DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( Selaku PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERI NTAH KOTA BANDUNG
KODE
NAMA FORMULI R
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
Formulir
DPPA SKPD
RI NGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2014
PEMERI NTAH KOTA BANDUNG
Urusan Pemerintahan
:
1 Urusan WajibBidang Pemerintahan
:
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianUnit Organisasi
:
1 . 20 . 06 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 01 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)RI NGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENI NG
URAI AN
Bertambah/
4 PENDAPATAN 3.203.397.992.323,00 3.632.570.003.624,15 429.172.011.301,15 13,40
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 138.607.659.992,00 138.607.659.992,00 0,00 0,00
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.157.551.445,00 19.157.551.445,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 119.450.108.547,00 119.450.108.547,00 0,00 0,00
4 . 2 DANA PERI MBANGAN 2.011.270.787.000,00 1.938.446.741.066,00 (72.824.045.934,00) (3,62)
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 275.979.986.000,00 278.090.275.066,00 2.110.289.066,00 0,76 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.671.683.661.000,00 1.596.749.326.000,00 (74.934.335.000,00) (4,48) 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 63.607.140.000,00 63.607.140.000,00 0,00 0,00
4 . 3 LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.053.519.545.331,00 1.555.515.602.566,15 501.996.057.235,15 47,65
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 15.000.000.000,00 15.500.000.000,00 500.000.000,00 3,33 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
621.470.220.331,00 717.420.569.526,15 95.950.349.195,15 15,44
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 417.049.325.000,00 503.186.210.000,00 86.136.885.000,00 20,65 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
0,00 319.408.823.040,00 319.408.823.040,00 0,00
5 BELANJA 425.131.565.000,00 424.791.188.360,00 (340.376.640,00) (0,08)
5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 425.131.565.000,00 424.791.188.360,00 (340.376.640,00) (0,08)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.250.000.000,00 28.500.000.000,00 8.250.000.000,00 40,74 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 98.000.000.000,00 101.474.455.000,00 3.474.455.000,00 3,55 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 195.020.565.000,00 180.020.565.000,00 (15.000.000.000,00) (7,69) 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 100.546.000.000,00 100.546.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
815.000.000,00 850.168.360,00 35.168.360,00 4,32
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 10.500.000.000,00 13.400.000.000,00 2.900.000.000,00 27,62
SURPLUS / ( DEFI SI T) 2.778.266.427.323,00 3.207.778.815.264,15 429.512.387.941,15 15,46
6 PEMBI AYAAN DAERAH
6 . 1 PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH 427.400.000.000,00 710.156.377.543,00 282.756.377.543,00 66,16
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
427.400.000.000,00 710.156.377.543,00 282.756.377.543,00 66,16
6 . 2 PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH 0,00 26.640.000.000,00 26.640.000.000,00 0,00
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 0,00 26.640.000.000,00 26.640.000.000,00 0,00
PEMBI AYAAN NETTO 427.400.000.000,00 683.516.377.543,00 256.116.377.543,00 59,92
RI NGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENI NG
URAI AN
Bertambah/
( Berkurang)
Jumlah ( Rp)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
( Rp)
%
1
2
3
4
5
6
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRI WULAN
NO.
URAI AN
TRI WULAN
I
I I
I I I
I V
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
Pendapatan
1 858.164.298.000,00 1.154.088.538.000,00 843.164.298.000,00 777.152.869.624,15 3.632.570.003.624,15
Belanja Tidak Langsung
2.1 297.658.015.000,00 102.348.550.000,00 5.062.500.000,00 19.722.123.360,00 424.791.188.360,00
Belanja Langsung
2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 427.400.000.000,00 0,00 0,00 282.756.377.543,00 710.156.377.543,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 15.500.000.000,00 0,00 11.140.000.000,00 26.640.000.000,00
NI P. 19620429 198509 1 001 Bandung, 3 April 2014
Drs. H. YOSSI I RI ANTO, M.Si
SEKRETARI S DAERAH
Menyetujui