• Tidak ada hasil yang ditemukan

LPP APBD BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LPP APBD BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

LPP APBD

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

(2)

LPP APBD 2018

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

KAB. SUMEDANG

(3)

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2016

TUGAS

POKOK

Melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian

tugas Bupati dalam bidang pendapatan

.

FUNGSI

Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian, bidang pelayanandan verifikasi, bidang pendataan dan penilaian, bidang penetapan dan penagihan;

Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis bidang pendapatan;

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(4)

SASARAN

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel Terwujudnya sumber daya manusia pengelola keuangan yang profesional dan jujur Terpenuhinya kebutuhan belanja dalam rangka pembiayaan pembangunan

TUJUAN

Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang taat pada aturan

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Pendapatan Meningkatkan Pendapatan Daerah

MISI

Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia pengelola Pendapatan Daerah yang profesional

Meningkatkan efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.

VISI

(5)

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM

SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET

BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN

SUB BIDANG PENDATAAN SUB BIDANG PENETAPAN

SUB BIDANG PENILAIAN SUB BIDANG PENAGIHAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PELAYANAN DAN VERIFIKASI SUB BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENDAFTARAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENGOLAHAN DATA Kelompok jabatan fungsional

(6)

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI

PD TAHUN ANGGARAN

2018

URAIAN

2018

TARGET

REALISASI

%

PENDAPATAN DAERAH

2,824,592,857,777.75

2,749,911,575,178.30

97.36%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

464,361,703,852.86

432,196.794.863.30

93,07

DANA PERIMBANGAN

1,675,041,304,197.00

1,638,676,633,162.00

97,83

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

685.189.849.727.89

679,038,147,153.00

(7)

2018

TARGET

REALISASI

%

JUMLAH PAD

Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

464.361.703.852,86

432.196.794.863,30

181.875.296.261,00

188.935.600.771,00

12.215.144.657,00

11.186.704.824,00

8.652.605.578,00

8.659.141.530,00

261.618.657.356,86

223.415.347.738,30

93,07

103,88

91,58

100,08

85,40

CAPAIAN PAD

2018

URAIAN

(8)

No

JENIS PAJAK

TARGET

2018

REALISASI

2018

%

1

HOTEL

3.106.606.726,00

3,741.845.449,00

120,45

2

RESTORAN

14.350.169.772,00

15.549.268.139.00

108,67

3

HIBURAN

3.349.957.104,00

3.539.286.991.00

105,65

4

REKLAME

2.471.188.725,00

2,507.376.959,00

101,46

5

PPJ

69.684.500.000,00

70.135.518.577,00

100,65

6

MINERBA

2.500.000.000,00

2,739669.879,00

109,59

7

PARKIR

760.373.934,00

853.755.416,00

112,28

8

BPHTB

43.500.000.000,00

49.724.924.345.00

114,31

9

AIR TANAH

2.150.000.000,00

2,309.227.872,00

107,41

10

SARANG BURUNG WALET

2.500.000,00

2,600,000.00

104,00

11

PBB

40.000.000.000,00

37.787.124.144,00

94,47

JUMLAH

181.875.296.261,00

188.935.600.771,00

103,88

(9)

No

JENIS RETRIBUSI DAERAH

TARGET

2018

REALISASI

2018

SELISIH/LEBIH

KURANG

%

HASIL RETRIBUSI DAERAH 12,215,144,657.00 11,186,704,824.00 (1,028,439,833.00) 91.58

1 RETRIBUSI JASA UMUM 4,532,310,260.00 4,681,833,455.00 149,523,195.00 103.30

a RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 1,240,061,000.00 1,414,542,500.00 174,481,500.00 114.07 b RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 275,000,000.00 263,092,000.00 (11,908,000.00) 95.67

c RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 584,688,040.00 581,488,250.00 (3,199,790.00) 99.45

d RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 839,221,000.00 796,926,000.00 (42,295,000.00) 94.96

e RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 4,740,000.00 4,740,000.00 - 100.00

f RETRIBUSI PELAYANAN UJI TERA 23,735,900.00 11,016,000.00 (12,719,900.00) 46.41

g RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 1,564,864,320.00 1,610,028,705.00 45,164,385.00 102.89

2 RETRIBUSI JASA USAHA 1,212,223,197.00 1,057,641,939.00 (154,581,258.00) 87.25

a RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 967,292,797.00 801,488,039.00 (165,804,758.00) 82.86

b RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL 67,000,000.00 67,886,000.00 886,000.00 101.32

c RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 26,808,000.00 26,824,000.00 16,000.00 100.06

d RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 151,122,400.00 161,443,900.00 10,321,500.00 106.83

3 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 6,470,611,200.00 5,447,229,430.00 (1,023,381,770.00) 84.18

a RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 5,376,480,000.00 4,419,685,730.00 (956,794,270.00) 82.20

b RETRIBUSI IZIN TRAYEK 86,400,000.00 63,766,500.00 (22,633,500.00) 73.80

c RET. IJIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA) 1,007,731,200.00 963,777,200.00 (43,954,000.00) 95.64

(10)

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH YANG DIPISAHKAN

No

Jenis BUMD

TARGET

2018

REALISASI

2018

SELISIH/LEBIH

KURANG

%

1

PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM (PDAM)

438,650,351.00

438,650,351.00

-

100.00

2

BANK PERKREDITAN

RAKYAT (PD. BPR / LPK)

4,055,397,862.00

4,061,933,814.00

6,535,952.00

100.16

3

BANK JABAR CABANG

(11)

No Jenis ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN TARGET 2018 REALISASI 2018 SELISIH/LEBIH KURANG %

1 HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN 1,143,037,000.00 718,172,000.00 (424,865,000.00) 62.83 PENJUALAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR TIDAK TERPAKAI - 45,600,000.00 45,600,000.00 0.00

PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA DUA 23,000,000.00 23,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT 229,000,000.00 229,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN HASIL PENEBANGAN POHON 25,000,000.00 25,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN BAHAN - BAHAN BEKAS BANGUNAN 29,537,000.00 54,095,000.00 24,558,000.00 183.14 PENJUALAN HASIL KEHUTANAN 30,000,000.00 34,977,000.00 4,977,000.00 116.59 PENJUALAN HASIL PERKEBUNAN 15,000,000.00 15,000,000.00 - 100.00 PENJUALAN ASET NON MODAL LAINNYA 500,000,000.00 - (500,000,000.00) 0.00 PENJUALAN BAHAN - BAHAN BEKAS KENDARAAN 291,500,000.00 291,500,000.00 - 100.00

2 PENERIMAAN JASA GIRO 2,100,000,000.00 2,603,533,027.82 503,533,027.82 123.98 JASA GIRO KAS DAERAH 2,100,000,000.00 2,603,533,027.82 503,533,027.82 123.98

3 PENDAPATAN BUNGA 6,339,083,980.08 5,942,940,811.20 (396,143,168.88) 93.75 REKENING DEPOSITO PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (JABAR) 5,440,000,000.00 5,078,352,922.00 (361,647,078.00) 93.35

REKENING DEPOSITO PADA BNI 60,000,000.00 39,849,315.00 (20,150,685.00) 66.42

REKENING DEPOSITO PADA BRI 500,000,000.00 137,123,259.00 (362,876,741.00) 27.42

REKENING DEPOSITO PADA BJB SYARIAH 329,056,582.82 588,722,164.51 259,665,581.69 178.91

REKENING DEPOSITO PADA BTN 10,027,397.26 61,167,123.29 51,139,726.03 610.00

REKENING DEPOSITO PADA BANK MANDIRI - 37,726,027.40 37,726,027.40 0.00

4 TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 96,201,667.00 145,387,667.00 49,186,000.00 151.13 KERUGIAN BARANG DAERAH 96,201,667.00 145,387,667.00 49,186,000.00 151.13

5 PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI 1,814,400.00 3,714,400.00 1,900,000.00 204.72 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 1,814,400.00 3,714,400.00 1,900,000.00 204.72

6 PENDAPATAN DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH LAINNYA 251,938,520,309.78 214,001,599,832.28 (37,936,920,477.50) 84.94

PENDAPATAN DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH LAINNYA 251,938,520,309.78 214,001,599,832.28 (37,936,920,477.50) 84.94

(12)

2018

TARGET

REALISASI

%

1,675,041,304,197.00

1,638,676,633,162.00

97.83

133,696,447,197.00

103,162,614,015.00

77.16

1,125,798,410,000.00

1,125,798,410,000.00

100.00

415,546,447,000.00

409,715,609,147.00

98.60

JUMLAH Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil

Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

CAPAIAN DANA PERIMBANGAN

2018

(13)

BAGI HASIL PAJAK /BAGI HASIL

BUKAN PAJAK

No

JENIS BAGI HASIL PAJAK /BAGI HASIL

BUKAN PAJAK

TARGET

2018

REALISASI

2018

SELISIH/LEBIH

KURANG

%

1

BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN

PAJAK 133,696,447,197.00 103,162,614,015.00 (30,533,833,182.00) 77.16 2 BAGI HASIL PAJAK 100,137,520,064.00 79,141,892,415.00 (20,995,627,649.00) 79.03 Pajak Bumi dan Bangunan 10,178,364,339.00 7,479,549,260.00 (2,698,815,079.00) 73.48

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan

Pasal 25/29 51,359,015,237.00 33,079,589,155.00 (18,279,426,082.00) 64.41

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

(14)

2018

TARGET

REALISASI

%

685,189,849,727.89

679,038,147,153.00

99.10

4,649,367,436.00

3,711,000,000.00

79.82

136,930,426,091.89

138,154,127,057.00

100.89

208,681,987,200.00

202,916,752,496.00

97.24

192,462,069,000.00

192,462,067,600.00

100

25,000,000,000.00

25,000,000,000.00

100

117,446,000,000.00

116,794,200,000.0

99,43

JUMLAH LAIN

– LAIN

PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

DANA HIBAH

DBHP+DBHP PROV

BANPROV

DANA DESA

DANA INSENTIF DAERAH

DANA BOS

CAPAIAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

2018

URAIAN

(15)

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN

PEMDA LAINNYA

No Jenis Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TARGET

2018 REALISASI 2018 SELISIH/LEBIH KURANG % 1

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN

PEMDA LAINNYA 136,930,426,091.89 138,154,127,057.00 1,223,700,965.11 100.89

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 136,930,426,091.89 138,154,127,057.00 1,223,700,965.11 100.89

a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 26,198,609,724.00 26,198,609,724.00 - 100.00

b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 18,943,627,800.00 18,479,763,900.00 (463,863,900.00) 97.55

c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 45,846,654,571.00 44,737,869,696.00 (1,108,784,875.00) 97.58

d Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) 544,027,782.00 449,044,282.00 (94,983,500.00) 82.54

(16)

TARGET DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

No Kegiatan Target Realisasi % Selisih

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,168,705,750 3,092,057,620 97.58 (76,648,130.00)

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,555,892,000 1,425,925,192 91.65 (129,966,808.00)

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131,850,000 122,139,000 92.63 (9,711,000.00)

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 300,300,000 294,600,000 98.10 (5,700,000.00)

E Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran

SKPD 227,750,000 221,550,000 97.28 (6,200,000.00)

F Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian SKPD 20,200,000 20,200,000 100.00

-G Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 9,024,488,250 8,424,196,982 93.35 (600,291,268.00)

(17)

Kegiatan Target Realisasi % Selisih Rata2 Pertumbu han Target

Rata2 Pertumbuh an Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313,200,000 277,490,198 88.60 (35,709,802)

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,883,573,500 1,844,414,422 97.92 (39,159,078)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-undangan 16,520,000 16,520,000 100.00

-Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan L

uar Daerah 410,012,250 409,970,500 99.99 (41,750)

Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi 206,600,000 205,530,500 99.48 (1,069,500)

Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 187,400,000 187,034,000 99.80 (366,000)

Penyediaan Jasa Kebersihan 151,400,000 151,098,000 99.80 (302,000)

(18)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - -

-Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 790,910,000 671,437,480 84.89 (119,472,520)

Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 353,857,000 352,857,000 99.72 (1,000,000)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,000,000 10,000,000 100.00

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi

onal 351,125,000 343,630,712 97.87 (7,494,288)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralat

an Kantor/Gedung Kantor 50,000,000 48,000,000 96.00 (2,000,000)

(19)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apar atur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 131,850,000 122,139,000 92.63 (9,711,000)

131,850,000 122,139,000 92.63 (9,711,000) 31.85 126.65 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapo

ran Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 125,000,000 119,600,000 95.68 (5,400,000)

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 175,300,000 175,000,000 99.83 (300,000)

300,300,000 294,600,000 98.10 (5,700,000) 2.62 2.10 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggar

an SKPD

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 227,750,000 221,550,000 97.28 (6,200,000)

227,750,000 221,550,000 97.28 (6,200,000) 30.14 34.67 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Ke

pegawaian SKPD

Pengelolaan Data Kepegawaian 20,200,000 20,200,000 100.00

(20)

-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelol aan

Keuangan Daerah

Verifikasi Basis Data PBB 975,000,000 934,909,500 95.89 (40,090,500)

Evaluasi Pendapatan Daerah 72,000,000 71,100,000 98.75 (900,000)

Penyusunan ZNT/NIR Desa dan Kelurahan 100,000,000 100,000,000 100.00

-Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan 1,328,000,000 1,033,258,818 77.81 (294,741,182)

Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Dana Perimbangan 46,500,000 44,752,000 96.24 (1,748,000)

Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 64,000,000 63,450,000 99.14 (550,000)

Rekonsiliasi Data Pajak Daerah 82,000,000 82,000,000 100.00

-Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Bagi Hasil Paja

k 75,000,000 75,000,000 100.00

-Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah 395,000,000 379,919,200 96.18 (15,080,800)

Perhitungan DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Retribusi D

aerah dan Alokasi Dana Desa 50,000,000 47,590,000 95.18 (2,410,000)

Optimalisasi Penerimaan PBB Buku 1 Buku 2 dan

(21)

Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah 315,000,000 303,924,000 96.48 (11,076,000)

Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah 188,299,000 184,525,490 98.00 (3,773,510)

Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah 55,000,000 53,700,000 97.64 (1,300,000)

Penyusunan Rencana Target Pendapatan daerah 52,000,000 47,190,338 90.75 (4,809,662)

Evaluasi dan Pemberian Hadiah Kepada Wajib Pajak

Daerah, Desa dan Kecamatan Yang Berprestasi 269,025,000 236,704,000 87.99 (32,321,000)

Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan

Pendapatan Daerah 226,480,000 205,161,050 90.59 (21,318,950)

Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah 80,000,000 77,400,000 96.75 (2,600,000)

Intensifikasi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah 250,000,000 250,000,000 100.00

-Pembinaan dan Penyuluhan BPHTB 75,000,000 75,000,000 100.00

-Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan

(22)

Pemeliharaan Jaringan Aplikasi PBB Perdesaan

Perkotaan (P2) 200,950,000 195,641,425 97.36 (5,308,575)

Pengadaan Aplikasi dan Perangkat Sistem Monitoring Kewajiban

Pajak

100,000,000 92,287,600 92.29 (7,712,400)

Penyusunan Profil Pengelolaan Pendapatan Daerah 66,350,000 64,853,800 97.74 (1,496,200)

Penyelesaian Piutang Pajak Daerah 110,000,000 93,100,000 84.64 (16,900,000)

Pelayanan Terhadap PBB Perdesaan Perkotaan dan Biaya

Perolehan atas Tanah dan Bangunan

365,947,000 363,791,750 99.41 (2,155,250)

Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan

Perkotaan (P2) 85,000,000 81,984,500 96.45 (3,015,500)

Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah 319,575,000 314,378,350 98.37 (5,196,650)

Penertiban pajak daerah dan Retribusi Daerah 355,000,000 354,330,000 99.81 (670,000)

Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan

Buku 5 100,000,000 91,150,000 91.15 (8,850,000)

Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan 150,000,000 149,674,660 99.78 (325,340)

(23)

Pemeliharaan Data Objek PBB 200,000,000 180,900,000 90.45 (19,100,000)

Sosialisasi Pajak Daerah 100,000,000 91,350,000 91.35 (8,650,000)

Pemutahiran Data Potensi Pajak Daerah 355,000,000 340,356,000 95.87 (14,644,000)

Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerint

ah 27,314,250 27,314,250 100.00

-Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2 150,000,000 147,589,350 98.39 (2,410,650)

Kajian Potensi Pendapatan Daerah 50,000,000 49,640,000 99.28 (360,000)

9,024,488,250 8,424,196,982 93.35 (600,291,268) 34.49 29.63 JUMLAH 14,429,186,000 13,600,668,794 94.26 (828,517,206) 21.74 22.05

(24)

ARAH KEBIJAKAN

PENDAPATAN DAERAH

Meningkatkan pendapatan daerah

dengan melaksanakan intensifikasi

dan ekstensifikasi pada pajak daerah

dan retribusi daerah

Meningkatkan kemampuan

Sumber Daya Manusia

pengelola pendapatan daerah

Mengembangkan sumber

sumber pendapatan daerah

.

Meningkatkan kinerja Badan

Usaha Milik Daerah dalam

upaya peningkatan kontribusi

secara signifikan terhadap

pendapatan daerah

01

02

03

04

Kebijakan Pemerintah Daerah

dalam rangka meningkatkan

sektor Pendapatan Daerah

Untuk pemenuhan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintah

an adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap aturan,

system dan prosedur pajak daerah

Meningkatkan pengendalian

dan pengawasan pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah

Meningkatkan koordinasi secara sinergis

dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

05

06

(25)

STRATEGI PENCAPAIAN PROYEKSI PENERIMAAN

PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan kebijakan pendapatan

Daerah tersebut di atas maka untuk

merealisasikan rencana

target penerimaan pendapatan

daerah,dijabarkan dalam strategi

sebagai berikut :

Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui peningkatan laba atas penyertaan modal pada perusaha an milik daerah/BUMD ;

01

Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan mutu,

pelayanan,pemeliharaan data base,penyusunan dan perubahan regulasi di bidang pendapatan daerah ;

02

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, pengelola pendapatan daerah melalui Diklat Teknis, Bintek,Workshop,Seminar,Lokakarya,Sosialisasi dan Kunjungan Kerja (Study Banding) ;

03

Pengembangan sumber– sumber pendapatan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi untuk memperoleh Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi ;

05

06

07

04

Peningkatan penerimaan Dana perimbangan melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif kepada pemerintah pusat ;

Peningkatan pengendalian pengawasan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pembinaan, monitoring,evaluasi,pemeriksaan dan penindakan ;

Peningkatan Pemahaman masyarakat melalui sosialisasi aturan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah.

(26)

desain by : PUPUN Wirasaputra

Terima Kasi

h

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, Sumedang Tlp. (0261) 201354

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh bahwa nilai koefisien korelasinya (r) sebesar 0,970 Koefisien determinasi yang mencerminkan seberapa

Langkahnya: Klik modul penjualan, pilih pengiriman barang selanjutnya isikan data sesuai transaksi, klik rekam untuk menyimpan.. Tampilan

Oleh karena alasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kejadian obesitas pada anak usia sekolah dasar di SD Harapan

Persepsi kualitas sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesepsi pengguna akan dampak dari penggunaan aplikasi operasional BMT terhadap peningkatan kinerja dari para

Dari perancangan, realisasi, dan pengujian alat pada tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan elektroda tersegmentasi mampu meningkatkan sensitivitas

♣ Hubungkan ujung urat kabel yang akan diukur, misalnya p-1 dengan alat ukur, lalu aktifkan alat ukur sedang ujung lainnya harus terbuka (open). Lama pengukuran sekitar satu

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa

pembelajaran berbasis video, sehingga guru bisa menggunakan media secara langsung di kelas tanpa perlu meminta siswa untuk belajar di lab komputer, dan