DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : 1.25.17.06. - Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program terlaksananya bimtek pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) bagi aparatur pemerintah khususnya bagi pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
3 hari bimtek Pengolahan Infoormasi da Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
Masukan Jumlah Dana 200000000
Keluaran Terciptanya tata kelola Pemerintah Proviinsi Riau yang Baik Transparan effektif dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan dan terciptanya aparatur yang memahami tata pngelolaan informasi dan dokumentasi yang baik
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
Hasil mendukung pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan aparatur pemerintah yang dapat menjadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 200,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
200.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 200.000.000,00
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00
21.450.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 21.450.000,00
17.700.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 17.700.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 OB 150,000.00 150.000,00 Honor Pejabat pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
1.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
6.00 OB 300,000.00 1.800.000,00 Honor Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
1.800.000,00
15.000.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
15.000.000,00
12.00 OB 1,000,000.00 12.000.000,00 Narasumber Pusat 6 Orang x 2
Sesion
12.000.000,00
6.00 OB 400,000.00 2.400.000,00 Moderator 1 orang x 2 sesion x 3
hari
2.400.000,00
1.00 OB 200,000.00 200.000,00
3.750.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.750.000,00
3.750.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
3.750.000,00
15.00 OB 250,000.00 3.750.000,00
Instruktur Pusat 2 Org x 7,5 Jam 3.750.000,00
142.695.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 142.695.000,00
3.127.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.127.000,00
3.127.000,00
Halaman : 3
map snelhecter (map Tulang) 210.000,00
6.00 lembar 25,500.00 153.000,00
20.795.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 20.795.000,00
8.125.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 8.125.000,00
65.00 Buah 125,000.00 8.125.000,00
Tas dan seminar KIT 8.125.000,00
11.170.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 11.170.000,00
2.00 buah 350,000.00 700.000,00
1.500.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00
1.00 kali 1,500,000.00 1.500.000,00
Dokumentasi dan cetak foto 1.500.000,00
27.850.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 27.850.000,00
21.000.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 21.000.000,00
200.00 buku 35,000.00 7.000.000,00 cetak buku UU nomor 14 tahun2008
tentang KIP
7.000.000,00
200.00 Buku 35,000.00 7.000.000,00 cetak buku UU nomor11 tahun
2008tentang ITE
7.000.000,00
200.00 buku 35,000.00 7.000.000,00 Cetak buku peraturan komisi
informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan Informasi publik
7.000.000,00
6.850.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.850.000,00
7.00 Buku 50,000.00 350.000,00 Pembuatan dan
penggandaanLaporan
350.000,00
65.00 Buku 20,000.00 1.300.000,00 Pembatan dan penggandaan buku
panduan
14=12-13 5.2.2.06.02. pembuatn dan penyusunan dan
penggandaan modul
2.925.000,00
65.00 buah 10,000.00 650.000,00
Pembuatan tanda pengenal peserta 650.000,00
65.00 buah 25,000.00 1.625.000,00 Pembuatan dan penggandan
sertifikat
1.625.000,00
10.413.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.413.000,00
10.413.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.413.000,00
6.00 kamar 858,000.00 5.148.000,00 akomodasi narasumber 6 Org x 1
hari
5.148.000,00
9.00 kamar 585,000.00 5.265.000,00 Akomodasi instruktur dan panitia 3
kamar x 3 hari
5.265.000,00
20.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00
20.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 20.000.000,00
8.00 OK 2,500,000.00 20.000.000,00 transportasi narasumber dan
instruktur (PP) 8 Orang
20.000.000,00
30.810.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 30.810.000,00
675.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675.000,00
18.00 OK 25,000.00 450.000,00
makan panitia 9 orang x 2 kali 450.000,00
18.00 OK 12,500.00 225.000,00
snack panitia 9 orang x 2 kali 225.000,00
30.135.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
30.135.000,00
6.00 OK 65,000.00 390.000,00 makan malam narasumber 6 orang
x 1 kali
390.000,00
33.00 OK 65,000.00 2.145.000,00 makan malam instruktur dan panitia
11 orang x 3 kali
2.145.000,00
240.00 OK 65,000.00 15.600.000,00 makan siang Peserta dan panitia 80
orang x 3 kali
15.600.000,00
240.00 OK 25,000.00 6.000.000,00 snack pagi peserta dan panitia 80
Org x 3 kali
6.000.000,00
240.00 OK 25,000.00 6.000.000,00 Snack siang peserta dan panitia 80
orang x 3 kali
6.000.000,00
29.700.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00
29.700.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
29.700.000,00
3.00 OK 3,000,000.00 9.000.000,00 lumsum Gol IV (ESS II) 1 orang x 3
hari x 1 kali
9.000.000,00
3.00 OK 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumsum gol IV (ESS III) 1 Orang x
3 hari x 1 kali
5.100.000,00
3.00 OK 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumsum gol III (Ess IV) 1 Orang x 3
hari x 1 kali
Halaman : 5
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
3.00 OT 3,500,000.00 10.500.000,00 5.2.2.15.02. Transport Pekanbaru - jakarta (PP)
x 3 org x 1 kali
10.500.000,00
3.00 OT 300,000.00 900.000,00
Biaya Taksi 3 org x 1 kali 900.000,00
35.855.000,00
5.2.3. Belanja Modal 35.855.000,00
35.855.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan
Komputer
35.855.000,00
35.855.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan
Software/Aplikasi Komputer
35.855.000,00
1.00 paket 35,855,000.00 35.855.000,00 Belanja Aplikasi System Informasi
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
35.855.000,00
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013