LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 1
Tabel 7.5
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada awal tahun
perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang perumahan dan kawasan
permukiman
Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Cakupan sarana dan prasarana permukiman yang layak (jalan
lingkungan, drainase lingkungan, Rumah layak huni)
1.04.21
Program peningkatan sarana prasarana permukiman
Outcome: Rasio lingkungan Permukiman yang sehat dan layak
48.36 % 59.80 62.57 69.50 81.29 93.07 100.00
1.04.21.01
Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman
Output: Panjang jalan setapak yang terbangun (lebar di bawah 3 m)
1.04.21.02
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan Permukiman
Output: Panjang jalan setapak yang terpelihara dengan baik
- Kegiata
1.04.21.03
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan permukiman
Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun
- M
1.04.21.04
Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan permukiman
Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik
- Kegiata
1.04.21.05
Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana
Output: Luas sarana Pemakaman kawasan
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 2
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada awal tahun
perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang perumahan dan kawasan
permukiman
Pemakaman Kawasan Permukiman
permukiman yang layak
1.04.21.06
Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan
Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan permukiman yang sehat dan layak
1.04.21.07
Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan
Output: Luas sarana RTH kawasan permukiman yang layak
Cakupan sarana dan prasarana perumahan yang layak (jalan lingkungan, drainase lingkungan,
rumah layak
huni)
1.04.22
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
kawasan perumahan
Outcome: rasio lingkungan perumahan yang sehat dan
layak
67.78 % 71.40 75.17 82.69 90.22 95.48 100.00
1 04 22 01
Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan
Output: Panjang jalan lingkungan yang terbangun (lebar di atas 3
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan perumahan
Output: Panjang jalan lingkungan yang terpelihara dengan baik
- Kegiata
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan perumahan
Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 3
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada awal tahun
perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang perumahan dan kawasan
permukiman
1 04 22 04
Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan perumahan
Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik
- Kegiata
Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan
Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan perumahan yang sehat dan layak
Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan
Output: Luas sarana RTH kawasan perumahan yang layak
Cakupan prasarana permukiman dan perumahan yang layak (jalan lingkungan, rumah layak huni)
1.04.15
Program pengembangan perumahan
Outcome: rasio rumah layak
huni
80.25 81.89 83.21 84.57 86.57 88.71 90.42
1.04.15.01
Penetapan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan
Penyusunan dokumen SPPIP, RP3KP, Raperda Perumahan,
1.04.15.02
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
Pelaksanaan Perumahan
1.04.15.03
Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat
Output: Jumlah rumah tidak layak huni yang
650 Unit DAK PERKIM
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 4
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada awal tahun
perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang perumahan dan kawasan
permukiman
Berpenghasilan Rendah (MBR)
ditingkatkan kualitasnya
BSPS STRATEGIS
(APBN) berkurangnya kawasan kumuh perkotaan
1.04.23
Program penanganan kawasan kumuh
Outcome: rasio pengurangan
luasan permukiman
kumuh di kawasan perkotaan
17.55 23.42 38.04 54.45 91.00 100 100
1.04.23.01
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh
Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani
21 Ha - - 20.68 23.21 51.71 26.51 19.35
1.04.23.02
1. Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh
Output: Panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya
m - - 4,200
1.04.23.03
2. Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh (Pracetak)
Output: Panjang drainase lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya
m - - 1,400
1.04.23.04
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Permukiman Kumuh (Pabrikasi)
Output: Jumlah septictank pabrikasi kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 5
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada awal tahun
perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang perumahan dan kawasan
permukiman
1.04.23.05
4. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kawasan Permukiman Kumuh
Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya
Unit
1.04.23.06
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman Kumuh (Bank Sampah, TPS3R, Alat Angkut Sampah)
Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya
Unit - -
1.04.23.07
6. Peningkatan dan Pembangunan RTH Kawasan
Permukiman Kumuh
Output: Jumlah RTH kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya
Ha - -
1.04.23.08
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Kawasan Permukiman Kumuh (Pompa, Hidran Kebakaran, Motor Tiga Roda, Stasiun Pemadam)
Output: Jumlah prasarana kebakaran kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya
Unit - -
1.04.23.09
8. Peningkatan Penyediaan Air Minum Kawasan Permukiman Kumuh (SR untuk MBR)
Output: Jumlah SR untuk masyarakat MBR yang terpasang pada kawasan kumuh
SR - -
1.04.23.10
Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh
Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 6
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada awal tahun
perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang perumahan dan kawasan
permukiman
Unit
Pembangun an Rusunawa
Pembuatan Danau/Kola sebagai Pengendali Banjir Perkotaan
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 7
Tabel 7.6
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Sektor Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022
No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupate n/kota
(KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan/
Desa APBN PHLN
SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
JUMLA
Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Ha
1
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Darat Kecamatan Barabai
Barabai Barabai Darat 26.71 Ha 2017
9,348,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
2
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Darat Kecamatan Barabai
Barabai Barabai Darat 25.00 Ha 2018
7,500,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
3
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Utara Kecamatan Barabai
Barabai Barabai Utara 26.51 Ha 2019
7,953,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
4
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Barat Kecamatan Barabai
Barabai Barabai Barat 9.36 Ha 2019
3,276,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
5
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Sungai Barabai (Bantaran Sungai) Kecamatan Barabai
Barabai Kaw. Sungai
Barabai 15.13 Ha 2017
5,295,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
6
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Sungai Barabai (Bantaran Sungai) Kecamatan Barabai (Segmen II)
Barabai Kaw. Sungai
Barabai 15.13 Ha 2018
5,295,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
7
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Sungai Barabai (Bantaran Sungai) Kecamatan Barabai (Segmen III)
Barabai Kaw. Sungai
Barabai 15.13 Ha 2019
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 8
No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupate n/kota
(KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan/
Desa APBN PHLN
SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Munti dan Bungur Kecamatan Barabai
Barabai Kaw.Munti
dan Bungur 8.08 Ha 2019
2,828,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
9
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Timur Kecamatan Barabai
Barabai Barabai Timur 19.35 Ha 2019
6,772,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
V.1
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial
Ha
1 Pembangunan PSDPU Desa
Pusat Pertumbuhan KTP2D
Kec. Pandawan
dan LAU
8.6 Ha 2018
5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
2 Pembangunan PSDPU Desa
Pusat Pertumbuhan KTP2D
Kec. Batu Benawa dan
Hantakan
7.89 Ha 2019
5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
3 Pembangunan PSDPU Desa
Pusat Pertumbuhan KTP2D
Kec. BAU dan
Limpasu 3.79 Ha 2020
5,000,000 2019 2019 - - 2015 - 2016 2014
4 DED PSDPU Desa Pusat Pertumbuhan KTP2D
Kec. Pandawan dan LAU dan
Haruyan
1 doku
men 2017 100,000 - - - - 2015 - 2016 2014
5 DED PSDPU Desa Pusat Pertumbuhan KTP2D
Kec. Batu Benawa dan Hantakan dan
BAT
1 doku
men 2018 100,000 - - - - 2015 - 2016 2014
6 DED PSDPU Desa Pusat Pertumbuhan KTP2D
Kec. BAU dan
Pembangunan Infratruktur Sosial Ekonomi Wilayah
1
Pembangunan Infratruktur Sosial Ekonomi Wilayah Batu Benawa
Batu Benawa 1 Kawa
san 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014
2 Pembangunan Infratruktur
Sosial Ekonomi Wilayah LAS LAS 1
Kawa
n 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014
3
Pembangunan Infratruktur Sosial Ekonomi Wilayah Limpsu
Limpasu 1 Kawa
san 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014
4 Pembangunan Infratruktur
Sosial Ekonomi Wilayah BAS BAS 1
Kawa
san 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014
VII. 1
Program Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
Kelur
ahan
1
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Barabai
Barabai 4
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Barabai
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 9
No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupate n/kota
(KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan/
Desa APBN PHLN
SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Labuan Amas Utara
Labuan Amas
Utara 10
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
KecamatanPandawan
Pandawan 10
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batu Benawa
Batu Benawa 10
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Utara
Batang Alai
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Selatan
Batang Alai
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 10
No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupate n/kota
(KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan/
Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS /
SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA
PAN LAHA N
DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENG ELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPI
P/R KPK P/R P2K PKP
RTBL SSK RISP AM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
19
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
men 2018 173,635,000 - - - - 2015 - 2016 2014
20
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
men 2019 173,635,000 - - - - 2015 - 2016 2014
21
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
men 2020 173,635,000 - - - - 2015 - 2016 2014
22
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
men 2017 188,168,750 - - - - 2015 - 2016 2014
23
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
men 2018 188,168,750 - - - - 2015 - 2016 2014
24
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
men 2019 188,168,750 - - - - 2015 - 2016 2014
25
DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman
Tersebar di
Kab. HST 1
Doku
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 11
Tabel 7.7
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD
sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada awal
tahun perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang cipta karya
Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Rasio sarana
prasarana aparatur/
publik yang
layak
1 03 33
Program peningkatan sarana prasarana bangunan gedung Negara dan prasarana public
Outcome: rasio infrastruktur kota yang layak
Program baru
1 03 33 01
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Output: Jumlah gedung kantor yang
Kegiatan Pembangunan Bangunan Publik
Output: Jumlah bangunan publik yang
terbangun
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Outcome: Tercapainya Program Pendukung dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST yang Bersumber dari
Dana APBN
1 03 29 04
Kegiatan Optimalisasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST
Output: Tercapainya Program-Program Bidang
Keciptakaryaan
Bidang Tata Ruang
Peningkatan penataan ruang
Meningkatkan penataan ruang
Rasio ijin yang dikeluarkan
yang sesuai
1 05 15
Program perencanaan tata ruang
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 12
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada awal
tahun perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kegiatan Perencanaa n Tata Ruang
Output: Jumlah kebijakan dan perencanaan tata ruang yang ditetapkan
Dokumen
Kegiata tentang RDTRK,
Rasio Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 05 16
Program Pemanfaata n Ruang
Outcome: Rasio jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan
47.61
Kegiatan Pemanfaat an Ruang
Output: Jumlah kebijakan pemanfaatan ruang yang disusun
Dokumen
Rasio ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang
1 05 17
Program Pengendali an Pemanfaata n Ruang
Outcome: Rasio jumlah izin yang diterbitkan
47.61 sesuai dengan tata ruang
1 05 17 09 Kegiatan Pengendali
an
Output: Jumlah kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 13
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada awal
tahun perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang cipta karya
Pemanfaat an Ruang
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 14
Tabel 7.8
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018-2022
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWASTA
MASY ARAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B.
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGA N PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
JUMLAH
2017 - - 20.100.000 - - - -
JUMLAH
2018 15.675.000 - - 33.975.000 - - - -
JUMLAH
2019 32.200.000 - - 33.500.000 - - - -
JUMLAH
2020 - - - 20.700.000 - - - -
JUMLAH
2021 - - - 25.350.000 - - - -
JUMLAH
2022 - - - - - - - -
TOTAL 47.875.000 - - 20.100.000 - - - -
II.2
Penyusunan Standar/pedoma n Bidang Penataan Bangunan
NSPK
1
Pendataan Bangunan Gedung Negara
Kab. Hulu Sungai Tengah
1 doku
men 2018
- - - - - 2015 - 2016 2014
2
Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Barabai
Perkotaan
Barabai 1
doku
men - - - - 2015 - 2016 2014
3
Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kawasan Jl. Brigjend. H. Hasan Basery
Kec. Barabai 1 doku
men 2018
800,000 - - - - 2015 - 2016 2014
4
Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kawasan Jalan Lingkar Walangsi-Kapar
Kec. Barabai, Kec. Pandawan
1 doku
men 2018
800,000 - - - - 2015 - 2016 2014
5
Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kawasan Jl. Ir. P. H. M. Noor
Kec. Barabai 1 doku
men 2018
800,000 - - - - 2015 - 2016 2014
6
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Perintis Kemerdekaan
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
7
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. SMP
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
8
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Hevea
Kec. Barabai 1 doku
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 15
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWASTA
MASY ARAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
9
Penyusunan RTBL Kawasan Jl.
