U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 325
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
22. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada
peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui:
1.
Penguatan kelembagaan masyarakat;
2.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan
wilayah;
3.
Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi,
sosial, budaya, dan sarana prasarana wilayah;
4.
Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna
(TTG).
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
1.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan
masyarakat seperti RT/RW, LPMK, dan BKM.
2.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha
masyarakat melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia dalam berusaha dan berwirausaha.
3.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat
kelurahan, melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan pemberian
stimulan pembangunan di tingkat kelurahan, serta pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan desa (P3MD).
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebesar :
SKPD
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 326
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
SKPD
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
Kecamatan Genuk 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00 Kecamatan Gajahmungkur 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54 Kecamatan Tembalang 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17 Kecamatan Candisari 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41 Kecamatan Banyumanik 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99 Kecamatan Ngaliyan 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36 Kecamatan Gayamsari 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79 Kecamatan Pedurungan 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
JUMLAH 235.733.912.450 232.989.667.119 98,84
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
235.733.912.450 232.989.667.119 98,84
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
4.694.990.000 4.635.916.500 98,74
15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.799.210.000 1.776.873.900 98,76
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
300.000.000 297.152.000 99,05
005 Makanan Tambahan Anak Sekolah 20.000.000 17.550.000 87,75 006 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 380.000.000 377.597.700 99,37 007 Peringatan/Pencanangan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat
200.000.000 198.659.000 99,33
015 Pembinaan Dan Peningkatan Tugas Dan Fungsi Rt / Rw
225.000.000 223.856.000 99,49
026 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan (PNPM)
75.920.000 75.920.000 100,00
027 Rapat Koordinasi Kebijakan, Perencanaan Dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
90.000.000 77.849.200 86,50
030 Penyusunan Data Informasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
60.000.000 60.000.000 100,00
031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan
448.290.000 448.290.000 100,00
16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
1.640.780.000 1.616.252.200 98,51
009 Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Ttg)
550.000.000 527.578.200 95,92
010 Pemberdayaan Kpm (Kader Pemberdayaan Masyarakat)
40.000.000 37.894.000 94,74
013 Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan (Penduduk Miskin)
183.340.000 183.340.000 100,00
015 Fasiltasi Dan Pemberdayaan
Lembaga/Kelompok Keuangan Dan Usaha Mikro
867.440.000 867.440.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
1.255.000.000 1.242.790.400 99,03
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
180.000.000 178.730.000 99,29
005 Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) 320.000.000 316.483.000 98,90 010 Penunjangan Dan Monev Kuliah Kerja Nyata 75.000.000 75.000.000 100,00 016 Pengembangan Sistem Informasi Profil
Kelurahan
180.000.000 177.468.000 98,59
017 Fasilitasi Pengelolaan SDA, Lingkungan Dan Permukiman Berbasis Masyarakat
150.000.000 145.350.000 96,90
065 Penunjangan Tni Manunggal Membangun Desa 175.000.000 174.760.000 99,86 100 Fasilitasi Pembinaan Bp-Spams 175.000.000 174.999.400 100,00
BAGIAN PEMBANGUNAN 140.000.000 132.156.500 94,40
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 327
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
70.000.000 65.998.500 94,28
022 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Ibadah
70.000.000 66.158.000 94,51
KECAMATAN SEMARANG SELATAN 11.695.120.000 11.334.663.000 96,92
15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.575.320.000 2.559.766.000 99,40
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.165.320.000 2.165.320.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 394.446.000 96,21 17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.119.800.000 8.774.897.000 96,22
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
411.000.000 411.000.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 65.000.000 64.750.000 99,62 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 88.466.000 88.466.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
1.381.500.000 1.363.604.000 98,70
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
416.317.000 379.884.000 91,25
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.090.016.000 2.854.312.000 92,37
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
1.072.300.000 1.028.873.000 95,95
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.595.201.000 2.584.008.000 99,57
KECAMATAN SEMARANG UTARA 12.929.847.950 12.887.379.800 99,67
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
3.151.887.000 3.139.379.400 99,60
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.746.137.000 2.736.152.400 99,64
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.750.000 403.227.000 99,38 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.777.960.950 9.748.000.400 99,69
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
168.701.000 159.931.000 94,80
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 101.964.000 101.964.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 19.216.000 19.216.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
3.216.103.000 3.200.385.000 99,51
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
455.197.950 453.756.400 99,68
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.206.950.000 3.204.794.000 99,93
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
424.569.000 422.694.000 99,56
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.185.260.000 2.185.260.000 100,00
KECAMATAN SEMARANG BARAT 19.055.795.500 18.761.890.800 98,46
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
4.236.400.000 4.221.401.000 99,65
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
3.823.900.000 3.809.950.000 99,64
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 412.500.000 411.451.000 99,75 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
14.819.395.500 14.678.489.800 99,05
