• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tabel 7.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "Tabel 7.5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah"

Copied!
48
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 1

Tabel 7.5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sektor Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada awal tahun

perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang perumahan dan kawasan

permukiman

Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

Cakupan sarana dan prasarana permukiman yang layak (jalan

lingkungan, drainase lingkungan, Rumah layak huni)

1.04.21

Program peningkatan sarana prasarana permukiman

Outcome: Rasio lingkungan Permukiman yang sehat dan layak

48.36 % 59.80 62.57 69.50 81.29 93.07 100.00

1.04.21.01

Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman

Output: Panjang jalan setapak yang terbangun (lebar di bawah 3 m)

1.04.21.02

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan Permukiman

Output: Panjang jalan setapak yang terpelihara dengan baik

- Kegiata

1.04.21.03

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan permukiman

Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun

- M

1.04.21.04

Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan permukiman

Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik

- Kegiata

1.04.21.05

Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana

Output: Luas sarana Pemakaman kawasan

(3)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 2

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada awal tahun

perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang perumahan dan kawasan

permukiman

Pemakaman Kawasan Permukiman

permukiman yang layak

1.04.21.06

Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan

Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan permukiman yang sehat dan layak

1.04.21.07

Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan

Output: Luas sarana RTH kawasan permukiman yang layak

Cakupan sarana dan prasarana perumahan yang layak (jalan lingkungan, drainase lingkungan,

rumah layak

huni)

1.04.22

Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

kawasan perumahan

Outcome: rasio lingkungan perumahan yang sehat dan

layak

67.78 % 71.40 75.17 82.69 90.22 95.48 100.00

1 04 22 01

Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan

Output: Panjang jalan lingkungan yang terbangun (lebar di atas 3

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan perumahan

Output: Panjang jalan lingkungan yang terpelihara dengan baik

- Kegiata

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan perumahan

Output: Panjang drainase lingkungan yang terbangun

(4)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 3

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada awal tahun

perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang perumahan dan kawasan

permukiman

1 04 22 04

Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan perumahan

Output: Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik

- Kegiata

Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Perumahan

Output: Jumlah sarana dan prasarana air limbah kawasan perumahan yang sehat dan layak

Kegiatan Pembangunan/Pen ingkatan RTH Kawasan Perumahan

Output: Luas sarana RTH kawasan perumahan yang layak

Cakupan prasarana permukiman dan perumahan yang layak (jalan lingkungan, rumah layak huni)

1.04.15

Program pengembangan perumahan

Outcome: rasio rumah layak

huni

80.25 81.89 83.21 84.57 86.57 88.71 90.42

1.04.15.01

Penetapan kebijakan dan strategi pengembangan perumahan

Penyusunan dokumen SPPIP, RP3KP, Raperda Perumahan,

1.04.15.02

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

Pelaksanaan Perumahan

1.04.15.03

Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat

Output: Jumlah rumah tidak layak huni yang

650 Unit DAK PERKIM

(5)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 4

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada awal tahun

perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang perumahan dan kawasan

permukiman

Berpenghasilan Rendah (MBR)

ditingkatkan kualitasnya

BSPS STRATEGIS

(APBN) berkurangnya kawasan kumuh perkotaan

1.04.23

Program penanganan kawasan kumuh

Outcome: rasio pengurangan

luasan permukiman

kumuh di kawasan perkotaan

17.55 23.42 38.04 54.45 91.00 100 100

1.04.23.01

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh

Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani

21 Ha - - 20.68 23.21 51.71 26.51 19.35

1.04.23.02

1. Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh

Output: Panjang jalan lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya

m - - 4,200

1.04.23.03

2. Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh (Pracetak)

Output: Panjang drainase lingkungan kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya

m - - 1,400

1.04.23.04

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah Kawasan Permukiman Kumuh (Pabrikasi)

Output: Jumlah septictank pabrikasi kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya

(6)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 5

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada awal tahun

perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang perumahan dan kawasan

permukiman

1.04.23.05

4. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kawasan Permukiman Kumuh

Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya

Unit

1.04.23.06

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Kawasan Permukiman Kumuh (Bank Sampah, TPS3R, Alat Angkut Sampah)

Output: Jumlah RTLH kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya

Unit - -

1.04.23.07

6. Peningkatan dan Pembangunan RTH Kawasan

Permukiman Kumuh

Output: Jumlah RTH kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya

Ha - -

1.04.23.08

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Kawasan Permukiman Kumuh (Pompa, Hidran Kebakaran, Motor Tiga Roda, Stasiun Pemadam)

Output: Jumlah prasarana kebakaran kawasan kumuh yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya

Unit - -

1.04.23.09

8. Peningkatan Penyediaan Air Minum Kawasan Permukiman Kumuh (SR untuk MBR)

Output: Jumlah SR untuk masyarakat MBR yang terpasang pada kawasan kumuh

SR - -

1.04.23.10

Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh

Output: Luas permukiman kumuh yang tertangani

(7)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 6

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada awal tahun

perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang perumahan dan kawasan

permukiman

Unit

Pembangun an Rusunawa

Pembuatan Danau/Kola sebagai Pengendali Banjir Perkotaan

(8)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 7

Tabel 7.6

Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya

Sektor Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022

No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupate n/kota

(KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan/

Desa APBN PHLN

SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

JUMLA

Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh Ha

1

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Darat Kecamatan Barabai

Barabai Barabai Darat 26.71 Ha 2017

9,348,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

2

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Darat Kecamatan Barabai

Barabai Barabai Darat 25.00 Ha 2018

7,500,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

3

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Utara Kecamatan Barabai

Barabai Barabai Utara 26.51 Ha 2019

7,953,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

4

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Barat Kecamatan Barabai

Barabai Barabai Barat 9.36 Ha 2019

3,276,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

5

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Sungai Barabai (Bantaran Sungai) Kecamatan Barabai

Barabai Kaw. Sungai

Barabai 15.13 Ha 2017

5,295,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

6

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Sungai Barabai (Bantaran Sungai) Kecamatan Barabai (Segmen II)

Barabai Kaw. Sungai

Barabai 15.13 Ha 2018

5,295,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

7

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Sungai Barabai (Bantaran Sungai) Kecamatan Barabai (Segmen III)

Barabai Kaw. Sungai

Barabai 15.13 Ha 2019

(9)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 8

No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupate n/kota

(KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan/

Desa APBN PHLN

SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Munti dan Bungur Kecamatan Barabai

Barabai Kaw.Munti

dan Bungur 8.08 Ha 2019

2,828,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

9

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kws. Barabai Timur Kecamatan Barabai

