• Tidak ada hasil yang ditemukan

201708140836444.22UrusanWajibPemb.MasyaLKPJ20169Maret2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "201708140836444.22UrusanWajibPemb.MasyaLKPJ20169Maret2017"

Copied!
17
0
0

Teks penuh

(1)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 325

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

22. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A.

KEBIJAKAN PROGRAM

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada

peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui:

1.

Penguatan kelembagaan masyarakat;

2.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan

wilayah;

3.

Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi,

sosial, budaya, dan sarana prasarana wilayah;

4.

Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna

(TTG).

Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

masyarakat seperti RT/RW, LPMK, dan BKM.

2.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha

masyarakat melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia dalam berusaha dan berwirausaha.

3.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat

dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat

kelurahan, melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan pemberian

stimulan pembangunan di tingkat kelurahan, serta pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan desa (P3MD).

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan

Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebesar :

SKPD

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

(2)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 326

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

SKPD

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Kecamatan Genuk 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00 Kecamatan Gajahmungkur 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54 Kecamatan Tembalang 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17 Kecamatan Candisari 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41 Kecamatan Banyumanik 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99 Kecamatan Ngaliyan 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36 Kecamatan Gayamsari 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79 Kecamatan Pedurungan 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69

JUMLAH 235.733.912.450 232.989.667.119 98,84

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebagai berikut :

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

235.733.912.450 232.989.667.119 98,84

BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

4.694.990.000 4.635.916.500 98,74

15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

1.799.210.000 1.776.873.900 98,76

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

300.000.000 297.152.000 99,05

005 Makanan Tambahan Anak Sekolah 20.000.000 17.550.000 87,75 006 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 380.000.000 377.597.700 99,37 007 Peringatan/Pencanangan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

200.000.000 198.659.000 99,33

015 Pembinaan Dan Peningkatan Tugas Dan Fungsi Rt / Rw

225.000.000 223.856.000 99,49

026 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan (PNPM)

75.920.000 75.920.000 100,00

027 Rapat Koordinasi Kebijakan, Perencanaan Dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

90.000.000 77.849.200 86,50

030 Penyusunan Data Informasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

60.000.000 60.000.000 100,00

031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

448.290.000 448.290.000 100,00

16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

1.640.780.000 1.616.252.200 98,51

009 Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Ttg)

550.000.000 527.578.200 95,92

010 Pemberdayaan Kpm (Kader Pemberdayaan Masyarakat)

40.000.000 37.894.000 94,74

013 Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan (Penduduk Miskin)

183.340.000 183.340.000 100,00

015 Fasiltasi Dan Pemberdayaan

Lembaga/Kelompok Keuangan Dan Usaha Mikro

867.440.000 867.440.000 100,00

17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

1.255.000.000 1.242.790.400 99,03

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

180.000.000 178.730.000 99,29

005 Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) 320.000.000 316.483.000 98,90 010 Penunjangan Dan Monev Kuliah Kerja Nyata 75.000.000 75.000.000 100,00 016 Pengembangan Sistem Informasi Profil

Kelurahan

180.000.000 177.468.000 98,59

017 Fasilitasi Pengelolaan SDA, Lingkungan Dan Permukiman Berbasis Masyarakat

150.000.000 145.350.000 96,90

065 Penunjangan Tni Manunggal Membangun Desa 175.000.000 174.760.000 99,86 100 Fasilitasi Pembinaan Bp-Spams 175.000.000 174.999.400 100,00

BAGIAN PEMBANGUNAN 140.000.000 132.156.500 94,40

17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

(3)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 327

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

70.000.000 65.998.500 94,28

022 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Ibadah

70.000.000 66.158.000 94,51

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 11.695.120.000 11.334.663.000 96,92

15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.575.320.000 2.559.766.000 99,40

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.165.320.000 2.165.320.000 100,00

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 394.446.000 96,21 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.119.800.000 8.774.897.000 96,22

