• Tidak ada hasil yang ditemukan

EVALUASI INTERNAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI TRIWULAN I TAHUN 2020 ANGGARAN FISIK (%)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "EVALUASI INTERNAL SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI TRIWULAN I TAHUN 2020 ANGGARAN FISIK (%)"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

FISIK (%) ANGGARAN

(%) FISIK (%) ANGGARAN

(%) FISIK (%) ANGGARAN

(%) FISIK (%) ANGGARAN (%) Target Persentase Peraturan

Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan

500,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Jumlah peraturan perundang- undangan dan produk hukum daerah terkelola dan terdokumentasikan serta pengelolaan website jdih.bekasikota.go.id

50,000,000

0.00% 0.00% 38.00% 38.00% 42.00% 42.00% 20.00% 20.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Sosialisasi Peraturan Daerah 50,000,000 0.00% 0.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 34.00% 34.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Perda yang sudah di bahas Raperda yang sudah di asistensi

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Rancangan Peraturan Walikota yang di harmonisasi

150,000,000

21.00% 21.00% 26.00% 26.00% 26.00% 26.00% 27.00% 27.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah

450,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Pendampingan kantor hukum profesional

150,000,000

21.00% 21.00% 26.00% 26.00% 26.00% 26.00% 27.00% 27.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Perkara Perdata didalam Pengadilan Negeri, Pengadilan TUN dan diluar Pengadilan yang diselesaikan

300,000,000

27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 26.00% 26.00% 20.00% 20.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan

850,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pengisian Data dan Selalu Update Prodeskel se-Kota Bekasi

Dokumen Profil Desa dan Kelurahan se-Kota Bekasi

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7 Penyusunan dan 0.00% 0.00% 0.00% 95.00% 95.00% 5.00% 5.00%

Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2019

(PRODESKEL)

Target 150,000,000 0.00%

4 3 2

6 5

Sosialiasi Peraturan Produk Hukum Daerah Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota

Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional

Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif I

1

Analisis Terhadap Outcome/Indikator Kinerja Program

TRIWULAN I TAHUN 2020

NO PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT FISIK

(IKU) ANGGARAN

TW I TW II TW III TW IV

Target 250,000,000 5.00% 5.00% 24.00% 24.00% 27.00% 27.00% 44.00% 44.00%

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

(2)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU) Terlaksananya Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal

Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi antara

Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Bekasi

Lomba Kinerja Kelurahan se- Kota Bekasi

Pembinaan Kinerja Kecamatan se-Kota Bekasi

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Lomba LPM Berprestasi Tk.

Kota Bekasi

Pembinaan SDM LPM

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pencanangan dan Penutupan BBGRM Tk. Kota dan Tk.

Provinsi

Lomba BBGRM Tk. Kota Bekasi

Sosialisasi BBGRM Kota Bekasi

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Terlaksananya monitoring dan evaluasi K3

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K3

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2019 Sosialisasi Penerapan SPM

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

200,000,000

0.00% 10.00% 0.00% 6.00% 0.00% 68.00% 65.22% 16.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Jumlah Dokumen LKIP workshop Penerapan SAKIP

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14 Penyusunan Laporan 6.00% 68.00% 68.00% 16.00% 16.00%

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019

Prosentase Dokumen SAKIP OPD yang dilaporkan

51.00%

100.00%

3.00%

3.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

200,000,000

Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2019

0.00%

39.00%

61.00%

0.00%

46.00% 46.00% 0.00% 0.00%

54.00% 54.00%

0.00%

0.00%

0.00%

46.00%

46.00%

51.00%

50,000,000

8

13 12 10 9

200,000,000

50,000,000

50,000,000

Sinergitas instansi Vertikal Target

Lomba Kinerja kecamatan dan Kelurahan Tahun 2020

Target

Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Target

Monitoring dan Evaluasi K3 Target 11 Penyelenggaraan BBGRM

Kota Bekasi

Target 150,000,000

Target

Target 6.00%

90.00%

90.00%

1.00%

1.00%

9.00%

9.00

10.00%

10.00%

200,000,000

0.00%

0.00%

62.00%

62.00%

38.00%

38.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW

(3)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU)

Target Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik

250,000,000

0.00% 35.00% 0.00% 9.00% 0.00% 28.00% 25.00% 28.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dokumen LPPD Kota Bekasi Tahun 2018 dan Capaian IKK LPPD Kota Bekasi Tahun 2018

Sosialiasai LPPD Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi

550,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional Terlaksananya Bimtek Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Terlaksananya Workshop Standar Kompetensi Jabatan

100,000,000

5.00% 5.00% 8.00% 8.00% 7.00% 7.00% 80.00% 80.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Laporan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

100,000,000

35.00% 35.00% 5.00% 5.00% 52.00% 52.00% 8.00% 8.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Peta Proses Bisnis 150,000,000 10.00% 10.00% 90.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Terlaksananya Workshop Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Bekasi

Terlaksananya Bimtek Asesor

Terlaksananya Bimtek Agen Perubahan

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

2,750,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dokumen Perencanaan Laporan

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00%

7.00%

7.00%

100,000,000

Target Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi

8.00%

8.00%

55.00%

55.00%

30.00%

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 17

18 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Penyusunan Peta Proses Bisnis

19

20

8.00%

34.00%

34.00%

29.00%

29.00%

250,000,000

15

16 Analisis Jabatan Analisis Target Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

8.00%

29.00%

29.00%

100,000,000

28.00%

28.00%

28.00%

28.00%

9.00%

9.00%

35.00%

35.00%

23 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2019

Target

100,000,000

Target 0.00% 0.00% 55.00% 55.00% 445.00% 45.00% 0.00% 0.00%

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW

(4)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU) Target Terselenggaranya Rapat

Koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekda/ASDA dengan Pejabat Pemerintah Daerah

150,000,000

0.00% 0.00% 99.00% 99.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Terlaksananya Kegiatan Dialog/Audensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Masyarakat/ Organisasi Sosial

Tersedianya Cenderamata Tersedianya Karangan Bunga

Tersedianya Sarung

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Staf Ahli

100,000,000

0.00% 0.00% 44.00% 44.00% 50.00% 50.00% 6.00% 6.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tersedianya Piala Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tersedianya Piala kejuaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Sarana dan Prasarana Keprotokolan

200,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial

1,430,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Laporan Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi

Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Se Dunia

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pengelolaan Operasional Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi

Peralatan Pembersih Masjid

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Taman

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

28

Penyelenggaraan KOMDA HIV/AIDS

Target

Pengelolaan Masjid Agung AL Barkah Pemerintah Kota Bekasi

Target 24

25 Target

26

27 Target

Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan Keprotokolan

Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

18.00%

23.00%

23.00%

21.00%

21.00%

38.00%

38.00%

2,000,000,000

18.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

200,000,000

43.00%

43.00%

17.00%

17.00%

17.00%

17.00%

23.00%

23.00%

150,000,000

29

21.00%

21.00%

36.00%

36.00%

23.00%

23.00%

20.00%

20.00%

1,280,000,000

30

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

(5)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU)

Target Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya

3,300,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Lomba MTQ Tingkat Kota Bekasi untuk mendapatkan Qori /Qoriah Kota Bekasi yang berkualitas Pembinaan Peserta Qori/Qoriah

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Pelaksanaan Tarwih Keliling di Kota Bekasi

200,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Terfasilitasinya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Bekasi

400,000,000

22.00% 22.00% 3.00% 3.00% 64.00% 54.00% 21.00% 21.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Hari Besar keagamaan di Kota Bekasi Lomba Pawai Ta'aruf

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Keikutsertaan kafilah kota bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Pembinaan Peserta Kafilah (Qori/Qoriah)

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pelayanan dan Transportasi Calon Jema'ah Haji Kota Bekasi

Sosialisasi Peraturan dan Tata Laksana Pelayanan Haji

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan

2,290,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 100.00%

Realisasi 205,500,000 8.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Kajian dan Rekomendasi Kepada Walikota Tentang Kebijakan pada Perangkat Daerah

1,700,000,000

44.00% 44.00% 56.00% 56.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi 205,500,000 12.09% 12.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Sosialisasi Monitoring

Laporan Kegiatan P3BK

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi

Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi

Target

Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi mengikuti

MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

Target Penyelenggaraan MTQ

Tingkat Kota Bekasi

Target

Penunjang Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2018

Target

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

800,000,000

31

32

39.00%

39.00%

34.00%

34.00%

16.00%

16.00%

11.00%

11.00%

400,000,000

34 33

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi

35

0.00%

0.00%

30.00%

30.00%

60.00%

60.00%

10.00%

10.00%

700,000,000

36

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi

Target

800,000,000

38 37

14.00%

14.00%

0.00%

0.00%

86.00%

26.00%

0.00%

0.00%

150,000,000

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

(6)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU) Target SBM (Standar Biaya

Masukan) Kota Bekasi Tahun 2020

50,000,000

3.00% 3.00% 32.00% 32.00% 30.00% 30.00% 35.00% 35.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Penyelenggaraan

Pembukaan dan Penutupan TMMD

Penyuluhan Masyarakat Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan TMMD

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Laporan Bulanan dan Triwulan

Laporan SISMONTEPRA dan SILPA

Pemeliharaan Sistem Simpelbang

Monitoring Ke.Pembangunan

Aplikasi Sistem Pelaporan K3

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi

150,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10

Kebijakan

100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tim Pengendalian Inflasi Di Kota Bekasi

Sosialisasi Mengenai Pengendalian Inflasi Daerah Pada Perekonomian Kota Bekasi

Kajian Sinergitas

Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota Bekasi

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah

530,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Keikutsertaan dalam Rakerkomwil, Rakernas, dan Pameran City Expo

Souvenir

Stand Pameran City Expo Pakaian adat daerah

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rapat ekspose pemrakarsa kerja sama

Pengendalian Inflasi Daerah

Target Pengendalian

Pembangunan

Target Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020

39

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

240,000,000

Target Penyelenggaraan Kegiatan TMMD

40

17.00%

17.00%

22.00%

22.00%

37.00%

37.00%

24.00%

24.00%

150,000,000

41

0.00%

0.00%

1.00%

1.00%

50.00%

50.00%

49.00%

49.00%

150,000,000

42

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

18.00%

18.00%

19.00%

19.00%

0.00%

0.00%

71.00%

71.00%

10.00%

10.00%

400,000,000

43

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI

Target

50,000,000

Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama

44 Target 27.00% 27.00% 18.00% 18.00% 37.00% 37.00%

(7)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU) Pendampingan dari biro pemerintahan dan kerja sama pemprov jabar

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Rapat penyusunan Draft Kerja sama

Pendampingan tim kerjasama

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

46 Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama

Target Rapat evaluasi perjanjian kerja sama

30,000,000

16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 15.00% 15.00% 53.00% 53.00%

Monitoring perjanjian kerjasama

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan

4,050,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.300

Jumlah Informasi

100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Kegiatan pembinaan kehumasan

200,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 67.00% 67.00% 33.00% 33.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Focus Group Discussion dengan Insan Pers

250,000,000

20.00% 20.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 10.00% 10.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Jumlah kalender gantung Jumlah Kalender meja

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cetak Buku Selayang Pandang

Jumlah Kegiatan Cetak Foto

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Penyebarluasan informasi media radio

Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi Penyebarluasan informasi media antar luar ruang

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Penerimaan Kunjungan kerja ke Pemda Kota Bekasi

Cinderamata (Souvenir, Maskot Kota Bekasi, Kain Batik khas Kota Bekasi) Fasilitasi Press Conference

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Buku laporan informasi tahunan

200,000,000

0.00% 0.00% 22.00% 22.00% 46.00% 46.00% 32.00% 32.00%

Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

Target

Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Target

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Target Rencana Kerja Sama

30.00%

30.00%

29.00%

29.00%

29.00%

29.00%

12.00%

12.00%

50,000,000

Target Penyusunan Naskah Kerja Sama

45

53 52 51 50 49 48 47

Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID) Pembinaan Kehumasan

Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi forum pers

Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi

20.00%

250,000,000

2.00%

2.00%

0.00%

0.00%

98.00%

98.00%

0.00%

0.00%

350,000,000

100.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

300,000,000

20.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 10.00% 10.00%

30.00%

30.00%

40.00%

40.00%

20.00%

20.00%

Target 2,500,000,000 10.00% 10.00%

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

(8)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU)

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan

1,550,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

54 Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Target Belanja pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa bagi Pokja Pemilihan

350,000,000

58.00% 58.00% 27.00% 27.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%

Belanja Pengiriman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa mengikuti bimtek/ sosialisasi/

rakor/seminar

Bimtek/sosialisasi/rakor/semi nar/FGD/pelatihan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Jumlah aplikasi pengadaan Barang/jasa yang tersedia

150,000,000

0.00% 0.00% 55.00% 55.00% 45.00% 45.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Laporan Audit

standarisasi ISO 9001:2015 Standar ISO 27001

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Jumlah Konsultasi yang diselenggarakan

Pendampingan Tenaga Ahli Hukum (Penasihat Hukum)

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pemeliharan generator listrik

Pemerliharaan DRC server LPSE kota bekasi

Tersedianya Server LPSE

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Jumlah BUMD Dalam Kondisi Sehat

180,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7 BUMD 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Dokumen Hasil Kajian Evaluasi BUMD Tahun Buku 2019

180,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase Peningkatan Dividen BUMD

350,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)

55

56

300,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

53.00%

53.00%

0.00%

0.00%

500,000,000

37.00%

37.00%

0.00%

0.00%

250,000,000

Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Target Survaillance (Audit

Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 dan Standarisasi ISO

Target

Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan

Target

1.00% 99.00% 99.00%

40.00%

40.00%

7.00%

7.00%

63.00%

63.00%

0.00%

0.00%

Pengendalian dan Evaluasi BUMD

1

II Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD

1.00%

59 58 57

Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV

Capaian Indikator Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD akan tercapai pada TW IV

Capaian Indikator Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD akan tercapai pada TW IV

(9)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU) Target Dokumen Hasil Kajian

Pembentukan BUMD Persampahan

350,000,000

97.00% 97.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase ketersediaan Gedung pemerintahan dalam kondisi baik

650,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Realisasi 450,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Terpasangnya Lampu Hias 200,000,000 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Palang pintu parkir otomatis kendaraan roda 4 dan/ atau lebih

Tersedianya cctv

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tersedianya Bendera Merah Putih

Tersedianya tiang bendera Tersedianya Vitrase umbul-umbul

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan

10,825,000,000

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Sosialisasi pengelolaan BMD

Monitoring dan evaluasi pengedalian BMD Sarana dan Prasarana Pengendalian BMD Pembuatan Aplikasi Pengendalian BMD

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target sarana prasarana aparatur Pemerintah Kota Bekasi

5,000,000,000

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Buku dan CD Standar Harga Tertinggi Barang (SHT) Tahun 2021

Pengembangan Aplikasi Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Kota Bekasi

4,000,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Penyusunan kajian BUMD Persampahan

2

Target Pembangunan Sistem

Pengendalian Barang Milik Daerah

4

Lanjutan Pemasangan Lampu Hias

Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi

1

Target Penyediaan Tiang Umbul- umbul, Umbul-umbul, Vitrase dan Tiang Bendera 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah

III

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

300,000,000

Target 2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

150,000,000

58.00%

58.00%

7.00%

7.00%

33.00%

33.00%

350,000,000

3.00% 3.00%

15.00%

Pengadaan Barang Inventaris Kantor 7

Pengadaan Sarana Mobilitas

15.00%

85.00%

85.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

175,000,000

6 Penyusunan Standar Target Harga Tertinggi Barang

(SHT) 5

Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah akan tercapai pada TW IV

Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah akan tercapai pada TW IV

(10)

FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) FISIK (%)

(%) Kinerja Program

(IKU) Target Sarana dan Prasarana

Aparatur Pemerintah Kota Bekasi

1,000,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Target Sarana dan Prasarana Aparatur Setda Kota Bekasi

300,000,000

0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bekasi,

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. RENY HENDRAWATI, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19650205 199011 2 002 Pengadaan Inventaris

Kantor (Setda) 9

Pengadaan Meubelair 8

Referensi

Dokumen terkait

Setelah melaksanakan pembelajaran melalui Discovery Learning, peserta didik mampu Memahami pengertian ilmu ekonomi, mengidentifikasi inti masalah ekonomi, menentukan

3 Kajian Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan I 2020 maka dengan ini mengundang Bapak/Ibu ASN dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Penanaman

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2OL3.. BIS M I LLAH IRRAH MAANI RRAH

elektromagnetik, kondisi kesehatan dan interaksi antara frekuensi gelombang elektromagnetik dengan kondisi kesehatan terhadap nilai kadar gula darah tikus putih.selain itu

Dengan terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom,

Pembina Utama Madya

RAYA PONDOK GEDE-PINTU TOL TAMAN MINI-TOL JAGORAWI-TOLCIKAMPEK- BEKASI BARAT-JL.. SUROYO ALIMOESO Pembina Utama