Barabai Barabai Timur 19.35 Ha 2019

6,772,500 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

V.1

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial

Ha

1 Pembangunan PSDPU Desa

Pusat Pertumbuhan KTP2D

Kec. Pandawan

dan LAU

8.6 Ha 2018

5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

2 Pembangunan PSDPU Desa

Pusat Pertumbuhan KTP2D

Kec. Batu Benawa dan

Hantakan

7.89 Ha 2019

5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

3 Pembangunan PSDPU Desa

Pusat Pertumbuhan KTP2D

Kec. BAU dan

Limpasu 3.79 Ha 2020

5,000,000 2019 2019 - - 2015 - 2016 2014

4 DED PSDPU Desa Pusat Pertumbuhan KTP2D

Kec. Pandawan dan LAU dan

Haruyan

1 doku

men 2017 100,000 - - - - 2015 - 2016 2014

5 DED PSDPU Desa Pusat Pertumbuhan KTP2D

Kec. Batu Benawa dan Hantakan dan

BAT

1 doku

men 2018 100,000 - - - - 2015 - 2016 2014

6 DED PSDPU Desa Pusat Pertumbuhan KTP2D

Kec. BAU dan

Pembangunan Infratruktur Sosial Ekonomi Wilayah

1

Pembangunan Infratruktur Sosial Ekonomi Wilayah Batu Benawa

Batu Benawa 1 Kawa

san 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014

2 Pembangunan Infratruktur

Sosial Ekonomi Wilayah LAS LAS 1

Kawa

n 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014

3

Pembangunan Infratruktur Sosial Ekonomi Wilayah Limpsu

Limpasu 1 Kawa

san 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014

4 Pembangunan Infratruktur

Sosial Ekonomi Wilayah BAS BAS 1

Kawa

san 2017 1.200.000 2016 2017 - 2015 - 2016 2014

VII. 1

Program Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman

Kelur

ahan

1

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Barabai

Barabai 4

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Barabai

(10)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 9

No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupate n/kota

(KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan/

Desa APBN PHLN

SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Labuan Amas Utara

Labuan Amas

Utara 10

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

KecamatanPandawan

Pandawan 10

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batu Benawa

Batu Benawa 10

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Utara

Batang Alai

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kecamatan Batang Alai Selatan

Batang Alai

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

(11)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 10

No Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupate n/kota

(KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan/

Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS /

SWASTA MASYARAKAT CSR KESIA

PAN LAHA N

DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENG ELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPI

P/R KPK P/R P2K PKP

RTBL SSK RISP AM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

19

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

men 2018 173,635,000 - - - - 2015 - 2016 2014

20

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

men 2019 173,635,000 - - - - 2015 - 2016 2014

21

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan perumahan

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

men 2020 173,635,000 - - - - 2015 - 2016 2014

22

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

men 2017 188,168,750 - - - - 2015 - 2016 2014

23

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

men 2018 188,168,750 - - - - 2015 - 2016 2014

24

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

men 2019 188,168,750 - - - - 2015 - 2016 2014

25

DED Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman

Tersebar di

Kab. HST 1

Doku

(12)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 11

Tabel 7.7

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD

sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

kegiatan (output)

Data capaian pada awal

tahun perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang cipta karya

Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

Rasio sarana

prasarana aparatur/

publik yang

layak

1 03 33

Program peningkatan sarana prasarana bangunan gedung Negara dan prasarana public

Outcome: rasio infrastruktur kota yang layak

Program baru

1 03 33 01

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Output: Jumlah gedung kantor yang

Kegiatan Pembangunan Bangunan Publik

Output: Jumlah bangunan publik yang

terbangun

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Outcome: Tercapainya Program Pendukung dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST yang Bersumber dari

Dana APBN

1 03 29 04

Kegiatan Optimalisasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST

Output: Tercapainya Program-Program Bidang

Keciptakaryaan

Bidang Tata Ruang

Peningkatan penataan ruang

Meningkatkan penataan ruang

Rasio ijin yang dikeluarkan

yang sesuai

1 05 15

Program perencanaan tata ruang

(13)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 12

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

kegiatan (output)

Data capaian pada awal

tahun perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kegiatan Perencanaa n Tata Ruang

Output: Jumlah kebijakan dan perencanaan tata ruang yang ditetapkan

Dokumen

Kegiata tentang RDTRK,

Rasio Penataan Bangunan dan Lingkungan

1 05 16

Program Pemanfaata n Ruang

Outcome: Rasio jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan

47.61

Kegiatan Pemanfaat an Ruang

Output: Jumlah kebijakan pemanfaatan ruang yang disusun

Dokumen

Rasio ijin yang dikeluarkan yang sesuai dengan tata ruang

1 05 17

Program Pengendali an Pemanfaata n Ruang

Outcome: Rasio jumlah izin yang diterbitkan

47.61 sesuai dengan tata ruang

1 05 17 09 Kegiatan Pengendali

an

Output: Jumlah kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

(14)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 13

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

kegiatan (output)

Data capaian pada awal

tahun perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang cipta karya

Pemanfaat an Ruang

(15)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 14

Tabel 7.8

Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya

sektor penataan bangunan dan lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018-2022

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWASTA

MASY ARAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B.

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PELAKSANAAN PENGEMBANGA N PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

JUMLAH

2017 - - 20.100.000 - - - -

JUMLAH

2018 15.675.000 - - 33.975.000 - - - -

JUMLAH

2019 32.200.000 - - 33.500.000 - - - -

JUMLAH

2020 - - - 20.700.000 - - - -

JUMLAH

2021 - - - 25.350.000 - - - -

JUMLAH

2022 - - - - - - - -

TOTAL 47.875.000 - - 20.100.000 - - - -

II.2

Penyusunan Standar/pedoma n Bidang Penataan Bangunan

NSPK

1

Pendataan Bangunan Gedung Negara

Kab. Hulu Sungai Tengah

1 doku

men 2018

- - - - - 2015 - 2016 2014

2

Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Barabai

Perkotaan

Barabai 1

doku

men - - - - 2015 - 2016 2014

3

Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kawasan Jl. Brigjend. H. Hasan Basery

Kec. Barabai 1 doku

men 2018

800,000 - - - - 2015 - 2016 2014

4

Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kawasan Jalan Lingkar Walangsi-Kapar

Kec. Barabai, Kec. Pandawan

1 doku

men 2018

800,000 - - - - 2015 - 2016 2014

5

Penyusunan dan Legalisasi RTBL Kawasan Jl. Ir. P. H. M. Noor

Kec. Barabai 1 doku

men 2018

800,000 - - - - 2015 - 2016 2014

6

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Perintis Kemerdekaan

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

7

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. SMP

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

8

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Hevea

Kec. Barabai 1 doku

(16)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 15

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWASTA

MASY ARAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

9

Penyusunan RTBL Kawasan Jl.

Kartini Kec. Barabai 1

doku

men 2018 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

10

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Surapati

Kec. Barabai 1 doku

men 2019 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

11

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Keramat Manjang-Jl. Ulama

Kec. Barabai 1 doku

men 2019 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

12

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Sarigading-Jl. Kemasan

Kec. Barabai 1 doku

men 2020 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

13

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Pasar Baru

Kec. Barabai 1 doku

men 2020 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

14

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Murakata-Jl. Abd. Muis Redhani

Kec. Barabai 1 doku

men 2021 350,000 - - - - 2015 - 2016 2014

15

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kab. Hulu Sungai Tengah

1 doku

men 2017 250,000 - - - - 2015 - 2016 2014

16

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh

Pengembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kab. Hulu Sungai Tengah

1 doku

men 2017 250,000 - - - - 2015 - 2016 2014

IV.

Penyelenggaraa n Bangunan Gedung

M2

IV. 1

Pembangunan Bangunan Gedung Pusaka

M2

IV. 2

Pembangunan Bangunan Gedung Hijau

M2

1

Perencanaan Teknis Gedung Serba Guna

Perkotaan

(17)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 16

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWASTA

MASY ARAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

Pembangunan Gedung Serba Guna

Perkotaan

Barabai 1000 M2 2017 7,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014

3

Pengawasan Teknis Gedung Serba Guna

Perkotaan

Barabai 1 Paket 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014

4

Perencanaan Teknis Pembangunan/R ehabilitasi Gedung Olah Raga

Kecamatan

Barabai 1 Paket 2018 250,000 - - - - 2015 - 2016 2014

5

Pembangunan/R ehabilitasi Gedung Olah Raga

Kecamatan

Barabai 300 M2 2018 2,100,000 - - - - 2015 - 2016 2014

6

Pengawasan Teknis Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Olah Raga

Kecamatan

Barabai 1 Paket 2018 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014

IV. 3

Pembangunan Bangunan Gedung Mitigasi Bencana

M2

Perencanaan

Teknis

1

Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Mitigasi Bencana

Kab. Hulu Sungai Tengah

1 Paket 2018

200,000 - - - - 2015 - 2016 2014

Pembangunan

Fisik - - - - 2015 - 2016 2014

1

Pembangunan Bangunan Mitigasi Bencana

Kab. Hulu Sungai Tengah

500 M2 2019

2,500,000 - - - - 2015 - 2016 2014

2

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya

Kab. Hulu Sungai Tengah

20 unit 2019

700,000 - - - - 2015 - 2016 2014

3

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya

Kab. Hulu Sungai Tengah

1 unit 2019

5,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014

VI.

Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Tematik Perkotaan

Kawa

san

VI. 1

Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau

Kawas

(18)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 17

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWASTA

MASY ARAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Perencanaan

Teknis

1

Perencanaan Teknis Pembangunan Taman Kota Kawasan Perkotaan Barabai

Perkotaan

Barabai 1

doku

men 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014

2

Perencanaan Teknis Pembangunan Hutan Kota Kawasan Perkotaan Barabai

Perkotaan

Barabai 1

doku

men 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014

3

Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Utara

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014

4

Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Barat

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014

5

Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Darat

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014

6

Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Timur

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014

7

Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Barabai Selatan

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014

8

Penyusunan DED Pembangunan RTH Kawasan Bukat

Kec. Barabai 1 doku

men 2017 50,000 - - - - 2015 - 2016 2014

9 Pembangunan

Fisik

10

Pembangunan Taman Kota Kawasan Perkotaan Barabai

Perkotaan

Barabai 1

Kawas

an 2019

12,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

11

Pembangunan Hutan Kota Kawasan Perkotaan Barabai

Perkotaan

Barabai 1

Kawas

an 2019

12,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

12

Pembangunan RTH Kawasan Lapangan Pelajar

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2018

5,625,000 2012 2012 - - 2015 - 2016 2014

13

Pembangunan RTH Kawasan Jalan Lingkar

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2018

(19)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 18

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWASTA

MASY ARAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

14

Pembangunan RTH Kawasan Stadion Mandingin

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2017 5,000,000 2017 - - - 2015 - 2016 2014

15

Pembangunan RTH Kawasan Barabai Utara

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2017 5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

16

Pembangunan RTH Kawasan Barabai Barat

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2018 5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

17

Pembangunan RTH Kawasan Barabai Darat

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2018 5,000,000 2017 2017 - - 2015 - 2016 2014

18

Pembangunan RTH Kawasan Barabai Timur

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2019 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

19

Pembangunan RTH Kawasan Barabai Selatan

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2019 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

20

Pembangunan RTH Kawasan Bukat

Kec. Barabai 1 Kawas

an 2020 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

21

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH

Kec. LAS 1 Kawas

an 2020 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

22

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH

Kec. LAU 1 Kawas

an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

23

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH

Kec.

Pandawan 1

Kawas

an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

24

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH

Kec. BAU 1 Kawas

an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

25

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH

Kec. Batu

Benawa 1

Kawas

an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

26

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan RTH

Kec. Haruyan 1 Kawas

an 2021 5,000,000 2018 2018 - - 2015 - 2016 2014

VI. 3

Penataan Kawasan Revitalisasi Tradisional Bersejarah

Kawas

(20)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 19

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWASTA

MASY ARAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Perencanaan

Teknis

1

Perencanaan Teknis Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Keramat Desa Palajau

Desa Palajau,

Kec. Pandawan

1 Paket 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014

2

Perencanaan Teknis Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Desa Jatuh

Desa Jatuh, Kec. Pandawan

1 Paket 2017 200,000 - - - - 2015 - 2016 2014

Pembangunan

Fisik - - - - 2015 - 2016 2014

1

Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Keramat Desa Palajau

Desa Palajau,

Kec. Pandawan

1 Paket 2018 5,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014

2

Revitalisasi Kawasan Mesjid Bersejarah Desa Jatuh

Desa Jatuh, Kec. Pandawan

1 Paket 2018 5,000,000 - - - - 2015 - 2016 2014

VI. 4

Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata

Kawas

an 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

1

Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Hantakan

Kec.

Hantakan 1 Paket 2017 175,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

2

Perencanaan Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi kawasan pariwisata Pagat Batu Benawa

Kec. Batu

Benawa 1 Paket 2018 125,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

3

Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Batang Alai Timur

Kec. Batang

Alai Timur 1 Paket 2019 300,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

4

Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Haruyan

(21)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 20

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWASTA

MASY ARAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5

Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Sungai Buluh

Kec. Labuan

Amas Utara 1 Paket 2017 175,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

6

Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Destinasi Wisata Limpasu

Kec. Limpasu 1 Paket 2018 300,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

7

Penataan Kawasan Destinasi Wisata Hantakan

Kec.

Hantakan 1

Kawas

an 2018 5,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

8

Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi kawasan pariwisata Pagat Batu Benawa

Kec. Batu

Benawa 1

Kawas

an 2019 2,500,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

9

Penataan Kawasan Destinasi Wisata Batang Alai Timur

Kec. Batang

Alai Timur 1

Kawas

an 2020 10,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

10

Penataan Kawasan Destinasi Wisata Haruyan

Kec. Haruyan 1 Kawas

an 2019 10,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

11

Penataan Kawasan Destinasi Wisata Sungai Buluh

Kec. Labuan

Amas Utara 1

Kawas

an 2018 5,000,000 2016 2016 - - 2015 - 2016 2014

12

Penataan Kawasan Destinasi Wisata Limpasu

Kec. Limpasu 1 Kawas

(22)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 21

Tabel 7.19

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD

Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2018-2022

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

kegiatan (output)

Data capaian pada awal

tahun perencanaan

Satuan Ket.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Bidang cipta karya

Terpenuhinya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

1 03 27 10

Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum

Output: Panjang pipa distribusi air minum yang terbangun

52,632 m 62,638

18,600, 360,00 0

8,500

4,675, 000,00 0

20,000

10,000 ,000,0 00

12,000

6,000, 000,00 0

10,000

5,000,0 00,000

10,000

5,000,0 00,000

Cakupan pelayanan air bersih kawasan desa rawan air

1 03 30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Outcome: Rasio jumlah penduduk yang

mendapatkan akses air bersih desa rawan air (non perpipaan)

38.26 % 38.55 38.81 39.07 39.33 39.58 39.84

1 03 30 03

Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Output: Jumlah desa yang terlayani sistem penyediaan air bersih

57

Desa / Kelurah an

3

760,00 0,000.0 0

2

700,00

0,000

2

700,00

0,000

2

700,00

0,000

2

700,00

0,000

2

700,00

(23)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 22

Tabel 7.20

Rencana Program Investasi Infrastuktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya

Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2018-2022

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWAST A

MA SYA RAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D.

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PELAKSANAAN PENGEMBANGA N SISTIM PENYEDIAN AIR MINUM

JUMLAH

2017

100.000 - - 3.296.250 24,750,000 - - -

JUMLAH 2018

21,250,000 - - 1,150,000 24,750,000 - - -

JUMLAH

2019

24,500,000 - - 750,000 - - - -

JUMLAH

2020

10,000,000 - - 750,000 - - - -

JUMLAH

2021

10,000,000 - - - - - - -

JUMLAH

2022

- - - - - - -

TOTAL 65.850.000 - - 5.946.250 49.500.000 - - -

V.1 Pembangunan

SPAM IKK

L/deti

k

Perencanan Fisik

1

Perencanaan Teknis Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Jalan Lingkar Walangsi-Kapar

Kec. Barabai 55 L/deti

k 2017 245,000 - - - - 2017 - 2016 2014

2

Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Kasarangan - Sei Buluh

Kec. LAU 10 L/deti

k 2017 175,000 - - - - 2017 - 2016 2014

3

Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Lunjuk Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa

Kec. BAS 40 L/deti

(24)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 23

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWAST A

MA SYA RAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4

Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Sungai Pinang Kec. Batang Alai Selatan - Desa Kahakan Kec. Batu Benawa

Kec. BAS 40 L/deti

k 2017 180,000 - - - - 2017 - 2016 2014

5

Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang Ilung (Polsek) - Labung Anak Kec. Batang Alai Utara

Kec. BAU 20 L/deti

k 2017 140,000 - - - - 2017 - 2016 2014

6

Perencanaan Teknis Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Batang Alai Utara Kapasitas 2,5 l/det menjadi 20 l/det

Kec. BAU 20 L/deti

k 2017 280,000 - - - - 2017 - 2016 2014

7

Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang 3 Hiking Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa

Kec. BAS dan

Batu Benawa 40

L/deti

k 2017 120,000 - - - - 2017 - 2016 2014

8

Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa

Kec. Haruyan

dan LAS 10

L/deti

(25)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 24

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWAST A

MA SYA RAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan - Mangunang - Hapulang Kec. Haruyan

9

Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pajukungan Kec. Barabai - Banua Hanyar - Banua Asam Kec. Pandawan

Kec. Barabai dan Pandawan

5 L/deti

k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014

10

Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pagat - Kahakan Kec. Batu Benawa

Kec. Batu

Benawa 30

L/deti

k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014

11

Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Murung Ta'al - Durian Gantang Hilir - Taras - Guha Kec. Labuan Amas Selatan

Kec. LAS 10 L/deti

k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014

12

Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa

Kec. LAS 10 L/deti

(26)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 25

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWAST A

MA SYA RAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Durian Gantang Hulu - Awang Besar - Murung Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan

13

Perencanaan Teknis Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Ilung - Desa Mandintang Kec. Batang Alai Utara - Banua Jingah - Ayuang - Bakapas Kec. Barabai

Kec. BAU

dan Barabai 55

L/deti

k 2017 100,000 - - - - 2017 - 2016 2014

14

Perencanaan Teknis Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Labuan Amas Utara Kapasitas 10 l/det menjadi 20 l/det

Kec. LAU 20 L/deti

k 2017 262,500 - - - - 2017 - 2016 2014

15

Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan - Desa Haur Gading Batang Alai Utara

Kec. BAS dan

BAU 40

L/deti

k 2018 175,000 - - - - 2017 - 2016 2014

16

Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan

Kec. Barabai

dan LAS 55

L/deti

(27)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 26

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWAST A

MA SYA RAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Rumah Kawasan Pajukungan Kec. Barabai - Tabu Darat Kec. Labuan Amas Selatan

Pembangunan

Fisik - - - - 2017 - 2016 2014

SURAT MINAT

1

Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi Jalan Lingkar Walangsi-Kapar

Kec. Barabai 55 L/deti

k 2018

7,000,000 2015 2016 - - 2017 - 2016 2014 2016

2

Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Kasarangan - Sei Buluh

Kec. LAU 10 L/deti

k 2018

5,000,000 2015 2016 - - 2017 - 2016 2014 2016

3

Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Lunjuk Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa

Kec. BAS 40 L/deti

k 2018

3,000,000 2016 2017 - - 2017 - 2016 2014 2016

4

Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Sungai Pinang Kec. Batang Alai Selatan - Desa Kahakan Kec. Batu Benawa

Kec. BAS 40 L/deti

k 2018

4,000,000 2016 2017 - - 2017 - 2016 2014 2016

5

Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang Ilung

Kec. BAU 20 L/deti

k 2018

(28)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 27

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWAST A

MA SYA RAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Polsek) - Labung Anak Kec. Batang Alai Utara

6

Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Batang Alai Utara Kapasitas 2,5 l/det menjadi 20 l/det

Kec. BAU 20 L/deti

k 2018

8,000,000 2015 2017 - - 2017 - 2016 2014 -

7

Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Simpang 3 Hiking Kec. Batang Alai Selatan - Desa Aluan Kec. Batu Benawa