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

411.000.000 411.000.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 65.000.000 64.750.000 99,62 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 88.466.000 88.466.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

1.381.500.000 1.363.604.000 98,70

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

416.317.000 379.884.000 91,25

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

3.090.016.000 2.854.312.000 92,37

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

1.072.300.000 1.028.873.000 95,95

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

2.595.201.000 2.584.008.000 99,57

KECAMATAN SEMARANG UTARA 12.929.847.950 12.887.379.800 99,67

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

3.151.887.000 3.139.379.400 99,60

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.746.137.000 2.736.152.400 99,64

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.750.000 403.227.000 99,38 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.777.960.950 9.748.000.400 99,69

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

168.701.000 159.931.000 94,80

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 101.964.000 101.964.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 19.216.000 19.216.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

3.216.103.000 3.200.385.000 99,51

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

455.197.950 453.756.400 99,68

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

3.206.950.000 3.204.794.000 99,93

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

424.569.000 422.694.000 99,56

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

2.185.260.000 2.185.260.000 100,00

KECAMATAN SEMARANG BARAT 19.055.795.500 18.761.890.800 98,46

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

4.236.400.000 4.221.401.000 99,65

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

3.823.900.000 3.809.950.000 99,64

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 412.500.000 411.451.000 99,75 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

14.819.395.500 14.678.489.800 99,05

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

63.293.000 63.293.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 66.150.000 66.150.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 48.434.000 47.174.000 97,40 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

2.359.725.092 2.277.753.800 96,53

015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan

(4)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 328

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan

Kualitas Jalan Dan Jembatan

6.482.245.000 6.479.557.000 99,96

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

977.626.000 976.378.000 99,87

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

4.086.453.000 4.086.236.000 99,99

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.101.050.000 12.001.044.892 99,17

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.749.300.000 2.733.418.000 99,42

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.349.300.000 2.346.600.000 99,89

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 400.000.000 386.818.000 96,70 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

9.351.750.000 9.267.626.892 99,10

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

68.500.000 63.500.000 92,70

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.350.000 51.350.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

1.712.800.000 1.700.887.406 99,30

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

413.000.000 376.452.000 91,15

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

3.759.948.000 3.746.028.178 99,63

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

1.832.657.000 1.823.191.308 99,48

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

1.513.495.000 1.506.218.000 99,52

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 14.560.901.000 14.192.510.700 97,47

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.833.205.000 2.791.877.000 98,54

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.429.825.000 2.390.915.000 98,40

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.380.000 400.962.000 99,40 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

11.727.696.000 11.400.633.700 97,21

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

121.757.000 98.027.000 80,51

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 54.775.000 54.715.000 99,89 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 31.400.000 30.270.000 96,40 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

1.772.587.000 1.748.148.500 98,62

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

519.795.000 466.052.200 89,66

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

3.147.650.000 3.107.053.000 98,71

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

2.190.575.000 2.012.381.000 91,87

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

3.889.157.000 3.883.987.000 99,87

KECAMATAN GUNUNG PATI 19.681.700.000 19.265.320.374 97,88

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.924.900.000 2.906.795.000 99,38

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.514.900.000 2.503.500.000 99,55

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.295.000 98,36 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

16.756.800.000 16.358.525.374 97,62

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

188.500.000 180.090.000 95,54

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 80.650.000 80.650.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 87.635.000 87.635.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

(5)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 329

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

729.300.000 707.046.000 96,95

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

5.736.300.000 5.630.278.874 98,15

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

1.636.950.000 1.592.678.000 97,30

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

5.468.965.000 5.329.201.000 97,44

KECAMATAN TUGU 9.393.555.000 9.217.947.000 98,13

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

1.458.800.000 1.444.685.000 99,03

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.048.800.000 1.048.800.000 100,00

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 395.885.000 96,56 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