Kartini Kec. Barabai 1
doku
men 2018 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
10
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Surapati
Kec. Barabai 1 doku
men 2019 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
11
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Keramat Manjang-Jl. Ulama
Kec. Barabai 1 doku
men 2019 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
12
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Sarigading-Jl. Kemasan
Kec. Barabai 1 doku
men 2020 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
13
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Pasar Baru
Kec. Barabai 1 doku
men 2020 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
14
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Murakata-Jl. Abd. Muis Redhani
Kec. Barabai 1 doku
men 2021 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014
15
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab. Hulu Sungai Tengah
1 doku
men 2017 250,000 - - - - 2015 - 2016 2014
16
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh
Pengembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Tengah
1 doku
men 2017 250,000 - - - - 2015 - 2016 2014
IV.
Penyelenggaraa n Bangunan Gedung
M2
IV. 1
Pembangunan Bangunan Gedung Pusaka
M2
IV. 2
Pembangunan Bangunan Gedung Hijau
M2
1
Perencanaan Teknis Gedung Serba Guna
Perkotaan
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 16
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWASTA
MASY ARAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2
Pembangunan Gedung Serba Guna
Perkotaan
Barabai 1000 M2 2017 7,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014
3
Pengawasan Teknis Gedung Serba Guna
Perkotaan
Barabai 1 Paket 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014
4
Perencanaan Teknis Pembangunan/R ehabilitasi Gedung Olah Raga
Kecamatan
Barabai 1 Paket 2018 250,000 - - - - 2015 - 2016 2014
5
Pembangunan/R ehabilitasi Gedung Olah Raga
Kecamatan
Barabai 300 M2 2018 2,100,000 - - - - 2015 - 2016 2014
6
Pengawasan Teknis Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Olah Raga
Kecamatan
Barabai 1 Paket 2018 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014
IV. 3
Pembangunan Bangunan Gedung Mitigasi Bencana
M2
Perencanaan
Teknis
1
Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Mitigasi Bencana
Kab. Hulu Sungai Tengah
1 Paket 2018
200,000 - - - - 2015 - 2016 2014
Pembangunan
Fisik - - - - 2015 - 2016 2014
1
Pembangunan Bangunan Mitigasi Bencana
Kab. Hulu Sungai Tengah
500 M2 2019
2,500,000 - - - - 2015 - 2016 2014
2
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya
Kab. Hulu Sungai Tengah
20 unit 2019
700,000 - - - - 2015 - 2016 2014
3
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya
Kab. Hulu Sungai Tengah
1 unit 2019
5,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014
VI.
Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Tematik Perkotaan
Kawa
san
VI. 1
Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau
Kawas
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 17
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWASTA
MASY ARAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Perencanaan
Teknis
1
Perencanaan Teknis Pembangunan Taman Kota Kawasan Perkotaan Barabai
Perkotaan
Barabai 1
doku
men 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014
2
Perencanaan Teknis Pembangunan Hutan Kota Kawasan Perkotaan Barabai
Perkotaan
Barabai 1
doku
men 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014
3
Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Utara
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014
4
Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Barat
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014
5
Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Darat
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014
6
Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Timur
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014
7
Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Selatan
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014
8
Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Bukat
Kec. Barabai 1 doku
men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014
9 Pembangunan
Fisik
10
Pembangunan Taman Kota Kawasan Perkotaan Barabai
Perkotaan
Barabai 1
Kawas
an 2019
12,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
11
Pembangunan Hutan Kota Kawasan Perkotaan Barabai
Perkotaan
Barabai 1
Kawas
an 2019
12,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
12
Pembangunan RTH Kawasan Lapangan Pelajar
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2018
5,625,000 2012 2012 - - 2015 - 2016 2014
13
Pembangunan RTH Kawasan Jalan Lingkar
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2018
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 18
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWASTA
MASY ARAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
14
Pembangunan RTH Kawasan Stadion Mandingin
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2017 5,000,000 2017 - - - 2015 - 2016 2014
15
Pembangunan RTH Kawasan Barabai Utara
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2017 5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
16
Pembangunan RTH Kawasan Barabai Barat
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2018 5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
17
Pembangunan RTH Kawasan Barabai Darat
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2018 5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014
18
Pembangunan RTH Kawasan Barabai Timur
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2019 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
19
Pembangunan RTH Kawasan Barabai Selatan
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2019 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
20
Pembangunan RTH Kawasan Bukat
Kec. Barabai 1 Kawas
an 2020 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
21
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH
Kec. LAS 1 Kawas
an 2020 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
22
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH
Kec. LAU 1 Kawas
an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
23
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH
Kec.
Pandawan 1
Kawas
an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
24
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH
Kec. BAU 1 Kawas
an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
25
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH
Kec. Batu
Benawa 1
Kawas
an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
26
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH
Kec. Haruyan 1 Kawas
an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014
VI. 3
Penataan Kawasan Revitalisasi Tradisional Bersejarah
Kawas
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 19
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWASTA
MASY ARAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Perencanaan
Teknis
1
Perencanaan Teknis Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Keramat Desa Palajau
Desa Palajau,
Kec. Pandawan
1 Paket 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014
2
Perencanaan Teknis Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Desa Jatuh
Desa Jatuh, Kec. Pandawan
1 Paket 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014
Pembangunan
Fisik - - - - 2015 - 2016 2014
1
Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Keramat Desa Palajau
Desa Palajau,
Kec. Pandawan
1 Paket 2018 5,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014
2
Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Desa Jatuh
Desa Jatuh, Kec. Pandawan
1 Paket 2018 5,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014
VI. 4
Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata
Kawas
an 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
1
Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Hantakan
Kec.
Hantakan 1 Paket 2017 175,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
2
Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi kawasan pariwisata Pagat Batu Benawa
Kec. Batu
Benawa 1 Paket 2018 125,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
3
Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Batang Alai Timur
Kec. Batang
Alai Timur 1 Paket 2019 300,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
4
Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Haruyan
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 20
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWASTA
MASY ARAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5
Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Sungai Buluh
Kec. Labuan
Amas Utara 1 Paket 2017 175,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
6
Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Limpasu
Kec. Limpasu 1 Paket 2018 300,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
7
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Hantakan
Kec.
Hantakan 1
Kawas
an 2018 5,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
8
Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi kawasan pariwisata Pagat Batu Benawa
Kec. Batu
Benawa 1
Kawas
an 2019 2,500,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
9
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Batang Alai Timur
Kec. Batang
Alai Timur 1
Kawas
an 2020 10,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
10
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Haruyan
Kec. Haruyan 1 Kawas
an 2019 10,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
11
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Sungai Buluh
Kec. Labuan
Amas Utara 1
Kawas
an 2018 5,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014
12
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Limpasu
Kec. Limpasu 1 Kawas
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 21
Tabel 7.19
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD
Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2018-2022
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada awal
tahun perencanaan
Satuan Ket.
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Bidang cipta karya
Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak
1 03 27 10
Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum
Output: Panjang pipa distribusi air minum yang terbangun
52,632 m 62,638
18,600, 360,00 0
8,500
4,675, 000,00 0
20,000
10,000 ,000,0 00
12,000
6,000, 000,00 0
10,000
5,000,0 00,000
10,000
5,000,0 00,000
Cakupan pelayanan air bersih kawasan desa rawan air
1 03 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Outcome: Rasio jumlah penduduk yang
mendapatkan akses air bersih desa rawan air (non perpipaan)
38.26 % 38.55 38.81 39.07 39.33 39.58 39.84
1 03 30 03
Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Output: Jumlah desa yang terlayani sistem penyediaan air bersih
57
Desa / Kelurah an
3
760,00 0,000.0 0
2
700,00
0,000
2
700,00
0,000
2
700,00
0,000
2
700,00
0,000
2
700,00
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 22
Tabel 7.20
Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2018-2022
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWAST A
MA SYA RAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D.
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PELAKSANAAN PENGEMBANGA N SISTIM PENYEDIAN AIR MINUM
JUMLAH
2017
100.000 - - 3.296.250 24,750,000 - - -
JUMLAH 2018
21,250,000 - - 1,150,000 24,750,000 - - -
JUMLAH
2019
24,500,000 - - 750,000 - - - -
JUMLAH
2020
10,000,000 - - 750,000 - - - -
JUMLAH
2021
10,000,000 - - - - - - -
JUMLAH
2022
- - - - - - -
TOTAL 65.850.000 - - 5.946.250 49.500.000 - - -
V.1 Pembangunan
SPAM IKK
L/deti
k
Perencanan Fisik
1
Perencanaan Teknis Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Jalan Lingkar Walangsi-Kapar
Kec. Barabai 55 L/deti
k 2017 245,000 - - - - 2017 - 2016 2014
2
Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Kasarangan - Sei Buluh
Kec. LAU 10 L/deti
k 2017 175,000 - - - - 2017 - 2016 2014
3
Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Lunjuk Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa
Kec. BAS 40 L/deti
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 23
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWAST A
MA SYA RAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4
Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Sungai Pinang Kec. Batang Alai Selatan - Desa Kahakan Kec. Batu Benawa
Kec. BAS 40 L/deti
k 2017 180,000 - - - - 2017 - 2016 2014
5
Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang Ilung (Polsek) - Labung Anak Kec. Batang Alai Utara
Kec. BAU 20 L/deti
k 2017 140,000 - - - - 2017 - 2016 2014
6
Perencanaan Teknis Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Batang Alai Utara Kapasitas 2,5 l/det menjadi 20 l/det
Kec. BAU 20 L/deti
k 2017 280,000 - - - - 2017 - 2016 2014
7
Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang 3 Hiking Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa
Kec. BAS dan
Batu Benawa 40
L/deti
k 2017 120,000 - - - - 2017 - 2016 2014
8
Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa
Kec. Haruyan
dan LAS 10
L/deti
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 24
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWAST A
MA SYA RAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan - Mangunang - Hapulang Kec. Haruyan
9
Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pajukungan Kec. Barabai - Banua Hanyar - Banua Asam Kec. Pandawan
Kec. Barabai dan Pandawan
5 L/deti
k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014
10
Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pagat - Kahakan Kec. Batu Benawa
Kec. Batu
Benawa 30
L/deti
k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014
11
Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Murung Ta'al - Durian Gantang Hilir - Taras - Guha Kec. Labuan Amas Selatan
Kec. LAS 10 L/deti
k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014
12
Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa
Kec. LAS 10 L/deti
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 25
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWAST A
MA SYA RAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Durian Gantang Hulu - Awang Besar - Murung Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan
13
Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Ilung - Desa Mandintang Kec. Batang Alai Utara - Banua Jingah - Ayuang - Bakapas Kec. Barabai
Kec. BAU
dan Barabai 55
L/deti
k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014
14
Perencanaan Teknis Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Labuan Amas Utara Kapasitas 10 l/det menjadi 20 l/det
Kec. LAU 20 L/deti
k 2017 262,500 - - - - 2017 - 2016 2014
15
Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan - Desa Haur Gading Batang Alai Utara
Kec. BAS dan
BAU 40
L/deti
k 2018 175,000 - - - - 2017 - 2016 2014
16
Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan
Kec. Barabai
dan LAS 55
L/deti
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 26
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWAST A
MA SYA RAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rumah Kawasan Pajukungan Kec. Barabai - Tabu Darat Kec. Labuan Amas Selatan
Pembangunan
Fisik - - - - 2017 - 2016 2014
SURAT MINAT
1
Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Jalan Lingkar Walangsi-Kapar
Kec. Barabai 55 L/deti
k 2018
7,000,000 2015 2016 - - 2017 - 2016 2014 2016
2
Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Kasarangan - Sei Buluh
Kec. LAU 10 L/deti
k 2018
5,000,000 2015 2016 - - 2017 - 2016 2014 2016
3
Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Lunjuk Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa
Kec. BAS 40 L/deti
k 2018
3,000,000 2016 2017 - - 2017 - 2016 2014 2016
4
Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Sungai Pinang Kec. Batang Alai Selatan - Desa Kahakan Kec. Batu Benawa
Kec. BAS 40 L/deti
k 2018
4,000,000 2016 2017 - - 2017 - 2016 2014 2016
5
Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang Ilung
Kec. BAU 20 L/deti
k 2018
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 27
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWAST A
MA SYA RAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Polsek) - Labung Anak Kec. Batang Alai Utara
6
Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Batang Alai Utara Kapasitas 2,5 l/det menjadi 20 l/det
Kec. BAU 20 L/deti
k 2018
8,000,000 2015 2017 - - 2017 - 2016 2014 -
7
Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang 3 Hiking Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa
Kec. BAS dan
Batu Benawa 40
L/deti
k 2018
3,000,000 2017 2017 - - 2017 - 2016 2014 -
8
Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan - Mangunang - Hapulang Kec. Haruyan
Kec. Haruyan
dan LAS 10
L/deti
k 2018
2,500,000 2017 2017 - - 2017 - 2016 2014 -
9
Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pajukungan Kec. Barabai - Banua Hanyar - Banua Asam Kec. Pandawan
Kec. Barabai dan Pandawan
5 L/deti
k 2018
2,500,000 2017 2017 - - 2017 - 2016 2014 -
10
Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pagat - Kahakan Kec. Batu Benawa
Kec. Batu
Benawa 30
L/deti
k 2017
2,500,000 2016 2016 - - 2017 - 2016 2014 -
11 Pembangunan
Pembangunan Kec. LAS 10
L/deti
k 2017
LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 28
No
Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket
Detail lokasi
Kawasan Strategis Kabupaten/
kota (KSK)
Vol Satu
an Tahun
SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)
KET Kecamatan Kelurahan
/Desa APBN PHLN
APBD Prov
APBD
Kab/Kota DAK
KPS / SWAST A
MA SYA RAK AT
CSR KESIAPAN LAHAN DED
AMDAL
/UKL-UPL
PENGELOLA
KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R
KPKP/RP 2KPKP
RTBL SSK RISPAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Murung Ta'al - Durian Gantang Hilir - Taras - Guha Kec. Labuan Amas Selatan
12
Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Durian Gantang Hulu - Awang Besar - Murung Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan
Kec. LAS 10 L/deti
k 2017
2,250,000 2016 2016 - - 2017 - 2016 2014 -
13
Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Ilung - Desa Mandintang Kec. Batang Alai Utara - Banua Jingah - Ayuang - Bakapas Kec. Barabai
Kec. BAU
dan Barabai 55
L/deti
k 2017
2,500,000 2016 2016 - - 2017 - 2016 2014 -
Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Labuan Amas Utara Kapasitas 10 l/det menjadi 20 l/det
Kec. LAU 20 L/deti
k 2018
7,500,000 2016 2017 - - 2017 - 2016 2014 -
15
Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan - Desa
Kec. BAS dan
BAU 40
L/deti
k 2019