• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS KESEHATAN TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUKURAN KINERJA ESELON IV DINAS KESEHATAN TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

1

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

I II III IV

1 Pendidikan jasa surat menyurat Persentase surat menyurat yang

ditangani sesuai SOP 5,000 4062 1543 4886 4257 14748 294.96

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jenis peralatan kerja yang terpelihara 2 1 2 0 2 2 100.00

3 Penyediaan alat tulis kantor ATK tersedia 15 15 15 15 15 15 100.00

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan

yang tersedia 3 3 3 3 3 3 100.00

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor Komponen instalasi listrik tersedia 10 10 10 10 10 10 100.00

6 Penyediaan makanan dan minuman Frekuensi rapat terlaksana 600 60 1406 60 1093 2619 436.50 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah

terlaksana 100 9 50 37 64 160 160.00

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Frekuensi perjalanan dinas dalam

daerah terlaksana 70 5 169 139 117 430 614.29

9 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunangedung

kantor 1 0 0 0 0 0 0.00

10 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor terbeli 15 0 1 0 0 1 6.67

11 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur terbeli 30 0 0 0 0 0 0.00

12 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 3 3 3 3 3 100.00 13 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional

yang terpelihara 47 47 13 47 47 47 100.00

14 Penataan lingkungan kantor Jumlah lingkungan kantir tertata 4 0 0 0 0 0 0.00

15 Pembinaan administrasi kepegawaian Tertib administrasi kepegawaian

terwujud 100 100 0 100 100 100 100.00

16 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah sarana dan prasarana

puskesmas keliling yang terbeli 1 0 0 0 1 1 100.00

17 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana yang

terpelihara 5 0 0 0 0 0 0.00

18 Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas

pembantu Jumlah pustu yang terrehap 6 0 0 5 0 5 83.33

19 Pembangunan puskesmas (DBHCHT) Jumlah gedung puskesmas meningkat

umur ekonomisnya 3 0 0 0 3 3 100.00

20 Pengadaan sarana prasarana Puskesmas

Keliling (DBHCHT) Jumlah Ambulans terbeli 7 7 7 100.00

21 Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu (DAU)

Jumlah dokumen perencanaan

rehabilitas 7 pustun tersusun 1 1 1 100.00

I II III IV

1 Pendidikan jasa surat menyurat 8,510,000 APBD II 4,000,000 3,494,000 - 1,016,000 8,510,000 100.00

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

ANGGARAN TARGET

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

NO. KEGIATAN

NO. KEGIATAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(2)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 37,500,000 APBD II 9,990,000 4,945,000 - 22,550,000 37,485,000 99.96 3 Penyediaan alat tulis kantor 63,780,625 APBD II 7,084,000 45,464,000 4,419,000 6,813,000 63,780,000 100.00 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 70,000,000 APBD II 14,949,000 24,396,000 13,155,000 17,491,000 69,991,000 99.99 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor 12,940,345 APBD II 5,994,000 5,974,000 - 966,000 12,934,000 99.95 6 Penyediaan makanan dan minuman 110,000,000 APBD II - 52,726,000 10,245,000 40,998,000 103,969,000 94.52 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 115,000,000 APBD II 10,591,000 34,003,000 25,376,000 43,201,000 113,171,000 98.41 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah 120,000,000 APBD II 7,925,000 44,547,000 36,610,000 30,900,000 119,982,000 99.99 9 Pembangunan gedung kantor 57,950,500 APBD II - 3,077,000 50,799,000 - 53,876,000 92.97 10 Pengadaan peralatan gedung kantor 9,500,000 APBD II - 9,500,000 - - 9,500,000 100.00 11 Pengadaan mebeleur 0 APBD II - - - - - 0.00 12 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 200,000,000 APBD II - 49,650,000 17,287,000 131,242,000 198,179,000 99.09 13 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional 100,000,000 APBD II - 35,770,000 12,304,000 45,410,000 93,484,000 93.48 14 Penataan lingkungan kantor 0 APBD II - - - - - 0.00 15 Pembinaan administrasi kepegawaian 12,150,000 APBD II - - - - - 0.00 16 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

keliling (DAK Bidang Kesehatan) 600,000,000 DAK - - - 519,090,000 519,090,000 86.52 17 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana puskesmas 0 APBD II - - - - - 0.00 18 Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas

pembantu 900,000,000 APBD II - 4,460,000 139,649,000 741,745,000 885,854,000 98.43 19 Pembangunan puskesmas (DBHCHT) 5,200,000,000 DBHCHT - 102,308,000 1,175,583,000 2,995,030,000 4,272,921,000 82.17 20 Pengadaan sarana prasarana Puskesmas