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
63.293.000 63.293.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 66.150.000 66.150.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 48.434.000 47.174.000 97,40 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
2.359.725.092 2.277.753.800 96,53
015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 328
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan
Kualitas Jalan Dan Jembatan
6.482.245.000 6.479.557.000 99,96
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
977.626.000 976.378.000 99,87
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.086.453.000 4.086.236.000 99,99
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.101.050.000 12.001.044.892 99,17
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.749.300.000 2.733.418.000 99,42
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.349.300.000 2.346.600.000 99,89
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 400.000.000 386.818.000 96,70 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
9.351.750.000 9.267.626.892 99,10
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
68.500.000 63.500.000 92,70
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.350.000 51.350.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
1.712.800.000 1.700.887.406 99,30
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
413.000.000 376.452.000 91,15
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.759.948.000 3.746.028.178 99,63
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
1.832.657.000 1.823.191.308 99,48
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
1.513.495.000 1.506.218.000 99,52
KECAMATAN SEMARANG TENGAH 14.560.901.000 14.192.510.700 97,47
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.833.205.000 2.791.877.000 98,54
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.429.825.000 2.390.915.000 98,40
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.380.000 400.962.000 99,40 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
11.727.696.000 11.400.633.700 97,21
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
121.757.000 98.027.000 80,51
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 54.775.000 54.715.000 99,89 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 31.400.000 30.270.000 96,40 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
1.772.587.000 1.748.148.500 98,62
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
519.795.000 466.052.200 89,66
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.147.650.000 3.107.053.000 98,71
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
2.190.575.000 2.012.381.000 91,87
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
3.889.157.000 3.883.987.000 99,87
KECAMATAN GUNUNG PATI 19.681.700.000 19.265.320.374 97,88
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.924.900.000 2.906.795.000 99,38
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.514.900.000 2.503.500.000 99,55
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.295.000 98,36 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
16.756.800.000 16.358.525.374 97,62
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
188.500.000 180.090.000 95,54
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 80.650.000 80.650.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 87.635.000 87.635.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 329
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
729.300.000 707.046.000 96,95
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.736.300.000 5.630.278.874 98,15
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
1.636.950.000 1.592.678.000 97,30
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
5.468.965.000 5.329.201.000 97,44
KECAMATAN TUGU 9.393.555.000 9.217.947.000 98,13
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
1.458.800.000 1.444.685.000 99,03
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.048.800.000 1.048.800.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 395.885.000 96,56 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
7.934.755.000 7.773.262.000 97,96
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
42.480.000 42.480.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 35.000.000 35.000.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 51.470.000 51.465.000 99,99 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
1.790.700.000 1.733.244.000 96,79
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
353.205.000 338.405.000 95,81
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
2.650.500.000 2.611.816.000 98,54
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
940.700.000 927.512.000 98,60
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.070.700.000 2.033.340.000 98,20
KECAMATAN MIJEN 17.486.857.000 17.326.927.631 99,09
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.617.720.000 2.614.493.000 99,88
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.195.720.000 2.195.720.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 422.000.000 418.773.000 99,24 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
14.869.137.000 14.712.434.631 98,95
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
261.145.000 240.680.000 92,16
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 75.885.000 75.885.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 58.530.000 58.530.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
2.892.000.000 2.816.624.500 97,39
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
666.405.000 629.889.000 94,52
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.348.003.000 5.336.331.131 99,78
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
50.000.000 48.464.000 96,93
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
5.517.169.000 5.506.031.000 99,80
KECAMATAN GENUK 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
3.214.415.000 3.185.815.000 99,11
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.804.415.000 2.777.415.000 99,04
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 408.400.000 99,61 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
13.637.211.000 13.497.640.347 98,98
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
92.457.000 68.219.400 73,79
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 330
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
2.410.959.000 2.376.116.056 98,55
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
618.230.000 576.675.500 93,28
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
8.285.477.000 8.264.672.409 99,75
067 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Permukiman
1.848.868.000 1.835.030.282 99,25
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
248.220.000 248.119.000 99,96
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.014.600.000 2.003.342.000 99,44
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.613.100.000 1.604.492.000 99,47
031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan
401.500.000 398.850.000 99,34
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
7.953.905.000 7.918.814.500 99,56
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
77.800.000 71.620.000 92,06
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 49.300.000 49.300.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 70.000.000 70.000.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
1.617.750.000 1.609.699.000 99,50
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
307.333.500 300.618.500 97,82
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
2.668.581.500 2.663.657.000 99,82
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
357.990.000 356.956.000 99,71
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.805.150.000 2.796.964.000 99,71
KECAMATAN TEMBALANG 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
4.444.675.000 4.438.575.000 99,86
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
4.034.675.000 4.034.675.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.900.000 98,51 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
14.115.839.000 13.967.372.000 98,95
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
196.860.000 196.860.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 151.890.000 151.890.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 208.394.000 208.394.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
4.338.700.000 4.258.509.000 98,15
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
596.795.000 573.895.000 96,16
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.154.000.000 5.131.938.000 99,57
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
3.469.200.000 3.445.886.000 99,33
KECAMATAN CANDISARI 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.298.635.000 2.291.097.700 99,67
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
909.700.000 909.180.700 99,94
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.730.000 396.712.000 98,26 028 Operasional RW Dan RT 985.205.000 985.205.000 100,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
7.380.482.000 7.330.724.000 99,33
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 331
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 50.500.000 50.500.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 12.175.000 12.175.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
1.481.862.000 1.475.093.000 99,54
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
330.695.000 311.674.000 94,25
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
1.923.975.000 1.917.386.000 99,66
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
404.650.000 402.456.000 99,46
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
3.092.775.000 3.081.090.000 99,62
KECAMATAN BANYUMANIK 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
3.633.500.000 3.623.298.000 99,72
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
3.222.500.000 3.222.500.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 411.000.000 400.798.000 97,52 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
11.877.535.000 11.730.318.548 98,76
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
169.800.000 169.800.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 41.165.000 41.165.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.600.000 49.100.000 97,04 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
2.210.800.000 2.209.184.000 99,93
015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan
524.070.000 488.753.600 93,26
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.884.720.000 3.790.119.568 97,56
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
161.394.000 158.755.380 98,37
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.834.986.000 4.823.441.000 99,76
KECAMATAN NGALIYAN 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
3.267.125.000 3.192.651.000 97,72
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.857.125.000 2.783.100.000 97,41
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 409.551.000 99,89 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
12.266.731.000 12.241.876.000 99,80
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
632.753.000 632.753.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.440.000 51.440.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 16.425.000 15.425.000 93,91 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
3.522.970.000 3.515.275.000 99,78
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
524.644.000 523.783.000 99,84
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
2.496.642.000 2.486.281.000 99,59
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
411.100.000 409.986.000 99,73
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.610.757.000 4.606.933.000 99,92
KECAMATAN GAYAMSARI 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
2.261.700.000 2.259.499.000 99,90
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.851.700.000 1.851.700.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 407.799.000 99,46 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 332
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 001 Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
33.860.000 33.860.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 43.500.000 43.500.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 40.000.000 40.000.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
1.699.117.000 1.698.950.000 99,99
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
318.455.000 307.479.000 96,55
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.518.559.000 3.514.283.000 99,88
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
75.900.000 75.443.000 99,40
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
1.846.246.000 1.843.949.000 99,88
KECAMATAN PEDURUNGAN 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
4.670.120.000 4.667.546.000 99,94
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
4.264.220.000 4.264.220.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.900.000 403.326.000 99,37 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
13.381.986.000 13.327.876.827 99,60
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
51.441.000 51.441.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 74.750.000 74.750.000 100,00 004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 78.625.000 78.625.000 100,00 009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil
Musrenbang
2.475.735.000 2.474.205.000 99,94
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
596.615.000 570.402.000 95,61
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.453.148.000 5.428.073.827 99,54
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
59.799.000 59.799.000 100,00
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.591.873.000 4.590.581.000 99,97
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
dan Desamenghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Tingkat kemampuan lembaga
masyarakat berpartisipasi
dalam pembangunan wilayah
75%
75%
100
72%
2.
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan yang aktif
100%
100%
100
3.
Jumlah RT dan RW di Kota
Semarang per kelurahan dan
kecamatan
11.400
11.412
100.1
11.315
4.
Fasilitasi Kegiatan RT, RW,
LPMK, PKK
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 333
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
5.
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(LPM)
17
18
105.8
%
15
6.
Rata-rata jumlah kelompok
binaan PKK
32
32
100
32
7.
LPM berprestasi
1
1
100
0
8.
PKK aktif
100
100
100
100
9.
Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
91
91
100
56
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai
adalah berhasil meningkatkan
Fasilitasi Kegiatan RT, RW, LPMK, PKK dari yang ditargetkan 20 kegiatan berhasil
mencapai target 100%. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dilakukan melalui :
-
Terlaksananya Bintek Administrasi Lembaga Kemasyarakatan, dengan
peserta 80 orang ketua RT dan RW dilaksanakan pada bulan Mei 2016
sengkan bintek LPMK dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan peserta
177 orang.
-
Terlaksananya FGD Lembaga Kemasyarakatan, dengan jumlah peserta 300
orang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Gedung Universitas
PGRI Semarang.
-
Terlaksananya Raker lembaga kemasyarakatan dengan peserta 250 orang ,
terdiri dari LPMK, RT,RW, PKK dan karang taruna di Gd. Balaikota
Semarang , pada tanggal 29 Nopember 2016.
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
juga
dilaksanakan oleh Kecamatan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan
dengan hasil kegiatan sebagai berikut :
JUMLAH KEGIATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(KEMASYARAKATAN KELURAHAN) DI KECAMATAN TAHUN 2016
NO KECAMATAN JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2016
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 1331 1331 2. SEMARANG UTARA 2400 2400 3. SEMARANG BARAT 2289 2289 4. SEMARANG TIMUR 15.648 15.648 5. SEMARANG TENGAH 564 564
6. GUNUNGPATI 7480 7480
7. TUGU 5287 5287
8. MIJEN 18.464 18.464
9. GENUK 1.694 1.694
10. GAJAHMUNGKUR 621 621
11. TEMBALANG 174 174
12. CANDISARI 333 333
13. BANYUMANIK 22.566 22.566
14. NGALIYAN 2.974 2.974
15. GAYAMSARI 5 5
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 334
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
FASILITASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (KELURAHAN)
NO KECAMATAN
TAHUN 2016 (JUMLAH KELURAHAN)
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 2 2
2. SEMARANG UTARA 12 12
3. SEMARANG BARAT 3 3
4. SEMARANG TIMUR 2 2
5. SEMARANG TENGAH 2 2
6. GUNUNGPATI 2 2
7. TUGU 2 2
8. MIJEN 2 2
9. GENUK 2 2
10. GAJAHMUNGKUR 2 2
11. TEMBALANG 2 2
12. CANDISARI 2 2
13. BANYUMANIK 11 11
14. NGALIYAN 1 1
15. GAYAMSARI 2 2
16. PEDURUNGAN 2 2
b.
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI PEMBANGUNAN
KELURAHAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Teknologi Tepat Guna
(TTG) yang dikembangkan
dan dimanfaatkan oleh
masyarakat
15 TTG
17 TTG
113.3
21 TTG
2.
Persentase TTG yang
dimanfaatkan
55 %
55 %
100
-
3.
Jumlah kelompok
masyarakat yang
memanfaatkan TTG sesuai
dengan kebutuhan (dirinci
tiap jenis TTG)
177 Kelompok 177 Kelompok
100
177 Kelompok
4.
JumlahPosyantek yang
aktif/berfungsi
16 Posyantek
16 Posyantek
100
15 Posyantek
5.
Meningkatnya kerjasama
dan akses dalam program
pemberdayaan ekonomi
masyarakat
90 kegiatan
90 kegiatan
100
42 kegiatan
6.