7.934.755.000 7.773.262.000 97,96

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

42.480.000 42.480.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 35.000.000 35.000.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 51.470.000 51.465.000 99,99 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

1.790.700.000 1.733.244.000 96,79

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

353.205.000 338.405.000 95,81

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

2.650.500.000 2.611.816.000 98,54

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

940.700.000 927.512.000 98,60

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

2.070.700.000 2.033.340.000 98,20

KECAMATAN MIJEN 17.486.857.000 17.326.927.631 99,09

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.617.720.000 2.614.493.000 99,88

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.195.720.000 2.195.720.000 100,00

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 422.000.000 418.773.000 99,24 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

14.869.137.000 14.712.434.631 98,95

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

261.145.000 240.680.000 92,16

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 75.885.000 75.885.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 58.530.000 58.530.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

2.892.000.000 2.816.624.500 97,39

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

666.405.000 629.889.000 94,52

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

5.348.003.000 5.336.331.131 99,78

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

50.000.000 48.464.000 96,93

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

5.517.169.000 5.506.031.000 99,80

KECAMATAN GENUK 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

3.214.415.000 3.185.815.000 99,11

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.804.415.000 2.777.415.000 99,04

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 408.400.000 99,61 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

13.637.211.000 13.497.640.347 98,98

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

92.457.000 68.219.400 73,79

(6)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 330

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

2.410.959.000 2.376.116.056 98,55

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

618.230.000 576.675.500 93,28

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

8.285.477.000 8.264.672.409 99,75

067 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Permukiman

1.848.868.000 1.835.030.282 99,25

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

248.220.000 248.119.000 99,96

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.014.600.000 2.003.342.000 99,44

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.613.100.000 1.604.492.000 99,47

031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

401.500.000 398.850.000 99,34

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

7.953.905.000 7.918.814.500 99,56

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

77.800.000 71.620.000 92,06

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 49.300.000 49.300.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 70.000.000 70.000.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

1.617.750.000 1.609.699.000 99,50

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

307.333.500 300.618.500 97,82

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

2.668.581.500 2.663.657.000 99,82

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

357.990.000 356.956.000 99,71

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

2.805.150.000 2.796.964.000 99,71

KECAMATAN TEMBALANG 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

4.444.675.000 4.438.575.000 99,86

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

4.034.675.000 4.034.675.000 100,00

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.900.000 98,51 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

14.115.839.000 13.967.372.000 98,95

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

196.860.000 196.860.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 151.890.000 151.890.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 208.394.000 208.394.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

4.338.700.000 4.258.509.000 98,15

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

596.795.000 573.895.000 96,16

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

5.154.000.000 5.131.938.000 99,57

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

3.469.200.000 3.445.886.000 99,33

KECAMATAN CANDISARI 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.298.635.000 2.291.097.700 99,67

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

909.700.000 909.180.700 99,94

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.730.000 396.712.000 98,26 028 Operasional RW Dan RT 985.205.000 985.205.000 100,00

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

7.380.482.000 7.330.724.000 99,33

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

(7)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 331

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 50.500.000 50.500.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 12.175.000 12.175.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

1.481.862.000 1.475.093.000 99,54

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

330.695.000 311.674.000 94,25

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

1.923.975.000 1.917.386.000 99,66

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

404.650.000 402.456.000 99,46

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

3.092.775.000 3.081.090.000 99,62

KECAMATAN BANYUMANIK 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

3.633.500.000 3.623.298.000 99,72

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

3.222.500.000 3.222.500.000 100,00

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 411.000.000 400.798.000 97,52 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

11.877.535.000 11.730.318.548 98,76

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

169.800.000 169.800.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 41.165.000 41.165.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.600.000 49.100.000 97,04 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

2.210.800.000 2.209.184.000 99,93

015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan

524.070.000 488.753.600 93,26

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

3.884.720.000 3.790.119.568 97,56

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

161.394.000 158.755.380 98,37

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

4.834.986.000 4.823.441.000 99,76

KECAMATAN NGALIYAN 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

3.267.125.000 3.192.651.000 97,72

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2.857.125.000 2.783.100.000 97,41

