• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPK) KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPK) KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2022"

Copied!
47
0
0

Teks penuh

(1)

1

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPK)

KALURAHAN TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

KALURAHAN TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022

(2)

2 DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ……… 1

A. Tujuan Penyusunan Laporan ……….. 1

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ………. 1

C. Strategi dan Kebijakan ………. 2

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN ………. 5

BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN ……….. 10

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN ……….. 15

BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN ………. 18

BAB VI PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN ……….. 20

BAB VII PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN ………. 21

BAB VIII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH ………. 22

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ………..……….. 22

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan ………...……… 29

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ………..……….. 35

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ……… 39

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan ….. 44

BAB IX PENUTUP ………. 45 LAMPIRAN

(3)

3 BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LPPK) Tahun 2021 ini merupakan salah satu dokumen yang tersusun setelah laporan pertanggungjawaban atas belanja kalurahan yang telah terselesaikan selama satu tahun anggaran. LPPK ini sebagai hasil laporan kegiatan atas APBKal dan pelaksanaan kegiatan yang telah terselesaikan.

Tujuan dari penyusunan LPPK ini adalah untuk memberikan informasi atau keterangan kinerja penyelenggaraan APBKal tahun 2021 dalam berbagai bidang pemerintahan kepada Bupati melalui Panewu.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Visi

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi yang menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga dimana berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri atau pimpinan untuk mencapai target jangka pendek maupun jangka menengah.

Berikut Visi dari Lurah Triharjo :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Triharjo Yang Makmur, Aman, Sehat, Sejahtera, Produktif, Unggul, Tentram Dan Agamis Berdasarkan Nilai- Nilai Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Repulik Indonesia.”

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga atau organisasi dalam usaha yang ditempuh untuk mewujudkan visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi interpretasi visi.

Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Lurah Triharjo, Misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

(4)

4

2. Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga masyarakat Desa Triharjo.

3. Misi 3 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat desa yang memiliki keunggulan dalam budaya, seni, olahraga, dan ilmu teknologi.

5. Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Desa Triharjo yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya merupakan upaya ataupun cara dalam mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut strategi pembangunan kalurahan dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di kalurahan serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan :

1. Membentuk dan menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo dengan memperjelas tugas dan fungsi masing-masing perangkat yang terdiri unsur Sekretariat Kalurahan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

2. Menciptakan iklim sehat, sejuk dengan menjalin hubungan yang harmonis antara perangkat kalurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemangku kebijakan di Kalurahan, Kapanewon, Kabupaten dan Propinsi D.I.

Yogyakarta.

3. Melaksanakan koordinasi, komunikasi secara rutin dan menjalin hubungan kerja, penggalangan komitmen yang professional.

4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

5. Melaksanakan pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung dengan menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan.

(5)

5

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga masyarakat Desa Triharjo dilakukan dengan :

1. Mendampingi, membina, memotivasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat kalurahan.

2. Melaksanakan pelatihan, memberikan stimulant berupa sarana/ prasarana yang mendukung usaha warga.

3. Memberi bantuan langsung maupun tidak langsung yang berupa uang atau barang kepada masyarakat/ lembaga/ organisasi sesuai kemampuan kalurahan.

4. Memberikan prioritas bantuan kepada warga miskin, difable atau warga berkebutuhan khusus.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana dilakukan dengan :

1. Membangun, merenovasi sarana dan prasarana bagi warga masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola, padat karya dan gotong royong.

2. Memanfaatkan lahan sawah pertanian secara maksimal.

3. Memanfaatkan lahan pekarangan dengan budidaya tanaman, ternak dan budidaya ikan.

4. Menyediakan air bersih bagi warga melalui penyediaan air minum perdesaan.

5. Membangun sarana sanitasi warga.

6. Membangun dan merenovasi jaringan air bagi petani.

7. Membangun dan merenovasi saluran dan jaringan air untuk menanggulangi banjir.

8. Membentuk Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB).

Untuk meningkatkan masyarakat desa yang memiliki keunggulan dalam budaya, seni, olahraga, dan ilmu teknologi dilakukan dengan :

1. Melaksanakan pendampingan, pembinaan, motivasi kepada kelompok- kelompok seni, budaya, olahraga dan kelompok-kelompok yang ada di kalurahan.

2. Memberikan reward atau penghargaan kepada warga yang berprestasi.

3. Membangun sarana dan prasarana olahraga, kepemudaan dan atau tempat ruang bermain anak.

4. Melaksanakan gelar seni, expo, kompetisi dan Lomba Anak Berprestasi.

(6)

6

Untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat Desa Triharjo yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa dilakukan dengan :

1. Melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada tokoh-tokoh agama.

2. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama.

3. Melaksanakan agenda pengajian rutin dan pertemuan kaum rois atau pemangku adat dan pemangku agama.

4. Membudayakan Sapa, Senyum dan Salam.

(7)

7 BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan

1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah

Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah meliputi paket kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan lurah, tunjangan jabatan lurah, tunjangan suami/ istri lurah dan tunjangan anak lurah. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 60.180.672,00.

2. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan Kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong kalurahan meliputi paket kegiatan penghasilan tetap pamong kalurahan, tunjangan jabatan pamong kalurahan, tunjangan suami/ istri pamong kalurahan dan tunjangan anak pamong kalurahan. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 630.489.600,00.

3. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi lurah dan pamong kalurahan meliputi paket kegiatan jaminan sosial lurah serta jaminan sosial pamong kalurahan dan staf. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 39.946.748,00.

4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan dll)

Kegiatan penyediaan operasional pemerintah kalurahan meliputi belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran. Rencana anggaran untuk kegiatan ini Rp.

427.993.486,00..

5. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamuskal

Kegiatan penyediaan tunjangan bamuskal meliputi paket kegiatan tunjangan kedudukan bamuskal dan tunjangan kinerja bamuskal. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 154.350.000,00.