Keliling (DBHCHT)

2,555,000,000

DBHCHT

2285797000 2,285,797,000 89.46 21 Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas

pembantu (DAU) 100,000,000 DAU 96547000 96,547,000 96.55

I II III IV

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Langganan listrik, air, telepon, internet

terbayar 4 4 4 4 4 4 100.00

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah tenaga kontrak dan THL

terbayar upahnya 71 71 71 71 71 71 100.00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL kebersihan kantor terbayar

upahnya 37 37 37 37 37 37 100.00

4 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah THL pengaman kantor terbayar

upahnya 47 47 47 47 47 47 100.00

5 Penyediaan jasa pengemudi kantor Jumlah tenaga kontrak pengemudi

kantor terbayar upahnya 8 8 8 8 8 8 100.00

6 pembinaan Badan Layanan Umum daerah Jumlah kegiatan pendukung BLUD 35 35 35 35 35 35 100.00

KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO.

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(3)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

I II III IV

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 410,000,000 APBD II 54,277,000 119,795,000 44,326,000 109,600,000 327,998,000 80.00 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 972,875,000 APBD II 76,129,000 318,761,000 159,212,000 397,703,000 951,805,000 97.83 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 515,000,000 APBD II 39,581,000 164,949,000 86,934,000 204,610,000 496,074,000 96.33 4 Penyediaan jasa pengamanan kantor 649,425,000 APBD II 52,704,000 209,948,000 104,763,000 260,980,000 628,395,000 96.76 5 Penyediaan jasa pengemudi kantor 112,000,000 APBD II 9,758,000 37,213,000 17,809,000 44,376,000 109,156,000 97.46 6 pembinaan Badan Layanan Umum daerah 46,700,000 APBD II 21,927,000 - - 18,985,000 40,912,000 87.61

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

I II III IV

1

Peningkatan manajemen operasional kesehatan dan jaminan persalinan (DAK Non Fisik)

Jumlah lokasi kegiatan penunjang BOK

dan jampersal terlaksana 47 47 47 47 47 47 100.00

I II III IV

1

Peningkatan manajemen operasional kesehatan dan jaminan persalinan (DAK Non Fisik)

93,341,000 DAK 6,976,000 31,368,000 11,472,000 24,926,000 74,742,000 80.07

2

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA SEKSI SURVEYLANS, KARANTINA KESEHATAN DAN IMUNISASI

I II III IV

1 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Persentase pelayanan imunisasi, kapasitas teknis petugas dan penanganan KLB < 24 jam

380 135 200 20 355 93.42

2

Pengadaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan STBM yang tersedia

2 0 0 2 0 2 100.00

I II III IV

1 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 230,000,000 APBD II 10,350,000 86,570,000 18,700,000 18,700,000 134,320,000 58.40 2

Pengadaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (DAK Bidang Kesehatan)

747,000,000 DAK - - 655,780,000 - 655,780,000 87.79

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(4)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

I II III IV

1

Bantuan operasional kesehatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P) (DAK Non Fisik)

Persentase terkoordinasinya program

P2P 100 7 15 3 0 25 25.00

2 Pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular

Jumlah kegiatan untuk

mengkoordinasikan program P2ML dan PTM

36 10 5.01 0 1 16.01 44.47

3 Pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular (DBHCHT)

Persentase terkoordinasinya program

P2ML dan PTM 40 0 0 0 0 0 0.00

4 Bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)

Jumlah kegiatan promotiv prementif

sebagai upaya kesehatan sekunder 300 725 3271 3996 1332.00

I II III IV

1

Bantuan operasional kesehatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P) (DAK Non Fisik)

650,000,000 DAK 6,800,000 27,498,000 15,660,000 225,151,000 275,109,000 42.32 2 Pengendalian penyakit menular langsung dan

penyakit tidak menular 9,594,021,000 APBD II 16,311,000 24,465,000 - 8,951,861,000 8,992,637,000 93.73 3 Pengendalian penyakit menular langsung dan

penyakit tidak menular (DBHCHT) 0 DBHCHT - - - - - 0.00 4 Bantuan operasional kesehatan (DAK Non

Fisik) 14,778,174,000 DAK - - 3,186,664,000 10,991,277,000 14,177,941,000 95.94

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

I II III IV

1 Pengendalian penyakit bersumber binatang Jumlah kegiatan untuk pengendalian

penyakit bersumber binatang 120 34 38 69 141 117.50

2

Pengadaan bahan medis habis pakai

pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (DAK Bidang Kesehatan)

Jumlah bahan medis habis pakai

pencegahan dan pengendalian penyakit dan STBM yang tersedia

3 0 0 3 0 3 100.00

I II III IV

1 Pengendalian penyakit bersumber binatang 240,000,000 APBD II 2,664,000 131,988,000 18,409,000 31,949,000 185,010,000 77.09

2

Pengadaan bahan medis habis pakai

pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (DAK Bidang Kesehatan)

2,483,575,000 DAK - - 1,477,298,000 855,621,000 2,332,919,000 93.93

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN

TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO.

(5)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

3

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN

I II III IV

1 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas terakreditasi 16 15 15 0 0 15 93.75

2 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) Jumlah puskesmas terakreditasi

meningkat pelayanannya 16 0 0 0 0 0 0.00

3 Kemitraan pelayanan jasa kesehatan masyarakat miskin (BPJS)

Jumlah masyarakat miskin non PBI pusat termasuk difabel yang mendapat jaminan

76750 75825 55431 59832 59832 75825 98.79

4 Pelayanan kesehatannbagi masyarakat rentan Jumlah masyarakat rentan yang

mendapat jaminan 100 25 19 66 156 266 266.00

I II III IV

1 Akreditasi Puskesmas 55,900,000 APBD II 40,730,000 15,158,000 - - 55,888,000 99.98 2 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 1,056,640,000 DAK - - - - - 0.00 3 Kemitraan pelayanan jasa kesehatan

masyarakat miskin (BPJS) 33,318,684,000 APBD II 8,952,730,000 6,133,049,000 3,791,739,000 3,791,739,000 22,669,257,000 68.04 4 Pelayanan kesehatannbagi masyarakat rentan 1,000,000,000 APBD II 135,273,000 194,228,000 124,702,000 251,643,000 705,846,000 70.58

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER

I II III IV

1 Bintek balai pengobatan/ RB dan lab. Swasta Jumlah sarana pelayanan kesehatan

swasta dan rumah sakit terpantau 40 0 7 0 0 7 17.50

2 Peningkatan manajemen puskesmas

Jumlah puskesmas meningkat kualitas manajemen perencanaan dan standar pelayanannya

34 28 6 0 0 34 100.00

3 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan

Jumlah pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan

10 0 0 0 0 0 0.00

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO.

(6)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

I II III 0

1 Bintek balai pengobatan/ RB dan lab. Swasta 5,000,000 APBD II - 5,000,000 - 5,000,000 100.00 2 Peningkatan manajemen puskesmas 430,458,750 APBD II 33,080,000 364,165,000 - - 397,245,000 92.28 3 Peningkatan pemberdayaan konsumen/

masyarakat di bidang obat dan makanan 0 APBD II - - - - - 0.00

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

I II III IV

1 Penunjang operasional PPPK Jumlah paket bantuan PPPK 50 7 1 0 0 8 16.00

2 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DBHCHT)

Persentase public safety center 119 sistem penanggulangan gawat darurat terpadu terlaksana

400 15 32 46 114 207 51.75

3 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Mengevaluasi dan mengembangkan

standar pelayanan kesehatan 11 11 12 0 0 12 109.09

I II III IV

1 Penunjang operasional PPPK 6,100,000 APBD II 1,500,000 4,591,000 - - 6,091,000 99.85 2 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat

Terpadu (DBHCHT) 1,700,000,000 APBD II 32,778,000 246,831,000 179,700,000 888,140,062 1,347,449,062 79.26 3 Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan 5,400,000 APBD II - 5,400,000 - - 5,400,000 100.00

4

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

I II III IV

1 Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan polindes

Jumlah kegiatan untuk peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan polindes

150 19 16 64 51 150 100.00

2 Pembuatan buku KIA Jumlah buku KIA yang dicetak 360 0 0 0 0 0 0.00

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN

(7)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

3 Peningkatan layanan jaminan persalinan (DAK Non Fisik)

Jumlah pelayanan kegawatdaruratan ibu hamil resiko tinggi dan penurunan angka kematian ibu dan bayi

400 52 23 252 411 738 184.50

4 Percepatan penurunan prevalensi stunting (DAK Non Fisik)

Jumlah kegiatan untuk penanggulangan

stunting 9 1 3 2 3 9 100.00

5 Bantuan operasional kesehatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik)

Jumlah kegiatan promotif dan preventif

terlaksana 5 5 5 5 5 5 100.00

6 Penurunan AKI/AKN (DAK Non Fisik) Jumlah kegiatan untuk penanggulangan

AKI/AKN 20 3 4 12 1 20 100.00

7 Upaya perbaikan gizi keluarga

Jumlah kegiatan peningkatan program perbaikan gizi masyarakat dan status gizi masyarakat

16 7 4 5 0 16 100.00

8 Pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi

Jumlah kegiatan kesadaran menanggulangi anemia dan peningkatan PMBA

90 6 4 0 0 10 11.11

9 Penyediaan alat antropometri (DAK Bidang

Kesehatan) Peralatan alat antropometri terbeli 193 0 0 170 23 193 100.00

10 Pembangunan therapeutic feeding center (TFC) (DAK Non Fisik)

Terlaksananya pembangunan

therapeutic feeding center (TFC) 1 0 0 1 0 1 100.00

I II III IV

1 Peningkatan kesehatan keluarga dan

pendampingan polindes 200,000,000 APBD II 5,981,000 16,143,000 23,357,000 131,197,000 176,678,000 88.34 2 Pembuatan buku KIA 0 APBD II - - - - - 0.00 3 Peningkatan layanan jaminan persalinan (DAK

Non Fisik) 2,358,944,000 DAK - 607,106,000 729,580,000 640,559,000 1,977,245,000 83.82 4 Percepatan penurunan prevalensi stunting

(DAK Non Fisik) 750,000,000 DAK - 18,478,000 93,389,000 502,241,333 614,108,333 81.88 5 Bantuan operasional kesehatan upaya

kesehatan masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik) 995,000,000 DAK 3,606,000 85,536,000 67,964,000 634,880,000 791,986,000 79.60 6 Penurunan AKI/AKN (DAK Non Fisik) 750,000,000 DAK - 129,718,000 144,600,000 292,158,000 566,476,000 75.53 7 Upaya perbaikan gizi keluarga 590,000,000 APBD II 239,687,000 123,284,000 5,100,000 157,568,000 525,639,000 89.09 8 Pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi 78,381,500 APBD II - 78,376,000 - - 78,376,000 99.99 9 Penyediaan alat antropometri (DAK Bidang

Kesehatan) 1,530,016,000 DAK - - 1,273,844,000 254,859,000 1,528,703,000 99.91 10 Pembangunan therapeutic feeding center

(TFC) (DAK Non Fisik) 65,000,000 DAK - - 35,660,000 2,076,000 37,736,000 58.06

KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

I II III IV

1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Jumlah RW yang terbina lingkungan

sehat 10 0 0 0 0 0 0.00

2 Peningkatan kesehatan lingkungan Jumlah lokasi peningkatan kesehatan

lingkungan 100 31 87 93 2 213 213.00

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

(8)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

I II III IV

1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 5,000,000 APBD II - 4,975,000 - - 4,975,000 99.50 2 Peningkatan kesehatan lingkungan 500,000,000 APBD II - 86,463,000 59,944,000 244,218,000 390,625,000 78.13

KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN

I II III IV

1 Penyuluhan kesehatan masyarakat Terbinanya petugas promkes 167 40 34 68 34 176 105.39

2 Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat

Peningkatan pengetahuan bidang kesehatan dalam pembinaan

poskestren, posyandu, SBH, desa siaga

51 51 1 0 0 51 100.00

3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peningkatan pengetahuan tentang PHBS

dan terbinanya STBM 106 40 30 0 0 70 66.04

I II III IV

1 Penyuluhan kesehatan masyarakat 100,000,000 APBD II - 22,750,000 25,720,000 43,930,000 92,400,000 92.40 2 Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat 30,882,800 APBD II 22,830,000 8,049,000 - - 30,879,000 99.99 3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 12,140,000 APBD II - 12,140,000 - - 12,140,000 100.00

5

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

KEPALA SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN

I II III IV

1 Pembuatan buku profil kesehatan Jumlah buku profil kesehatan yang

tercetak 80 0 0 20 30 50 62.50

2 Pengembangan sistem informasi kesehatan Jumlah unit sistem informasi kesehatan

(SIK) terbina 35 35 35 35 35 35 100.00

I II III IV

1 Pembuatan buku profil kesehatan 15,000,000 APBD II 1,111,000 - 4,586,000 8,900,000 14,597,000 97.31 2 Pengembangan sistem informasi kesehatan 60,000,000 APBD II 4,614,000 7,257,000 10,511,000 37,300,000 59,682,000 99.47

KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

I II III IV

TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(9)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

1 Pembinaan pengawasan obat dan makanan

Jumah apotik, toko obat, toko kosalkes, toko makanan, pengelola obat

tradisional dan rumah makan terbina

110 20 28 53 43 144 130.91

2 Keamanan pangan jajanan anak sekolah Persentase terawasinya pangan jajanan

sekolah di SD dan SMP 68 0 0 0 0 0 0.00

3

Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga pangan (DAK Non Fisik)

Jumlah sarana pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga pangan di kabupaten klaten yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

115 0 0 0 140 140 121.74

4 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Fisik)

Tersedianya sarana prasarana

puskesmas 10 0 0 0 34 34 340.00

5 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

(DBHCHT) Tersedianya alat kesehatan 68 0 6 0 0 6 8.82

6

Pengadaan peralatan gawat darurat maternal neonatal puskesmas (PONED) (DAK Bidang Kesehatan)

Tersedianya alat PONED 12 0 0 0 9 9 75.00

7 Bantuan operasional kesehatan kalibrasi alat

kesehatan (DAK Non Fisik) Tersedianya alat kesehatan 10 10 0 0 10 100.00

I II III IV

1 Pembinaan pengawasan obat dan makanan 29,150,000 APBD II 11,383,000 11,402,000 1,582,000 2,325,000 26,692,000 91.57 2 Keamanan pangan jajanan anak sekolah 32,187,500 APBD II 5,400,000 22,797,000 1,803,000 - 30,000,000 93.20 3

Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dan industri rumah tangga pangan (DAK Non Fisik)

231,391,000 DAK - - 24,400,000 132,285,000 156,685,000 67.71 4 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

(DAK Fisik) 1,878,422,000 DAK - 262,743,000 956,215,000 470,685,000 1,689,643,000 89.95 5 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

(DBHCHT) 300,000,000 DBHCHT - 286,019,000 2,650,000 - 288,669,000 96.22 6

Pengadaan peralatan gawat darurat maternal neonatal puskesmas (PONED) (DAK Bidang Kesehatan)

1,123,961,000 DAK - - - 1,035,949,000 1,035,949,000 92.17 7 Bantuan operasional kesehatan kalibrasi alat

kesehatan (DAK Non Fisik) 128,687,000 DAK 112,800,000 - - - 112,800,000 87.65

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN PERIZINAN

I II III IV

1 Penunjang operasional pelayanan ijin di

bidang kesehatan Tinjauan lapangan terkait ijin terlaksana 100 371 209 383 377 1340 1,340.00

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO.

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

(10)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

2 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi

Jumlah tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berprestasi

9 0 0 0 0 0 0.00

3 Peningkatan kinerja klinik

Jumlah dokter gigi, perawat gigi dan tenaga medis dan paramedis di puskesmas meningkat kapasitasnya

34 0 0 0 0 0 0.00

4 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Terbangunnya dan penutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan 10 0 0 0 0 0 0.00

I II III IV

1 Penunjang operasional pelayanan ijin di

bidang kesehatan 67,925,000 APBD II - 37,243,000 6,488,000 23,945,000 67,676,000 99.63 2 Pemilihan paramedis, medis teladan dan

puskesmas berprestasi 20,000,000 APBD II - 9,593,000 788,000 5,984,000 16,365,000 81.83 3 Peningkatan kinerja klinik 18,550,000 APBD II - 9,786,000 - 8,763,000 18,549,000 99.99 4 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan 38,007,000 APBD II - 2,720,000 788,000 33,591,000 37,099,000 97.61

6

UPTD

KEPALA UPTD INSTALASI KEFARMASIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

I II III IV

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK Bidang Kesehatan) Jumlah jenis perbekalan kesehatan 2 0 0 2 0 2 100.00

2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah jenis obat dan perbekalan

kesehatan 100 100 100 100 100 100 100.00

3 Pengelolaan manajemen obat Persentase penggunaan obat rasional

dan pengelolaan obat 100 100 100 100 100 100 100.00

4 Distribusi obat dan e logistik

Persentase penerimaan, distribusi dan pengelolaan obat berbasis e logistik terlaksana

100 35 35 35 35 35 35.00

5 Pengelolaan manajemen obat (DBHCHT) Jumlah puskesmas terlaksana

pengelolaan obat yang paripurna 34 35 0 0.00

I II III IV

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

(11)

TRIWULAN IV KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

(DAK Bidang Kesehatan) 3,167,817,000 DAK - 57,860,000 2,731,582,000 165,309,000 2,954,751,000 93.27 2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan 213,909,000 APBD II 1,950,000 193,055,000 10,532,000 5,620,000 211,157,000 98.71 3 Pengelolaan manajemen obat 32,000,000 APBD II 6,515,000 22,735,000 1,500,000 1,250,000 32,000,000 100.00 4 Distribusi obat dan e logistik 169,529,000 DAK 18,376,000 60,914,000 33,807,000 56,362,000 169,459,000 99.96 5 Pengelolaan manajemen obat (DBHCHT) 107,657,000 DBHCHT 0 87956000 87,956,000 81.70

KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

I II III IV

1 Penunjang operasional laboratorium kesehatan

Persentase peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di laboratorium kesehatan

3375 968 760 934 1070 3732 110.58

I II III IV

1 Penunjang operasional laboratorium

kesehatan 589,011,500 APBD II - 37,162,000 29,868,000 500,247,000 567,277,000 96.31

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

dr. CAHYONO WIDODO, M.Kes Pembina Tk.I

NIP. 19670210 199603 1 006

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Referensi

Dokumen terkait

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada

elektromagnetik, kondisi kesehatan dan interaksi antara frekuensi gelombang elektromagnetik dengan kondisi kesehatan terhadap nilai kadar gula darah tikus putih.selain itu

Hasil analisa yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia dalam pembebasan 10 ABK WNI dari kelompok Abu Sayyaf adalah dengan menggunakan

Secara agregat Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pemda di Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 masih belum terealisasi atau mengalami penurunan 100% dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan administrasi dasar langsung kepada masyarakat

Hasil penelitian ini adalah (1) Sunan Kalijaga memiliki peranan yang amat penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa.. Beliau menggunakan kultur Jawa sebagai

KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN..

PENGUKURAN KINERJA ESELON III DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN