FISIK (%) ANGGARAN
(%) FISIK (%) ANGGARAN
(%) FISIK (%) ANGGARAN
(%) FISIK (%) ANGGARAN (%) Target Persentase Peraturan
Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan
500,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Jumlah peraturan perundang- undangan dan produk hukum daerah terkelola dan terdokumentasikan serta pengelolaan website jdih.bekasikota.go.id
50,000,000
0.00% 0.00% 38.00% 38.00% 42.00% 42.00% 20.00% 20.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Sosialisasi Peraturan Daerah 50,000,000 0.00% 0.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 34.00% 34.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Perda yang sudah di bahas Raperda yang sudah di asistensi
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Rancangan Peraturan Walikota yang di harmonisasi
150,000,000
21.00% 21.00% 26.00% 26.00% 26.00% 26.00% 27.00% 27.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah
450,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Pendampingan kantor hukum profesional
150,000,000
21.00% 21.00% 26.00% 26.00% 26.00% 26.00% 27.00% 27.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Perkara Perdata didalam Pengadilan Negeri, Pengadilan TUN dan diluar Pengadilan yang diselesaikan
300,000,000
27.00% 27.00% 27.00% 27.00% 26.00% 26.00% 20.00% 20.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan
850,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pengisian Data dan Selalu Update Prodeskel se-Kota Bekasi
Dokumen Profil Desa dan Kelurahan se-Kota Bekasi
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Penyusunan dan 0.00% 0.00% 0.00% 95.00% 95.00% 5.00% 5.00%
Pemutahiran Data Profil Kelurahan se-Kota Bekasi Tahun 2019
(PRODESKEL)
Target 150,000,000 0.00%
4 3 2
6 5
Sosialiasi Peraturan Produk Hukum Daerah Penyelenggaraan dan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota
Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional
Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif I
1
Analisis Terhadap Outcome/Indikator Kinerja Program
TRIWULAN I TAHUN 2020
NO PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT FISIK
(IKU) ANGGARAN
TW I TW II TW III TW IV
Target 250,000,000 5.00% 5.00% 24.00% 24.00% 27.00% 27.00% 44.00% 44.00%
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU) Terlaksananya Forum Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal
Laporan Pelaksanaan Forum Komunikasi antara
Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Bekasi
Lomba Kinerja Kelurahan se- Kota Bekasi
Pembinaan Kinerja Kecamatan se-Kota Bekasi
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Lomba LPM Berprestasi Tk.
Kota Bekasi
Pembinaan SDM LPM
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pencanangan dan Penutupan BBGRM Tk. Kota dan Tk.
Provinsi
Lomba BBGRM Tk. Kota Bekasi
Sosialisasi BBGRM Kota Bekasi
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terlaksananya monitoring dan evaluasi K3
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan K3
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2019 Sosialisasi Penerapan SPM
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas
200,000,000
0.00% 10.00% 0.00% 6.00% 0.00% 68.00% 65.22% 16.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Jumlah Dokumen LKIP workshop Penerapan SAKIP
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Penyusunan Laporan 6.00% 68.00% 68.00% 16.00% 16.00%
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019
Prosentase Dokumen SAKIP OPD yang dilaporkan
51.00%
100.00%
3.00%
3.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
200,000,000
Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bekasi Tahun 2019
0.00%
39.00%
61.00%
0.00%
46.00% 46.00% 0.00% 0.00%
54.00% 54.00%
0.00%
0.00%
0.00%
46.00%
46.00%
51.00%
50,000,000
8
13 12 10 9
200,000,000
50,000,000
50,000,000
Sinergitas instansi Vertikal Target
Lomba Kinerja kecamatan dan Kelurahan Tahun 2020
Target
Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Target
Monitoring dan Evaluasi K3 Target 11 Penyelenggaraan BBGRM
Kota Bekasi
Target 150,000,000
Target
Target 6.00%
90.00%
90.00%
1.00%
1.00%
9.00%
9.00
10.00%
10.00%
200,000,000
0.00%
0.00%
62.00%
62.00%
38.00%
38.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU)
Target Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik
250,000,000
0.00% 35.00% 0.00% 9.00% 0.00% 28.00% 25.00% 28.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Dokumen LPPD Kota Bekasi Tahun 2018 dan Capaian IKK LPPD Kota Bekasi Tahun 2018
Sosialiasai LPPD Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi
550,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional Terlaksananya Bimtek Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Terlaksananya Workshop Standar Kompetensi Jabatan
100,000,000
5.00% 5.00% 8.00% 8.00% 7.00% 7.00% 80.00% 80.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Laporan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
100,000,000
35.00% 35.00% 5.00% 5.00% 52.00% 52.00% 8.00% 8.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Peta Proses Bisnis 150,000,000 10.00% 10.00% 90.00% 90.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terlaksananya Workshop Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Bekasi