Meningkatkan Jumlah dan
Kegiatan usaha ekonomi
mikro masyarakat
98 kegiatan
94 kegiatan
95.9
90 kegiatan
7.
Jumlah UPPKS dan UED-SP
Uppks :191
Ued-sp :177
Uppks :191
Ued-sp :177
100
Uppks :190
Ued-sp :177
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai
adalah berhasil meningkatkan Jumlah
kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan dari
yang ditargetkan 177 kelompok berhasil mencapai target 100%.
Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh
kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang diberikan bantuan
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 335
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
lebih berperan aktif dalam pembangunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan
adalah pemberian bantuan yang bersifat stimulan kepada masyarakat pada
wilayah yang mengajukan proposal permohonan bantuan.
Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa upaya , diantaranya yaitu
sebagai berikut :
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Ekonomi Mikro
Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di
Kelurahan , Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa kegiatan berupa
fasilitasi, salah satu diantaranya adalah Pelatihan dan pembinaan Usaha
Ekonomi,melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di
Kelurahan. Dalam rangka fasilitasi terhadap lembaga dimaksud, Pemerintah Kota
Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB) Kota Semarang melaksanakan
pembinaan kepada pengelola / anggota kelompok lembaga keuangan mikro
(LKM)/UED-SP maupun magang bagi anggota UEP-SP, pelatihan ketrampilan,
sarasehan pengelola Usaha Ekonomi Mikro, bimbingan teknis bagi pengelola
UED-SP pelatihan ketrampilan dan labelling serta penyuluhan tentang
ketahanan pangan darn serttifikasi PIRT. Adapun sasaran dari kegiatan dimaksud
yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan mempunyai keinginan untuk
mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya
dan potensi dana yang tersedia serta lembaga ekonomi mikro berbentuk UED-SP
yang ada di 177 Kelurahan. Adapun dana yang beredar saat ini sebesar
Rp. 1.115.730.629,-
c.
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN KELURAHAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Persentase keberlanjutan
program Pamsimas
85%
85%
100
2.
Jumlah pendanaan terhadap
kegiatan KKN (Kuliah Kerja
Nyata)
45 lokasi
90 lokasi
200
3.
Persentase kehadiran RT
dalam Musrenbang
92,88%
91,35%
98,35
4.
Persentase jumlah RT yang
mengusulkan pembangunan
dalam musrenbang
93,06%
84,94%
91,27
5.
Persentasi kondisi sarpras
kelurahan dan kecamatan
yang ditangani melalui
Musrenbang
50,31%
76,57%
152,19
6.
Jumlah Swadaya Masyarakat
dalam mendukung Kegiatan
TMMD
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 336
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
7.
Jumlah swadaya masyarakat
dalam mendukung program
KKN
44 kali
45 kali
102.2
44 kali
8.
Jumlah lokasi lingkungan
Permukiman dan prasarana
lingkungan RTM yang
terfasilitasi
160 lokasi
90 lokasi
56.2
160 lokasi
9.
Meningkatnya pengetahuan
kinerja Pokja Posyandu dalam
rangka meningkatnya gizi
kesehatan ibu dan anak
75 posyandu
80 posyandu
106.6
75 posyandu
10. Tingkat partisipasi
masya-rakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan & pelaksanaan
pembangunan
177 kegiatan
177 kegiatan
100
177 kegiatan
11. Kegiatan Fasilitasi BP-SPAMS
75 kegiatan
87 kegiatan
116
74 kegiatan
12. Pengembangan Sistem
Informasi Profil Kelurahan
177 kegiatan
177 kegiatan
100
177 kegiatan
13. Jumlah Fasilitasi KKN yang
diadaikan di Kota Semarang
10 lokasi
8 lokasi di
15 kecamatan
80
10 lokasi
14. Posyandu Aktif
1556
posyandu
1559
posyandu
100.1
1556
posyandu
15. Jumlah Posyandu Mandiri
588 posyandu
590 posyandu
100.3
588 posyandu
16. Fasilitasi Kegiatan Posyandu
0
0
-
2 kegiatan
1.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
-
Pemberdayaan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) melalui Bintek
Manajemen Pembangunan , tanggal 14-15 September 2016 di
Balaikota Semarang
-
Terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk
Lomba Kelurahan , pada tahun 2016 pemenang lomba kelurahan
adalah Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati .
Sedangkan untuk penilaian tingkat nasional region 2, Kota Semarang
yang diwakili oleh Kelurahan gisikdrono Kecamatan Semarang Barat
memperoleh gelar sebagai juara 3 .
-
Terlatihnya 177 petugas entry Data Profil Kelurahan, dilaksanakan
tanggal 24 -25 Agustus 2016
-
Terlatihnya 177 petugas entry data sistem informasi posyandu,
dilaksanakan tanggal 30 -31 Agustus 2016 di Unisbank Semarang
2.
Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti dengan
Kegiatan Peringatan BBGRM tingkat Kota Semarang yang dilaksanakan di
Kleurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang utara pada 1 Juni 2016. Pada
kesempatan tersebut diserahkan penghargaan untuk kelurahan yang keluar
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 337
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
tahun 2016 yaitu Kelurahan Ngesrep sebagai juara 1, Kelurahan Gunungpati
sebagai juara 2, dan Kelurahan Karangturi sebagai juara 3 selanjutnya
Kelurahan Ngesrep berhak mewakili Kota Semarang untuk mengikuti Lomba
Pelaksana Terbaik BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
Sementara untuk lomba Tahun 2016 mewakili Kota Semarang adalah
Kelurahan Gedawang Juara 2 Tingkat Provinsi JAwa Tengah.
3.
Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun
2015 , dilaksanakan dalam dua tahap yaitu TMMD Sengkuyung I (satu) dan
II (dua).
o
Sengkuyung I, dilaksanakan di Kelurahan Kedungpane Kecamatan
Mijen pada tanggal 3 Mei sd 23Mei 2016.
o
Sengkuyung II, dilaksanakan di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk pada
tanggal 20 September sd 19 Oktober 2016, kegiatan yaitu :
Adapun jenis kegiatan pada Sengkuyung I dan II adalah sebagai berikut :
o
Kegiatan Fisik :
Pavingisasi jalan
Rehab tempat ibadah;
Rehab rumah penduduk ;
Rehab sarana air bersih
Rehab poskamling
o
Kegiatan Non Fisik :
Pasar murah
Pengobatan massal gratis
Pelayanan KB gratis
Penyuluhan dan pembinaan berupa : PPBN dan wawasan
kebangsaan, sosialisasi KTP elektronik, legalitas usaha, pendidikan
anaka usia dini ( PAUD)
Penyerahan bantuan sembako dari PKK Kota Semarang
Adapun sumber dana dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
Dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 320.000.000,-
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 338
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan di Kecamatan adalah sebagai berikut :
PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 20 kegiatan 18 kegiatan 7 kegiatan 6. GUNUNGPATI 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 7. TUGU 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 8. MIJEN 18 kegiatan 18 kegiatan 20 kegiatan 9. GENUK 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 17 kegiatan 16 kegiatan 17 kegiatan 11. TEMBALANG 18 kegiatan 18 kegiatan 34 kegiatan 12. CANDISARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 10 kegiatan 14. NGALIYAN 20 kegiatan 20 kegiatan 15 kegiatan 15. GAYAMSARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 93 kegiatan 93 kegiatan 93 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 120 kegiatan 120 kegiatan 22 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 107 kegiatan 107 kegiatan 26 kegiatan 6. GUNUNGPATI 107 kegiatan 107 kegiatan 17 kegiatan 7. TUGU 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8. MIJEN 5 kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan 9. GENUK 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 117 kegiatan 117 kegiatan 117 kegiatan 11. TEMBALANG 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan 12. CANDISARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 14. NGALIYAN 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 15. GAYAMSARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 16. PEDURUNGAN 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 339
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
13. BANYUMANIK 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan 14. NGALIYAN 6 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan 15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 16. PEDURUNGAN 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan
FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSREMBANG
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 17 kegiatan 17 kegiatan 15 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 42 kegiatan 42 kegiatan 2 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 28 kegiatan 28 kegiatan 19 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 17 kegiatan 17 kegiatan 16 kegiatan 6. GUNUNGPATI 64 kegiatan 64 kegiatan 32 kegiatan 7. TUGU 37 kegiatan 37 kegiatan 16 kegiatan 8. MIJEN 63 kegiatan 63 kegiatan 63 kegiatan 9. GENUK 26 kegiatan 26 kegiatan 25 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 36 kegiatan 36 kegiatan 17 kegiatan 11. TEMBALANG 78 kegiatan 75 kegiatan 28 kegiatan 12. CANDISARI 30 kegiatan 30 kegiatan 15 kegiatan 13. BANYUMANIK 75 kegiatan 75 kegiatan 23 kegiatan 14. NGALIYAN 10 kegoiatan 10 kegiatan 25 kegiatan 15. GAYAMSARI 37 kegiatan 37 kegiatan 17 kegiatan 16. PEDURUNGAN 24 kegiatan 24 kegiatan 22 kegiatan
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 2. SEMARANG UTARA 9 kelurahan 9 kelurahan 9 kelurahan 3. SEMARANG BARAT 16 kelurahan 16 kelurahan 16 kelurahan 4. SEMARANG TIMUR 142 kegiatan 142 kegiatan 95 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 113 dokumen 113 dokumen 183 dokumen 6. GUNUNGPATI 325 kegiatan 325 kegiatan 185 kegiatan 7. TUGU 161 kegiatan 161 kegiatan 109 kegiatan 8. MIJEN 14 kegiatan 14 kegiatan 4 kegiatan 9. GENUK 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 11. TEMBALANG 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 12. CANDISARI 20 orang 20 orang 20 orang 13. BANYUMANIK 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 14. NGALIYAN 17 kegiatan 17 kegiatan 7 kegiatan 15. GAYAMSARI 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 340
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
6. GUNUNGPATI 135 kegiatan 135 kegiatan 75 kegiatan 7. TUGU 53 kegiatan 53 kegiatan 23 kegiatan 8. MIJEN 105 kegiatan 105 kegiatan 73 kegiatan 9. GENUK 89 kegiatan 89 kegiatan 81 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 44 kegiatan 44 kegiatan 47 kegiatan 11. TEMBALANG 109 kegiatan 109 kegiatan 90 kegiatan 12. CANDISARI 34 lokasi 34 lokasi 34 lokasi 13. BANYUMANIK 89 kegiatan 89 kegiatan 83 kegiatan 14. NGALIYAN 49 paket 49 paket 41 paket 15. GAYAMSARI 79 kegiatan 79 kegiatan 57 kegiatan 16. PEDURUNGAN 40 kegiatan 40 kegiatan 34 kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 27 lokasi 26 lokasi 15 lokasi 2. SEMARANG UTARA 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 3. SEMARANG BARAT 22 kegiatan 2 kegiatan 181 kegiatan 4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 150 kegiatan 5. SEMARANG TENGAH 38 kegiatan 35 kegiatan 66 kegiatan 6. GUNUNGPATI 48 kegiatan 48 kegiatan 18 kegiatan 7. TUGU 25 kegiatan 25 kegiatan 16 kegiatan 8. MIJEN 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 9. GENUK 2 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan 10. GAJAHMUNGKUR 9 kegiatan 9 kegiatan 4 kegiatan
11. TEMBALANG - - 1 kegiatan
12. CANDISARI 12 lokasi 12 lokasi 15 lokasi 13. BANYUMANIK 5 kegiatan 5 kegiatan 9 kegiatan 14. NGALIYAN 8 kegiatan 8 kegiatan 1 kegiatan 15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan
16. PEDURUNGAN - - 1 kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
MBE
RDA
Y
A
AN
M
ASY
A
RAK
A
T
Hal. 341
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Masih rendahnya organisasi masyarakat yang terlibat dalam program
penanggulangan kemiskinan
2.
Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin
dalam mengembangkan kemandirian berusaha
D.
SOLUSI
1.
Meningkatnya peran serta organissai masyarakat yang terlibat dalam
program penanggulangan kemiskinan
2.
Fasilitasi Kemitraan kelompok dengan swasta dan perbankan
E.
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
1.
Juara III Tingkat Nasional ( Regional II ) wilayah Jawa Bali diraih Kelurahan
Gisikdrono Lomba Evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan
Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Agustus 2016 di Jakarta.
2.
Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih Kelurahan Gisikdrono Lomba
Evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan Gubernur Jawa
Tengah Tanggal 15 Agustus 2016
3.
Juara II lomba BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh
kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik. Penghargaan diserahkan