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 409.551.000 99,89 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

12.266.731.000 12.241.876.000 99,80

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

632.753.000 632.753.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.440.000 51.440.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 16.425.000 15.425.000 93,91 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

3.522.970.000 3.515.275.000 99,78

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

524.644.000 523.783.000 99,84

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

2.496.642.000 2.486.281.000 99,59

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

411.100.000 409.986.000 99,73

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

4.610.757.000 4.606.933.000 99,92

KECAMATAN GAYAMSARI 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.261.700.000 2.259.499.000 99,90

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.851.700.000 1.851.700.000 100,00

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 407.799.000 99,46 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

(8)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 332

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 001 Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa

33.860.000 33.860.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 43.500.000 43.500.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 40.000.000 40.000.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

1.699.117.000 1.698.950.000 99,99

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

318.455.000 307.479.000 96,55

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

3.518.559.000 3.514.283.000 99,88

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

75.900.000 75.443.000 99,40

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

1.846.246.000 1.843.949.000 99,88

KECAMATAN PEDURUNGAN 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

4.670.120.000 4.667.546.000 99,94

001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

4.264.220.000 4.264.220.000 100,00

010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.900.000 403.326.000 99,37 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

13.381.986.000 13.327.876.827 99,60

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

51.441.000 51.441.000 100,00

002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 74.750.000 74.750.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 78.625.000 78.625.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil

Musrenbang

2.475.735.000 2.474.205.000 99,94

019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

596.615.000 570.402.000 95,61

066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

5.453.148.000 5.428.073.827 99,54

069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

59.799.000 59.799.000 100,00

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

4.591.873.000 4.590.581.000 99,97

2.

HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat

dan Desamenghasilkan kinerja sebagai berikut :

a.

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Tingkat kemampuan lembaga

masyarakat berpartisipasi

dalam pembangunan wilayah

75%

75%

100

72%

2.

Persentase Lembaga

Kemasyarakatan yang aktif

100%

100%

100

3.

Jumlah RT dan RW di Kota

Semarang per kelurahan dan

kecamatan

11.400

11.412

100.1

11.315

4.

Fasilitasi Kegiatan RT, RW,

LPMK, PKK

(9)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 333

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

5.

Rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat

(LPM)

17

18

105.8

%

15

6.

Rata-rata jumlah kelompok

binaan PKK

32

32

100

32

7.

LPM berprestasi

1

1

100

0

8.

PKK aktif

100

100

100

100

9.

Pemeliharaan Pasca Program

pemberdayaan masyarakat

91

91

100

56

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai

adalah berhasil meningkatkan

Fasilitasi Kegiatan RT, RW, LPMK, PKK dari yang ditargetkan 20 kegiatan berhasil

mencapai target 100%. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dilakukan melalui :

-

Terlaksananya Bintek Administrasi Lembaga Kemasyarakatan, dengan

peserta 80 orang ketua RT dan RW dilaksanakan pada bulan Mei 2016

sengkan bintek LPMK dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan peserta

177 orang.

-

Terlaksananya FGD Lembaga Kemasyarakatan, dengan jumlah peserta 300

orang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Gedung Universitas

PGRI Semarang.

-

Terlaksananya Raker lembaga kemasyarakatan dengan peserta 250 orang ,

terdiri dari LPMK, RT,RW, PKK dan karang taruna di Gd. Balaikota

Semarang , pada tanggal 29 Nopember 2016.

