• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 4.988.380.000,00 1.882.737.800,00 0,00 6.871.117.800,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 01

6.000.000,00 0,00

0,00 6.000.000,00 0,00

DKK Pati

Penyediaan jasa surat menyurat 300 surat

1.02 . 1.02.1 . 01 . 01

314.900.000,00 0,00

0,00 314.900.000,00 0,00

DKK Pati Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 rekening 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02

66.312.000,00 0,00

0,00 66.312.000,00 0,00

DKK Pati

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 118 unit

1.02 . 1.02.1 . 01 . 03

24.750.000,00 0,00

0,00 24.750.000,00 0,00

DKK Pati Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

21 kend 1.02 . 1.02.1 . 01 . 06

133.600.000,00 0,00

0,00 133.600.000,00 0,00

DKK Pati

Penyediaan jasa kebersihan kantor 3200 m2

1.02 . 1.02.1 . 01 . 08

55.792.000,00 0,00

0,00 55.792.000,00 0,00

DKK Pati

Penyediaan alat tulis kantor 3000 unit

1.02 . 1.02.1 . 01 . 10

47.865.000,00 0,00

0,00 47.865.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33200 lbr

1.02 . 1.02.1 . 01 . 11

18.082.000,00 0,00

0,00 18.082.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2000 unit 1.02 . 1.02.1 . 01 . 12

20.518.800,00 0,00

0,00 20.518.800,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

152 eks 1.02 . 1.02.1 . 01 . 15

327.170.000,00 0,00

0,00 327.170.000,00 0,00

Penyediaan bahan logistik kantor 37000 ltr

1.02 . 1.02.1 . 01 . 16

9.750.000,00 0,00

0,00 9.750.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 300 dos

1.02 . 1.02.1 . 01 . 17

596.360.000,00 0,00

0,00 596.360.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6000 dos

1.02 . 1.02.1 . 01 . 18

5.035.380.000,00 0,00

4.837.500.000,00 197.880.000,00 0,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan

388 org 1.02 . 1.02.1 . 01 . 19

62.580.000,00 0,00

43.700.000,00 18.880.000,00 0,00

Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa 50 dokumen

1.02 . 1.02.1 . 01 . 20

9.656.000,00 0,00

2.000.000,00 7.656.000,00 0,00

Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian 12 bln

1.02 . 1.02.1 . 01 . 21

142.402.000,00 0,00

105.180.000,00 37.222.000,00 0,00

Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 01 . 22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 236.000.800,00 513.053.500,00 749.054.300,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 02

300.000.000,00 0,00

0,00 0,00 300.000.000,00

DKK Pati

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit

1.02 . 1.02.1 . 02 . 05

111.723.500,00 0,00

0,00 0,00 111.723.500,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit

1.02 . 1.02.1 . 02 . 09

57.475.000,00 0,00

0,00 0,00 57.475.000,00

Pengadaan mebeleur 100 unit

1.02 . 1.02.1 . 02 . 10

43.855.000,00 0,00

0,00 0,00 43.855.000,00

Pengadaan komputer dan kelengkapannya 2 unit

1.02 . 1.02.1 . 02 . 17

167.900.000,00 0,00

0,00 167.900.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3200 m2

1.02 . 1.02.1 . 02 . 22

68.100.800,00 0,00

0,00 68.100.800,00 0,00

DKK Pati

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 21 kend

1.02 . 1.02.1 . 02 . 24

Halaman 1

(2)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

dinas/operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 87.000.000,00

1.02 . 1.02.1 . 05

57.000.000,00 87.000.000,00

0,00 57.000.000,00 0,00

Dinas Kesehatan

Kab. Pati

Pendidikan dan pelatihan teknis 20 orang

1.02 . 1.02.1 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

26.800.000,00 164.197.000,00 0,00 190.997.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 06

3.441.000,00 0,00

0,00 3.441.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 laporan 1.02 . 1.02.1 . 06 . 01

