Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.988.380.000,00 1.882.737.800,00 0,00 6.871.117.800,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
DKK Pati
Penyediaan jasa surat menyurat 300 surat
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
314.900.000,00 0,00
0,00 314.900.000,00 0,00
DKK Pati Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 rekening 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02
66.312.000,00 0,00
0,00 66.312.000,00 0,00
DKK Pati
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 118 unit
1.02 . 1.02.1 . 01 . 03
24.750.000,00 0,00
0,00 24.750.000,00 0,00
DKK Pati Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
21 kend 1.02 . 1.02.1 . 01 . 06
133.600.000,00 0,00
0,00 133.600.000,00 0,00
DKK Pati
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3200 m2
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08
55.792.000,00 0,00
0,00 55.792.000,00 0,00
DKK Pati
Penyediaan alat tulis kantor 3000 unit
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10
47.865.000,00 0,00
0,00 47.865.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33200 lbr
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11
18.082.000,00 0,00
0,00 18.082.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2000 unit 1.02 . 1.02.1 . 01 . 12
20.518.800,00 0,00
0,00 20.518.800,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
152 eks 1.02 . 1.02.1 . 01 . 15
327.170.000,00 0,00
0,00 327.170.000,00 0,00
Penyediaan bahan logistik kantor 37000 ltr
1.02 . 1.02.1 . 01 . 16
9.750.000,00 0,00
0,00 9.750.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 300 dos
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17
596.360.000,00 0,00
0,00 596.360.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6000 dos
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18
5.035.380.000,00 0,00
4.837.500.000,00 197.880.000,00 0,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
388 org 1.02 . 1.02.1 . 01 . 19
62.580.000,00 0,00
43.700.000,00 18.880.000,00 0,00
Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa 50 dokumen
1.02 . 1.02.1 . 01 . 20
9.656.000,00 0,00
2.000.000,00 7.656.000,00 0,00
Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian 12 bln
1.02 . 1.02.1 . 01 . 21
142.402.000,00 0,00
105.180.000,00 37.222.000,00 0,00
Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 236.000.800,00 513.053.500,00 749.054.300,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 02
300.000.000,00 0,00
0,00 0,00 300.000.000,00
DKK Pati
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05
111.723.500,00 0,00
0,00 0,00 111.723.500,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09
57.475.000,00 0,00
0,00 0,00 57.475.000,00
Pengadaan mebeleur 100 unit
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10
43.855.000,00 0,00
0,00 0,00 43.855.000,00
Pengadaan komputer dan kelengkapannya 2 unit
1.02 . 1.02.1 . 02 . 17
167.900.000,00 0,00
0,00 167.900.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3200 m2
1.02 . 1.02.1 . 02 . 22
68.100.800,00 0,00
0,00 68.100.800,00 0,00
DKK Pati
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 21 kend
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24
Halaman 1
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 87.000.000,00
1.02 . 1.02.1 . 05
57.000.000,00 87.000.000,00
0,00 57.000.000,00 0,00
Dinas Kesehatan
Kab. Pati
Pendidikan dan pelatihan teknis 20 orang
1.02 . 1.02.1 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.800.000,00 164.197.000,00 0,00 190.997.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 06
3.441.000,00 0,00
0,00 3.441.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 laporan 1.02 . 1.02.1 . 06 . 01
53.361.000,00 0,00
10.800.000,00 42.561.000,00 0,00
Penyusunan rencana kerja SKPD 1 dokumen
1.02 . 1.02.1 . 06 . 05
43.305.000,00 0,00
0,00 43.305.000,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
4 dokumen 1.02 . 1.02.1 . 06 . 06
49.040.000,00 0,00
0,00 49.040.000,00 0,00
Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD 12 laporan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07
41.850.000,00 0,00
16.000.000,00 25.850.000,00 0,00
Penyusunan laporan inventarisasi aset SKPD 12 laporan
1.02 . 1.02.1 . 06 . 08
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.800.000,00 4.907.621.000,00 926.506.000,00 5.850.927.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 15
5.293.496.000,00 0,00
0,00 4.371.496.000,00 922.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01
58.910.000,00 0,00
0,00 58.910.000,00 0,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.1 . 15 . 06
350.933.000,00 0,00
16.800.000,00 329.627.000,00 4.506.000,00 UPT.