(8)

8

6. Kegiatan Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, dll)

Kegiatan penyediaan operasional bamuskal meliputi belanja barang perlengkapan dan belanja perjalanan dinas. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 16.710.000,00.

7. Kegiatan Penyediaan Insentif / Operasional RT/ RW

Kegiatan penyediaan insentif/ operasional RT/RW meliputi paket kegiatan operasional RT sejumlah 63 RT yang ada di Kalurahan Triharjo. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 87.190.000,00.

8. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal

Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi bamuskal meliputi paket kegiatan jaminan sosial Bamuskal. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 1.768.764,00.

9. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

Kegiatan penyediaan tunjangan kinerja bagi lurah, pamong kalurahan dan bamuskal meliputi paket kegiatan tunjangan kinerja lurah, tunjangan kinerja pamong kalurahan dan tunjangan kinerja staf. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 123.600.000,00.

10. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

Kegiatan penyediaan tunjangan hari raya bagi lurah, pamong kalurahan dan bamuskal meliputi paket kegiatan THR Lurah, THR Pamong Kalurahan, THR Staf Kalurahan dan Honorer Kalurahan dan THR Bamuskal. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 88.499.302,00.

11. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan

Kegiatan penyediaan tunjangan purna tugas bagi lurah dan pamong kalurahan meliputi paket kegiatan tunjangan purna tugas Dukuh Jaten. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 36.399.600,00.

(9)

9

B. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 1. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan

Kegiatan penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/ pemerintahan meliputi belanja peralatan mebelair, perlengkapan gedung serta peralatan elektronik dan komputer. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

49.000.000,00.

2. Kegiatan Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan

Kegiatan pemeliharaan gedung/ prasarana kantor kalurahan meliputi paket kegiatan pemeliharaan/ servis peralatan kantor serta pemeliharaan gedung &

taman halaman kantor. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

19.600.000,00.

3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan gedung/ prasarana kantor kalurahan (dipilih) meliputi paket kegiatan pemindahan papan nama kalurahan serta pemeliharaan dan pengecatan pagar kantor. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 9.617.741,00.

C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1. Kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih) Kegiatan penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran profil kalurahan (dipilih) meliputi paket kegiatan penyusunan profil kalurahan. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 11.400.000,00.

2. Kegiatan Pendataan / Pemutakhiran Data/ Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan (Dipilih)

Kegiatan pendataan/ pemutakhiran data/ penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan kalurahan meliputi paket kegiatan pendataan SDGs. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 41.281.000,00.

3. Kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan Kegiatan penyusunan/ pendataan/ pemutakhiran data monografi kalurahan meliputi paket kegiatan pembuatan papan nama penanda keistimewaan.

Pembuatan papan nama penanda keistimewaan merupakan bagian dari monografi yang digunakan sebagai penunjuk lokasi keberadaan Kalurahan

(10)

10

Triharjo dimana kegiatan ini merupakan hasil dari perubahan penjabaran APBKal tahun 2021. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

62.790.500,00.

D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /

Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)

Kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan/

pembahasan APB Kalurahan (Reguler) meliputi paket kegiatan penyelenggaraan Musdes (Non RKPDes) dan penyelenggaraan Musrenbangdes. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

13.679.000,00.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)

Kegiatan penyelenggaraan musyawarah kalurahan lainnya (musdus, rembug kalurahan non regular) meliputi paket kegiatan penyelenggaraan musyawarah kalurahan lainnya (musdus, rembug kalurahan non regular) dan sosialisasi/

pelantikan SOTK Kalurahan. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 16.698.000,00.

3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/

RKP Kalurahan dll)

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kalurahan (RPJM Kalurahan/

RKP Kalurahan dll) meliputi paket kegiatan penyusunan RKPDes dan Perubahan RKPDes. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

8.645.000,00.

4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)

Kegiatan penyusunan dokumen keuangan kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll) meliputi paket kegiatan penyusunan dokumen APBDes, penyusunan dokumen APBDes perubahan dan penyusunan dokumen LPJAPBDes. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

8.240.000,00.

(11)

11

5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/ Peraturan Lurah selain Perencanaan / Keuangan)

Kegiatan penyusunan kebijakan kalurahan (peraturan kalurahan/ peraturan lurah selain perencanaan/ keuangan) meliputi paket kegiatan penyusunan perdes pengelolaan sampah serta penyusunan perdes dan dokumen lainnya.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 27.185.000,00.

6. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan dan Pemilihan Bamuskal

Kegiatan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan lurah, penyaringan dan penjaringan pamong kalurahan dan pemilihan bamuskal meliputi paket kegiatan seleksi pengisian dukuh jaten. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 24.250.000,00.

E. Sub Bidang Pertanahan

1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) meliputi paket kegiatan pengelolaan intensifikasi PBB-P2. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 23.499.693,00.

(12)

12 BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Sub Bidang Pendidikan

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)

Kegiatan penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ madrasah nonformal milik kalurahan (honor, pakaian, dll) meliputi paket kegiatan penyelenggaraan PAUD/ TPA, penyelenggaraan PAUD/ Kelompok Bermain (KB) dan penyelenggaraan PAUD/ TK. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 74.435.500,00.

2. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/

Prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Kalurahan

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/

prasarana/ alat peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal milik kalurahan meliputi pembuatan ruang UKS dan dapur TK PKK 15 (BKK), rehabilitasi PAUD (BKK 2021) dan rehabilitasi TK Harapan Kita (BKK 2021).

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 56.000.000,00.

3. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

Kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar meliputi paket kegiatan penyelenggaraan sanggar seni. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 15.040.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

4. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi

Kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi meliputi paket kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi serta penghargaan siswa berprestasi. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 22.790.000,00.

B. Sub Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/ Polindes Milik Kalurahan (Obat, Insentif, KB, dsb)

Kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan kalurahan/ polindes milik kalurahan (obat, insentif, KB,dsb) meliputi paket kegiatan fasilitasi PPKBD dan

(13)

13

penanganan ODGJ. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

44.340.000,00.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)

Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif) meliputi paket kegiatan penanganan stunting/ posyandu. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 133.512.500,00.

3. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll) meliputi paket kegiatan penyuluhan dan pelatihan kader kesehatan/ yandu. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 16.022.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan meliputi paket kegiatan penyelenggaraan kalurahan siaga dan penyediaan bantuan sosial isoman covid-19. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

60.000.000,00.

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional meliputi paket kegiatan monev toga. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 7.920.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

6. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/

Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD**

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/

prasarana posyandu/ polindes/ PKD** meliputi paket kegiatan pembangunan shelter. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 49.240.000,00.

(14)

14

7. Kegiatan Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat

Kegiatan pengelolaan rumah kalurahan sehat meliputi paket kegiatan pengelolaan shelter kalurahan. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 50.780.000,00.

8. Kegiatan Pembinaan Kampung KB

Kegiatan pembinaan kampung KB meliputi paket kegiatan fasilitasi kampung KB. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 8.320.000,00.

9. Kegiatan Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)

Kegiatan gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan (PSN, dll) meliputi paket kegiatan kegiatan PSN, IPSM dan penyuluhan kesehatan lainnya.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 11.220.000,00.

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman (dipilih) meliputi paket kegiatan Padukuhan Nglarang Rt 04, Padukuhan Ngabean Rt 01, Padukuhan Tirto Rt 05, Padukuhan Jigudan Rt 06, Padukuhan Jaten Rt 06, Padukuhan Jalakan Rt 05, Padukuhan Jalakan Rt 04, Padukuhan Jigudan Rt 05, Padukuhan Jigudan Rt 03, Padukuhan Jigudan Rt 02, Padukuhan Ciren Rt 06, Padukuhan Jaten Rt 01 (BKK 2021), Padukuhan Nglarang Rt 03 (BKK 2021), Padukuhan Ciren Rt 02 (BKK 2021), Padukuhan Gunturan Rt 04 (P2MD 2021), Padukuhan Jaten Rt 04 (P2MD 2021), Padukuhan Ngabean Rt 04 (P2MD 2021) dan Pembangunan Jalan/

Paving dan Gorong-gorong Tirto Rt 01 (P2MD 2021). Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 554.458.000,00.

2. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik kalurahan (dipilih) meliputi paket kegiatan Padukuhan Nglarang dan Padukuhan Tirto. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

35.848.000,00.

3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, Selokan dll)

(15)

15

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan kalurahan (gorong, selokan dll) meliputi paket kegiatan Padukuhan Jigudan, Padukuhan Ciren, Drainase Ciren Rt 06, Bangket Jalan Jaten Rt 04, Drainase Jalakan Rt 02 (BKK 2021), Drainase Ciren Rt 06 (BKK 2021), Drainase Ciren Rt 03 (BKK 2021) dan Drainase Jigudan Rt 05 (BKK 2021). Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 290.624.500,00.

4. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan balai kalurahan/ balai kemasyarakatan (dipilih) meliputi paket kegiatan pembangunan kampung KB Jalakan dan pembangunan tempat parkir gedung serba guna Jigudan (BKK 2022). Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 142.500.000,00.

D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik kalurahan (dipilih) meliputi paket kegiatan fasilitasi PAB/ kelompok pengelola SPAMDES, bantuan imbangan PAMSIMAS, bantuan imbangan DAK sumur dalam dan pembangunan sarana air bersih Jigudan (BKK 2021). Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 73.850.000,00.

E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan Kegiatan pembangunan/ peningkatan/ pengadaan sarana penerangan jalan meliputi paket kegiatan Padukuhan Siyangan Rt 04 (BKK 2021), Padukuhan Tirto Rt 05 (BKK 2021), Padukuhan Tirto Rt 03 (BKK 2021) dan Padukuhan Tirto Rt 04 (BKK 2021). Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

87.500.000,00.

F. Sub Bidang Pariwisata

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik kalurahan (dipilih) meliputi paket kegiatan pengelolaan informasi kalurahan wisata, pelatihan/ peningkatan kapasitas POKDARWIS,

(16)

16

pertemuan POKDARWIS dan peningkatan kapasitas pengelola kalurahan wisata. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 99.080.000,00.

(17)

17 BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1. Kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan

Kegiatan pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan kalurahan berisi paket kegiatan piket malam kalurahan. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 24.435.000,00.

2. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan

Kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pemerintah kalurahan meliputi paket kegiatan peningkatan kapasitas linmas kalurahan dan operasional linmas. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 9.410.000,00.

3. Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan Kegiatan persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal kalurahan meliputi paket kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana / FPRB.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 149.415.882,00.

4. Kegiatan Penguatan Desa Aman Covid-19

Kegiatan penguatan desa aman Covid-19 meliputi paket kegiatan dukungan penanganan Covid-19, edukasi mengenai Covid-19, penguatan satgas dan relawan penanganan Covid-19, bantuan sembako bagi warga yang terpapar dan vitamin, APD dan perlengkapan penyemprotan/ pemulasaran jenazah, operasional shelter serta pelatihan pemulasaran jenazah pasien Covid-19.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 67.617.000,00.

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan Tingkat Kec/Kab/Kota)

Kegiatan pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (wakil kalurahan tingkat kec/kab/kota) meliputi paket kegiatan pengiriman kontingen HUT kabupaten. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

4.935.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

(18)

18

2. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) meliputi paket kegiatan sarasehan dan tabur bunga, upacara hari jadi kalurahan dan peringatan hari besar keagamaan. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

25.310.568,00.

3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Kalurahan (Dipilih)

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik kalurahan (dipilih) meliputi paket kegiatan Pembangunan Serambi Musholla Jigudan Rt 06, Pembangunan Masjid Umar Bin Khotob Tirto Rt 02, dan Renovasi Masjid Miftahul Huda Tirto Rt 04.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 50.000.000,00.

4. Kegiatan Pembinaan Bidang Keagamaan

Kegiatan pembinaan bidang keagamaan meliputi paket kegiatan operasional kaum rois, pembinaan pengurus keagamaan, pengiriman kontingen MTQ dan pengajian rutin. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

29.927.500,00.

5. Kegiatan Pemeliharaan/ Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi Kegiatan pemeliharaan/ pembinaan/ pengembangan adat, seni dan tradisi dianggarkan Rp. 3.875.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Kegiatan Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan Tingkat Kec/Kab/Kota

Kegiatan pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil kalurahan tingkat kec/kab/kota meliputi paket kegiatan pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 6.830.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

(19)

19

2. Kegiatan Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan

Kegiatan penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat kalurahan meliputi paket kegiatan penyelenggaraan senam. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 6.702.500,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik kalurahan meliputi paket kegiatan pembangunan GOR kalurahan lanjutan. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 362.125.000,00.

4. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan

Kegiatan pembinaan karang taruna/ klub kepemudaan/ olahraga tingkat kalurahan meliputi paket kegiatan operasional karang taruna dan bulan bakti karang taruna. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

6.773.400,00.

5. Kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan lain-lain sub bidang kepemudaan dan olahraga meliputi paket kegiatan pembuatan running track. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 27.625.428,00.

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Kegiatan Pembinaan LKM Kalurahan/ LPM/ LPM Kalurahan

Kegiatan pembinaan LKM Kalurahan/ LPM/ LPM Kalurahan paket kegiatan operasional LPMD. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

5.768.000,00.

2. Kegiatan Pembinaan PKK

Kegiatan pembinaan PKK meliputi paket kegiatan operasional PKK, monev PKK padukuhan, lomba PKK kalurahan dan peningkatan kapasitas PKK.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 22.299.000,00

(20)

20 BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan

Kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik kalurahan meliputi paket kegiatan fasilitasi budidaya pembibitan perikanan darat lele dan gurami. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 26.425.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/

Penggilingan)

Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/

penggilingan) meliputi paket kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik cair dan agensia hayati. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

15.705.000,00.

2. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana

Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana meliputi paket kegiatan angkat walet. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

33.362.000,00.

3. Kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan

Kegiatan pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/

peternakan meliputi paket kegiatan fasilitasi pameran TTG. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 9.700.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut ditiadakan dan dialihkan untuk kegiatan lain.

4. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) / Peternakan

Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat di bidang pertanian (GAPOKTAN, P3A) / peternakan meliputi paket kegiatan fasilitasi POKTAN dan fasilitasi KWT. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 117.048.500,00.

(21)

21

C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga

1. Kegiatan Fasilitasi/ Penyuluhan/ Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah (Dipilih)

Kegiatan fasilitasi/ penyuluhan/ sosialisasi KDRT/ bina keluarga sakinah (dipilih) meliputi belanja barang perlengkapan dan belanja jasa honorarium.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 12.715.000,00.

2. Kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Kegiatan lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga meliputi paket kegiatan fasilitasi PUSKESOS.

Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 6.412.500,00.

D. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi meliputi paket kegiatan dukungan sarana dan prasarana hotspot corner. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 14.755.000,00.

E. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)

Kegiatan pembentukan BUM Kalurahan (persiapan dan pembentukan awal BUM Kalurahan) meliputi paket kegiatan reorganisasi BUMKal. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 4.795.000,00.

F. Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Kegiatan Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Kegiatan pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif meliputi paket kegiatan Bantul Expo, Pandak Expo, Triharjo Expo/bazar/fasilitasi UMKM dan pelatihan pemasaran online. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 95.625.000,00 namun setelah adanya perubahan APBKal, anggaran tersebut dikurangi dan dialihkan untuk kegiatan lain hanya tersisa Rp. 350.000,00.

(22)

22 BAB VI

PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

Kegiatan penanggulangan bencana meliputi paket kegiatan penanggulangan bencana. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp.

30.000.000,00.

B. Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) meliputi paket kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp. 131.640.000,00.

(23)

23 BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Berikut Peraturan Kalurahan Triharjo nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan kalurahan triharjo nomor 14 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan triharjo tahun anggaran 2021. (terlampir)

B. Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Nomor 2 Tahun 2022.

(terlampir)

C. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (terlampir)

(24)

24

BAB VIII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan

1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi lurah.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah lurah. Indikator keberhasilan pencapaian anggaran yang terealisasi dari kegiatan ini mencapai 99% dan tidak ada kendala apapun dalam kegiatan ini. Dengan disediakan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah membantu memotifasi kinerja lurah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan dilingkungan Kalurahan Triharjo.

2. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Kesejahteraan bagi Pamong Kalurahan. Sasaran kegiatan ini adalah carik, 3 kepala seksi, 3 kepala urusan dan 10 dukuh. Indikator keberhasilan kegiatan ini mencapai 99%. Dengan disediakan penghasilan tetap dan tunjangan pamong kalurahan membantu memotifasi kinerja pamong dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilingkungan Kalurahan Triharjo.

3. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Iuran jaminan kesehatan , iuran jaminan hari tua dan jaminan ketenagakerjaan

bisa memberikan rasa tentram dan sejahtera bagi Lurah dan Pamong beserta staf. Kegiatan ini bertujuan memberikan Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Staf.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah lurah, pamong dan staf dengan indikator keberhasilan mencapai 97%.

4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan dll)

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan kelengkapan operasional pemerintah kalurahan, mempermudah untuk pelayanan masyarakat dalam kantor kalurahan dan yang berada di luar kantor kalurahan. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan penyediaan operasional kantor adalah seluruh pamong

(25)

25

dan staf kalurahan serta seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo.

Indikator keberhasilan pencapaian anggaran yang terealisasi dari kegiatan penyediaan operasional pemerintah kalurahan hampir mendekati 100% yaitu mencapai 98% dari jumlah anggaran yang ada. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran untuk fotokopi atau penggandaan khususnya di akhir tahun, dikarenakan adanya pengeluaran/ belanja barang cetak/ fotokopi/

penggandaan mengalami peningkatan sehingga diharapkan untuk tahun yang akan datang lebih diperhitungkan lagi anggaran untuk kebutuhan fotokopi atau penggandaan.

5. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamuskal

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi Bamuskal.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah anggota Bamuskal Triharjo sebanyak 9 orang. Indikator keberhasilan kegiatan mencapai 100%

yang berarti kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai yang direncanakan.

6. Kegiatan Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, dll)

Kegiatan operasional bamuskal dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bamuskal Triharjo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan operasional bagi Bamuskal. Sasaran atau penerima manfaat untuk semua anggota Bamuskal Triharjo. Anggaran kegiatan ini mampu terealisasi sebanyak 89%. Pada dasarnya kegiatan operasional bamuskal tidak memiliki kendala apapun dan penggunaan dana sudah maksimal.

7. Kegiatan Penyediaan Insentif / Operasional RT/ RW

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk ketua RT dan memotivasi ketua RT. Dengan adanya fasilitasi untuk RT memberikan penghargaan tersendiri untuk kinerja RT. RT membutuhkan dorongan moril dan materil dalam pelaksanaan tugasnya. Penerima manfaat dalam kegiatan ini yaitu 63 RT yang ada di Kalurahan Triharjo. Anggaran kegiatan ini terealisasi 99%.

8. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan jaminan sosial bagi Bamuskal.

Sasaran atau penerima manfaat untuk semua anggota Bamuskal Triharjo.

(26)

26

Kegiatan ini mampu terealisasi sebanyak 100% sesuai yang diperhitungkan dan dianggarkan.

9. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

Tunjangan Kinerja diharapkan dapat memotifasi kinerja seluruh jajaran Pamong Kalurahan Triharjo untuk lebih baik dan meningkat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja Lurah, Pamong Kalurahan, Staf dan Bamuskal.

Anggaran kegiatan ini hanya terealisasi 55 % dikarenakan kurangnya kinerja Dukuh sehingga anggaran tunjangan kinerja untuk dukuh tidak bisa terserap maksimal.

10. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong , Staf Kalurahan dan Bamuskal dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri. Anggaran kegiatan ini bisa terealisasi 99%.

Dengan adanya Tunjangan Hari Raya dapat memberikan tambahan kesejateraan di hari raya untuk perangkat kalurahan dan bisa meringankan beban bagi yang menerima untuk merayakan hari raya di tengah Pandemi Covid-19.

11. Kegiatan Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan

Kegiatan ini bertujuan untuk kesejahteraan masa purna pamong kalurahan.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah Dukuh Jaten yaitu Bapak Kiswo Subagyo yang purna pada 30 September 2021.

Anggaran kegiatan ini dapat terealisasi 100% karena sudah dihitung sesuai dengan lama masa pengabdian. Dengan adanya tunjangan purna tugas dapat memberikan kesejahteraan bagi Pamong Kalurahan yang sudah purna dalam menjalankan pengabdiannya.

A.2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 1. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan

Kegiatan ini bertujuan dengan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/

pemerintahan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Kalurahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kalurahan Triharjo.

(27)

27

Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan adalah seluruh pamong dan staf kalurahan serta seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo. Untuk kegiatan ini pencapaian pengeluaran anggaran atau indikator keberhasilan kurang dari 90%, yaitu sebesar 89%. Hal ini dikarenakan ada anggaran perlengkapan gedung yang belum terealisasi (Kakayon Wayang senilai Rp 5.000.000). Pada dasarnya kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) tidak menemui kendala yang cukup berarti dari segi pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi ada satu anggaran pembelanjaan (Kakayon Wayang) yang belum terealisasi. Dan mungkin akan dianggarkan di tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam pelayanan masyarakat.

2. Kegiatan Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan

Tujuan kegiatan ini adalah agar terciptanya semua peralatan kantor kalurahan yang siap dipakai dalam menunjang pelayanan masyarakat. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan pemeliharaan gedung/ prasarana kantor kalurahan adalah pemerintah kalurahan dan seluruh masyarakat. Untuk indikator keberhasilan pencapaian anggaran yang terealisasi dari kegiatan pemeliharaan gedung/ prasarana kantor kalurahan sudah di atas 90%, yaitu mencapai 95% dari jumlah anggaran yang ada. Dalam kegiatan pemeliharaan gedung/ prasarana kantor Kalurahan Triharjo tidak ditemui kendala yang begitu berarti dan untuk proses pelaksanaan pun selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)

Salah satu tuntutan masyarakat modern terhadap lembaga pelayanan publik sekarang ini adalah disamping pelayanan prima juga lingkungan perkantoran yang indah dan terasa nyaman, maka tidak mengherankan apabila setiap kantor dituntut untuk selalu mempercantik diri sehingga masyarakat yang datang merasa betah dan terlayani dengan baik. Diharapkan dengan pemeliharaan pagar kantor ini bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat . Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat Kalurahan Triharjo. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

a. Memindah papan nama kalurahan.

b. Memperbaharui cat pagat yang sudah kusam.

(28)

28

c. Tempat kerja atau lingkungan kerja yang bersih, cerah dan terpelihara dengan baik akan meningkatkan kinerja pekerjanya.

d. Perawatan bangunan yang tepat waktu akan menjaga peralatan / perlengkapan ataupun bangunan menjadi lebih awet.

e. Dapat mencegah timbulnya pertumbuhan jamur.

Kegiatan pemindahan papan nama kalurahan mengalami kendala dikarenakan bangunan GOR Kalurahan sebelah utara sebagai tempat lokasi baru belum selesai dibangun dan pemindahan papan nama kalurahan akan dilaksanakan di atas gedung tersebut. Sehingga presentase kegiatan hanya terlaksana 10%.

Untuk kegiatan pengecatan pagar belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang masih dalam pandemi COVID-19.

A.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1. Kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih) Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi data profil dalam aplikasi Prodeskel dan mendapatkan keakuratan data profil Kalurahan Triharjo.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat Kalurahan Triharjo, Pemerintah Kalurahan Triharjo dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Anggaran kegiatan ini mampu terealisasi 91%.

Profil kalurahan sangat dibutuhkan perkembangannya setiap tahun, karena akan menjadi acuan evaluasi dan rencana pembangunan kedepan serta untuk menghadapi lomba kalurahan setiap tahunnya.

2. Kegiatan Pendataan / Pemutakhiran Data/ Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan (Dipilih)

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini hamper sama dengan kegiatan pembuatan profil kalurahan, maka untuk menghemat anggaran hanya dipilih satu kegiatan yang dilaksanakan dan anggarannya tersebut dialihkan untuk kegiatan lain.

3. Kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan Kalurahan Triharjo memperoleh penugasan pelaksanaan urusan Keistimewaan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Oleh karena itu, ada perubahan nomenklatur Kalurahan Triharjo diantaranya penyesuaian Papan Nama Kalurahan.

(29)

29

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun Penanda Keistimewaan Kalurahan Triharjo dengan anggaran BKK. Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Kalurahan Triharjo. Indikator keberhasilan kegiatan ini mencapai 100% sesuai anggaran yang direncanakan.

A.4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan / Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan musyawarah kalurahan non RKPDes. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan ini adalah seluruh pamong dan staf desa serta seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo.

Indikator keberhasilan kegiatan ini sebesar 62% dikarenakan wabah Covid-19 menyebar dan mengakibatkan pengurangan pembatasan kegiatan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi kegiatan Musdus, rembug warga dan rapat koordinasi Pamong Kalurahan. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah Dinas / Instansi, Lurah beserta Pamong Kalurahan, Bamuskal dan Lembaga-lembaga di Kalurahan serta warga masyarakat Kalurahan Triharjo.

Realisasi anggaran kegiatan hanya mencapai 58% dikarenakan untuk Sub Sosialisasi Pelantikan SOTK Kalurahan tidak terlaksana.

3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/

RKP Kalurahan dll)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk penyusunan dan perubahan RKPdes Pemerintahan Kalurahan Triharjo. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan ini adalah seluruh pamong dan staf kalurahan serta seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo. Indikator keberhasilan kegiatan ini 69%

dikarenakan wabah Covid-19 menyebar dan mengakibatkan pengurangan pembatasan kegiatan.

(30)

30

4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk penyusunan anggaran, penyusunan perubahan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban anggaran pemerintah kalurahan. Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan ini adalah seluruh pamong dan staf Kalurahan serta seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo. Indikator keberhasilan kegiatan ini hanya 65% dikarenakan wabah covid 19 menyebar dan mengakibatkan pengurangan pembatasan kegiatan di masyarakat maupun kalurahan menyebabkan kegiatan kurang maksimal dan banyak yang tidak diadakan.

5. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/ Peraturan Lurah selain Perencanaan / Keuangan)

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai wadah menyusun dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Kalurahan Triharjo selama tahun 2021.

Sasaran atau penerima manfaat untuk kegiatan ini adalah seluruh pamong dan staf serta seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo. Anggaran kegiatan ini hanya mampu terealisasi sebanyak 46% karena kondis masih pandemi.

6. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan dan Pemilihan Bamuskal

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kegiatan pengisian kepala kewilayahan dalam hal ini adalah Dukuh Jaten. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah masyarakat Padukuhan Jaten dan Pemerintah Kalurahan Triharjo. Anggaran dalam kegiatan ini terealisasi 99%

dengan mendapatkan hasil yaitu terpilihnya salah satu calon yang sudah mendaftar dan akhirnya ditetapkan sebagai Dukuh Jaten.

A.5. Sub Bidang Pertanahan

1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran membayar pajak dan memberikan kemudahan dalam membayar pajak.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kalurahan Triharjo.

Anggaran yang terealisasi hanya 47% dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil dimasa pandemi Covid-19, reward stimulan untuk padukuhan tidak bisa terealisasi karena setiap padukuhan tidak mampu memenuhi target untuk mendapatkan reward.

(31)

31

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN B.1. Sub Bidang Pendidikan

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kegiatan Guru PAUD (KB, TK, dan TPA). Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah Guru PAUD yang ada di wilayah Kalurahan Triharjo. Anggaran kegiatan ini terserap 58% karena kondisi masih pandemi.

2. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/

Prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Kalurahan

Kegiatan terlaksana 2 program yaitu PAUD (KB) Tirto dan TK Harapan Kita Tirto berupa rehabilitasi gedung PAUD. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menfasilitasi PAUD yang ada di Kalurahan Triharjo khususnya Padukuhan Tirto untuk di pergunakan sebaik-baiknya. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah KB Bina Putra dan TK Harapan Kita yang ada di Tirto.

Anggaran kegiatan ini terealisasi 100% sesuai yang di rencanakan dan dianggarkan.

3. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Kegiatan ini ditiadakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain.

4. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan penghargaan bagi siswa SD di wilayah Kalurahan Triharjo yang berprestasi maupun untuk anak Yatim/

Piatu/ Yatim Piatu. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah seluruh siswa SD yang ada di Kalurahan Triharjo serta anak Yatim/ Piatu/ Yatim Piatu. Anggaran kegiatan ini mampu terealisasi sebanyak 93%.

Dengan adanya dukungan bagi siswa dan penghargaan diharapkan dapat menambah motivasi dalam belajar siswa.