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

juga

dilaksanakan oleh Kecamatan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan

dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

JUMLAH KEGIATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(KEMASYARAKATAN KELURAHAN) DI KECAMATAN TAHUN 2016

NO KECAMATAN JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2016

TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 1331 1331 2. SEMARANG UTARA 2400 2400 3. SEMARANG BARAT 2289 2289 4. SEMARANG TIMUR 15.648 15.648 5. SEMARANG TENGAH 564 564

6. GUNUNGPATI 7480 7480

7. TUGU 5287 5287

8. MIJEN 18.464 18.464

9. GENUK 1.694 1.694

10. GAJAHMUNGKUR 621 621

11. TEMBALANG 174 174

12. CANDISARI 333 333

13. BANYUMANIK 22.566 22.566

14. NGALIYAN 2.974 2.974

15. GAYAMSARI 5 5

(10)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 334

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

FASILITASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (KELURAHAN)

NO KECAMATAN

TAHUN 2016 (JUMLAH KELURAHAN)

TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 2 2

2. SEMARANG UTARA 12 12

3. SEMARANG BARAT 3 3

4. SEMARANG TIMUR 2 2

5. SEMARANG TENGAH 2 2

6. GUNUNGPATI 2 2

7. TUGU 2 2

8. MIJEN 2 2

9. GENUK 2 2

10. GAJAHMUNGKUR 2 2

11. TEMBALANG 2 2

12. CANDISARI 2 2

13. BANYUMANIK 11 11

14. NGALIYAN 1 1

15. GAYAMSARI 2 2

16. PEDURUNGAN 2 2

b.

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI PEMBANGUNAN

KELURAHAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Teknologi Tepat Guna

(TTG) yang dikembangkan

dan dimanfaatkan oleh

masyarakat

15 TTG

17 TTG

113.3

21 TTG

2.

Persentase TTG yang

dimanfaatkan

55 %

55 %

100

-

3.

Jumlah kelompok

masyarakat yang

memanfaatkan TTG sesuai

dengan kebutuhan (dirinci

tiap jenis TTG)

177 Kelompok 177 Kelompok

100

177 Kelompok

4.

JumlahPosyantek yang

aktif/berfungsi

16 Posyantek

16 Posyantek

100

15 Posyantek

5.

Meningkatnya kerjasama

dan akses dalam program

pemberdayaan ekonomi

masyarakat

90 kegiatan

90 kegiatan

100

42 kegiatan

6.

Meningkatkan Jumlah dan

Kegiatan usaha ekonomi

mikro masyarakat

98 kegiatan

94 kegiatan

95.9

90 kegiatan

7.

Jumlah UPPKS dan UED-SP

Uppks :191

Ued-sp :177

Uppks :191

Ued-sp :177

100

Uppks :190

Ued-sp :177

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai

adalah berhasil meningkatkan Jumlah

kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan dari

yang ditargetkan 177 kelompok berhasil mencapai target 100%.

Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh

kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang diberikan bantuan

(11)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 335

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

lebih berperan aktif dalam pembangunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan

adalah pemberian bantuan yang bersifat stimulan kepada masyarakat pada

wilayah yang mengajukan proposal permohonan bantuan.

Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa upaya , diantaranya yaitu

sebagai berikut :

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Ekonomi Mikro

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di

Kelurahan , Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa kegiatan berupa

fasilitasi, salah satu diantaranya adalah Pelatihan dan pembinaan Usaha

Ekonomi,melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di

Kelurahan. Dalam rangka fasilitasi terhadap lembaga dimaksud, Pemerintah Kota

Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB) Kota Semarang melaksanakan

pembinaan kepada pengelola / anggota kelompok lembaga keuangan mikro

(LKM)/UED-SP maupun magang bagi anggota UEP-SP, pelatihan ketrampilan,

sarasehan pengelola Usaha Ekonomi Mikro, bimbingan teknis bagi pengelola

UED-SP pelatihan ketrampilan dan labelling serta penyuluhan tentang

ketahanan pangan darn serttifikasi PIRT. Adapun sasaran dari kegiatan dimaksud

yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan mempunyai keinginan untuk

mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya

dan potensi dana yang tersedia serta lembaga ekonomi mikro berbentuk UED-SP

yang ada di 177 Kelurahan. Adapun dana yang beredar saat ini sebesar

Rp. 1.115.730.629,-

c.