Perbekalan Farmasi Penyediaan operasional dan pemeliharaan gudang
farmasi 1.02 . 1.02.1 . 15 . 07
147.588.000,00 0,00
0,00 147.588.000,00 0,00
Pengadaan BHP pelayanan medis 1.02 . 1.02.1 . 15 . 10
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 593.550.000,00 14.739.551.000,00 44.142.000,00 15.377.243.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16
113.000.000,00 0,00
0,00 111.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02 . 1.02.1 . 16 . 02
190.000.000,00 0,00
31.950.000,00 115.908.000,00 42.142.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 12
460.000.000,00 0,00
19.200.000,00 440.800.000,00 0,00
Puskesmas Sukolilo I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Sukolilo I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 17
486.240.000,00 0,00
19.200.000,00 467.040.000,00 0,00
Puskesmas Sukolilo II Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Sukolilo II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 18
465.000.000,00 0,00
19.200.000,00 445.800.000,00 0,00
Puskesmas Kayen Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Kayen
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 19
513.600.000,00 0,00
19.500.000,00 494.100.000,00 0,00
Puskesmas Tambakromo Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Tambakromo
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 20
633.550.000,00 0,00
19.500.000,00 614.050.000,00 0,00
Puskesmas Winong I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Winong I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 21
511.075.000,00 0,00
19.500.000,00 491.575.000,00 0,00
puskesmas winong II Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas winong II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 22
499.235.000,00 0,00
19.200.000,00 480.035.000,00 0,00
puskesmas pucakwangi I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas pucakwangi I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 23
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
462.440.000,00 0,00
19.200.000,00 443.240.000,00 0,00
puskesmas pucakwangi II Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas pucakwangi II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 24
452.490.000,00 0,00
19.200.000,00 433.290.000,00 0,00
puskesmas jaken Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas
jaken
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 25
460.630.000,00 0,00
19.200.000,00 441.430.000,00 0,00
puskesmas Batangan Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas Batangan
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 26
627.170.000,00 0,00
19.500.000,00 607.670.000,00 0,00
puskesmas juwana Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas juwana
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 27
652.130.000,00 0,00
19.500.000,00 632.630.000,00 0,00
puskesmas jakenan Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas jakenan
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 28
638.870.000,00 0,00
19.500.000,00 619.370.000,00 0,00
puskesmas Pati I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas Pati I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 29
427.270.000,00 0,00
19.200.000,00 408.070.000,00 0,00
puskesmas Pati II Penyediaaan operasional dan pemeliharaaan
puskesmas Pati II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 30
436.300.000,00 0,00
19.200.000,00 417.100.000,00 0,00
puskesmas gabus I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas gabus I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 31
509.084.000,00 0,00
19.500.000,00 489.584.000,00 0,00
puskesmas Gabus II Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas Gabus II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 32
474.380.000,00 0,00
19.200.000,00 455.180.000,00 0,00
puskesmas margorejo Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas
margorejo
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 33
585.130.000,00 0,00
19.500.000,00 565.630.000,00 0,00
Puskesmas Gembong Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Gembong
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 34
529.627.000,00 0,00
19.500.000,00 510.127.000,00 0,00
puskesmas Tlogowungu Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas Tlogowungu
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 35
417.325.000,00 0,00
19.200.000,00 398.125.000,00 0,00
puskesmas wedarijaksa I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas wedarijaksa I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 36
508.047.000,00 0,00
19.500.000,00 488.547.000,00 0,00
puskesmas Wedarijaksa
II Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas Wedarijaksa II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 37
506.370.000,00 0,00
19.500.000,00 486.870.000,00 0,00
Puskesmas Trangkil Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Trangkil
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 38
543.110.000,00 0,00
19.500.000,00 523.610.000,00 0,00
Puskesmas Margoyoso I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Margoyoso I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 39
477.550.000,00 0,00
19.200.000,00 458.350.000,00 0,00
Puskesmas Margoyoso II Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas
Margoyoso II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 40
605.050.000,00 0,00
19.500.000,00 585.550.000,00 0,00
Puskesmas Gunungwungk
al Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas
Gunungwungkal
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 41
529.490.000,00 0,00
19.500.000,00 509.990.000,00 0,00
Puskesmas Cluwak Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Cluwak
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 42
489.728.000,00 0,00