B.2. Sub Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/ Polindes Milik Kalurahan (Obat, Insentif, KB, dsb)

Poskesdes dibentuk sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar setiap hari bagi masyarakat di desa serta sebagai sarana untuk

(32)

32

mempertemukan upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah. Poskesdes berperan penting terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan yang mana untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan secara mandiri. Persediaan obat yang ada di poskesdes itu didatangkan dari puskesmas terdekat.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo. Anggaran kegiatan ini terserap 85% karena kondisi masih pandemi.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)

Posyandu merupakan garda utama pelayanan kesehatan bayi dan balita di masyarakat. Sesuai dengan tujuan dibentuknya posyandu adalah untuk percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pemberdayaan masyarakat, maka sasaran kegiatan posyandu tidak hanya anak balita saja, tetapi juga mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas. Kegiatan yang dilakukan di posyandu terfokus pada pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi dan pencegahan serta penanggulangan diare.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah posyandu setiap padukuhan, balita dan ibu hamil di wilayah Kalurahan Triharjo. Anggaran kegiatan ini terealisasi sebanyak 81% karena tidak semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik karena kondisi pandemi.

Peran posyandu dalam penanggulangan stunting sangatlah penting, khususnya upaya pencegahan stunting pada masa balita. Melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita yang dilakukan satu bulan sekali melalui pengisian kurva KMS, balita yang mengalami permasalahan pertumbuhan dapat dideteksi sedini mungkin, sehingga tidak jatuh pada permasalah pertumbuhan kronis atau stunting.

3. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

Kegiatan ini ditiadakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain.

4. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial bagi warga yang melakukan isolasi mandiri karena terpapar virus Covid-19. Bantuan sosial dapat meringankan warga yang sedang melakuan isolasi mandiri. Sasaran

(33)

33

atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah warga yang terpapar virus Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri. Anggaran kegiatan ini mampu terserap 68% dan mudah-mudahan tidak banyak lagi warga yang terpapar virus Covid-19.

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Kegiatan ini ditiadakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain.

6. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/

Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD**

Kegiatan ini belum terlaksana dikarenakan pada saat perubahan anggaran pada bulan Agustus, kondisi pandemi Covid-19 sedikit membaik sehingga belum dilaksanakan dan anggarannya akan digunakan untuk kegiatan lain.

7. Kegiatan Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat

Kegiatan Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat ini merupakan lanjutan dari kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/

Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD**, sehingga kegiatan ini juga belum bisa dilaksanakan karena shelter juga belum jadi dibangun dan anggarannya digunakan untuk kegiatan lain.

8. Kegiatan Pembinaan Kampung KB

Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah warga Kampung KB yang ada di Padukuhan Jalakan, Triharjo, Pandak, Bantul. Anggaran kegiatan ini mampu terealisasi sebanyak 62% karena kondisi masih pandemi.

9. Kegiatan Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll) Kegiatan ini ditiadakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain.

(34)

34

B.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Kalurahan dapat bermanfaat dalam kepentingan masyarakat, pembangunan yang baik membantu akses jalan dan lalu lintas masyarakat sehingga membantu meningkatkan siklus perekonomian masyarakat, menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan gizi buruk, dapat pula membangun kekuatan kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat karena pembangunan tersebut dilakukan secara swakelola

Kegiatan yang terealisasi dari anggaran DDS adalah Padukuhan Ngabean Rt 01. Sedangkan untuk anggaran BKK yaitu Jigudan RT 03, Jalakan RT 04, Ciren RT 06, Jaten RT 01, Nglarang RT 03 dan Ciren RT 02. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan akses jalan lebih baik kepada masyarakat, menunjang perekonomian masyarakat karena masyarakat Kalurahan Triharjo mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, mempermudah masyarakat untuk menjual hasil sawah karena transportasi yang lebih mudah untuk membawa hasil sawahnya.

Penyediaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK dapat disiapkan secara tepat waktu sehingga waktu pengerjaan dan volume pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai rencana anggaran kerja yang telah direncanakan. Dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut dapat terlaksana sebanyak 100%.

2. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)

Jembatan sebagai salah satu prasarana perhubungan pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan pembangunan Kalurahan. Keberadaan Jembatan akan memberikan dampak pada beberapa bidang seperti bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Jembatan sebagai salah satu prasarana publik yang berfungsi menghubungkan daerah- daerah yang terisolir dan akan membuka akses transportasi pada daerah tersebut. Berdasarkan kebutuhan ini maka pemerintah daerah berusaha membuka akses transportasi pada daerah tersebut dengan membangun jembatan. Tujuan kegiatan ini adalah :

a. Memberikan akses transportasi yang lebih mudah, aman dan lancar.

(35)

35

b. Menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lainnya c. Pengembangan pembangunan daerah

d. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan renovasi jembatan yang ada di Padukuhan Tirto RT 01 Triharjo, Pandak, Bantul. Penyediaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK dapat disiapkan secara tepat waktu sehingga waktu pengerjaan dan volume pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai rencana anggaran kerja yang telah direncanakan. Dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut dapat terlaksana sebanyak 93%.

3. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, Selokan dll)

Yang terealisasi dari kegiatan ini untuk anggaran DDS adalah drainase Padukuhan Jigudan RT 05 dan drainase Padukuhan Ciren RT 07. Sedangkan untuk yang anggaran BKK adalah drainase Jalakan RT 02, Ciren Rt 06, Ciren Rt 03 dan Jigudan RT 05. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

a. Untuk mengurangi meluapnya air yang berlebih dari suatu kawasan atau lahan. Hal ini dapat membuat suatu lahan dapat difungsikan secara optimal.

b. Sebagai pengendali air kepermukaan, drainase dapat memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir.

c. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.

d. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.

e. Mengendalikan air hujan supaya tidak meluap dengan berlebihan sehinga tidak terjadi banjir

Penyediaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh TPK dapat disiapkan secara tepat waktu sehingga waktu pengerjaan dan volume pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai rencana anggaran kerja yang telah direncanakan. Dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut dapat terlaksana sebanyak 98%.

Pembangunan Drainase diharapkan dapat mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Sistem ini juga dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada di sekitarnya. Banjir juga dapat dicegah dengan adanya sistem pengaliran air ini.