53.361.000,00 0,00

10.800.000,00 42.561.000,00 0,00

Penyusunan rencana kerja SKPD 1 dokumen

1.02 . 1.02.1 . 06 . 05

43.305.000,00 0,00

0,00 43.305.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

4 dokumen 1.02 . 1.02.1 . 06 . 06

49.040.000,00 0,00

0,00 49.040.000,00 0,00

Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD 12 laporan

1.02 . 1.02.1 . 06 . 07

41.850.000,00 0,00

16.000.000,00 25.850.000,00 0,00

Penyusunan laporan inventarisasi aset SKPD 12 laporan

1.02 . 1.02.1 . 06 . 08

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.800.000,00 4.907.621.000,00 926.506.000,00 5.850.927.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 15

5.293.496.000,00 0,00

0,00 4.371.496.000,00 922.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 15 . 01

58.910.000,00 0,00

0,00 58.910.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.1 . 15 . 06

350.933.000,00 0,00

16.800.000,00 329.627.000,00 4.506.000,00 UPT.

Perbekalan Farmasi Penyediaan operasional dan pemeliharaan gudang

farmasi 1.02 . 1.02.1 . 15 . 07

147.588.000,00 0,00

0,00 147.588.000,00 0,00

Pengadaan BHP pelayanan medis 1.02 . 1.02.1 . 15 . 10

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 593.550.000,00 14.739.551.000,00 44.142.000,00 15.377.243.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16

113.000.000,00 0,00

0,00 111.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.02 . 1.02.1 . 16 . 02

190.000.000,00 0,00

31.950.000,00 115.908.000,00 42.142.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 16 . 12

460.000.000,00 0,00

19.200.000,00 440.800.000,00 0,00

Puskesmas Sukolilo I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Sukolilo I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 17

486.240.000,00 0,00

19.200.000,00 467.040.000,00 0,00

Puskesmas Sukolilo II Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Sukolilo II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 18

465.000.000,00 0,00

19.200.000,00 445.800.000,00 0,00

Puskesmas Kayen Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Kayen

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 19

513.600.000,00 0,00

19.500.000,00 494.100.000,00 0,00

Puskesmas Tambakromo Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Tambakromo

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 20

633.550.000,00 0,00

19.500.000,00 614.050.000,00 0,00

Puskesmas Winong I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Winong I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 21

511.075.000,00 0,00

19.500.000,00 491.575.000,00 0,00

puskesmas winong II Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas winong II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 22

499.235.000,00 0,00

19.200.000,00 480.035.000,00 0,00

puskesmas pucakwangi I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas pucakwangi I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 23

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

462.440.000,00 0,00

19.200.000,00 443.240.000,00 0,00

puskesmas pucakwangi II Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas pucakwangi II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 24

452.490.000,00 0,00

19.200.000,00 433.290.000,00 0,00

puskesmas jaken Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas

jaken

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 25

460.630.000,00 0,00

19.200.000,00 441.430.000,00 0,00

puskesmas Batangan Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas Batangan

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 26

627.170.000,00 0,00

19.500.000,00 607.670.000,00 0,00

puskesmas juwana Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas juwana

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 27

652.130.000,00 0,00

19.500.000,00 632.630.000,00 0,00

puskesmas jakenan Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas jakenan

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 28

638.870.000,00 0,00

19.500.000,00 619.370.000,00 0,00

puskesmas Pati I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas Pati I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 29

427.270.000,00 0,00

19.200.000,00 408.070.000,00 0,00

puskesmas Pati II Penyediaaan operasional dan pemeliharaaan

puskesmas Pati II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 30

436.300.000,00 0,00

19.200.000,00 417.100.000,00 0,00

puskesmas gabus I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas gabus I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 31

509.084.000,00 0,00

19.500.000,00 489.584.000,00 0,00

puskesmas Gabus II Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas Gabus II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 32

474.380.000,00 0,00

19.200.000,00 455.180.000,00 0,00

puskesmas margorejo Penyediaan operasional dan pemeliharan puskesmas

margorejo

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 33

585.130.000,00 0,00

19.500.000,00 565.630.000,00 0,00

Puskesmas Gembong Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Gembong

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 34

529.627.000,00 0,00

19.500.000,00 510.127.000,00 0,00

puskesmas Tlogowungu Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas Tlogowungu

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 35

417.325.000,00 0,00

19.200.000,00 398.125.000,00 0,00

puskesmas wedarijaksa I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas wedarijaksa I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 36

508.047.000,00 0,00

19.500.000,00 488.547.000,00 0,00

puskesmas Wedarijaksa

II Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas Wedarijaksa II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 37

506.370.000,00 0,00

19.500.000,00 486.870.000,00 0,00

Puskesmas Trangkil Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Trangkil

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 38

543.110.000,00 0,00

19.500.000,00 523.610.000,00 0,00

Puskesmas Margoyoso I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Margoyoso I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 39

477.550.000,00 0,00

19.200.000,00 458.350.000,00 0,00

Puskesmas Margoyoso II Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas

Margoyoso II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 40

605.050.000,00 0,00

19.500.000,00 585.550.000,00 0,00

Puskesmas Gunungwungk

al Penyediaan operasional dan pemeliharan Puskesmas

Gunungwungkal

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 41

529.490.000,00 0,00

19.500.000,00 509.990.000,00 0,00

Puskesmas Cluwak Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Cluwak

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 42

489.728.000,00 0,00

19.200.000,00 470.528.000,00 0,00

Puskesmas Tayu I Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Tayu I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 43

573.970.000,00 0,00

19.500.000,00 554.470.000,00 0,00

puskesmas Tayu II Penyediaan operasional dan pemeliharaan

puskesmas Tayu II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 44

561.280.000,00 0,00

19.500.000,00 541.780.000,00 0,00

Puskesmas Dukuhseti Penyediaan operasional dan pemeliharaan

Puskesmas Dukuhseti

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 16 . 45

Halaman 3

(4)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

38.102.000,00 0,00

0,00 38.102.000,00 0,00

Dinas Kesehatan Kbupaten Pati

Pembinaan kesehatan kerja dan olah raga 1 Kali

1.02 . 1.02.1 . 16 . 78

Program Pengawasan Obat dan Makanan 12.000.000,00 144.200.000,00 13.000.000,00 169.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 17

37.200.000,00 0,00

0,00 37.200.000,00 0,00

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

1.02 . 1.02.1 . 17 . 02

132.000.000,00 0,00

12.000.000,00 107.000.000,00 13.000.000,00 Penyediaan operasional dan pemeliharaan

laboratorium kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 17 . 06

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

49.560.000,00 1.105.844.000,00 27.000.000,00 1.182.404.000,00 0,00

42 Persen 1.02 . 1.02.1 . 19

55.000.000,00 0,00

0,00 28.000.000,00 27.000.000,00 Dinas

Kesehatan Kab. Pati Pengembangan media promosi dan informasi sadar

hidup sehat

100 Persen 1.02 . 1.02.1 . 19 . 01

1.127.404.000,00 0,00

49.560.000,00 1.077.844.000,00 0,00

Dinas Kesehatan

Kab. Pati

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 100 Persen

1.02 . 1.02.1 . 19 . 02

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 208.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 20

208.000.000,00 0,00

0,00 205.217.000,00 2.783.000,00 DKK Pati

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

100 % 1.02 . 1.02.1 . 20 . 03

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 90 % 0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 21

125.000.000,00 0,00

0,00 101.000.000,00 24.000.000,00 DKK Pati

Upaya penyehatan lingkungan permukiman 1 Kali

1.02 . 1.02.1 . 21 . 05

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00 734.742.000,00 5.745.000,00 740.487.000,00 0,00

Penemuan Kasus TB

(Case Detection

Rate) 1.02 . 1.02.1 . 22

313.388.000,00 0,00

0,00 313.388.000,00 0,00

DKK Pati

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 45 fc

1.02 . 1.02.1 . 22 . 01

8.570.000,00 0,00

0,00 8.570.000,00 0,00

DKK Pati

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 98 %

1.02 . 1.02.1 . 22 . 04

128.872.000,00 0,00

0,00 128.872.000,00 0,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1919 Suspek/Kasus

