Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kinerja administrasi 1 Paket Jumlah materai yang dibeli 1 Paket 1.996.500 2.395.800 00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Paket Jumlah bulan yang dibayar 3 Paket 23.425.600 28.110.720 00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya peningkatan kinerja perkantoran
2 Paket Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara
2 Paket 3.726.800 4.472.160
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya peningkatan produktifitas kerja
33 Jenis Jumlah jenis ATK disediakan 33 Jenis 9.664.050 11.596.860 00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
2 Paket Jumlah paket disediakan 2 Paket 11.000.000 13.200.000 00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tercapainya peningkatan produktifitas kerja
4 Jenis Jumlah jenis komponen listrik disediakan
4 Jenis 1.650.000 1.980.000
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tercapainya peningkatan produktifitas kerja
1 Paket Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan
1 Paket 7.700.000 9.240.000
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tercapainya peningkatan kebersihan dan kenyamanan gedung kantor
19 Jenis Jumlah jenis peralatan rumah tangga disediakan
19 Jenis 2.200.000 2.640.000
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tercapainya peningkatan pengetahuan dan informasi bagi pegawai
12 Bulan Jumlah media disediakan dan bulan dibayar
12 Bulan 3.080.000 3.696.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya peningkatan produktifitas kerja
1 Tahun Jumlah tahun penyediaan 1 Tahun 10.000.000 12.000.000 00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tercapainya peningkatan produktifitas kerja
1 Paket Jumlah paket perjalanan 1 Paket 50.000.000 60.000.000 00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Tercapainya peningkatan produktifitas kerja
1 Paket Jumlah paket perjalanan 1 Paket 15.000.000 18.000.000 00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
1 Paket Jumlah tenaga kerja disediakan dan bulan dibayar
1 Paket 100.000.000 120.000.000 239.442.950 287.331.540 Hasil Kegiatan
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kode Urusan Bidang
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2017 Prakiraan Maju Tahun 2018 Keluaran Kegiatan
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Tercapainya peningkatan produktifitas kerja
5 Paket Jumlah paket pengadaan 5 Paket 750.000.000 900.000.000 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tercapainya peningkatan
produktifitas kerja
1 Paket Jumlah paket pengadaan 1 Paket 55.000.000 66.000.000 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tercapainya peningkatan
pemeliharaan gedung kantor
1 Unit Jumlah gedung kantor dipelihara 1 Unit 11.000.000 13.200.000 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tercapainya peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
6 Unit Jumlah kendaraan dinas / operasional dipelihara
6 Unit 15.000.000 18.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tercapainya peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor
6 Paket Jumlah paket pemeliharaan 6 Paket 3.000.000 3.600.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Tercapainya ketersediaan data kepegawaian
10 Orang Jumlah pegawai didata 10 Orang 1.000.000 1.200.000
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya peningkatan kualitas SDM
10 Orang Jumlah pegawai diikutkan 10 Orang 6.000.000 7.200.000
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tercapainya susunan laporan capaian kinerja
1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 5.500.000 6.600.000 00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tercapainya laporan keuangan
semesteran
2 Laporan Jumlah laporan disusun 2 Laporan 4.400.000 5.280.000 00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya laporan keuangan akhir
tahun
1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 5.500.000 6.600.000 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tercapainya susunan renja SKPD 1 Laporan Jumlah RENJA disusun 1 Laporan 2.200.000 2.640.000 00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tercapainya susunan laporan 12 Jumlah laporan disusun 12 4.400.000 5.280.000 22.000.000 26.400.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.000.000 7.200.000 1.000.000 1.200.000
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
834.000.000 1.000.800.000
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 3 4 5 6 7 8 1
01 21 15 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Tercapainya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
2 Kali Jumlah koordinasi 2 Kali 33.000.000 39.600.000
01 21 15 007 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri Pangan
Tercapainya peningkatan ketahanan pangan tingkat desa
7 Desa Jumlah desa yang didampingi 7 Desa 180.000.000 216.000.000 01 21 15 012 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
Tercapainya peningkatan kemampuan LDPM dalam menangani unit-unit usahanya
13 Kelompok
Jumlah LDPM diberdayakan 13 Kelompok
200.000.000 240.000.000
01 21 15 013 Pemantauan Gizi dan keamanan pangan Tercapainya pantauan gizi dan keamanan pangan jajanan anak sekolah
1 Paket Jumlah pelaksanaan pemantauan 1 Paket 50.000.000 60.000.000
01 21 15 021 Lomba dan promosi pangan olahan Tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menyusun menu yang beragam, bergizi,seimbang dan aman
2 Kali Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu 2 Kali 190.000.000 228.000.000
01 21 15 026 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Tercapainya peningkatan kemampuan lembaga petani dibidang pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan
12 Kelompok
Jumlah Lumbung yang diberdayakan 12 Kelompok
3.000.000.000 3.600.000.000
01 21 15 029 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng Tercapainya penyaluran bantuan pemerintah Prov.Jateng
3 Paket Jumlah paket bantuan didistribusikan 3 Paket 16.500.000 19.800.000 01 21 15 038 Replikasi Desa Mandiri Pangan Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan tingkat desa
2 Desa Jumla desa yang direplikasi 2 Desa 150.000.000 180.000.000 01 21 15 049 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan ( P2KP )
Tercapainya peningkatan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
10 Kelompok
Jumlah kelompok yang diberdayakan 10 Kelompok
400.000.000 480.000.000
01 21 15 057 Pelatihan Keamanan Pangan Tercapainya peningkatan
pengetahuan sanitasi dan keamanan dalam pengolahan pangan
1 Kali Intensitas pelatihan 1 Kali 60.500.000 72.600.000
5.010.500.000 6.012.600.000 01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN
01 21 15 060 Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah Tercapainya peningkatan
pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap mutu dan keamanan pangan
4 Sekolah Jumlah sekolah yang dibina 4 Sekolah 33.000.000 39.600.000
01 21 15 61 Penyusunan Profil Ketahanan Pangan Tercapainya pantauan katahanan pangan di tingkat kabupaten
1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 16.500.000 19.800.000
01 21 15 64 Penanganan Daerah Rawan Pangan Terlaksananya pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan dan diseminasi pemetaan
1 Laporan Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan
1 Laporan 100.000.000 120.000.000
01 21 15 68 Analisa Pola Pangan Harapan Terpantaunya pola pangan harapan tingkat kabupaten
1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis 1 Laporan 25.000.000 30.000.000 01 21 15 69 Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tercapainya susunan laporan neraca
bahan makanan
1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 11.000.000 13.200.000 01 21 15 70 Analisis Ketersediaan Distribusi dan Harga
Pangan
Tercapainya pantauan data ketersediaan distribusi dan harga pangan
1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis 1 Laporan 25.000.000 30.000.000
01 21 15 71 Fasilitasi Kantin Sehat Terlaksananya pembinaan kantin sekolah
15 Sekolah
Jumlah kantin sekolah yang dibina 15 Sekolah
50.000.000 60.000.000 01 21 15 73 Pengisian Gudang Cadangan Pangan
Pemerintah
Terisinya gudang cadangan pangan pemerintah
1 Paket Terisinya gudang cadangan pangan pemerintah
1 Paket 195.000.000 234.000.000 01 21 15 75 Penguatan Kawasan Mandiri Pangan Tercapainya peningkatan ketahanan
pangan di tingkat kawasan
5 Desa Jumlah desa yang diberdayakan 5 Desa 275.000.000 330.000.000
02 URUSAN PILIHAN
02 01 PERTANIAN
02 01 17 55 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) DAK Bidang Pertanian
Tercapainya pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan lantai jemur
4 Lokasi Jumlah lumbung dan lantai jemur yang dibangun
4 Lokasi 1.500.000.000 1.800.000.000
500.000.000 600.000.000 1.500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.800.000.000
02 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 02 01 17
2 3 4 5 6 7 8 1
02 01 26 01 Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan
Tersusunnya database ketahanan pangan
1 Keg Database ketahanan pangan 1 Laporan 125.000.000 150.000.000 02 01 26 02 Penyuluhan Keamanan Pangan bagi
Kelompok/ IRT Pangan
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi kelompok/IRT
5 Kelompok
Jumlah kelompok yang dibina 5 Kelompok
50.000.000 60.000.000
02 01 26 03 Pembinaan Penerapan Standar Batas Maksimum Residu (BMR)
Terlaksananya pembinaan 5 Kelompok
Jumlah kelompok yang dibina 5 Kelompok
50.000.000 60.000.000
02 01 26 04 Pendampingan Dana Dekonsentrasi Terlaksananya kegiatan pendampingan
1 Keg Jumlah kelompok yang dibina 5 Kelompok
50.000.000 60.000.000
8.387.942.950 10.065.531.540 TOTAL
02 01 26 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN 275.000.000 330.000.000