Terlaksananya Bimtek Asesor
Terlaksananya Bimtek Agen Perubahan
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
2,750,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Dokumen Perencanaan Laporan
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
30.00%
7.00%
7.00%
100,000,000
Target Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Bekasi
8.00%
8.00%
55.00%
55.00%
30.00%
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 17
18 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Penyusunan Peta Proses Bisnis
19
20
8.00%
34.00%
34.00%
29.00%
29.00%
250,000,000
15
16 Analisis Jabatan Analisis Target Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
8.00%
29.00%
29.00%
100,000,000
28.00%
28.00%
28.00%
28.00%
9.00%
9.00%
35.00%
35.00%
23 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan penyampaian IKK ILPPD Tahun Anggaran 2019
Target
100,000,000
Target 0.00% 0.00% 55.00% 55.00% 445.00% 45.00% 0.00% 0.00%
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU) Target Terselenggaranya Rapat
Koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekda/ASDA dengan Pejabat Pemerintah Daerah
150,000,000
0.00% 0.00% 99.00% 99.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terlaksananya Kegiatan Dialog/Audensi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Masyarakat/ Organisasi Sosial
Tersedianya Cenderamata Tersedianya Karangan Bunga
Tersedianya Sarung
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Analisa Kebijakan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Staf Ahli
100,000,000
0.00% 0.00% 44.00% 44.00% 50.00% 50.00% 6.00% 6.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tersedianya Piala Tetap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya Piala kejuaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Sarana dan Prasarana Keprotokolan
200,000,000
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial
1,430,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Laporan Pelaksanaan Sekretariat KPA Kota Bekasi
Terlaksananya Peringatan Hari AIDS Se Dunia
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pengelolaan Operasional Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi
Peralatan Pembersih Masjid
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Taman
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
28
Penyelenggaraan KOMDA HIV/AIDS
Target
Pengelolaan Masjid Agung AL Barkah Pemerintah Kota Bekasi
Target 24
25 Target
26
27 Target
Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyelenggaraan Keprotokolan
Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah
Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan
18.00%
23.00%
23.00%
21.00%
21.00%
38.00%
38.00%
2,000,000,000
18.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
200,000,000
43.00%
43.00%
17.00%
17.00%
17.00%
17.00%
23.00%
23.00%
150,000,000
29
21.00%
21.00%
36.00%
36.00%
23.00%
23.00%
20.00%
20.00%
1,280,000,000
30
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU)
Target Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya
3,300,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Lomba MTQ Tingkat Kota Bekasi untuk mendapatkan Qori /Qoriah Kota Bekasi yang berkualitas Pembinaan Peserta Qori/Qoriah
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Pelaksanaan Tarwih Keliling di Kota Bekasi
200,000,000
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Terfasilitasinya Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kota Bekasi
400,000,000
22.00% 22.00% 3.00% 3.00% 64.00% 54.00% 21.00% 21.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Hari Besar keagamaan di Kota Bekasi Lomba Pawai Ta'aruf
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Keikutsertaan kafilah kota bekasi mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Pembinaan Peserta Kafilah (Qori/Qoriah)
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pelayanan dan Transportasi Calon Jema'ah Haji Kota Bekasi
Sosialisasi Peraturan dan Tata Laksana Pelayanan Haji
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan
2,290,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 100.00%
Realisasi 205,500,000 8.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Kajian dan Rekomendasi Kepada Walikota Tentang Kebijakan pada Perangkat Daerah
1,700,000,000
44.00% 44.00% 56.00% 56.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi 205,500,000 12.09% 12.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Sosialisasi Monitoring
Laporan Kegiatan P3BK
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi
Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bekasi
Target
Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi mengikuti
MTQ/STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
Target Penyelenggaraan MTQ
Tingkat Kota Bekasi
Target
Penunjang Tim Walikota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4) Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) Tahun 2018
Target
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
800,000,000
31
32
39.00%
39.00%