Dan mengurangi genangan yang dapat menjadi sarang nyamuk-nyamuk penyebab penyakit.Dengan ini kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat terjamin.

(36)

36

4. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menfasilitasi masyarakat Kalurahan Triharjo khususnya Padukuhan Jigudan dan Padukuhan Jalakan untuk di pergunakan sebaik-baiknya. Sasaran atau penerima manfaat kegiatan ini adalah warga Padukuhan Jigudan dan Padukuhan Jalakan. Anggaran dalam kegiatan ini berasal dari dana BKK sehingga terealisasi sebanyak 100%.

B.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)

SPAMDES merupakan sistem yang dikelola kelompok masyarakat di daerah- daerah yang mempunyai sumber air baku tetapi tidak terjangkau jaringan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Di Kalurahan Triharjo daerah tersebut terdapat di Padukuhan Jalakan, Tirto dan Jaten karena daerah tersebut merupakan daerah dengan topografi curam sehingga rawan kekeringan, Diharapkan dengan adanya SPAMDES masyarakat mendapatkan kualitas air bersih yang baik.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Salah satu bentuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah dengan menggunakan air bersih sehari-hari. Karena kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari.

Terpenuhinya kebutuhan air bersih di masyarakat Kalurahan Triharjo serta peran aktif kelompok pengelola SPAMDES sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan presentase 92%.

Untuk pembangunan sarana air bersih Jigudan (BKK 2021) belum terlaksana, yang dilaksanakan hanya yang anggaran DDS.

B.5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penerangan jalan pada wilayah- wilayah yang masih dinilai agak gelap demi keamanan masyarakat setempat.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat Padukuhan Siyangan dan Padukuhan Tirto. Kegiatan ini menggunakan dana BKK sehingga terealisasi sebanyak 100%.

(37)

37 B.6. Sub Bidang Pariwisata

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dimasyarakat memiliki efek pada tingginya tuntutan masyarakat luas akan pelayanan publik yang lebih baik, cepat dan transparan. Pemerintah diharapkan mampu membawa perubahan dalam masyarakat dari masyarakat biasa menuju masyarakat informasi.

Manfaat Pengelolaan Informasi Kalurahan yaitu :

a. Menjamin tranparansi dan efisiensi kinerja pemerintah

b. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, serta menjangkau masyarakat luas.

c. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses dimana dan kapan saja.

Dan manfaat Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Pokdarwis yaitu meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat dalam turut serta mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Kalurahan Triharjo.

Kegiatan ini terlaksana 78% karena keadaan yang masih dalam pandemi COVID-19.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

C.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1. Kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan

Kegiatan pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan kalurahan sungguh bermanfaat sebagai ajang meningkatkan pemeliharan keamanan dan ketentraman masyarakat Kalurahan Triharjo. Tujuan kegiatan ini adalah terjaminnya keamanan Kalurahan Triharjo.

Anggaran kegiatan ini mampu terealisasi 98% karena anggota satuan linmas selalu solid dan kompak untuk menjaga keamanan Kalurahan Triharjo.

2. Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan

Tugas Satlinmas dituntut untuk selalu meningkat maka dari itu pemerintah kalurahan diharapkan memberikan fasilitas yang cukup bagi anggota satuan linmas Kalurahan Triharjo.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga keamanan atau linmas kalurahan serta mengoptimalisasi tugas linmas Kalurahan Triharjo.

Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah anggota satuan

(38)

38

linmas Kalurahan Triharjo, Pemerintah Kalurahan Triharjo dan warga masyarakat Kalurahan Triharjo.

Anggaran kegiatan ini terealisasi sebanyak 87% dikarenakan bulan Januari sampai dengan bulan Juli terkendala PPKM dan gelombang kedua Virus Covid- 19 sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana dengan maksimal.

3. Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan Tanggap bencana termasuk diantaranya wabah Covid-19 baik pencegahan maupun penanganan ( penyemprotan disinfektan, evakuasi dan pemakaman jenazah). Tanggap bencana alam meliputi pohon tumbang, banjir , kekeringan dan lain-lain. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah FPRB Wirayuda serta warga masyarakat Kalurahan Triharjo.

Anggaran mampu terealisasi 83%, anggaran tidak terealisasi penuh disebabkan oleh peralatan khusus kesehatan dan beberapa jenis APD tidak semua dapat dibeli karena sdah mendapatkan bantuan dari Deru UGM.

Dengan adanya Tim FPRB dan dana dari kalurahan dalam operasionalnya sangat membantu penanganan bencana terutama wabah Covid-19 selama tahun 2021 di Kalurahan Triharjo

4. Kegiatan Penguatan Desa Aman Covid-19

Kegiatan ini bertujuan untuk penanggulangan dan penanganan wabah Covid- 19 di Kalurahan Triharjo. Sasaran atau penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat Kalurahan Triharjo. Anggaran kegiatan ini terealisasi sebanyak 91%. Penanganan Covid-19 di Kalurahan Triharjo termasuk dalam kategori berjalan dengan baik. Termasuk dengan program vaksinasi yang sudah berjalan dengan lancar.

C.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan Tingkat Kec/Kab/Kota)

Kegiatan ini ditiadakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Peringatan Hari Jadi Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan adat budaya yang bertujuan untuk mengenang jasa para pamong Kalurahan Triharjo.

Beberapa rangkaian kegiatan antara lain sarasehan dan tabur bunga, Upacara Hari Jadi dan Peringatan Hari besar keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk

Referensi

Dokumen terkait

Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang

Sentra IKM Kerajinan Bambu Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo.

Dengan ini kami berkomitmen untuk memprioritaskan pelayanan masyarakat Kalurahan Kalitirto yang inovatif, transparan, amanah dan tentunya pembangunan di bidang pembinaan

Program dan Kegiatan di berbagai bidang yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020 adalah pelaksanaan dari perencanaan pembangunan Kalurahan yang diprakarsai oleh

3 Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

Informasi Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan ini juga merupakan kewajiban Lurah dalam Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun