LPP APBD
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
LPP APBD 2018
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KAB. SUMEDANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2016
TUGAS
POKOK
Melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian
tugas Bupati dalam bidang pendapatan
.
FUNGSI
Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian, bidang pelayanandan verifikasi, bidang pendataan dan penilaian, bidang penetapan dan penagihan;Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang pendapatan;
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
SASARAN
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel Terwujudnya sumber daya manusia pengelola keuangan yang profesional dan jujur Terpenuhinya kebutuhan belanja dalam rangka pembiayaan pembangunan
TUJUAN
Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang taat pada aturan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola
Pendapatan Meningkatkan Pendapatan Daerah
MISI
Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia pengelola Pendapatan Daerah yang profesional
Meningkatkan efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.
VISI
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET
BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN
BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN
SUB BIDANG PENDATAAN SUB BIDANG PENETAPAN
SUB BIDANG PENILAIAN SUB BIDANG PENAGIHAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PELAYANAN DAN VERIFIKASI SUB BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENDAFTARAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENGOLAHAN DATA Kelompok jabatan fungsional
CAPAIAN TARGET DAN REALISASI
PD TAHUN ANGGARAN
2018
URAIAN
2018
TARGET
REALISASI
%
PENDAPATAN DAERAH
2,824,592,857,777.75
2,749,911,575,178.30
97.36%
PENDAPATAN ASLI DAERAH
464,361,703,852.86
432,196.794.863.30
93,07
DANA PERIMBANGAN
1,675,041,304,197.00
1,638,676,633,162.00
97,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
685.189.849.727.89
679,038,147,153.00
2018
TARGET
REALISASI
%
JUMLAH PAD
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
464.361.703.852,86
432.196.794.863,30
181.875.296.261,00
188.935.600.771,00
12.215.144.657,00
11.186.704.824,00
8.652.605.578,00
8.659.141.530,00
261.618.657.356,86
223.415.347.738,30
93,07
103,88
91,58
100,08
85,40
CAPAIAN PAD
2018
URAIAN
No
JENIS PAJAK
TARGET
2018
REALISASI
2018
%
1
HOTEL
3.106.606.726,00
3,741.845.449,00
120,45
2
RESTORAN
14.350.169.772,00
15.549.268.139.00
108,67
3
HIBURAN
3.349.957.104,00
3.539.286.991.00
105,65
4
REKLAME
2.471.188.725,00
2,507.376.959,00
101,46
5
PPJ
69.684.500.000,00
70.135.518.577,00
100,65
6
MINERBA
2.500.000.000,00
2,739669.879,00
109,59
7
PARKIR
760.373.934,00
853.755.416,00
112,28
8
BPHTB
43.500.000.000,00
49.724.924.345.00
114,31
9
AIR TANAH
2.150.000.000,00
2,309.227.872,00
107,41
10
SARANG BURUNG WALET
2.500.000,00
2,600,000.00
104,00
11
PBB
40.000.000.000,00
37.787.124.144,00
94,47
JUMLAH
181.875.296.261,00
188.935.600.771,00
103,88
No
JENIS RETRIBUSI DAERAH
TARGET
2018
REALISASI
2018
SELISIH/LEBIH
KURANG
%
HASIL RETRIBUSI DAERAH 12,215,144,657.00 11,186,704,824.00 (1,028,439,833.00) 91.58
1 RETRIBUSI JASA UMUM 4,532,310,260.00 4,681,833,455.00 149,523,195.00 103.30
a RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 1,240,061,000.00 1,414,542,500.00 174,481,500.00 114.07 b RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 275,000,000.00 263,092,000.00 (11,908,000.00) 95.67
c RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 584,688,040.00 581,488,250.00 (3,199,790.00) 99.45
d RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 839,221,000.00 796,926,000.00 (42,295,000.00) 94.96
e RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 4,740,000.00 4,740,000.00 - 100.00
f RETRIBUSI PELAYANAN UJI TERA 23,735,900.00 11,016,000.00 (12,719,900.00) 46.41
g RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 1,564,864,320.00 1,610,028,705.00 45,164,385.00 102.89
2 RETRIBUSI JASA USAHA 1,212,223,197.00 1,057,641,939.00 (154,581,258.00) 87.25
a RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 967,292,797.00 801,488,039.00 (165,804,758.00) 82.86
b RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL 67,000,000.00 67,886,000.00 886,000.00 101.32
c RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 26,808,000.00 26,824,000.00 16,000.00 100.06
d RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 151,122,400.00 161,443,900.00 10,321,500.00 106.83
3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 6,470,611,200.00 5,447,229,430.00 (1,023,381,770.00) 84.18
a RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 5,376,480,000.00 4,419,685,730.00 (956,794,270.00) 82.20
b RETRIBUSI IZIN TRAYEK 86,400,000.00 63,766,500.00 (22,633,500.00) 73.80
c RET. IJIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA) 1,007,731,200.00 963,777,200.00 (43,954,000.00) 95.64
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
No
Jenis BUMD
TARGET
2018
REALISASI
2018
SELISIH/LEBIH
KURANG
%
1
PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM)
438,650,351.00
438,650,351.00
-
100.00
2
BANK PERKREDITAN
RAKYAT (PD. BPR / LPK)
4,055,397,862.00
4,061,933,814.00
6,535,952.00
100.16
3
BANK JABAR CABANG
No Jenis ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN TARGET 2018 REALISASI 2018 SELISIH/LEBIH KURANG %
1 HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN 1,143,037,000.00 718,172,000.00 (424,865,000.00) 62.83 PENJUALAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR TIDAK TERPAKAI - 45,600,000.00 45,600,000.00 0.00
PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA DUA 23,000,000.00 23,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT 229,000,000.00 229,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN HASIL PENEBANGAN POHON 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN BAHAN - BAHAN BEKAS BANGUNAN 29,537,000.00 54,095,000.00 24,558,000.00 183.14 PENJUALAN HASIL KEHUTANAN 30,000,000.00 34,977,000.00 4,977,000.00 116.59 PENJUALAN HASIL PERKEBUNAN 15,000,000.00 15,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN ASET NON MODAL LAINNYA 500,000,000.00 - (500,000,000.00) 0.00 PENJUALAN BAHAN - BAHAN BEKAS KENDARAAN 291,500,000.00 291,500,000.00 - 100.00
2 PENERIMAAN JASA GIRO 2,100,000,000.00 2,603,533,027.82 503,533,027.82 123.98 JASA GIRO KAS DAERAH 2,100,000,000.00 2,603,533,027.82 503,533,027.82 123.98
3 PENDAPATAN BUNGA 6,339,083,980.08 5,942,940,811.20 (396,143,168.88) 93.75 REKENING DEPOSITO PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (JABAR) 5,440,000,000.00 5,078,352,922.00 (361,647,078.00) 93.35
REKENING DEPOSITO PADA BNI 60,000,000.00 39,849,315.00 (20,150,685.00) 66.42
REKENING DEPOSITO PADA BRI 500,000,000.00 137,123,259.00 (362,876,741.00) 27.42
REKENING DEPOSITO PADA BJB SYARIAH 329,056,582.82 588,722,164.51 259,665,581.69 178.91
REKENING DEPOSITO PADA BTN 10,027,397.26 61,167,123.29 51,139,726.03 610.00
REKENING DEPOSITO PADA BANK MANDIRI - 37,726,027.40 37,726,027.40 0.00
4 TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 96,201,667.00 145,387,667.00 49,186,000.00 151.13 KERUGIAN BARANG DAERAH 96,201,667.00 145,387,667.00 49,186,000.00 151.13
5 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI 1,814,400.00 3,714,400.00 1,900,000.00 204.72 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 1,814,400.00 3,714,400.00 1,900,000.00 204.72
6 PENDAPATAN DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA 251,938,520,309.78 214,001,599,832.28 (37,936,920,477.50) 84.94
PENDAPATAN DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH LAINNYA 251,938,520,309.78 214,001,599,832.28 (37,936,920,477.50) 84.94
2018
TARGET
REALISASI
%
1,675,041,304,197.00
1,638,676,633,162.00
97.83
133,696,447,197.00
103,162,614,015.00
77.16
1,125,798,410,000.00
1,125,798,410,000.00
100.00
415,546,447,000.00
409,715,609,147.00
98.60
JUMLAH Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
CAPAIAN DANA PERIMBANGAN
2018
BAGI HASIL PAJAK /BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
No
JENIS BAGI HASIL PAJAK /BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
TARGET
2018
REALISASI
2018
SELISIH/LEBIH
KURANG
%
1BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN
PAJAK 133,696,447,197.00 103,162,614,015.00 (30,533,833,182.00) 77.16 2 BAGI HASIL PAJAK 100,137,520,064.00 79,141,892,415.00 (20,995,627,649.00) 79.03 Pajak Bumi dan Bangunan 10,178,364,339.00 7,479,549,260.00 (2,698,815,079.00) 73.48
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan
Pasal 25/29 51,359,015,237.00 33,079,589,155.00 (18,279,426,082.00) 64.41
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
2018
TARGET
REALISASI
%
685,189,849,727.89
679,038,147,153.00
99.10
4,649,367,436.00
3,711,000,000.00
79.82
136,930,426,091.89
138,154,127,057.00
100.89
208,681,987,200.00
202,916,752,496.00
97.24
192,462,069,000.00
192,462,067,600.00
100
25,000,000,000.00
25,000,000,000.00
100
117,446,000,000.00
116,794,200,000.0
99,43
JUMLAH LAIN
– LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
DANA HIBAH
DBHP+DBHP PROV
BANPROV
DANA DESA
DANA INSENTIF DAERAH
DANA BOS
CAPAIAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2018
URAIAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN
PEMDA LAINNYA
No Jenis Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TARGET
2018 REALISASI 2018 SELISIH/LEBIH KURANG % 1
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN
PEMDA LAINNYA 136,930,426,091.89 138,154,127,057.00 1,223,700,965.11 100.89
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 136,930,426,091.89 138,154,127,057.00 1,223,700,965.11 100.89
a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 26,198,609,724.00 26,198,609,724.00 - 100.00
b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 18,943,627,800.00 18,479,763,900.00 (463,863,900.00) 97.55
c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 45,846,654,571.00 44,737,869,696.00 (1,108,784,875.00) 97.58
d Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) 544,027,782.00 449,044,282.00 (94,983,500.00) 82.54
TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
No Kegiatan Target Realisasi % Selisih
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,168,705,750 3,092,057,620 97.58 (76,648,130.00)
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,555,892,000 1,425,925,192 91.65 (129,966,808.00)
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131,850,000 122,139,000 92.63 (9,711,000.00)
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 300,300,000 294,600,000 98.10 (5,700,000.00)
E Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran
SKPD 227,750,000 221,550,000 97.28 (6,200,000.00)
F Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD 20,200,000 20,200,000 100.00
-G Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 9,024,488,250 8,424,196,982 93.35 (600,291,268.00)
Kegiatan Target Realisasi % Selisih Rata2 Pertumbu han Target
Rata2 Pertumbuh an Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313,200,000 277,490,198 88.60 (35,709,802)
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,883,573,500 1,844,414,422 97.92 (39,159,078)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-undangan 16,520,000 16,520,000 100.00
-Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan L
uar Daerah 410,012,250 409,970,500 99.99 (41,750)
Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi 206,600,000 205,530,500 99.48 (1,069,500)
Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 187,400,000 187,034,000 99.80 (366,000)
Penyediaan Jasa Kebersihan 151,400,000 151,098,000 99.80 (302,000)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - -
-Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 790,910,000 671,437,480 84.89 (119,472,520)
Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 353,857,000 352,857,000 99.72 (1,000,000)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,000,000 10,000,000 100.00
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi
onal 351,125,000 343,630,712 97.87 (7,494,288)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralat
an Kantor/Gedung Kantor 50,000,000 48,000,000 96.00 (2,000,000)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 131,850,000 122,139,000 92.63 (9,711,000)
131,850,000 122,139,000 92.63 (9,711,000) 31.85 126.65 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapo
ran Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 125,000,000 119,600,000 95.68 (5,400,000)
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 175,300,000 175,000,000 99.83 (300,000)
300,300,000 294,600,000 98.10 (5,700,000) 2.62 2.10 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggar
an SKPD
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 227,750,000 221,550,000 97.28 (6,200,000)
227,750,000 221,550,000 97.28 (6,200,000) 30.14 34.67 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Ke
pegawaian SKPD
Pengelolaan Data Kepegawaian 20,200,000 20,200,000 100.00
-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelol aan
Keuangan Daerah
Verifikasi Basis Data PBB 975,000,000 934,909,500 95.89 (40,090,500)
Evaluasi Pendapatan Daerah 72,000,000 71,100,000 98.75 (900,000)
Penyusunan ZNT/NIR Desa dan Kelurahan 100,000,000 100,000,000 100.00
-Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan 1,328,000,000 1,033,258,818 77.81 (294,741,182)
Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Dana Perimbangan 46,500,000 44,752,000 96.24 (1,748,000)
Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 64,000,000 63,450,000 99.14 (550,000)
Rekonsiliasi Data Pajak Daerah 82,000,000 82,000,000 100.00
-Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Bagi Hasil Paja
k 75,000,000 75,000,000 100.00
-Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah 395,000,000 379,919,200 96.18 (15,080,800)
Perhitungan DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Retribusi D
aerah dan Alokasi Dana Desa 50,000,000 47,590,000 95.18 (2,410,000)
Optimalisasi Penerimaan PBB Buku 1 Buku 2 dan
Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah 315,000,000 303,924,000 96.48 (11,076,000)
Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah 188,299,000 184,525,490 98.00 (3,773,510)
Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah 55,000,000 53,700,000 97.64 (1,300,000)
Penyusunan Rencana Target Pendapatan daerah 52,000,000 47,190,338 90.75 (4,809,662)
Evaluasi dan Pemberian Hadiah Kepada Wajib Pajak
Daerah, Desa dan Kecamatan Yang Berprestasi 269,025,000 236,704,000 87.99 (32,321,000)
Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah 226,480,000 205,161,050 90.59 (21,318,950)
Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah 80,000,000 77,400,000 96.75 (2,600,000)
Intensifikasi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah 250,000,000 250,000,000 100.00
-Pembinaan dan Penyuluhan BPHTB 75,000,000 75,000,000 100.00
-Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan
Pemeliharaan Jaringan Aplikasi PBB Perdesaan
Perkotaan (P2) 200,950,000 195,641,425 97.36 (5,308,575)
Pengadaan Aplikasi dan Perangkat Sistem Monitoring Kewajiban
Pajak
100,000,000 92,287,600 92.29 (7,712,400)
Penyusunan Profil Pengelolaan Pendapatan Daerah 66,350,000 64,853,800 97.74 (1,496,200)
Penyelesaian Piutang Pajak Daerah 110,000,000 93,100,000 84.64 (16,900,000)
Pelayanan Terhadap PBB Perdesaan Perkotaan dan Biaya
Perolehan atas Tanah dan Bangunan
365,947,000 363,791,750 99.41 (2,155,250)
Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan
Perkotaan (P2) 85,000,000 81,984,500 96.45 (3,015,500)
Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah 319,575,000 314,378,350 98.37 (5,196,650)
Penertiban pajak daerah dan Retribusi Daerah 355,000,000 354,330,000 99.81 (670,000)
Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan
Buku 5 100,000,000 91,150,000 91.15 (8,850,000)
Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan 150,000,000 149,674,660 99.78 (325,340)
Pemeliharaan Data Objek PBB 200,000,000 180,900,000 90.45 (19,100,000)
Sosialisasi Pajak Daerah 100,000,000 91,350,000 91.35 (8,650,000)
Pemutahiran Data Potensi Pajak Daerah 355,000,000 340,356,000 95.87 (14,644,000)
Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerint
ah 27,314,250 27,314,250 100.00
-Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2 150,000,000 147,589,350 98.39 (2,410,650)
Kajian Potensi Pendapatan Daerah 50,000,000 49,640,000 99.28 (360,000)
9,024,488,250 8,424,196,982 93.35 (600,291,268) 34.49 29.63 JUMLAH 14,429,186,000 13,600,668,794 94.26 (828,517,206) 21.74 22.05
ARAH KEBIJAKAN
PENDAPATAN DAERAH
Meningkatkan pendapatan daerah
dengan melaksanakan intensifikasi
dan ekstensifikasi pada pajak daerah
dan retribusi daerah
Meningkatkan kemampuan
Sumber Daya Manusia
pengelola pendapatan daerah
Mengembangkan sumber
–
sumber pendapatan daerah
.
Meningkatkan kinerja Badan
Usaha Milik Daerah dalam
upaya peningkatan kontribusi
secara signifikan terhadap
pendapatan daerah
01
02
03
04
Kebijakan Pemerintah Daerah
dalam rangka meningkatkan
sektor Pendapatan Daerah
Untuk pemenuhan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintah
an adalah sebagai berikut :
Meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap aturan,
system dan prosedur pajak daerah
Meningkatkan pengendalian
dan pengawasan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah
Meningkatkan koordinasi secara sinergisdengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.
05
06
STRATEGI PENCAPAIAN PROYEKSI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH
Berdasarkan kebijakan pendapatan
Daerah tersebut di atas maka untuk
merealisasikan rencana
target penerimaan pendapatan
daerah,dijabarkan dalam strategi
sebagai berikut :
Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui peningkatan laba atas penyertaan modal pada perusaha an milik daerah/BUMD ;
01
Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan mutu,
pelayanan,pemeliharaan data base,penyusunan dan perubahan regulasi di bidang pendapatan daerah ;
02
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, pengelola pendapatan daerah melalui Diklat Teknis, Bintek,Workshop,Seminar,Lokakarya,Sosialisasi dan Kunjungan Kerja (Study Banding) ;
03
Pengembangan sumber– sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi untuk memperoleh Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi ;
05
06
07
04
Peningkatan penerimaan Dana perimbangan melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif kepada pemerintah pusat ;
Peningkatan pengendalian pengawasan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pembinaan, monitoring,evaluasi,pemeriksaan dan penindakan ;
Peningkatan Pemahaman masyarakat melalui sosialisasi aturan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.
desain by : PUPUN Wirasaputra
Terima Kasi
h
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAHKABUPATEN SUMEDANG
Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, Sumedang Tlp. (0261) 201354