34.00%
34.00%
16.00%
16.00%
11.00%
11.00%
400,000,000
34 33
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Islam Pemerintah Kota Bekasi
35
0.00%
0.00%
30.00%
30.00%
60.00%
60.00%
10.00%
10.00%
700,000,000
36
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi
Target
800,000,000
38 37
14.00%
14.00%
0.00%
0.00%
86.00%
26.00%
0.00%
0.00%
150,000,000
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU) Target SBM (Standar Biaya
Masukan) Kota Bekasi Tahun 2020
50,000,000
3.00% 3.00% 32.00% 32.00% 30.00% 30.00% 35.00% 35.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penyelenggaraan
Pembukaan dan Penutupan TMMD
Penyuluhan Masyarakat Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan TMMD
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Laporan Bulanan dan Triwulan
Laporan SISMONTEPRA dan SILPA
Pemeliharaan Sistem Simpelbang
Monitoring Ke.Pembangunan
Aplikasi Sistem Pelaporan K3
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi
150,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10
Kebijakan
100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tim Pengendalian Inflasi Di Kota Bekasi
Sosialisasi Mengenai Pengendalian Inflasi Daerah Pada Perekonomian Kota Bekasi
Kajian Sinergitas
Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota Bekasi
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah
530,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Keikutsertaan dalam Rakerkomwil, Rakernas, dan Pameran City Expo
Souvenir
Stand Pameran City Expo Pakaian adat daerah
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rapat ekspose pemrakarsa kerja sama
Pengendalian Inflasi Daerah
Target Pengendalian
Pembangunan
Target Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2020
39
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
240,000,000
Target Penyelenggaraan Kegiatan TMMD
40
17.00%
17.00%
22.00%
22.00%
37.00%
37.00%
24.00%
24.00%
150,000,000
41
0.00%
0.00%
1.00%
1.00%
50.00%
50.00%
49.00%
49.00%
150,000,000
42
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
18.00%
18.00%
19.00%
19.00%
0.00%
0.00%
71.00%
71.00%
10.00%
10.00%
400,000,000
43
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI
Target
50,000,000
Pengkajian dan Analisa Rencana Kerja Sama
44 Target 27.00% 27.00% 18.00% 18.00% 37.00% 37.00%
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU) Pendampingan dari biro pemerintahan dan kerja sama pemprov jabar
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rapat penyusunan Draft Kerja sama
Pendampingan tim kerjasama
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
46 Evaluasi dan Pengendalian Kerja Sama
Target Rapat evaluasi perjanjian kerja sama
30,000,000
16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 15.00% 15.00% 53.00% 53.00%
Monitoring perjanjian kerjasama
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan
4,050,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.300
Jumlah Informasi
100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Kegiatan pembinaan kehumasan
200,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 67.00% 67.00% 33.00% 33.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Focus Group Discussion dengan Insan Pers
250,000,000
20.00% 20.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 10.00% 10.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Jumlah kalender gantung Jumlah Kalender meja
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cetak Buku Selayang Pandang
Jumlah Kegiatan Cetak Foto
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penyebarluasan informasi media radio
Media massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi Penyebarluasan informasi media antar luar ruang
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penerimaan Kunjungan kerja ke Pemda Kota Bekasi
Cinderamata (Souvenir, Maskot Kota Bekasi, Kain Batik khas Kota Bekasi) Fasilitasi Press Conference
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Buku laporan informasi tahunan
200,000,000
0.00% 0.00% 22.00% 22.00% 46.00% 46.00% 32.00% 32.00%
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi
Target
Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Target
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
Target Rencana Kerja Sama
30.00%
30.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
12.00%
12.00%
50,000,000
Target Penyusunan Naskah Kerja Sama
45
53 52 51 50 49 48 47
Pengelolaan Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID) Pembinaan Kehumasan
Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi forum pers
Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi
20.00%
250,000,000
2.00%
2.00%
0.00%
0.00%
98.00%
98.00%
0.00%
0.00%
350,000,000
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
300,000,000
20.00% 40.00% 40.00% 30.00% 30.00% 10.00% 10.00%
30.00%
30.00%
40.00%
40.00%
20.00%
20.00%
Target 2,500,000,000 10.00% 10.00%
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU)
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan
1,550,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
54 Pengembangan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Target Belanja pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa bagi Pokja Pemilihan
350,000,000
58.00% 58.00% 27.00% 27.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00%
Belanja Pengiriman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa mengikuti bimtek/ sosialisasi/
rakor/seminar
Bimtek/sosialisasi/rakor/semi nar/FGD/pelatihan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Jumlah aplikasi pengadaan Barang/jasa yang tersedia
150,000,000
0.00% 0.00% 55.00% 55.00% 45.00% 45.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Laporan Audit
standarisasi ISO 9001:2015 Standar ISO 27001
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Jumlah Konsultasi yang diselenggarakan
Pendampingan Tenaga Ahli Hukum (Penasihat Hukum)
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pemeliharan generator listrik
Pemerliharaan DRC server LPSE kota bekasi
Tersedianya Server LPSE
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Jumlah BUMD Dalam Kondisi Sehat
180,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7 BUMD 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Dokumen Hasil Kajian Evaluasi BUMD Tahun Buku 2019
180,000,000
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Persentase Peningkatan Dividen BUMD
350,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Publikasi Informasi dan Dokumentasi (LPID)
55
56
300,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
53.00%
53.00%
0.00%
0.00%
500,000,000
37.00%
37.00%
0.00%
0.00%
250,000,000
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Target Survaillance (Audit
Pengawasan) ISO 9001:2015, ISO 27001 dan Standarisasi ISO
Target
Penyelenggaraan Konsultasi dan Advokasi Pengadaan
Target
1.00% 99.00% 99.00%
40.00%
40.00%
7.00%
7.00%
63.00%
63.00%
0.00%
0.00%
Pengendalian dan Evaluasi BUMD
1
II Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD
1.00%
59 58 57
Capaian Indikator Program Kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif akan tercapai pada TW IV
Capaian Indikator Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD akan tercapai pada TW IV
Capaian Indikator Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD akan tercapai pada TW IV
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU) Target Dokumen Hasil Kajian
Pembentukan BUMD Persampahan
350,000,000
97.00% 97.00% 3.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Persentase ketersediaan Gedung pemerintahan dalam kondisi baik
650,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Realisasi 450,000,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Terpasangnya Lampu Hias 200,000,000 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Palang pintu parkir otomatis kendaraan roda 4 dan/ atau lebih
Tersedianya cctv
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Tersedianya Bendera Merah Putih
Tersedianya tiang bendera Tersedianya Vitrase umbul-umbul
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan
10,825,000,000
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Sosialisasi pengelolaan BMD
Monitoring dan evaluasi pengedalian BMD Sarana dan Prasarana Pengendalian BMD Pembuatan Aplikasi Pengendalian BMD
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target sarana prasarana aparatur Pemerintah Kota Bekasi
5,000,000,000
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Buku dan CD Standar Harga Tertinggi Barang (SHT) Tahun 2021
Pengembangan Aplikasi Standar Harga Tertinggi Barang (SHT)
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Kota Bekasi
4,000,000,000
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Penyusunan kajian BUMD Persampahan
2
Target Pembangunan Sistem
Pengendalian Barang Milik Daerah
4
Lanjutan Pemasangan Lampu Hias
Pemasangan Palang Pintu Parkir Otomatis di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi
1
Target Penyediaan Tiang Umbul- umbul, Umbul-umbul, Vitrase dan Tiang Bendera 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
III
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
300,000,000
Target 2
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
150,000,000
58.00%
58.00%
7.00%
7.00%
33.00%
33.00%
350,000,000
3.00% 3.00%
15.00%
Pengadaan Barang Inventaris Kantor 7
Pengadaan Sarana Mobilitas
15.00%
85.00%
85.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
175,000,000
6 Penyusunan Standar Target Harga Tertinggi Barang
(SHT) 5
Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah akan tercapai pada TW IV
Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah akan tercapai pada TW IV
FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) FISIK (%)
(%) Kinerja Program
(IKU) Target Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah Kota Bekasi
1,000,000,000
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Target Sarana dan Prasarana Aparatur Setda Kota Bekasi
300,000,000
0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Realisasi - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Bekasi,
SEKRETARIS DAERAH,
Dr. RENY HENDRAWATI, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19650205 199011 2 002 Pengadaan Inventaris
Kantor (Setda) 9
Pengadaan Meubelair 8