• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Penetapan Indikator Kinerja Daerah"

Copied!
57
0
0

Teks penuh

(1)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan.

Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator outcome

dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh

semua SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selama lima tahun dengan

para pemangku kepentingan daerah.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun

2016-2021 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan pencapaian

setiap misi RPJMD, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010.

Target indikator kinerja daerah ditetapkan dengan mengacu pada target yang

ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan arahan

kebijakan Kabupaten

(2)

Tabel 9-1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2016-2021

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Aspek Kesejahteraan

Masyarakat Kesejahteraan dan Pemerataan EkonomiOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Pertumbuhan PDRB 14,43 14,63 14,83 15,05 15,23 15,43

1.2 Laju Inflasi Kabupaten 2,64 <7 <7 <7 <7 <7 <7

1.3 PDRB PerKapita(Berlaku) 10,04 11,22 12,41 13,61 14,08 15 14 - 16

1.4 Persentase Penduduk di bawah

garis kemiskinan 18,45 16,45 14,45 12,45 10,45 8,45 8,45 – 10,45

1.5 Angka kriminalitas yang

tertangani per 10.000 7,95 6,77 5,59 4,40 3,22 2,15 2,15

Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan

1.1 Angka Melek Huruf 93,06% 94% 95,5% 96% 96,5% 97%

1.2 Angka Rata-Rata Lama

Sekolah 8,2/8,8 9.2 10.5 11.2 11.6 12

1.3 Angka Partisipasi Kasar

PAUD/TK/Sederajat (%) 33,30 36,60 40,15 42,50 47,10 50,00 50,00

1.4 Angka pendidikan yang

ditamatkan SD 15,17 17,33 19,50 21,66 23,83 26,00 26,00

1.5 Angka pendidikan yang

ditamatkan SMP 17,98 19,38 20,79 22,19 23,59 25,00 25,00

1.6 Angka pendidikan yang

ditamatkan SMU 10,61 13,08 15,56 18,05 20,52 23,00 23,00

1.7 Angka Partisipasi Murni

SD/sederajat/Paket A (%) 93,42 94,54 95,66 96,78 97,90 99,00 99,00

1.8 Angka Partisipasi Murni

(3)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.9 Angka Partisipasi Murni

SMU/sederajat/Paket C (%) 63,15 65,15 67,15 69,15 71,15 73,15 73,15

2. Kesehatan

2.1 Angka kematian bayi per

1.000 23,31 20,77 20,24 19,91 19,17 18,64 18,64

2.2 Angka usia harapan hidup (tahun) 67,95 69,36 70,77 72,18 73,59 75,00 75,00

3. Pertanahan

3.1 Persentase penduduk yang

memiliki sertifikat lahan(%) 7,13 10,70 14,27 17,84 21,41 24,98 24,98

4. Ketenagakerjaan

4.1 Rasio penduduk yang

bekerja 94,82 95,22 95,62 96,02 96,42 96,82 96,82

Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan

1.1 Jumlah grup kesenian 30 30 32 34 36 38 38

1.2 Jumlah gedung kesenian (unit)

1.3 0 1 - 1 - 1 3

2. Pemuda dan Olahraga

2.1 Jumlah klub olahraga (unit) 66 66 66 66 66 66 66

2.2 Jumlah gedung olahraga (unit)

2.3 1 - 1 1 - 1 5

2.3 Jumlah organisasi pemuda (unit)

2.4 17 2 2 2 2 2 27

B. ASPEK PELAYANAN

UMUM Pelayanan Urusan Wajib1. Pendidikan 1.1 Pendidikan dasar

1.2

1.1.1 Akses pelayanan pendidikan anak

usia dini (%) 33,3 36,6 40,15 42,5 45,2 47,1 50

1.1.2 Akses pelayanan pendidikan dasar

(4)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3 Akses pelayanan pendidikan menengah pertama (SMP/MTs)

(%) 79,29 80,85 82,1 84 85,3 87,5 90

1.2 Pendidikan Menengah

1.2.1 Akses Pelayanan Pendidikan

Mengengah (%) 67,7 68,5 70 72,42 73,67 75 77,2

1.2.2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta

aksara)(%) 91,70 92,36 93,02 93,68 94,34 95,00 95,00

1.3 Manajemen Pendidikan

1.3.1 Pelayanan pendidikan non formal

(%) 6,8 7 7,35 7,5 7,6 7,8 8

1.3.2 Efesiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pendidikan (%) 90 93 95 97 98 100 100

2. Kesehatan

2.1 Rasio posyandu per satuan balita 14,87 21,89 28,92 35,94 42,9 30 30 2.2 Ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan di RS (jenis) 317 393 469 545 621 700 700

2.3 Ketersediaan obat dan perbekalan

kesehatan sesuai kebutuhan (%) 80 85 90 95 97 97 97

2.4 Prevelensi balita gisi kurang (%) 158 142 128 110 94 75 75

2.5 Prevelensi balita gizi buruk (%) 43 39 35 31 27 23 23

2.6 Rumah tinggal bersanitasi (%) 53,5 58,5 63,50 68,50 73 78 74-80

2.7 Rumah pengguna air bersih (%) 66,59 73,59 80,59 87,59 94,59 100 100 2.8 Kasus wabah penyakit menular

(5)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.9 Kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kab. Kolaka Timur

Tipe D Instalasi gizi, Gedung OK, Slasar Kamar Jenaza Gudang Obat Gedung ICU Gedung VIP Ruang Terapi Ruang Isolasi Pos Satpam, Penataan Halaman Tipe C 2.10 Menurunnya angka kematian ibu

(kasus) 270 236 202 168 134 100 100

2.11 Menurunnya angka kematian bayi

(%) 18 17 16 15 15 15 15

2.12 persalinan yang ditolong oleh

tenaga kesehatan (%) 92,38 92,38 94,38 96,38 98,38 100 100

2.13 Cakupan desa/kelurahan Universal

child immunization (UCI)(%) 79 100 100 100 100 100 100

2.14 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

(%) 82,48 84,48 86,48 88,43 90,46 95 95

2.15 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia

6-24 bulan (%) 75,47 82,47 87,47 92,47 97,47 100 100

2.16 Sarana dan prasarana RSUD Kab. Kolaka Timur sebagai RS Rujukan

(%) 50 8 18 10 10 4 100

2.17 Akses pelayanan kesehatan

masyarakat miskin (%) 99 100 100 100 100 100 100

3. Pekerjaan Umum

3.1 Panjang jaringan jalan hotmiks

dalam kondisi baik (Km) 5 6 6 6 6 6 36

3.2 Panjang jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air

(km) 5 5 5 5 5 5 30

(6)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.5 Jaringan jalan kabupaten yang

direhabilitasi dalm kondisi baik (km) 103,6 20 36 30 36 18 248

3.6 Panjang abrasi pantai yang

tertangani (km) 0,45 2 2 2 2 2 10,45

4. Perumahan

4.1 Rumah tangga pengguna air minum

(%) 31,17 10 10 10 10 10 81,17

4.2 Rumah tangga yang memiliki

sarana sanitasi (%) 70,75 4 4 4 4 4 90,75

4.3 Persentase lingkungan kumuh (%) 0,1 0,09 0,07 0,05 0,01 0 0

4.4 cakupan drainase pemukiman (km) 2,05 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 4.5 Panjang jembatan titian antar

pemukiman (km) 10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 11,5

4.6 Jumlah Kawasan publik yang

dibangun (unit) 0 1 1 1 1 1 5

5. Penataan Ruang

5.1 Jumlah bangunan ber IMB (%) 18,26 25,008 31,756 38,504 45,252 52 52

5.2 Ketaatan terhadap RTRW (%) 100 100 100 100 100 100 100

5.3 Jumlah Perda (Dokumen) 0 2 1 1 0 0 4

6. Perencanaan Pembangunan

6.1 Tersedianya dokumen perencanaaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan

PERDA tidak ada tidak tidak tidak tidak Ada

6.2 Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan

PERDA/PERKADA Ada Ada tidak tidak tidak tidak Ada

6.3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan

(7)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.4 Sinergitas/konsistensi dokumen

perencanaan (%) 73 100 100 100 100 100 100

6.5 Jumlah dokumen perencanaan

ekonomi daerah (%) 70 100 100 100 100 100 100

6.6. Ketersediaan dokumen

perencanaan social budaya (%) 70 100 100 100 100 100 100

6.7 Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya

alam (%) 70 100 100 100 100 100 100

7. Perhubungan

7.1 Keteraturan/Ketersediaan izin

transportasi antar desa/kelurahan (unit) 1 1 1 1 1 1 6

7.2 Fasilitasi jalan raya (nama jalan dan

rambu lalu lintas) (%) 25 25 13 12 25 0 100

8. Lingkungan Hidup

8.1 Jumlah best practice pengelolaan

sampah (lokasi) 0 1 1 1 1 0 4

8.2 Cakupan kebersihan lingkungan di

wilayah perkotaan (%) 75 80 85 90 95 100 100

8.3 Penanganan pelanggaran lingkungan

hidup (%) 71,42 77,12 82,82 88,52 94,22 100 100

8.4 Cakupan informasi kualitas dari

sumber-sumber air (%) 66,67 71,36 76,02 80,68 85,34 90 100

8.5 Rasio ruang terbuka hijau/satuan

luas wilayah ber HPL/HGB (%) 0 1 1 1 1 1 5

9. Pertanahan

9.1 Status legalitas kepemilikan tanah

(8)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.2 Penyelesaian kasus tanah Negara

(%) 57,14 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 100

10. Kependudukan dan catatan sipil

10.1 cakupan pelayanan KTP (%) 70,82 96,32 96,7 97 97,3 97,5 97,30

10.2 Sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara efisien untuk penerapan KTP Nasional berbasis NIK (unit)

0 8 0 0 0 8 SIAK

11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

11.1 Persentase partisipasi perempuan

di lembaga pemerintah (%) 9,84 11,37 13,84 15,34 17,84 19,34 19,34

11.2 Partisipasi perempuan di lembaga

swasta (%) 11,03 13,53 16,03 18,53 21,03 23,50 23,50

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1 Cakupan PUS yang istrinya usia

dibawah 20 tahun (%) 6,25 5,7 5,15 4,6 4,05 3,5 3,5

12.2 Cakupan PUS yang ingin ber KB

tidak terpenuhi (%) 11 9,8 8,6 7,4 6,2 5 5

12.3 Ratio petugas lapangan

KB/penyuluh KB (%) 0,01 0,25 0,35 0,40 0,45 0,50 0,51

13. Sosial

13.1 Jumlah penduduk yang berstatus

PMKS yang tertangani (KK) 965 139 139 139 138 138 1.658

13.2 Cakupan penanganan bencana

(9)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Ketenagakerjaan

14.1 Balai Latihan Kerja (unit) 0 1 1 0 0 0 2

14.2 Lapangan pekerjaan : (BLK,TTG

dan system padat karya) (orang) 0 60 60 180 180 180 660

14.3 Penerapan keselamatan kerja di

tempat kerja (%) 18,23 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 100

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1 Koperasi aktif yang melaksanakan

RAT (unit) 15 20 25 30 35 40 40

15.2 Koperasi berkualitas (unit) 7 9 11 13 15 17 17

15.3 Koperasi aktif (unit) 60 65 70 75 80 85 85

15.4 Volume usaha koperasi (Rp.Juta) 6.420 30 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 15.5 Koperasi yang mendapatkan

bantuan modal usaha dari

sumber-sumber pembiayaan (unit) 4 6 8 10 12 14 16

15.6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapat bantuan modal

(kelompok) 168 234 300 366 432 505 2.005

15.7 Koperasi yang mendapat bantuan

modal (unit) 2 1 1 1 1 1 7

16. Penanaman Modal

16.1 Nilai investasi (Rp/Milyar) 6,68 0,00 2,00 3,50 0,00 4,50 16,68

16.2 Jumlah investor PMA/PMDN (unit) 1 0 0 1 0 1 3

17. Kebudayaan

17.1 Pagelaran kebudayaan daerah

(10)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17.2 Bangunan sejarah yang

dimanfaatkan (unit) 5 12 12 12 12 13 66

17.3 Bangunan budaya (unit) 5 5 5 5 5 5 25

18. Kepemudaan dan Olahraga

18.1 Jumlah organisasi pemuda

(lembaga) 17 1 1 1 1 1 22

18.2 Jumlah organisasi olahraga (klub) 66 1 1 2 2 2 74

18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan

(jenis) 5 1 1 1 1 1 10

18.4 Jumlah kegiatan olahraga (cabang) 15 2 2 2 2 2 25

18.5 Gelanggang/balai remaja (selain

milik swasta) (unit) 10 0 0 0 0 2 12

18.6 Lapangan olahraga (unit) 96 0 0 0 1 1 98

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1 Proporsi penanganan pelanggaran

peraturan daerah (%) 0,73 30 45 60 75 90 90

19.2 Angka kriminalitas (kasus) 74 63 52 41 30 20 20

20. Otonomi daerah, pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

20.1 Status opini laporan keuangan WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP

20.2 Dokumen anggaran yang di

asistensi (%) 56 64,8 73,6 82,4 91,2 100 100

20.3 Dokumen pengelolaan keuangan

desa yang dievaluasi (%) 0 20 40 60 80 100 100

20.4 Penanganan tindak lanjut

(11)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.5 Penanganan tindak lanjut temuan

BPK (%) 73,68 75,68 77,78 79,68 81,68 90 90

20.6 Pendapatan daerah (Rp.Juta) 351.942 69.730 38.597 43.807 49.722 56.434 609.872

20.7 SKPD yang menerapkan SPIP (%) 0 20 40 60 80 100 100

20.8 MoU yang ditindaklanjuti (%) 50 10 15 15 15 15 90

20.9 Hasil penelitian yang dimanfaatkan

(%) 50 10 10 10 10 10 100

20.10 Pemanfaatan nilai-nilai kearifan local dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah 0 5 5 5 5 5 50

20.11 Jumlah BUMD (unit) 1 0 0 1 0 0 2

20.12 Kualitas SDM kesehatan / dokter

spesialis (orang) 0 7 0 0 0 0 7

20.13 Kualitas SDM aparatur tenaga

structural (S1 ke S2) (orang) 42 10 14 10 10 14 100

20.14 Tersedianya system informasi manajeman kepegawaian (SIMPEG)

(system) 0 1 0 0 0 0 1

20.15 Perda mekanisme kolaborasi

(dokumen) Tidak ada Ada Ada Ada Tidakada Tidak ada Ada

20.16 Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa secara online (e-procurement) (%)

20. Ketahanan Pangan

21.1Ketersediaan pangan utama (%) 0,45 0.46 0,48 0,49 0,50 0,51 2,89

(12)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21.3Jenis produk olahan pangan lokal

(jenis) 4 17 36 37 19 45 158

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21.4Infrastruktur dasar (%) 40 20 20 20 0 0 100

21.5cakupan pelayanan modal bagi

usaha mikro dan kecil (%) 30 20 30 20 0 0 100

Stastik

21.6Pemanfaatan data statistik dalam

pelaksanaan pembangunan (%) 30 10 20 20 10 10 100

22. Kearsipan

22.1Mutu pelayanan secara baku oleh

SKPD (%) 0 20 20 20 20 20 100

23. Komunikasi dan Informatika

23.1Akses informasi (%) 50 60 70 80 90 100 100

24. Perpustakaan

24.1Pengunjung perpustakaan (orang) 12258 13456 14654 15852 17050 18250 18250

Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian

1.1 Produktifitas padi (ton/ha) 2,7 6,7 10,7 14,7 18,7 22,7 76,2 1.2 Produktifitas palawija (ton/ha) 13,16 15,16 17,16 19,16 21,16 23,16 108,96

(13)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 Produktifitas hortikultura (ton/ha) 50,31 54,31 58,31 62,31 66,31 70,31 361,86 1.4 Produktifitas perkebunan (ton/ha) 224,58 229 232,58 236,58 240,58 244,58 1407,9 1.5 Produksi ternak (ton) 150,76 154,76 158,76 162,76 166,76 17,76 964,56

2. Kehutanan

2.1 Lahan kawasan hutan kritis yang

direhabilitasi (ha) 7125 500 625 750 500 625 4125

2.2 Luas kawasan hutan yang terbakar

(ha) 4000 0 0 0 0 0 0

2.3 Kelompok dan lokasi best practice

pengelolaan kawasan hutan (lokasi) 1 1 2 3 4 4 4

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1 Penambang pasir illegal yang

memiliki ijin 2 0 3 3 3 3 14

3.2 Cakupan layanan penerangan listrik

(%) 50 2 2 2 2 2 60

4. Pariwisata

4.1 Jumlah dan kualitas obyek wisata

yang dimanfaatkan (unit) 0 2 2 1 4 1 10

4.2 Fasilitas obyek best practices (unit)

4.3 Angka kunjungan wisata (orang) 1785 1963 2160 2376 2495 2619 2619

5. Kelautan dan Perikanan

5.1 Kesadaran masyarakat (%) 85,71 87,59 89,43 91,28 93,14 95 95

5.2 Sistem informasi keanekaragaman

(14)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3 Lokasi best practice DPL (unit) 2 2 1 1 1 1 8

5.4 Volume pemasaran produksi

perikanan (ton) 43563 9240 10406 11020 11635 12250 98114

6. Perdagangan

6.1. Cakupan pelayanan . pasar

tradisional (kios) 140/245 349 457 578 667 669 669

6.2. Daya beli masyarakat

(Rp/kapita/bulan) 693.120/714.496 744.873 759.233 779.634 800.000 808.000 808.000 7. Perindustrian

7.1. Volume usaha industry kecil dan

menengah (Rp/Milyar) 4.3450,54 0,54 0,54 0,54 0,54 7.500 7.500 7.2. Sentra-sentra industry kecil

menengah 32 1 1 1 2 3 13

Kemampuan Ekonomi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1. Pengeluaran konsumsi rumah

tangga perkapita (%) 1,732,27 3,70 4,69 5,68 6,67 7,65 7,65

1.2.

1.3. Pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita (%) 43,3343,90 44,79 45,69 46,58 47,48 48,38 48,38

2. Pertanian

2.1. Nilai Tukar Petani (%) 99,29 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Perhubungan

1.1. Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan 0,0400,042 0,043 0,045 0,047 0,049 0,050 0,050

1.2. Jumlah orang melalui terminal per

(15)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Jumlah barang melalui terminal per

tahun (ton) 147.067135.076 158.123 169.782 188.078 198.231 198.321 198.321 2. Penataan Ruang

2.1. Ketaan terhadap RTRW (%) 2.2. Luas wilayah produktif 2.3. Luas wilayah industry

2.4. Luas wilayah kebanjiran/Genangan 2.5. Luas Wilayah kekeringan

2.6. Luas Wilayah perkotaan

3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.1. Jenis dan jumlah bank dan cabang

(unit) 3 0 0 0 1 2 9

3.2. Jenis dan jumlah perusahaan

asuransi dan cabang (unit) 2 1 0 0 1 2 7

3.3. Jenis, kelas dan jumlah

restoran/rumah makan (unit) 15 4 2 2 2 3 30

3.4. Jenis, kelas dan jumlah

penginapan/hotel (unit) 12 2 2 2 2 2 27

4. Lingkungan Hidup

4.1. Persentase rumah tangga (RT)

yang menggunakan air minum 70,5 80,0 80,5 90,0 95,0 100 100

5. Komunikasi dan Informatika 5.1. Persentase penduduk yang

menggunakan HP 41,0 60,9 70,8 80,9 90,0 92,1 92,1

6. Energi dan Sumber Daya Mineral 6.1. Rasio ketersediaan daya listrik

(KW)

(16)

NO ASPEK FOKUS/ BIDANG URUSAN /INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI

AWAL TAHUN TARGET CAPAIAN TAHUNAN KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.3. Persentase Rumah Tangga yang

menggunakan Listrik 53,12 56,15 59,14 61,17 63,17 65,19 65,19

Iklim Berinvestasi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Angka Kriminalitas (kasus) 34 45 20 20 20 20 20

1.2. Jumlah Demo (kali) 2 2 2 5 6 7 7

1.3. Lama Proses perijinan (hari) 3 3 3 3 3 3 3

1.4. Jumlah dan macam pajak dan

retribusi daerah 7 0 0 0 0 1 15

1.5. Jumlah peraturan daerah yang

mendukung iklim usaha (Perda) 1 1 0 1 1 2 7

1.6. Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total Desa/Kelurahan (%)

23,08

27,09 34,08 37,08 44,08 49,07 49,08 49,08 Sumber Daya Manusia

1. Ketenagakerjaan

1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 2,29 2,46 2,58 2,77 5,00 5,00 5,00 1.2. Rasio Ketergantungan (%) 69,32 69,29 69,25 69,27 69,27 69,25 69,25

(17)

Tabel 9-2 Indikator Visi Misi RPJMD 2016-2021

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Mewuju dkan Kabupat en Kolaka Timur Sebagai Wilayah Agrobis nis Yang Unggul Dan Berdaya Saing (1) Pengemb angan Sentra – Sentra produksi Pertanian dalam arti Luas dan Pemberd ayaan ekonomi masyara kat 1. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dalam arti luas yang berdaya saing baik kualitas maupun kuantitas. Pengemban gan pengelolaan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan Air Tawar Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan melalui Intensifikasi dan ekstensifitas pertanian a.Kelompok tani pengelolah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui insentifikasi pertanian Kelompok 269 337 405 473 541 609 677 b. Kelompok tani pengelolah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui Ekstensifitas pertanian Kelompok 281 351 420 495 561 632 704 Gapoktan dan Poktan mampu mengelola lahan usaha dan ramah ingkungan

Petani dapat menghasilkan produksi/produk tifitas yang lebih baik

% 15 25 30 45 50 65 90

2. Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian

dalam arti luas,

Pengembangan sistem sarana dan Prasarana Pertanian, perkebunan, Peternakan dan perikanan air tawar

Petani dapat menerapkan tehnologi dan pasca panen yang tepat Produksi hasil Panen lebih menguntungkan % 10 20 25 35 40 50 75 - pembangunan jalan usaha tani (JUT)

Jumlah pembangunan

(18)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

- pembangunanJITU

T Jumlah pembangunanJITUT Ha 3087 3100 3500 4000 6000 7500 8500 - pembangunan

embung dan DAM parit

Jumlah pembangunan embung dan DAM

parit Unit 34 36 38 42 45 46 48

Pengadaan

Alsintan Jumlah Alsintan Unit 140 204 279 349 399 459 500 - Peralatan tangkap

ikan air tawar Jumlah peralatantangkap air tawar Buah 4450 5000 5500 6000 6500 7000 7500 - Pembangunan

puskeswan Jumlah Pembangunanpuskeswan Unit 1 2 3 3 4 5 5 - Pembangunan

- BBI JumlahPembangunan BBI Unit 1 1 2 2 2 3 3

- Perluasanarea persawahan/c etak sawah baru Jumlah perluasan area persawahan/cet ak sawah baru Ha 13393 14393 15893 17393 18393 19839 20893 Pengemban gan penyediaan database pengelolaan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

air tawar serta hasil hutan bukan kayu

(19)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 Pengembanagan Investasi Langsung di Sektor Pertanian & Peningkatan Akses Pasar: Peningkatan pendapatan pelaku usaha pertanian melalui program pembantuan permodalan Jumlah pelaku usaha penerima program pembantuan permodalan Kelompok 60 60 72 84 96 108 120 Peningkatan hasil pengelolah pertanian melalui program pembantuan alat – alat pengelolah hasil pertanian

Jumlah pelaku usaha penerima bantuan alat – alat pengelolah hasil pertanian

Unit 3 7 9 11 14 17 21

Meningkatnya Daya Saing dan produktivitas Tenaga Kerja,

Pembinaan WASNAKER & HI

Pengemban gan Daya saing dan produktivitas tenanga kerja, Pembinaan WASNAKER dan HI di bidang disesuaikan dengan pasar kebutuhan tenaga kerja lokal, regional dan nasional. Sinergitas Pendataan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. kegiatan pendatan perusahaan mengenai hubungan

industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Perusahaa n - 100 150 200 250 300 350 Pembinaan / Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sosialisasi pembinaan/ pencegahan dan penyelesaian perselisihan antara pengusah dan tenaga kerja. Orang - 20 25 30 40 50 60 Fasilitasi dan Penyelesaian Perburuan di perusahaan. Sosialisasi penyelesaian peburuan di persahaan. Perusahaa n 20 - - -

(20)

-Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sosialisasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada pengusah dan tenaga kerja. Orang 30 30 60 60 60 60 90 Pembentukan Sarana Hubungan Industrial, PK, PP, PKB, LKS Bipartit Koperasi Pekerjaan dan Jamsostek. Sosialisasi Pembentukan Sarana Hubungan Industrial, PK, PP, PKB, LKS Bipartit Koperasi Pekerjaan dan Jamsostek. Orang 30 30 30 60 60 90 90 Penyampaian berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan pertemuan perusahaan, tenaga kerja dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. Kolaka timur yang membahas berbagai peraturan ketenaga kerjaan.

Kegiatan 1 - - -

-Bantuan Sarana Usaha bagi Peserta Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja. pemberian bantuan sarana usaha bagi Peserta Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja. Orang 140 100 100 120 140 140 160 Pembuatan database ketenagakerjaan Pendataan tenaga kerja wilayah kabupaten kolaka timur. Kegiatan 1 - - -

(21)

-Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 4. Meningkatnya

penerimaan dan pendapatan pajak serta Retribusi daerah Pengemban gan system penerimaan dan pendapatan pajak serta Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Petani menghasilkan produk yang lebih meningkat Dapat memenuhi pembayaran pajak. % 5 20 35 50 70 75 85 5. Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sosial budaya, Bappeda. Pengemban gan system perencanaan pembangunan terkait Pengembangan Sentra – Sentra produksi Pertanian dalam arti Luas dan Pemberdaya an ekonomi petani.

Ketersediaan kebutuhan saprodi akan terpenuhi bagi Gapoktan dan Poktan

Penggunaan sarana penunjang

peningkatan produksi hasil pertanian akan tercapai sesuai target

% 15 25 30 40 50 65 80 (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah melalui Investasi Swasta & Pemerintah Pengemban gan Investasi melalui kepastian hukum. Sosialisasi Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sosialisasi Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Orang 30 30 30 30 60 60 60 Program perluasan

kesempatan kerja. PerluasanKesempatan Kerja Melalui Kegiatan Padat Karya Infrastruktur.

Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja Dan Serapan Tenaga Kerja Setengah Penganggur Melalui Kegiatan Padat Karya Infrastruktur.

(22)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 1. Meningkatnya lapangan

kerja baru bagi tenaga kerja lokal masyarakat Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Kegiatan Padat Karya Produktif. Jumlah Kesempatan Kerja Melalui Kegiatan Padat Karya Produktif.

Orang 198 66 132 132 198 198 198

Pemberdayaan Jumlah Orang 40 40 40 60 60 60 80

Masyarakat Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Jumlah Serapan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Orang 30 20 40 60 60 60 80 Pembinaan Dan Pemberdayaan Disabilitas. Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja Disabilitas melalui bantuan pelatihan dan fasilitas kerja (perlatan dan bahan). Orang - - 10 10 10 10 10 2. Meningkatnya Multiplier effect .ekonomi wilayah. Pengemban gan sistem. Kemudahan berusaha

(23)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 kualitas database Daerah, Pengemban, gan daya saing investasi Pengemban gan industri perkebunan, 3. Meningkatnya Sistem Pengelolaan Sumber daya alam pertambangan Umum dan Minyak Gas Bumi & Air Bawah Tanah

Pengemban gan sistem pengelolaan bahan pertambang an umum setengah dan minyak Gas Bumi sebagai wilayah pelayanan Pusat Kawasan Industri Pertambang an Pomalaa serta Air bawah Tanah. 4. Meningkatnya

pembinaan dan laju pertumbuhan melaui usaha Perindustrian,

Pengemban gan pembinaan dan mendorong laju Koperasi & UKM,

Pembiyaan dan pengawasan serta perdagangan

Pertumbuhan usaha Perindustrian, Koperasi & UKM, Pembiyaan dan pengawasan serta perdaganga n.

(24)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 5. Meningkatnya

penerimaan dan pendapatan pajak serta Retribusi daerah Pengemban gan system penerimaan dan pendapatan pajak serta Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penambahan Wajib Pajak Baru serta objek retribusi yang baru. Melalui Pengenaan PBB- P2,BPHTB,Paj ak Reklame serta Pengenaan Retribusi sesuai dengan UU dan Peraturan Bupati.

95 % - 5 10 12 15 20 30

6. Meningkatnya sistem perencanaan

pembangunan di bidang Ekonomi dan Sosial budaya, Bappeda Pengembangan sistem perencanaan pembangunan terkait Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Melalui Investasi Swasta & Pemerintah; (3) Peningkatan Kuantitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan Pendidikan, Kesehatan, berikut Pemuda Serta Olahraga ,Kolaka Timur 1. Meningkatny a Kualitas & kuantitas pelayanan pendidikan, masyarakat Pengemban gan Mutu Pendidikan , Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan anak usia dini, Non Formal dan Informal

Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan Semua tenaga pendidik minimal kualifikasi S1 Guru 411

guru 80 guru 95 guru 83gur u

85

guru 68guru Peningkatkan

kualitas anak didik Anak didik mampuberpikir tingkat sedang dan tinggi serta menguasai bahasa asing Peserta didik 204 anak didik 408 anak didik 612 anak didik 816 ana k didik 1020 anak didik 1224 anak didik Peningkatkan mutu manajemen/pe ngelolaan pendidikan Memberikan pelatihan kepada pendidik dan tenaga pendidikan

− Guru 480

guru 200guru 200guru 200gur u

200

(25)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Pemerataan akses

pendidikan Menyiapkan sekolah-sekolah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat − Sekolah 204 40 20 25 25 25 Meningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai

− Sekolah 0 36 48 64 72 84

2.Meningkatnya pembinaan

Pemuda dan Olahraga Pengemban ganpelayanan dan pembinaan pemuda dan olahraga 3. Meningkatnya kuantitas

dan kualitas pelayanan kesehatan

Pengemban gan pelayanan kesehatan bidang Bina Gizi dan KIA, Pengendalian Lingkungan, Bina upaya kesehatan & kepeparmasi an, Bina Sumber Daya Kesehatan & Promosi kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama Ibu 2 3 306 per 100.00 0 KH (Kemen ke s) 306 per 100.000 KH (Kemenk e s) 306 per 100.0 00 KH (Keme nk es) 306 per 100.00 0 KH (keme en kes) 306 Per 100.00 0 KH (Keme n kes) b. Angka Kematian

Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Jumlah bayiusia 0 -11 bulan yg meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama Bayi 25 13 24 per 1000 KH (Kemen ke s) 24 per 1000 KH (Kemenk e s) 24 per 1000 KH (Keme nk es) 24 per 1000 KH (Keme nk es) 24 per 100 0 KH (Keme n kes)

(26)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

c. Persalinan di Fasilitas Kesehatn Oleh Tenaga Kesehatn dengan Kompetensi Kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

% 98,21 98,50 99,00 99,50 100 100 100

d. Balita Gizi BurukBalita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwasiorkor). % ≤0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 e. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk (sangat kurus) yang dirawat inap maupun rawat jalan (sesuai tata laksana gizi buruk) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat

(27)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

f. cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar Cakupan penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 g. cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan % 100 100 100 100 100 100 100 h. Cakupan Desa/kelurahan : Universal Child Immunization (UCI) Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah desa/kelurahan di suatu wilayahkerja pada kurun waktu yangsama % 65,42 85 90 95 100 100 100 i. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang ditangani dan sembuh

Jumlah kasus baru TB BTA + dibagi Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama

(28)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

j. Cakupan penemuan dan penanganan penerita penyakit DBD Jumlah penderita DBD dibagi jumlah

penduduk pada tempat dan waktu

yang sama

% 100 100 100 100 100 100 100

k. Cakupan rumah tangga dengan akses air bersih dasar yang layak

Jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak) di suatu wilayah padavperiode tertentu terhadap Jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama

% 26,75 50 60 70 85 90 90 l. Cakupan desa/kel yang mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Jumlah desa STBM di suatu wilayah di suatu pada periode tertentu dibagi dengan jumlah desa di wilayah dan pada periode yang sama % 7,52 31,70 53,40 75 80 85 85 m. Cakupan ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan Jumlah obat/vaksin sesuai satuannya di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah kebutuhan di wilayah yang sama

(29)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

n. Rasio dokter

terhadap pendudukJumlah dokter yangmemberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terh terhadap Jumlah penduduk di wilayah dan pada tahun yang sama

% 17,49 22 24 26 28 30 30

o. Rasio Bidan

terhadap pendudukJumlah bidan yangmemberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terh terhadap Jumlah penduduk di wilayah dan pada tahun yang sama

(30)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

p. Rasio perawat

terhadap pendudukJumlah perawatyang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terh terhadap Jumlah penduduk di wilayah dan pada tahun yang sama

% 234 235 240 245 250 255 260

q. Rasio Ahli Gizi

terhadap pendudukJumlah Ahli giziyang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terh terhadap Jumlah penduduk di wilayah dan pada tahun yang sama

(31)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

r. Rasio apoteker

terhadap pendudukJumlah Apotekeryang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terh terhadap Jumlah penduduk di wilayah dan pada tahun yang sama

% 2,49 5 6 7 8 9 10 s. Rasio tenaga sanitarian terhadap penduduk Jumlah tenaga sanitarian yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu terh terhadap Jumlah penduduk di wilayah dan pada tahun yang sama

% 5 10 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 Pengemban gan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dasar a. Jumlah Rumah

Sakit Umum akumulasi jumlahrumah sakit setiaptahun Unit 1 1 1 1 1 1 1 b. Jumlah

Puskesmas akumulasi jumlahPuskesmas setiap tahun

(32)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

c. Jumlah Pustu,poskesdes, polindes dan posyandu akumulasi jumlah Pustu,poskesdes,po lindes dan posyandu Unit 261 263 265 267 269 271 273 d. Rasio rumah sakit terhadap penduduk

Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di kab. Kolaka timur % 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 e. Rasio puskesmas terhadap penduduk Jumlah puskesmas,yang ada di Kab. Kolaka timur

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 f. Rasio Pustu,poskesdes, polindes dan posyandu terhadap penduduk Jumlah Pustu,poskesdes,po lindes dan

posyandu yang ada di kab. Kolaka timur

% 4,83 4,83 4,85 4,88 4,91 4,94 4,97 4. Meningkatnya pelayanan Teknis Kesehatan masyarakat. Pengemban gan Rumah Sakit Kabupaten Kolaka Timur menjadi Rumah Sakit tingkat Kabupaten. 5. Meningkatnya

ketersediaan tenaga kerja lokal yang berdaya saing Pengemban gan Pendidikan Perguruan tinggi se Tingkat Diploma (D1 s/d D3) Pelatihan

Kewirausahaan. Kegiatan PelatihanKewirausahaan Kepada pelaku UMK (UsahaMikro Kecil).

(33)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 6. Meningkatnya sistem

perencanaan

pembangunan di bidang Sosial budaya, Bappeda

Pengemban gan system perencanaan pembangunan terkait Peningkatan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan Pendidikan, Kesehatan, berikut Pemuda serta Olahraga,di bidang Pendidikan, (4) Peningka tan Kualitas tata Kelola Pemerint ahan 1. Meningkatny a sistem kinerja yang

bersih & berwibawa serta profesional Pengemban gan sistem pelaksanaan administrasi Pemerintahan yang baik, dan

yang baik (Good Governa nce)bdan pencega han pelangga ran, penegak kan hukum serta , Sumber Daya Aparat pengawasan internal Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.

(34)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 Pengembangan

sistem pengawasan internal dan kerja sama dengan pihak penegakkan hukum dari instansi terkait Pengemban gan system perbaikan penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengembangan kualitas dan kuantitas penyidik PNS Pengemban gan kualitas Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia 2. Meningkatnya penyelenggaraan Tugas adminstrasi mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Pengembangan tertib administrasi penyelenggaran Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase (%) 50% 60% 70% 75% 80% 90% 90%

(35)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningktanya persentase

sarana dan prasarana melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa

Persentase (%) 50% 60% 70% 75% 80% 90% 100% 3. Persentase peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur melalui penegakan peraturan perundang-Persentase (%) 70% 80% 70% 75% 80% 90% 90% undangan yang berlaku bagi pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur 4. Persentas e peningkata n kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya persentase kemampuan/ko mpeten si sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Persentase (%) 50% 80% 70% 75% 80% 90% 100% 3. Meningkatny a sistem Manajemen pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengemban gan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

(36)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 4. Meningkatnya

sistem manajemen kepegawaian dan Diklat

Pengembangan sistem manajemen kepegawaian dan Diklat 5. Meningkatnya tertib manajemen kependudukan dan cacatan sipil Pengembangan kualitas sistem manajemen kependudukan dan cacatan sipil Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dalam angka kepuasan masyarakat Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan tejangkau % 30 40 50 60 70 80 90 Penerapan Aplikasi SIAK di Dinas dan 12 Kecamatan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan tejangkau % - 80 90 100 100 100 100 Berkurangnya Data Ganda Kependudukan Pemutakhiran data kependudukan % 60 70 80 90 100 100 100 Meningkatnya pelayanan akta- akta pencatatan sipil Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan tejangkau % 20 30 40 50 6 0 70 80

(37)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Monitoring pelayanan kependudukan pada masyarakat Mengetahui perkembanga n, identifikasi permasalahan dan solusi penyelenggar aan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan. % 50 60 70 80 9 0 100 100 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Masyarakat mengetahui akan pentingya % - 70 80 90 100 100 100 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 6. Meningkatny a Ketertiban, Keamanan dan Perlindunga n masyarakat. Pengemban gan kualitas sistem ketertiban, keamanan, dan perlindunga n masyarakat. 7. Meningkatnya kualitas pembinaan Perpustakaa n dan Arsip Daerah Pengemban gan kualitas perpustakaan dan Arsip Daerah 8. Meningkatnya system perencanaan pembangunan di bidang Sosial budaya Ekonomi

Terwujudnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan a. Persentase Bantuan Fasilitas Usaha Ekonomi Masyarakat a. Persentase Desa yang menikmati Bantuan Fasilitas Usaha Ekonomi % 12,50 35,73 56,24 78,46 93,91 100

(38)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 yang baik b. Jumlah

BUMDesa b. Jumlah BUMDesayang terbentuk Desa 21 32 47 59 73 98 117 c. Jumlah Jenis/ Pemanfaat TTG Masyarakat c. Jenis/ Pemanfaat TTG Masyarakat Kelompok 12 24 48 96 192 384 d. Jumlah Desa/Kel dengan status cepat berkembang d. Jumlah Desa/Kel dengan status cepat

berkembang Desa/Kel

2 4 6 8 10 12 14

e. Jumlah Profil

Desa On Line e. Jumlah Desadengan Profil telah OnLine Desa 8 26 44 62 80 98 117 f. Terwujudnya Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang baik f. Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-5 3,50 3,67 3,83 4,00 4,15 4,28 Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Memadai Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-5 3,75 3,88 4,05 4,17 4,26 4,50 Meningkatnya Interkonektivitas antara kawasan cepat tumbuh, sedang tumbuh dan realtif tertinggal. Pengemban gan interkonektiv itas sistem permukiman baru dan penempatan transmigara si serta Pendataan

Transmigrasi. program pendataanpeserta transmigrasi lokal yang akan ditempatkan.

Kegiatan - 1 3 4 5 5 6

Pengembangan

fasilitas umum. Pengadaan alatangkutan air jenis pincara. Paket - 1 3 4 5 5 6 kawasan inkubasi komoditi unggulan sector pertanian, perkebunan dan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Perencanaan teknis sarana air bersih (SAB). Paket - 1 3 4 5 5 6

(39)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 peternakan, Destinasi wisata, melaui sistem transportasi, skunder primer. Design rencana tata ruang jalan ( RTJ ) .

Perancanan

persiapan design tata ruang jalan wilayah transmigrasi. Paket 1 - - - -Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Konsultansi perencanaan daerah transmigrasi. Kegiatan 1 - - - -Program

pengemban gan dan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi. Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi. Jumlah Masyarakat Binaan Peningkatan Usaha Ekonimi Wilayah Transmigrasi. KK (Kepala Keluarga) - - 75 300 600 950 1300 Pembinaan

Sosial Budaya . Jumlah BinaanMasyarakat Transmigrasi Tentang Sosial Budaya. KK (Kepala Keluarga) - - 75 300 600 950 1300 Pembinaan Kelembagaan UPT Desa. Jumlah Paket Kelembagaan UPT / Desa. Paket - - 3 12 24 36 48 Forum Komunikasi (Forkas) Transmigrasi. Jumlah Paket Forum Komunikasi (Forkas) Transmigrasi. Paket - - 1 2 6 8 10 (5) Pengemb angan Interkone ktivitas antara kawasan & Infrastruktur Ekonomi 1. Meningkatny a Interkonektiv itas antara kawasan produksi komoditi unggulan Hulu – Hilir.

Pengemban gan sistem transportasi antara kawasan komoditi unggulan dari Hulu – Hilir, Menetapkan lokasi kebutuhan fasilitas penyelenggaraa n Lalulintas dan angkutan jalan.

Jumlah halte yang ada

(40)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 Wilayah, Infrastruktur dasar Perdesaan ,perkotaan 2. Meningkatny a kualitas transportasi infrastrukturwilayah Hulu– Hilir. Pengemban gan sistem transportasi dari Pusat pelayanan utama ke

Sub Pusat pelayanan kawasan, Memanfaatkan secara maksinal alat transportasi Angkutan perdesaan (Mobil Bantuan Desa)

jumlah mobil bantuan desa yang ada di Kab. Kolaka Timur saat ini

Unit 5 5 2 5 8 10 12

Pengemban gan sistem

manajemen Rekayasa lalu lintas dan Komunikasi serta Informasi Pengemban gan interkonektivitas sistem permukiman baru dan penempatan transmigarasi serta kawasan inkubasi komoditi unggulan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan,Destinas i wisata, melaui sistem transportasi, skunder primer Pengemban gan interkonektiv itas system Destinasi wisata melalui

(41)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 3. Meningkatnya

Interkonektivitas antara kawasan cepat tumbuh, sedang tumbuh dan realtif tertinggal

Budaya dan Flim, Tradisi Sejarah & kepurbakala an, dan Pemasaran wisata serta pembinaan obyek. 4. Meningkatnya

koordinasi dan Fasilitasi pemanfaatan Energi serta interkonektivitas Pelayanan Listrik. Pengembangan koordinasi dan Fasilitasi pemanfaatan Energi serta interkonektivitas pelayanan Listrik. 5. Meningkatnya kewaspadaan dan pencegahan musibah kebakaran Pengembangan system kewaspadaan dan Pencegahan musibah kebakaran. 6. Meningkatnya penerimaan dan pendapatan pajak serta Retribusi daerah Pengembangan sistem penerimaan dan pendapatan pajak serta Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(42)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 7. Meningkatnya system perencanaan pembangunan di bidang Fisik Prasarana Bappeda. Pengembangan system perencanaan Pembangunan di bidang Fisik Prasarana terkait, Pengembangan Interkonektivitas antara kawasan & Infrastruktur Ekonomi Wilayah, Infrastruktur dasar Perdesaan, perkotaan. lingkungan 3. Meningkatnya Sistem Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan Tata Guna Hutan.

Pengembangan sistem dan koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan Tata Guna Hutan. 4. Meningkatnya pelayanan & pengendalian lingkungan di kawasan perkotaan. Pengembangan sistem pelayanan dan pengelolaan persampahan, TPA serta pertamanan lingkungan perkotaan,

(43)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 5. Meningkatnya sistem perencanaan pembangunan di bidang Fisik Prasarana Bappeda. Pengembangan sistem perencanaan pembangunan di bidang Fisik Prasarana terkait, Pengendalian & Pelestarian Lingkungan yang berkelanjuta n 6. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Berencana Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Usia Subur dan Meningkatnya Jejaring Kemitraan Pelayanan KB Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Meningkatkan Akses pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas baik pemerintah maupun swsta Akseptor 18593/5 035 19321/5121 25351/6122 30155/6522 33116/621 20310 20310

Cakupan data dan informasi PIK KRR Bagi Remaja/ Mahasiswa Peningkatan Konseling Bagi PIK-KKR Kelompok 9 10 25 30 35 40 80 Cakupan Kelompok Pelayanan KB Mandiri Pada Dokter/ Bidan Swasta Membangun Koordinasi Dengan Mitra KKB (Praktek Dokter/ Bidan Swasta

Akseptor 10 10 Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif /Baru Meningkatkan Pelayanan & Cakupan Peserta KB Baru &Pembangunan Kependudukan & Keluarga Berencana PKKB Akseptor 200 250 250 500 650 725 2375

(44)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Terdapatnya Kader yang Berkualitas & Berdedikasi serta Menjadi teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga Meningkatkan Pelayanan & Cakupan Peserta KB Baru & Pembangunan Kependudukan & Keluarga Berencana PKKB Kader 5 10 20 25 30 35 85 Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Meningkatkan Akses Pelayanan KB Yang Berkualitas unit 1 Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Cakupan Pelayanan KB Aktif/baru Unit 1 Terbangunnya

Balai Penyuluh KB Cakupan PelayananKB Aktif/baru unit 1 2 3 3 1 Tersedianya Alat

Pelayanan KB Cakupan PelayananKB Aktif/baru Set 10 10 Tersedianya alat

GENRE Cakupan PelayananKB Aktif/baru Set 3 4 4 5 Tersedianya

Sarana PPKBD Cakupan PelayananKB Aktif/baru Set 20 40 60 120 Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru Cakupan Pelayanan KB Aktif/baru Unit 1 TersedianyanNote

(45)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 7. Meningkatnya Kualitas

hidup perempuan dan anak Meningkatkan kwalitas Gendre dan anak Meningkatkan Peran Serta Perempuan Dan Anak Dalam Pembangunan Meningkatkan jumlah kebijakan perlindungan anak dan pelaksanaannya Kegiatan 1 1 1 1 1 jumlah kebijakan program kegiatan dan anggaran perlindungan anak ditingkat daerah Pengembangan Dan Penguatan Dan Jejaring Perlindungan Perempuan Dan Anak

kegiatan 1 1 1 1 1 terbinanya forum anak dalam pengembangan potensi anak daerah Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaa n Gendre (PUG) kecamatan 12 12 12 12 12 Terbentuknya wadah forum anak kec,kel.desa Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaa n Gendre (PUG) Kegiatan 1 1 1 1 1 1 5 Tersedianya pengurus yang handal dan profesional Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gendre (PUG) kecamata n 12 12 12 12 12 12 12 Pencegahan dan penanganan perdangangan anak Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gendre (PUG) kegiatan 1 1 1 1 1 1

(46)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Koordinasi pelaksanaan penanganan masalah tumbuh kembang anak Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 Sosialisasi Tentang pemenuhan 31 hak anak Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

SKPD terkait

P2WKSS Peningkatan kualitashidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 Peningkatan Koordinasi antara Lembaga SKPD dan Organisasin Perempuan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 Adanya juara lomba GSI Tingkat Kabupaten Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

Mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan bayi

Peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 Memfasilitasi pelatihan bagi perempuan pelaku ekonomi Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

(47)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Identifikasi permasalahan ekonomi Perempuan

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 terlaksananya Koordinasi TIM PKK Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 kebijakan tentang perempuan dan anak bermasalah hukum Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

Pemenuhan hak

hak anak Peningkatan kualitashidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

peningkatan peran serta didik, guru tentang kebutuhan anak

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 peningkatan partisifasi anak dalam pembangunan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

(48)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Adanya Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Mendorong Tercapainya Jejaring Kebijakan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 Adanya Penguatan Kualitas SDM Tentang Kependudukan Mewujudkan Keseimbangan SDM Dan Lingkungan Melalui Pengarahan Mobilitas Penduduk Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 8. Menempatkan Aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan Meningkatkan pembangunan yang berwawasan kependudukan Cakupan Data Dan informasi Kependudukan Pembangunan Kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan terpercaya

Kegiatan 0 0 0 1 1 1 1

Cakupan Kelompok

FAPSEDU MembangunKoordinasi Dengan Mitra KKB Kelompok 1 5 10 13 3 3 34 Peningkatan institusi dan masyarakat peduli keluarga sejahtera Cakupan Kelompok PIK- KKR bagi Remaja/ Mahasiswa Pembentukan Kelompok PIK Bagi Remaja Kelompok 9 44 56 68 80 92 340 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Pembinaan SDM Kader

Tribina (BKB,BKR&BK)Kelompok 80 80 92 108 125 133 538 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Pembinaan SDM Kader Tribina (BKB,BKR & BK) Kelompok 30 30 38 47 60 80 225

(49)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Pembinaan SDM Kader Tribina (BKB,BKR & BK) Kelompok 45 45 45 58 68 75 250 Cakupan Pelayanan Kemitraan KB Meningkatkan Kelembagaan Dan Jejaring Pelayanan KB Kelompok 0 0 200 350 500 650 725 Cakupan Peserta KB Aktif Anggota Kelompok UPPKS Meningkatkan Kelembagaan Dan Jejaring Pelayanan KB Kelompok 9 250 350 450 600 750 2400 Adanya Anggota Kelompok UPPKS yang berkualitas dan Berdedikasi dan Menjadi teladan Dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga Menggalang Kemitraan dan Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Kelompok 9 11 15 22 28 35 111 Terdapatnya Kader BKR yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga Penggerakan Sumber Daya Masyarakat Untuk Mendukung Penyelenggaraan Program KB Kelompok 5 20 35 45 50 75 175

(50)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Terdapatnya Kader BKL Yang Berkualitas Penggerakan Sumber Daya Masyarakat Untuk Mendukung Penyelenggaraan Program KB Orang 5 10 15 20 30 40 115 Terdapatnya Kader Tribina Yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga Penggerakan Sumber Daya Masyarakat Untuk Mendukung Penyelenggaraan Program KB Orang 0 10 15 20 30 40 125 Terlaksananya Program Kemitraan Untuk Mendukung Program KKB Melalui HARGANAS Penggerakan Sumber Daya Masyarakat Untuk Mendukung Penyelenggaraan Program KB Orang 16 30 30 30 30 30 150 Cakupan data

Mikro Sistim Pencatatan &Pelaporan Secara Mikro

KKB 20 20 20 20 20 20 100

9. Peningkatan cakupan informasi data mikro keluarga

Meningkatak an pencatatan dan pelaporan

Cakupan data

Mikro Adanya data &Informasi yang akurat dilini lapangan

(51)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Terlaksananya pembinaan 6 Fungsi PPKBD & Sub PPKBD yaitu kepengurusan, Motivasi, Pertemuan Rutin, Pendataan RR & Kemandirian Meningkatkan pencatatan dan pelaporan KADER 2 2 3 4 5 6 20 Adanya Kemampuan PPKBD/Sub PPKBD Melaksanakan 6 Fungsi secara Profesional Meningkatkan pencatatan dan pelaporan Orang 100 120 120 80 80 80 480 Terlaksananya Penyebarluasan Informasi tentang Program KKB dan Pemberdayaan Perempuan Meningkatkan pencatatan dan pelaporan Kegiatan 5 1 1 1 1 1 5 Adanya PPKBD/ Sub PPKBD terbaik Meningkatkan pencatatan dan pelaporan Orang 3 12 12 12 `12 12 60 erdapatnya Tenaga PPKBD & Sub PPKBD yang Berkualitas Meningkatkan pencatatan dan pelaporan Orang 200 560 560 560 560 560 2800 Terlaksananya Sarasehan hasil pendataan Terdapatnya hasil hasil pendataan keluarga Desa 133 133 133 133 133 133 665

(52)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

Tersedianya Anggota TNI Yang Memahami KKB Meningkatkan Pengatahuan Anggota TNI Tentang KKB Kegiatan 1 1 1 1 1 1 5 Tersedianya Kegiatan BKBPP & PA Meningkatkan Kegiatan BKBPP & PA Kab.Kolaka Timur Kegiatan 1 1 1 1 1 1 5 Tersedianya Pengurus Fapsedu yang berkulitas di Kecamatan Meningkatan pengetahiuan Pengurus Fapsedu di tk Kecamatan Orang 12 12 12 12 12 12 60 Terwujudnya Masyarakat yang peduli Program KKB meningkatkan Kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap Program KKB Kegiatan 24 24 24 24 24 24 120 Tersedianya Anggota PKK Memahami Program KKB Meningkatnya Kemampuan dan pemahaman Anggota PKK Terhadap Program KKB Kegiatan 1 1 1 1 1 1 5 1. Meningkatny a sistem pembinaan Politik dan Pemerintaha n Umum.

Pengemban gan sistem pembinaan Ideologi karakter & Wawasan Kebangsaan , Kewaspadaan Nasional, Ketahanan seni budaya, Agama, Kemasyarak atan, Ekonomi & Politik.

(53)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5

(7) Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, melaksan akan Revolusi mental, plestarian seni budaya, nilai – nilai kearifan lokal, pemberd ayaan, perlindungan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatnya Koordinasi dan pelaksanaan penanganan permasalahan sosial Kabupaten Kolaka Timur. Pengembangan sistem penanganan permasalahan sosial; Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan Kelembagaan Sosial, 3. Meningkatnya Sistem koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengembangan Sistem koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Meningkatny a sistem koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Pengembangan system koordinasi dan pelaksanaan pemberdayan masyarakat dan Pemerintahan Desa. 5. Meningkatny a sistem

pembinaan Budaya Seni dan Flim di Kabupaten Kolaka Timur

Pengemban gan sistem pembinaan Budaya Seni dan Flim di Kabupaten Kolaka Timur

(54)

Visi Misi Tujuan Sasaran Misi

Data Eksisting Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sasaran IndicatorSasaran Penjelasan Satuan TahunKe-0 TahunKe-1 TahunKe-2 TahunKe-3 TahunKe-4 TahunKe-5 6. Meningkatnya

system perencanaan pembangunan di bidang Sosial Budaya Bappeda

Pengembangan sistem perencanaan pembangunan terkait Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan Revolusi mental, plestarian seni budaya, nilai – nilai kearifan lokal, pemberdayaan, perlindungan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat. 7. Peningkatan Pengemban gan Pemasaran pariwisata Berkembam ngnya Pemasaran Pariwisata Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara maupun manca negara % 0 0 50 60 70 100 Prosentase Kegiatan Promosi Pariwisata Jumlah kegiatan Promosi Pariwisata yang akan dilaksanakan Kali - 1 3 3 4 4 Peningkatan Jumlah Wisatawan Jumlah kegiatan Promosi Pariwisata yang akan dilaksanakan Kali - 1 3 3 4 4

Gambar

Tabel 9-1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2016-2021
Tabel 9-2 Indikator Visi Misi RPJMD 2016-2021

Referensi

Dokumen terkait

Adapun cara kerja alat adalah sample darah yang telah ditetesi ‘antisera’, dan ditempatkan pada preparat, oleh optoisolator dideteksi, kemudian data dari

Presentasi kelompok ditinjau dari: teknik penyajian, cara menanggapi Melakukan pengkajian dan penelusuran sumber-sumber yang terkait dengan sejarah perkembangan

Berdasarkan hasil penelitian analisis nilai agama pada puisi karangan siswa kelas VIII B SMP N 2 Jelbuk tahun 2016/2017, kesimpulan siswa menulis puisi dengan menerapkan nilai

Berdasarkan hasil identifikasi analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan desain mengambil bentuk geometris yaitu bentuk dasar dari segitiga dengan warna

Penelitian ini diperkuat juga oleh Sofiana (2012) tentang hubungan antara stress dengan konsep diri pada penderita DM tipe 2 bahwa sebagian besar pasien

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Fluktuasi Kurs Rupiah, dan

o Mahasiswa yang tidak heregistrasi dan tidak mengajukan cuti kuliah tetap berkewajiban membayar SPP sesuai dengan ketentuan mahasiswa aktif (dianggap cuti tanpa izin), dan

83 Perdagangan Pasar Tradisional 84 Perdagangan Penjual Alat-alat mesin 85 Perdagangan Penjual ikan asin 86 Perdagangan Penjual roti 87 Perdagangan Penjual sayuran 88