19.200.000,00 470.528.000,00 0,00
Puskesmas Tayu I Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Tayu I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 43
573.970.000,00 0,00
19.500.000,00 554.470.000,00 0,00
puskesmas Tayu II Penyediaan operasional dan pemeliharaan
puskesmas Tayu II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 44
561.280.000,00 0,00
19.500.000,00 541.780.000,00 0,00
Puskesmas Dukuhseti Penyediaan operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Dukuhseti
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 45
Halaman 3
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
38.102.000,00 0,00
0,00 38.102.000,00 0,00
Dinas Kesehatan Kbupaten Pati
Pembinaan kesehatan kerja dan olah raga 1 Kali
1.02 . 1.02.1 . 16 . 78
Program Pengawasan Obat dan Makanan 12.000.000,00 144.200.000,00 13.000.000,00 169.200.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 17
37.200.000,00 0,00
0,00 37.200.000,00 0,00
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
1.02 . 1.02.1 . 17 . 02
132.000.000,00 0,00
12.000.000,00 107.000.000,00 13.000.000,00 Penyediaan operasional dan pemeliharaan
laboratorium kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 17 . 06
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
49.560.000,00 1.105.844.000,00 27.000.000,00 1.182.404.000,00 0,00
42 Persen 1.02 . 1.02.1 . 19
55.000.000,00 0,00
0,00 28.000.000,00 27.000.000,00 Dinas
Kesehatan Kab. Pati Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
100 Persen 1.02 . 1.02.1 . 19 . 01
1.127.404.000,00 0,00
49.560.000,00 1.077.844.000,00 0,00
Dinas Kesehatan
Kab. Pati
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 100 Persen
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 208.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 20
208.000.000,00 0,00
0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 DKK Pati
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 03
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 90 % 0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 125.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 21
125.000.000,00 0,00
0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 DKK Pati
Upaya penyehatan lingkungan permukiman 1 Kali
1.02 . 1.02.1 . 21 . 05
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00 734.742.000,00 5.745.000,00 740.487.000,00 0,00
Penemuan Kasus TB
(Case Detection
Rate) 1.02 . 1.02.1 . 22
313.388.000,00 0,00
0,00 313.388.000,00 0,00
DKK Pati
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 45 fc
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01
8.570.000,00 0,00
0,00 8.570.000,00 0,00
DKK Pati
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 98 %
1.02 . 1.02.1 . 22 . 04
128.872.000,00 0,00
0,00 128.872.000,00 0,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1919 Suspek/Kasus
TB 1.02 . 1.02.1 . 22 . 05
60.118.000,00 0,00
0,00 60.118.000,00 0,00
DKK Pati
Peningkatan imuniasasi 12 bulan
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08
124.539.000,00 0,00
0,00 122.039.000,00 2.500.000,00 DKK Pati
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
100 % 1.02 . 1.02.1 . 22 . 09
105.000.000,00 0,00
0,00 101.755.000,00 3.245.000,00
Pemberantasan penyakit tidak menular 29 Puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 22 . 14
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 115.980.000,00 343.123.500,00 0,00 459.103.500,00 322.000.000,00
1.02 . 1.02.1 . 23
313.531.000,00 250.000.000,00
115.980.000,00 197.551.000,00 0,00
Dinas Kesehatan
Kab. Pati Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
100 bk 1.02 . 1.02.1 . 23 . 03
61.127.000,00 72.000.000,00
0,00 61.127.000,00 0,00
DInas Kesehatan
Kab. Pati
Perijinan bidang kesehatan 200 PIRT
1.02 . 1.02.1 . 23 . 08
68.470.000,00 0,00
0,00 68.470.000,00 0,00
Pengembangan sistem informasi kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 23 . 11
15.975.500,00 0,00
0,00 15.975.500,00 0,00
Penyusunan profil kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 23 . 13
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.805.000,00 10.802.735.000,00 0,00 10.805.540.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 24
32.000.000,00 0,00
2.805.000,00 29.195.000,00 0,00
Pelayanan kesehatan indera 1.02 . 1.02.1 . 24 . 12
10.773.540.000,00 0,00
0,00 10.773.540.000,00 0,00
Pelayanan jaminan kesehatan daerah 1.02 . 1.02.1 . 24 . 14
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya
0,00 70.000.000,00 6.924.543.400,00 6.994.543.400,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 25
6.495.040.400,00 0,00
0,00 40.000.000,00 6.455.040.400,00 Puskesmas
Trangkil dan Pucakwangi I Pembangunan puskesmas
1.02 . 1.02.1 . 25 . 01
499.503.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 469.503.000,00 Desa Soneyan
Kec.Margoyos o Pembangunan puskesmas pembantu
1.02 . 1.02.1 . 25 . 02
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
12.220.000,00 45.544.000,00 0,00 57.764.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 29
57.764.000,00 0,00
12.220.000,00 45.544.000,00 0,00
DKK Pati
Penyuluhan kesehatan anak balita 100 %
1.02 . 1.02.1 . 29 . 01
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00 2.814.858.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 32
2.814.858.000,00 0,00
14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00
DKK Pati
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 100 %
1.02 . 1.02.1 . 32 . 04
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas
0,00 48.733.252.300,00 8.949.617.400,00 57.682.869.700,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 35
2.706.000.000,00 0,00
0,00 2.530.451.600,00 175.548.400,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Sukolilo I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 01
2.260.308.000,00 0,00
0,00 1.719.475.000,00 540.833.000,00 Puskesmas
Sukolilo II Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Sukolilo II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 02
4.018.000.000,00 0,00
0,00 3.095.456.000,00 922.544.000,00 PUSKESMAS
KAYEN Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Kayen
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 03
1.787.000.000,00 0,00
0,00 1.475.512.000,00 311.488.000,00 UPT
Puskesmas Tambakromo Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Tambakromo
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 04
1.223.691.400,00 0,00
0,00 1.029.681.800,00 194.009.600,00 Puskesma
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln
1.02 . 1.02.1 . 35 . 05
Halaman 5
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Winong I Winong I
791.000.000,00 0,00
0,00 692.375.100,00 98.624.900,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Winong II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 06
1.466.000.000,00 0,00
0,00 1.278.403.000,00 187.597.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Pucakwangi I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 07
936.000.000,00 0,00
0,00 823.146.200,00 112.853.800,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Pucakwangi II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 08
2.326.000.000,00 0,00
0,00 2.080.205.000,00 245.795.000,00 PUSKESMAS
JAKEN Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Jaken
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 09
3.089.334.000,00 0,00
0,00 2.370.883.100,00 718.450.900,00 Puskesmas
Batangan Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Batangan
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 10
3.985.245.000,00 0,00
0,00 3.526.298.000,00 458.947.000,00 Masyarakat Di
Puskesmas Juwana Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Juwana 1.02 . 1.02.1 . 35 . 11
1.840.380.000,00 0,00
0,00 1.542.279.000,00 298.101.000,00 Puskesmas
Jakenan Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Jakenan
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 12
1.384.920.000,00 0,00
0,00 1.238.039.900,00 146.880.100,00 Puskesmas
Pati I Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Pati I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 13
1.240.000.000,00 0,00
0,00 1.205.333.000,00 34.667.000,00 Puskesmas
Pati II Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Pati II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 14
1.025.000.000,00 0,00
0,00 973.813.600,00 51.186.400,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Gabus I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 15
810.851.000,00 0,00
0,00 707.788.000,00 103.063.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Gabus II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 16
1.564.000.000,00 0,00
0,00 1.283.551.100,00 280.448.900,00 UPT
PUSKESMAS MARGOREJO Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Margorejo
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 17
2.323.000.000,00 0,00
0,00 2.307.380.000,00 15.620.000,00 UPT
Puskesmas Gembong Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Gembong
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 18
2.606.315.000,00 0,00
0,00 2.036.686.000,00 569.629.000,00 UPT
Puskesmas Tlogowungu Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Tlogowungu
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 19
1.593.136.000,00 0,00
0,00 1.360.006.400,00 233.129.600,00 UPT.PUSK.WE
DARIJAKSA I Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Wedarijaksa I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 20
958.000.000,00 0,00
0,00 812.725.000,00 145.275.000,00 UPT
Puskesmas Wedarijaksa
IIO Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Wedarijaksa II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 21
3.511.422.000,00 0,00
0,00 2.281.686.000,00 1.229.736.000,00 BLUD
Puskesmas Trangkil Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Trangkil
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 22
1.545.871.500,00 0,00
0,00 1.335.874.000,00 209.997.500,00 BLUD UPT
Puskesmas Margoyoso U Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Margoyoso I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 23
1.928.000.000,00 0,00
0,00 1.707.947.600,00 220.052.400,00
Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln
1.02 . 1.02.1 . 35 . 24
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Margoyoso II
1.384.000.000,00 0,00
0,00 1.205.568.000,00 178.432.000,00 Puskesmas
Gunungwungk al Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Gunungwungkal
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 25
3.200.737.500,00 0,00
0,00 2.620.110.000,00 580.627.500,00 Puskesmas
Cluwak Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Cluwak
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 26
2.187.547.300,00 0,00
0,00 1.959.238.800,00 228.308.500,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Tayu I
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 27
951.111.000,00 0,00
0,00 845.969.000,00 105.142.000,00 Puskesmas
Tayu II Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Tayu II
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 28
3.040.000.000,00 0,00
0,00 2.687.370.100,00 352.629.900,00 Puskesmas
Dukuhseti Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas
Dukuhseti
12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 29
5.832.820.000,00 87.072.898.400,00 17.430.390.300,00 110.336.108.700,00 409.000.000,00 Jumlah
NIP . 19611106 198901 1 004 PATI, 14 Agustus 2018
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
dr. H. Edi Sulistyono, MM.
Halaman 7