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN KELURAHAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

1.

Persentase keberlanjutan

program Pamsimas

85%

85%

100

2.

Jumlah pendanaan terhadap

kegiatan KKN (Kuliah Kerja

Nyata)

45 lokasi

90 lokasi

200

3.

Persentase kehadiran RT

dalam Musrenbang

92,88%

91,35%

98,35

4.

Persentase jumlah RT yang

mengusulkan pembangunan

dalam musrenbang

93,06%

84,94%

91,27

5.

Persentasi kondisi sarpras

kelurahan dan kecamatan

yang ditangani melalui

Musrenbang

50,31%

76,57%

152,19

6.

Jumlah Swadaya Masyarakat

dalam mendukung Kegiatan

TMMD

(12)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 336

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

%

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET

REALISASI

7.

Jumlah swadaya masyarakat

dalam mendukung program

KKN

44 kali

45 kali

102.2

44 kali

8.

Jumlah lokasi lingkungan

Permukiman dan prasarana

lingkungan RTM yang

terfasilitasi

160 lokasi

90 lokasi

56.2

160 lokasi

9.

Meningkatnya pengetahuan

kinerja Pokja Posyandu dalam

rangka meningkatnya gizi

kesehatan ibu dan anak

75 posyandu

80 posyandu

106.6

75 posyandu

10. Tingkat partisipasi

masya-rakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan & pelaksanaan

pembangunan

177 kegiatan

177 kegiatan

100

177 kegiatan

11. Kegiatan Fasilitasi BP-SPAMS

75 kegiatan

87 kegiatan

116

74 kegiatan

12. Pengembangan Sistem

Informasi Profil Kelurahan

177 kegiatan

177 kegiatan

100

177 kegiatan

13. Jumlah Fasilitasi KKN yang

diadaikan di Kota Semarang

10 lokasi

8 lokasi di

15 kecamatan

80

10 lokasi

14. Posyandu Aktif

1556

posyandu

1559

posyandu

100.1

1556

posyandu

15. Jumlah Posyandu Mandiri

588 posyandu

590 posyandu

100.3

588 posyandu

16. Fasilitasi Kegiatan Posyandu

0

0

-

2 kegiatan

1.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

-

Pemberdayaan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) melalui Bintek

Manajemen Pembangunan , tanggal 14-15 September 2016 di

Balaikota Semarang

-

Terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk

Lomba Kelurahan , pada tahun 2016 pemenang lomba kelurahan

adalah Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati .

Sedangkan untuk penilaian tingkat nasional region 2, Kota Semarang

yang diwakili oleh Kelurahan gisikdrono Kecamatan Semarang Barat

memperoleh gelar sebagai juara 3 .

-

Terlatihnya 177 petugas entry Data Profil Kelurahan, dilaksanakan

tanggal 24 -25 Agustus 2016

-

Terlatihnya 177 petugas entry data sistem informasi posyandu,

dilaksanakan tanggal 30 -31 Agustus 2016 di Unisbank Semarang

2.

Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti dengan

Kegiatan Peringatan BBGRM tingkat Kota Semarang yang dilaksanakan di

Kleurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang utara pada 1 Juni 2016. Pada

kesempatan tersebut diserahkan penghargaan untuk kelurahan yang keluar

(13)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 337

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

tahun 2016 yaitu Kelurahan Ngesrep sebagai juara 1, Kelurahan Gunungpati

sebagai juara 2, dan Kelurahan Karangturi sebagai juara 3 selanjutnya

Kelurahan Ngesrep berhak mewakili Kota Semarang untuk mengikuti Lomba

Pelaksana Terbaik BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Sementara untuk lomba Tahun 2016 mewakili Kota Semarang adalah

Kelurahan Gedawang Juara 2 Tingkat Provinsi JAwa Tengah.

3.

Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun

2015 , dilaksanakan dalam dua tahap yaitu TMMD Sengkuyung I (satu) dan

II (dua).

o

Sengkuyung I, dilaksanakan di Kelurahan Kedungpane Kecamatan

Mijen pada tanggal 3 Mei sd 23Mei 2016.

o

Sengkuyung II, dilaksanakan di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk pada

tanggal 20 September sd 19 Oktober 2016, kegiatan yaitu :

Adapun jenis kegiatan pada Sengkuyung I dan II adalah sebagai berikut :

o

Kegiatan Fisik :

Pavingisasi jalan

Rehab tempat ibadah;

Rehab rumah penduduk ;

Rehab sarana air bersih

Rehab poskamling

o

Kegiatan Non Fisik :

Pasar murah

Pengobatan massal gratis

Pelayanan KB gratis

Penyuluhan dan pembinaan berupa : PPBN dan wawasan

kebangsaan, sosialisasi KTP elektronik, legalitas usaha, pendidikan

anaka usia dini ( PAUD)

Penyerahan bantuan sembako dari PKK Kota Semarang

Adapun sumber dana dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

Dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 320.000.000,-

(14)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 338

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Kelurahan di Kecamatan adalah sebagai berikut :

PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 20 kegiatan 18 kegiatan 7 kegiatan 6. GUNUNGPATI 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 7. TUGU 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 8. MIJEN 18 kegiatan 18 kegiatan 20 kegiatan 9. GENUK 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 17 kegiatan 16 kegiatan 17 kegiatan 11. TEMBALANG 18 kegiatan 18 kegiatan 34 kegiatan 12. CANDISARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 10 kegiatan 14. NGALIYAN 20 kegiatan 20 kegiatan 15 kegiatan 15. GAYAMSARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 93 kegiatan 93 kegiatan 93 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 120 kegiatan 120 kegiatan 22 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 107 kegiatan 107 kegiatan 26 kegiatan 6. GUNUNGPATI 107 kegiatan 107 kegiatan 17 kegiatan 7. TUGU 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8. MIJEN 5 kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan 9. GENUK 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 117 kegiatan 117 kegiatan 117 kegiatan 11. TEMBALANG 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan 12. CANDISARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 14. NGALIYAN 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 15. GAYAMSARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 16. PEDURUNGAN 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

(15)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 339

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

13. BANYUMANIK 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 14. NGALIYAN 6 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan 15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 16. PEDURUNGAN 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan

FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSREMBANG

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 17 kegiatan 17 kegiatan 15 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 42 kegiatan 42 kegiatan 2 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 28 kegiatan 28 kegiatan 19 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 17 kegiatan 17 kegiatan 16 kegiatan 6. GUNUNGPATI 64 kegiatan 64 kegiatan 32 kegiatan 7. TUGU 37 kegiatan 37 kegiatan 16 kegiatan 8. MIJEN 63 kegiatan 63 kegiatan 63 kegiatan 9. GENUK 26 kegiatan 26 kegiatan 25 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 36 kegiatan 36 kegiatan 17 kegiatan 11. TEMBALANG 78 kegiatan 75 kegiatan 28 kegiatan 12. CANDISARI 30 kegiatan 30 kegiatan 15 kegiatan 13. BANYUMANIK 75 kegiatan 75 kegiatan 23 kegiatan 14. NGALIYAN 10 kegoiatan 10 kegiatan 25 kegiatan 15. GAYAMSARI 37 kegiatan 37 kegiatan 17 kegiatan 16. PEDURUNGAN 24 kegiatan 24 kegiatan 22 kegiatan

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 9 kelurahan 9 kelurahan 9 kelurahan 3. SEMARANG BARAT 16 kelurahan 16 kelurahan 16 kelurahan 4. SEMARANG TIMUR 142 kegiatan 142 kegiatan 95 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 113 dokumen 113 dokumen 183 dokumen 6. GUNUNGPATI 325 kegiatan 325 kegiatan 185 kegiatan 7. TUGU 161 kegiatan 161 kegiatan 109 kegiatan 8. MIJEN 14 kegiatan 14 kegiatan 4 kegiatan 9. GENUK 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 11. TEMBALANG 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 12. CANDISARI 20 orang 20 orang 20 orang 13. BANYUMANIK 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 14. NGALIYAN 17 kegiatan 17 kegiatan 7 kegiatan 15. GAYAMSARI 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

(16)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 340

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

6. GUNUNGPATI 135 kegiatan 135 kegiatan 75 kegiatan 7. TUGU 53 kegiatan 53 kegiatan 23 kegiatan 8. MIJEN 105 kegiatan 105 kegiatan 73 kegiatan 9. GENUK 89 kegiatan 89 kegiatan 81 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 44 kegiatan 44 kegiatan 47 kegiatan 11. TEMBALANG 109 kegiatan 109 kegiatan 90 kegiatan 12. CANDISARI 34 lokasi 34 lokasi 34 lokasi 13. BANYUMANIK 89 kegiatan 89 kegiatan 83 kegiatan 14. NGALIYAN 49 paket 49 paket 41 paket 15. GAYAMSARI 79 kegiatan 79 kegiatan 57 kegiatan 16. PEDURUNGAN 40 kegiatan 40 kegiatan 34 kegiatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. SEMARANG SELATAN 27 lokasi 26 lokasi 15 lokasi 2. SEMARANG UTARA 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 22 kegiatan 2 kegiatan 181 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 150 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 38 kegiatan 35 kegiatan 66 kegiatan 6. GUNUNGPATI 48 kegiatan 48 kegiatan 18 kegiatan 7. TUGU 25 kegiatan 25 kegiatan 16 kegiatan 8. MIJEN 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 9. GENUK 2 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 9 kegiatan 9 kegiatan 4 kegiatan

11. TEMBALANG - - 1 kegiatan

12. CANDISARI 12 lokasi 12 lokasi 15 lokasi 13. BANYUMANIK 5 kegiatan 5 kegiatan 9 kegiatan 14. NGALIYAN 8 kegiatan 8 kegiatan 1 kegiatan 15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan

16. PEDURUNGAN - - 1 kegiatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN

NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

(17)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

MBE

RDA

Y

A

AN

M

ASY

A

RAK

A

T

Hal. 341

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

C.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1.

Masih rendahnya organisasi masyarakat yang terlibat dalam program

penanggulangan kemiskinan

2.

Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin

dalam mengembangkan kemandirian berusaha

D.

SOLUSI

1.

Meningkatnya peran serta organissai masyarakat yang terlibat dalam

program penanggulangan kemiskinan

2.

Fasilitasi Kemitraan kelompok dengan swasta dan perbankan

E.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1.

Juara III Tingkat Nasional ( Regional II ) wilayah Jawa Bali diraih Kelurahan

Gisikdrono Lomba Evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan

Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Agustus 2016 di Jakarta.

2.

Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih Kelurahan Gisikdrono Lomba

Evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan Gubernur Jawa

Tengah Tanggal 15 Agustus 2016

3.

Juara II lomba BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh

kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik. Penghargaan diserahkan

Referensi

Dokumen terkait

Pengenalan kondisi Desa atau Kelurahan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), lembaga kemasyarakatan, dan Perangkat Desa/Kelurahan, dilakukan dan hasil analisis

Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina. Persentase kegiatan Pemerintahan Desa yang

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.

 Nama  Nama Kegiatan Kegiatan : : Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kelurahan Kelurahan Jatirejo Jatirejo Kecamatan Gunungpati Melalui Pembuatan Briket

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya