,00
Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 22
53.197.700,00 49.794.600,00
3.403.100,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 23
8.078.760.500,00 8.074.278.100,00
4.482.400,00 0,00
Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 26
78.229.600,00 74.916.400,00
3.313.200,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 27 3.428.443.100,00 3.423.950.200,00 4.492.900,00 0,00
Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 28
48.802.100,00 45.714.600,00
3.087.500,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 29
21.005.088.900,00 20.998.730.000,00
6.358.900,00 0,00
Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 32
198.801.900,00 194.760.000,00
4.041.900,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 33
348.795.000,00 344.665.200,00
4.129.800,00 0,00
Penyusunan LHR Jalan Strategis 1.03 . 1.03.01 . 07 . 40
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.503.805.000,00 1.499.696.700,00
4.108.300,00 0,00
Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 41
99.101.100,00 94.959.800,00
4.141.300,00 0,00
Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 42
11.311.400,00 0,00
11.311.400,00 0,00
Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 43 321.864.500,00 0,00 321.864.500,00 0,00
Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 44
2.507.639.000,00 2.502.673.800,00
4.965.200,00 0,00
Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 46 52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 47 3.005.356.100,00 3.000.000.000,00 5.356.100,00 0,00
Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 48
49.745.100,00 45.056.600,00
4.688.500,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 49
19.640.500,00 0,00
19.640.500,00 0,00
Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija 1.03 . 1.03.01 . 07 . 50
202.731.400,00 200.018.800,00
2.712.600,00 0,00
Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 51
1.998.388.300,00 1.994.608.700,00
3.779.600,00 0,00
Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 52 49.952.900,00 47.450.000,00 2.502.900,00 0,00
Pengawasan Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 53
4.503.682.900,00 4.499.573.300,00
4.109.600,00 0,00
Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 54
52.158.000,00 49.378.200,00
2.779.800,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 55 2.062.119.700,00 2.056.756.200,00 5.363.500,00 0,00
Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 108
52.339.300,00 48.573.000,00
3.766.300,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 109
52.339.300,00 49.893.000,00
2.446.300,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 110
1.138.979.200,00 1.134.495.700,00
4.483.500,00 0,00
Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 111
52.326.300,00 49.000.000,00
3.326.300,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 112
50.446.300,00 48.000.000,00
2.446.300,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 113
78.459.924.500,00 78.000.000.000,00
459.924.500,00 0,00
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko 1.03 . 1.03.01 . 07 . 162
4.804.041.600,00 4.798.678.100,00
5.363.500,00 0,00
Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 163 52.158.000,00 48.391.700,00 3.766.300,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 164
1.505.363.500,00 1.500.000.000,00
5.363.500,00 0,00
Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 165
53.766.300,00 50.000.000,00
3.766.300,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangeh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 166
1.332.842.900,00 1.327.479.400,00
5.363.500,00 0,00
Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 168
43.126.200,00 39.359.900,00
3.766.300,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 169
43.126.200,00 40.402.700,00
2.723.500,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 07 . 170
52.650.100,00 50.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Pegongan - Jempeng (Segmen Br. Tabah dan Segmen Br. Pegongan)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 171
52.650.100,00 50.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gunung - Anggungan (Segmen Br. Jempeng Desa Taman)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 172
52.650.100,00 50.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 173
52.650.100,00 50.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Ex. AMD Taman - Gn. Jempeng (Segmen Br. Mambul)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 174
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 52.948.600,00 50.000.000,00
2.948.600,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 177
52.948.600,00 50.000.000,00
2.948.600,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 178
52.645.500,00 50.000.000,00
2.645.500,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita 1.03 . 1.03.01 . 07 . 183
52.846.100,00 50.000.000,00
2.846.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Jalan Pipitan - Padang Tawang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 184 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jembatan Menuju Pura Dalem Padonan Br. Umacandi Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 07 . 239 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Drainase Tertutup di Br. Sengguan Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 07 . 240
52.855.200,00 50.000.000,00
2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Jalan Utama dari Perempatan Br. Tengah - Br. Umacandi - Uma Kepuh - Br. Gunung - SD No. 2 Buduk Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 07 . 241 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Trotoar di Wilayah Br. Ulapan II dan Br. Kembangsari Desa Blahkiuh
1.03 . 1.03.01 . 07 . 242
52.855.200,00 50.000.000,00
2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 243
52.855.200,00 50.000.000,00
2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Menuju Pura Kahyangan Tiga dan Setra Desa Adat Lambing Desa Mekar Bhuwana
1.03 . 1.03.01 . 07 . 244
519.962.400,00 0,00
519.962.400,00 0,00
Penyusunan FS Underpass Simpang Patung Kuda Tuban 1.03 . 1.03.01 . 07 . 245
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 253
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung
1.03 . 1.03.01 . 07 . 254
52.950.200,00 50.000.000,00
2.950.200,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 255
52.339.300,00 50.000.000,00
2.339.300,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 256
52.935.300,00 50.000.000,00
2.935.300,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 257
12.282.210.200,00 12.277.047.000,00
5.163.200,00 0,00
Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 258
167.056.700,00 163.313.000,00
3.743.700,00 0,00
Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 259
4.745.833.200,00 4.741.110.000,00
4.723.200,00 0,00
Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 260
140.125.300,00 136.530.000,00
3.595.300,00 0,00
Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran 1.03 . 1.03.01 . 07 . 261
193.738.600,00 0,00
193.738.600,00 0,00
Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 262 175.585.500,00 172.500.000,00 3.085.500,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan di Jalan Puncak Wisesa - Kulat -Umpeng Sari
1.03 . 1.03.01 . 07 . 263
52.855.200,00 50.000.000,00
2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 264
3.505.055.200,00 3.500.000.000,00
5.055.200,00 0,00
Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 265 53.735.200,00 50.000.000,00 3.735.200,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 266
52.855.200,00 50.000.000,00
2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 267
52.855.200,00 50.000.000,00
2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Drainase Menuju Pura Dalem Pengeleburan Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 268 52.855.200,00 50.000.000,00 2.855.200,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Carangsari) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 269 2.420.601.400,00 2.416.866.200,00 3.735.200,00 0,00
Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem 1.03 . 1.03.01 . 07 . 270
47.635.200,00 45.000.000,00
2.635.200,00 0,00
Penyusunan DED Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem 1.03 . 1.03.01 . 07 . 271
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 53.295.200,00 50.000.000,00
3.295.200,00 0,00
Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem 1.03 . 1.03.01 . 07 . 272
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 273
3.004.580.600,00 3.000.000.000,00
4.580.600,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang 1.03 . 1.03.01 . 07 . 274 53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang
1.03 . 1.03.01 . 07 . 275
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi
1.03 . 1.03.01 . 07 . 276
1.832.374.100,00 1.827.793.500,00
4.580.600,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 07 . 277 52.697.300,00 50.000.000,00 2.697.300,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi
1.03 . 1.03.01 . 07 . 278
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 07 . 279
739.253.600,00 734.673.000,00
4.580.600,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 07 . 280
53.650.200,00 50.000.000,00
3.650.200,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara
1.03 . 1.03.01 . 07 . 281
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 282
3.186.921.600,00 3.182.341.000,00
4.580.600,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta 1.03 . 1.03.01 . 07 . 283 53.650.200,00 50.000.000,00 3.650.200,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta
1.03 . 1.03.01 . 07 . 284
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 285
4.384.438.200,00 4.379.857.600,00
4.580.600,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 286
78.650.200,00 75.000.000,00
3.650.200,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 287
3.504.723.200,00 3.500.000.000,00
4.723.200,00 0,00
Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 289
49.595.300,00 46.000.000,00
3.595.300,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 290 52.870.100,00 50.000.000,00 2.870.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Kuh (Pura Puseh) - Siligita (Segmen Desa Kutuh)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 291
52.650.100,00 50.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 07 . 292
52.650.100,00 50.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kembar Pantai Pandawa 1.03 . 1.03.01 . 07 . 293
52.650.100,00 50.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Kayu Tulang Desa Canggu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 295
5.005.363.500,00 5.000.000.000,00
5.363.500,00 0,00
Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 296
53.766.300,00 50.000.000,00
3.766.300,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 297
2.005.363.500,00 2.000.000.000,00
5.363.500,00 0,00
Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 298
53.766.300,00 50.000.000,00
3.766.300,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 299
16.853.124.200,00 16.848.401.000,00
4.723.200,00 0,00
Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 300
201.995.300,00 198.400.000,00
3.595.300,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi dan Banjar Tanggayuda)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 301
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.924.383.200,00 4.919.660.000,00
4.723.200,00 0,00
Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita 1.03 . 1.03.01 . 07 . 302
53.595.300,00 50.000.000,00
3.595.300,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita 1.03 . 1.03.01 . 07 . 303
2.504.965.200,00 2.500.000.000,00
4.965.200,00 0,00
Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapoh Desa Penarungan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 304 52.611.400,00 49.236.000,00 3.375.400,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Drainase dan Pelat Penutup Di Banjar Bantas Dan Umapoh Desa Penarungan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 305
1.700.029.200,00 1.700.029.200,00
0,00 0,00
Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Kantor Kepala Desa - Jalan Pura Puncak Wisesa dan Segmen Pantai Labuan Sait) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 306
1.772.478.426,80 1.772.478.426,80
0,00 0,00
Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase, Trotoar Jalan Aseman - Pantai 1.03 . 1.03.01 . 07 . 307
1.618.330.872,00 1.618.330.872,00
0,00 0,00
Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tegalan Pitu Desa Sibang Kaja 1.03 . 1.03.01 . 07 . 308
3.632.252.456,80 3.632.252.456,80
0,00 0,00
Peningkatan Jalan, Drainase, Trotoar dan Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti Ungasan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 309 914.140.027,08 914.140.027,08 0,00 0,00
Peningkatan Jalan Jepun (Simpang Ayana - Jalan Puri Gading) 1.03 . 1.03.01 . 07 . 310
42.650.100,00 40.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 311 2.905.363.500,00 2.900.000.000,00 5.363.500,00 0,00
Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 312 53.766.300,00 50.000.000,00 3.766.300,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Tukad Bunut, Pengayungan dan Jalan Pudak Sari Lingkungan Sawangan 1.03 . 1.03.01 . 07 . 313 45.150.100,00 42.500.000,00 2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Ruas Jalan Br. Banjaran - Pura Dalem Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 316
47.650.100,00 45.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Tertutup Jalan Kapten I Gst. Md. Regug dan Jalan Merdeka di Desa Punggul
1.03 . 1.03.01 . 07 . 317
48.450.100,00 45.800.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Penghubung LC Legian - Seminyak 1.03 . 1.03.01 . 07 . 318
52.697.300,00 50.000.000,00
2.697.300,00 0,00
Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 320
5.917.811.100,00 5.913.500.000,00
4.311.100,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal 1.03 . 1.03.01 . 07 . 321 103.280.400,00 100.000.000,00 3.280.400,00 0,00
Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 322
52.150.100,00 49.500.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Saluran dan Penutup Drainase Kantor Desa Dauh Yeh Cani - Br. Banjaran Abiansemal
1.03 . 1.03.01 . 07 . 323
50.900.100,00 48.250.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembuatan Drainase Tertutup Jalan Sersan I Kt. Lugra, Jalan Pekandelan dan Jalan Belangsinga di Desa Punggul
1.03 . 1.03.01 . 07 . 324
32.650.100,00 30.000.000,00
2.650.100,00 0,00
Penyusunan DED Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 325
1.125.295.200,00 1.120.572.000,00
4.723.200,00 0,00
Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 326
52.266.300,00 48.500.000,00
3.766.300,00 0,00
Pengawasan Pembangunan Pagar dan Jalan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung 1.03 . 1.03.01 . 07 . 327
5.254.723.200,00 5.250.000.000,00
4.723.200,00 0,00
Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 328
53.766.300,00 50.000.000,00
3.766.300,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Pura Wimukti Desa Pecatu 1.03 . 1.03.01 . 07 . 329
201.820.700,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 0,00 201.820.700,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 09
201.820.700,00 0,00
201.820.700,00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
558.107.700,00
Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi 0,00 558.107.700,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 23
57.315.600,00 0,00
57.315.600,00 0,00
Penyusunan Data Base Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 02
104.068.500,00 0,00
104.068.500,00 0,00
Pembinaan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 52.551.800,00 0,00
52.551.800,00 0,00
Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
156.685.100,00 0,00
156.685.100,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 23 . 05 187.486.700,00 0,00 187.486.700,00 0,00
Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 23 . 07
171.782.461.265,93
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 0,00 10.747.266.012,18 161.035.195.253,75 1.03 . 1.03.01 . 24
6.150.393.100,00 0,00
6.150.393.100,00 0,00
Pemeliharaan Prasarana Keairan di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
525.370.600,00 0,00
525.370.600,00 0,00
Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02
227.553.600,00 0,00
227.553.600,00 0,00
Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08
295.066.600,00 0,00
295.066.600,00 0,00
Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati 1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
135.026.600,00 0,00
135.026.600,00 0,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
152.226.600,00 0,00
152.226.600,00 0,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 11
72.626.600,00 0,00
72.626.600,00 0,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12
3.004.126.600,00 3.000.000.000,00
4.126.600,00 0,00
Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
4.809.309.180,00 4.805.257.580,00
4.051.600,00 0,00
Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Abiansemal 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14
3.293.888.500,00 3.289.404.000,00
4.484.500,00 0,00
Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
3.295.207.200,00 3.291.080.600,00
4.126.600,00 0,00
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta Utara 1.03 . 1.03.01 . 24 . 16
7.004.566.600,00 7.000.000.000,00
4.566.600,00 0,00
Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian 1.03 . 1.03.01 . 24 . 17
6.004.566.600,00 6.000.000.000,00
4.566.600,00 0,00
Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
3.012.911.030,00 3.008.784.430,00
4.126.600,00 0,00
Peningkatan Saluran Irigasi Subak Selasih di Desa Mekar Bhuana 1.03 . 1.03.01 . 24 . 22
3.674.529.520,00 3.670.402.920,00
4.126.600,00 0,00
Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh 1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
1.159.782.070,00 1.156.095.470,00
3.686.600,00 0,00
Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25
172.939.440,00 169.547.840,00
3.391.600,00 0,00
Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Desa Buduk 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
2.397.357.500,00 2.393.600.900,00
3.756.600,00 0,00
Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
13.004.566.600,00 13.000.000.000,00
4.566.600,00 0,00
Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 28
282.184.920,00 277.828.320,00
4.356.600,00 0,00
Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
2.556.794.800,00 2.552.888.200,00
3.906.600,00 0,00
Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bulan Desa Baha 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
1.794.908.100,00 1.791.341.500,00
3.566.600,00 0,00
Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk 1.03 . 1.03.01 . 24 . 32
1.293.210.000,00 1.289.673.400,00
3.536.600,00 0,00
Peningkatan Senderan dan Jalan Inspeksi di Saluran Irigasi Subak Saih Kelurahan Abianbase 1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 1.411.035.600,00 1.407.279.000,00 3.756.600,00 0,00
Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat 1.03 . 1.03.01 . 24 . 35
8.207.005.000,00 8.202.878.400,00
4.126.600,00 0,00
Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 37
1.803.756.600,00 1.800.000.000,00
3.756.600,00 0,00
Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 1.802.486.600,00 1.798.730.000,00 3.756.600,00 0,00
Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sebuah 1.03 . 1.03.01 . 24 . 39
453.462.000,00 0,00
453.462.000,00 0,00
Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 43
511.689.986,00 507.123.386,00
4.566.600,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 81
415.796.100,00 411.229.500,00
4.566.600,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemal 1.03 . 1.03.01 . 24 . 82
420.362.475,00 415.795.875,00
4.566.600,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 83
457.429.725,00 452.863.125,00
4.566.600,00 0,00
Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara 1.03 . 1.03.01 . 24 . 84
831.498.180,00 0,00
831.498.180,00 0,00
Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III 1.03 . 1.03.01 . 24 . 86