Kec. BAS dan

Batu Benawa 40

L/deti

k 2018

3,000,000 2017 2017 - - 2017 - 2016 2014 -

8

Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan - Mangunang - Hapulang Kec. Haruyan

Kec. Haruyan

dan LAS 10

L/deti

k 2018

2,500,000 2017 2017 - - 2017 - 2016 2014 -

9

Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pajukungan Kec. Barabai - Banua Hanyar - Banua Asam Kec. Pandawan

Kec. Barabai dan Pandawan

5 L/deti

k 2018

2,500,000 2017 2017 - - 2017 - 2016 2014 -

10

Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Pagat - Kahakan Kec. Batu Benawa

Kec. Batu

Benawa 30

L/deti

k 2017

2,500,000 2016 2016 - - 2017 - 2016 2014 -

11 Pembangunan

Pembangunan Kec. LAS 10

L/deti

k 2017

(29)

LAMPIRAN I. 7_RPIJM | 28

No

Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Paket

Detail lokasi

Kawasan Strategis Kabupaten/

kota (KSK)

Vol Satu

an Tahun

SUMBER PENDANAAN ( X Rp. 1.000,-) READINESS CRITERIA (ketik tahun)

KET Kecamatan Kelurahan

/Desa APBN PHLN

APBD Prov

APBD

Kab/Kota DAK

KPS / SWAST A

MA SYA RAK AT

CSR KESIAPAN LAHAN DED

AMDAL

/UKL-UPL

PENGELOLA

KESESUAIAN DOK.PERENC.SEKTOR SPPIP/R

KPKP/RP 2KPKP

RTBL SSK RISPAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Murung Ta'al - Durian Gantang Hilir - Taras - Guha Kec. Labuan Amas Selatan

12

Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Durian Gantang Hulu - Awang Besar - Murung Ta'al Kec. Labuan Amas Selatan

Kec. LAS 10 L/deti

k 2017

2,250,000 2016 2016 - - 2017 - 2016 2014 -

13

Pembangunan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Ilung - Desa Mandintang Kec. Batang Alai Utara - Banua Jingah - Ayuang - Bakapas Kec. Barabai

Kec. BAU

dan Barabai 55

L/deti

k 2017

2,500,000 2016 2016 - - 2017 - 2016 2014 -

Pembangunan Up-Ratting IPA IKK Labuan Amas Utara Kapasitas 10 l/det menjadi 20 l/det

Kec. LAU 20 L/deti

k 2018

7,500,000 2016 2017 - - 2017 - 2016 2014 -

15

Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah Kawasan Desa Kapar Kec. Batang Alai Selatan - Desa

Kec. BAS dan

BAU 40

L/deti

k 2019

Gambar

Tabel 7.5
Tabel 7.6
Tabel 7.7
Tabel 7.8
+5

Referensi

Dokumen terkait

Multiple linear regression model will be used for the modeling of plant weight in the four different locations and cultivars, namely location 094D with

Fakta yang berdasar data dan informasi, terdapat ancaman terjadinya krisis energi, sehingga perlu kebijakan tentang ET biomassa, dengan pendekatan sensemaking dipakai

[r]

Pengertian gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 :

Sebuah strategi promosi memang sangat dibutuhkan oleh setiap pemasar dalam mempromosikan produk- produknya, begitu juga dengan PT WOM finance yang membutuhkan suatu

Semua pelajar baharu program Bacelor perlu melengkapkan pendaftaran secara atas talian (pra-pendaftaran) melalui portal e-daftar bermula 19 Ogos 2020 sehingga 2 Oktober 2020. Di

Di tingkat Petani-1 yang memiliki umur tanaman 8-9 tahun hanya memperoleh nilai tambah yang masih rendah dibanding dengan pelaku pasar lainnya seperti pedagang besar desa

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas berkat, rahmat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi