PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
di bawah ini :
Nama
: Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Jabatan
: Bupati Gresik
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapa target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Gresik , September 2016
Bupati Gresik,
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Misi 1 :
Tujuan :
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2016
1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat
Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%
2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran
Persentase Desa Tangguh Bencana 56,06%
3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian
Persentase Pemuda pelopor berprestasi 40-50%
4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global
Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%
ANGGARAN
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 6.305.789.100 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 522.000.000 3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 2.890.617.800 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 792.235.000 5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp 2.334.450.600 6. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Rp 491.208.000 7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 2.844.100.000 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Rp 1.095.995.000 10. Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan Rp 323.105.000 11. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Rp 2.700.615.000 12. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rp 3.537.522.000
Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai
dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri
Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 77
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
Misi 2 :
Tujuan 1 :
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi
Persentase kepemilikan e-KTP 69,72%
a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah
2,5 - 3,5% b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 100% 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang
berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik 60-70%
Tujuan 2 :
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
1 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan
inovasi daerah. Nilai Pangripta B
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif
Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat Tindak lanjut audit internal 100%, audit ekternal 60%, dan Aduan Masyarakat 100% 3 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Indeks Profesionalitas ASN
71
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik
Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha
Indikator Tujuan : Persentase Unit Layanan Publik dengan Nilai IKM Sangat Baik : 70%
Indikator Tujuan :
1. Indeks Reformasi Birokrasi : B
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi
2
2. Opini BPK : WTP
INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara komprehensif
6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.
Persentase Capaian Alih Media Arsip 75%
ANGGARAN
1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Rp
2.759.805.562
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KebijakanKepala Daerah
Rp
3.108.182.400
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pengawas dan Aparatur PengawasanRp
102.195.600
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganRp
6.214.133.250
5. Pelayanan Administrasi PerkantoranRp
91.588.380.250
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah /wakil kepala daerahRp
2.579.989.340
7. Perencanaan Pembangunan DaerahRp
6.547.165.000
8. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerahRp
21.827.705.200
9. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturRp
67.252.528.146
10. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan DaerahRp
28.783.057.000
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturRp
3.098.616.300
12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikRp
1.034.046.000
13. Penataan administrasi kependudukanRp
4.717.538.800
14. Program Pengembangan data/informasiRp
820.000.000
15. Perbaikan sistem administrasi kearsipanRp
208.900.000
PROGRAM
Gresik,
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
Misi 3 :
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
1 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah
Pertumbuhan Realisasi Investasi 17,06% (Rp.27,45 T) 2 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah
serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual
Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 1 - 13% (800-900 Milyar) 3 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan
fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0,16%
4 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan
Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn 5 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu
optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4,2 - 4,4%
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
a. Indeks Kualitas Air Sungai 47.3 - 51.5
b. Indeks Kualitas Udara 72.25 - 75
a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 83,31 % Jalan b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir 25%
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah
Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi : 6,15 - 6,65 %
Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 57.5-64.8
INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.
2
INDIKATOR
layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan
5 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,88%
b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 88,54%
a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) 1-5% (1.317.863,55) b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 0,71%
(7086) a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil 0,33% (189.156) b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 1,97% (310)
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
1 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas
4,3-4,8%
a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha
b. Persentase Rumah Layak Huni 85,64%
3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Indeks Pembangunan Desa 66,45
Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan
Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.67-5.35%
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan 2
Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu
Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan 13,25-12,25%
INDIKATOR
3
INDIKATOR
2
Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan 1
Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif
ANGGARAN
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp 2.335.700.000 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 1.626.495.000 3. Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi Rp 2.968.310.000 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 1.307.799.500 5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rp 254.000.000 6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 667.300.000 7. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Rp 200.000.000 8. Pengembangan Budidaya Perikanan Rp 374.525.000 9. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp 690.000.000 10. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp 2.898.359.000 11. Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 435.600.000 12. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp 254.301.000 13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp 7.502.212.000 14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 13.355.963.000 15. Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 150.000.000 16. Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 810.000.000 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 6.043.751.100 18. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Rp 508.500.000 19. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 1.030.000.000 20. Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 975.680.000 21. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp 1.491.810.000 22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 954.410.000 23. Program Destinasi Pariwisata Rp 870.000.000 24. peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 67.252.528.146 25. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 115.806.456.385 26. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 30.000.000.000 27. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp 300.000.000 28. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp 13.750.000.000 29. Perencanaan Tata Ruang Rp 1.900.000.000 30. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Rp 41.243.823.000 31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi Rp 400.000.000 32. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Rp 4.650.000.000 33. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp 12.474.188.000
38. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 667.300.000 39. Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp 435.600.000 40. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp 753.500.000 41. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 544.500.000 42. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp 5.128.641.000 43. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Rp 1.591.000.000 44. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dn Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
5.620.324.925 Rp
45. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 581.380.000 46. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, PSK, korban Narkoba dan penyakit sosial lainnya). Rp 119.000.000 47. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 581.380.000 48. Pengembangan Perumahan Rp 3.200.000.000 49. Pengelolaan Areal Pemakaman
Rp
1.050.000.000
50. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Rp
16.050.000.000
51. Program Perencanaan Tata Ruang
Rp
1.900.000.000
52. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp
1.067.000.000
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
Misi 4 :
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);
83.00%
b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat
98.88%
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ;
86.75%
d. Angka Rata-rata lama sekolah
9.02-9.10
a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;
115
b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;
4.15
c. Angka Harapan Hidup
71.67-71.75
d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD
75
3
Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca
Indeks Minat Baca Daerah
1 : 6,7
NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET 2016
a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak
100%
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
62.50-63.00
a. Angka laju pertumbuhan penduduk
0.6-1.4
b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;
87%
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.02-89.6
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
1
2
1
2
Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR KINERJA
Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk
didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar
lainnya.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap
perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan
Gender
Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas,
pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung
perlindungan finansial pendidikan
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 4.323.854.200 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 1.433.307.700 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 2.075.000.000 7. Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 5.483.979.000 8. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 4.524.060.000 9. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 908.059.000 10. Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 613.400.000 11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 1.930.233.000 12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 1.887.000.000 13. Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
48.300.000.000 Rp
14. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Lansia Rp 73.813.000 15. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Rp 1.454.500.000 16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 296.300.000,00