TB 1.02 . 1.02.1 . 22 . 05

60.118.000,00 0,00

0,00 60.118.000,00 0,00

DKK Pati

Peningkatan imuniasasi 12 bulan

1.02 . 1.02.1 . 22 . 08

124.539.000,00 0,00

0,00 122.039.000,00 2.500.000,00 DKK Pati

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

100 % 1.02 . 1.02.1 . 22 . 09

105.000.000,00 0,00

0,00 101.755.000,00 3.245.000,00

Pemberantasan penyakit tidak menular 29 Puskesmas

1.02 . 1.02.1 . 22 . 14

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 115.980.000,00 343.123.500,00 0,00 459.103.500,00 322.000.000,00

1.02 . 1.02.1 . 23

313.531.000,00 250.000.000,00

115.980.000,00 197.551.000,00 0,00

Dinas Kesehatan

Kab. Pati Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

100 bk 1.02 . 1.02.1 . 23 . 03

61.127.000,00 72.000.000,00

0,00 61.127.000,00 0,00

DInas Kesehatan

Kab. Pati

Perijinan bidang kesehatan 200 PIRT

1.02 . 1.02.1 . 23 . 08

68.470.000,00 0,00

0,00 68.470.000,00 0,00

Pengembangan sistem informasi kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 23 . 11

15.975.500,00 0,00

0,00 15.975.500,00 0,00

Penyusunan profil kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 23 . 13

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 2.805.000,00 10.802.735.000,00 0,00 10.805.540.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 24

32.000.000,00 0,00

2.805.000,00 29.195.000,00 0,00

Pelayanan kesehatan indera 1.02 . 1.02.1 . 24 . 12

10.773.540.000,00 0,00

0,00 10.773.540.000,00 0,00

Pelayanan jaminan kesehatan daerah 1.02 . 1.02.1 . 24 . 14

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskemas pembantu dan jaringannya

0,00 70.000.000,00 6.924.543.400,00 6.994.543.400,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 25

6.495.040.400,00 0,00

0,00 40.000.000,00 6.455.040.400,00 Puskesmas

Trangkil dan Pucakwangi I Pembangunan puskesmas

1.02 . 1.02.1 . 25 . 01

499.503.000,00 0,00

0,00 30.000.000,00 469.503.000,00 Desa Soneyan

Kec.Margoyos o Pembangunan puskesmas pembantu

1.02 . 1.02.1 . 25 . 02

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

12.220.000,00 45.544.000,00 0,00 57.764.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 29

57.764.000,00 0,00

12.220.000,00 45.544.000,00 0,00

DKK Pati

Penyuluhan kesehatan anak balita 100 %

1.02 . 1.02.1 . 29 . 01

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00 2.814.858.000,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 32

2.814.858.000,00 0,00

14.725.000,00 2.800.133.000,00 0,00

DKK Pati

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 100 %

1.02 . 1.02.1 . 32 . 04

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas

0,00 48.733.252.300,00 8.949.617.400,00 57.682.869.700,00 0,00

1.02 . 1.02.1 . 35

2.706.000.000,00 0,00

0,00 2.530.451.600,00 175.548.400,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Sukolilo I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 01

2.260.308.000,00 0,00

0,00 1.719.475.000,00 540.833.000,00 Puskesmas

Sukolilo II Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Sukolilo II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 02

4.018.000.000,00 0,00

0,00 3.095.456.000,00 922.544.000,00 PUSKESMAS

KAYEN Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Kayen

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 03

1.787.000.000,00 0,00

0,00 1.475.512.000,00 311.488.000,00 UPT

Puskesmas Tambakromo Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Tambakromo

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 04

1.223.691.400,00 0,00

0,00 1.029.681.800,00 194.009.600,00 Puskesma

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln

1.02 . 1.02.1 . 35 . 05

Halaman 5

(6)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Winong I Winong I

791.000.000,00 0,00

0,00 692.375.100,00 98.624.900,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Winong II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 06

1.466.000.000,00 0,00

0,00 1.278.403.000,00 187.597.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Pucakwangi I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 07

936.000.000,00 0,00

0,00 823.146.200,00 112.853.800,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Pucakwangi II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 08

2.326.000.000,00 0,00

0,00 2.080.205.000,00 245.795.000,00 PUSKESMAS

JAKEN Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Jaken

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 09

3.089.334.000,00 0,00

0,00 2.370.883.100,00 718.450.900,00 Puskesmas

Batangan Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Batangan

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 10

3.985.245.000,00 0,00

0,00 3.526.298.000,00 458.947.000,00 Masyarakat Di

Puskesmas Juwana Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Juwana 1.02 . 1.02.1 . 35 . 11

1.840.380.000,00 0,00

0,00 1.542.279.000,00 298.101.000,00 Puskesmas

Jakenan Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Jakenan

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 12

1.384.920.000,00 0,00

0,00 1.238.039.900,00 146.880.100,00 Puskesmas

Pati I Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Pati I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 13

1.240.000.000,00 0,00

0,00 1.205.333.000,00 34.667.000,00 Puskesmas

Pati II Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Pati II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 14

1.025.000.000,00 0,00

0,00 973.813.600,00 51.186.400,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Gabus I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 15

810.851.000,00 0,00

0,00 707.788.000,00 103.063.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Gabus II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 16

1.564.000.000,00 0,00

0,00 1.283.551.100,00 280.448.900,00 UPT

PUSKESMAS MARGOREJO Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Margorejo

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 17

2.323.000.000,00 0,00

0,00 2.307.380.000,00 15.620.000,00 UPT

Puskesmas Gembong Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Gembong

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 18

2.606.315.000,00 0,00

0,00 2.036.686.000,00 569.629.000,00 UPT

Puskesmas Tlogowungu Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Tlogowungu

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 19

1.593.136.000,00 0,00

0,00 1.360.006.400,00 233.129.600,00 UPT.PUSK.WE

DARIJAKSA I Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Wedarijaksa I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 20

958.000.000,00 0,00

0,00 812.725.000,00 145.275.000,00 UPT

Puskesmas Wedarijaksa

IIO Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Wedarijaksa II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 21

3.511.422.000,00 0,00

0,00 2.281.686.000,00 1.229.736.000,00 BLUD

Puskesmas Trangkil Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Trangkil

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 22

1.545.871.500,00 0,00

0,00 1.335.874.000,00 209.997.500,00 BLUD UPT

Puskesmas Margoyoso U Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Margoyoso I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 23

1.928.000.000,00 0,00

0,00 1.707.947.600,00 220.052.400,00

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas 12 bln

1.02 . 1.02.1 . 35 . 24

(7)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Margoyoso II

1.384.000.000,00 0,00

0,00 1.205.568.000,00 178.432.000,00 Puskesmas

Gunungwungk al Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Gunungwungkal

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 25

3.200.737.500,00 0,00

0,00 2.620.110.000,00 580.627.500,00 Puskesmas

Cluwak Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Cluwak

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 26

2.187.547.300,00 0,00

0,00 1.959.238.800,00 228.308.500,00 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Tayu I

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 27

951.111.000,00 0,00

0,00 845.969.000,00 105.142.000,00 Puskesmas

Tayu II Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Tayu II

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 28

3.040.000.000,00 0,00

0,00 2.687.370.100,00 352.629.900,00 Puskesmas

Dukuhseti Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas

Dukuhseti

12 bln 1.02 . 1.02.1 . 35 . 29

5.832.820.000,00 87.072.898.400,00 17.430.390.300,00 110.336.108.700,00 409.000.000,00 Jumlah

NIP . 19611106 198901 1 004 PATI, 14 Agustus 2018

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

dr. H. Edi Sulistyono, MM.

Halaman 7

Referensi

Dokumen terkait

04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa di Wilayah Kecamatan Bumijawa 200.000.000,00 0,00.. Bnatuan Keuangan kepada Desa

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah tujuan yang dicari putri rachmawati adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi

Article 15 tentang protectable subject matter, ayat (1). Dari bunyi teks tersebut dapat dilihat bahwa Negara peserta boleh mengatur hanya merek yang visually perceptible saja

Tegal Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap. tindak kekerasan

09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2.. 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Unit Organisasi

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode.. Uraian

11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 1.. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi :

[r]