• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017"

Copied!
110
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

533.368.328.000,00

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 98.882.940.600,00 133.736.442.525,00 300.748.944.875,00

1

76.526.677.000,00

Pendidikan 33.334.913.000,00 13.728.090.800,00 29.463.673.200,00

1.01

75.297.677.000,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 33.205.178.000,00 12.628.825.800,00 29.463.673.200,00

1.01 . 1.01.01

18.219.165.060,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.921.465.000,00 3.295.900.060,00 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

17.235.000,00 0,00

17.235.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

764.501.310,00 0,00

764.501.310,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.675.200,00 0,00

1.675.200,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

482.925.600,00 0,00

3.625.600,00 479.300.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

151.660.000,00 0,00

151.660.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

288.396.550,00 0,00

288.396.550,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

85.355.000,00 0,00

85.355.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

75.066.500,00 1.800.000,00

73.266.500,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

124.240.500,00 0,00

124.240.500,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

71.412.000,00 0,00

71.412.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

87.784.000,00 0,00

87.784.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

232.970.000,00 0,00

232.970.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

14.995.943.400,00 0,00

588.961.400,00 14.406.982.000,00

Penyediaan jasa pegawai non PNS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

840.000.000,00 0,00

804.817.000,00 35.183.000,00

Penyediaan operasional UPTD Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

1.110.535.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 140.485.000,00 970.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

152.100.000,00 152.100.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

167.950.000,00 167.950.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

45.890.000,00 0,00

45.890.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

1.600.000,00 0,00

1.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

22.505.000,00 0,00

22.505.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

10.490.000,00 0,00

10.490.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

250.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 250.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

600.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 590.400.000,00 9.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 600.000.000,00 0,00 9.600.000,00 590.400.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

16.579.092.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 14.763.425.000,00 1.611.247.000,00 204.420.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

81.000.000,00 81.000.000,00

0,00 0,00

pembangunan sarana dan Prasarana bermain 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

925.292.000,00 0,00

925.292.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

100.000.000,00 0,00

99.000.000,00 1.000.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

50.000.000,00 0,00

48.925.000,00 1.075.000,00

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

79.000.000,00 23.420.000,00

36.380.000,00 19.200.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

20.000.000,00 0,00

19.150.000,00 850.000,00

Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 61

113.400.000,00 0,00

112.500.000,00 900.000,00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 25.000.000,00 0,00 24.150.000,00 850.000,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

250.000.000,00 0,00

247.700.000,00 2.300.000,00

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

50.000.000,00 0,00

48.150.000,00 1.850.000,00

Apresiasi PTK PAUDINI BERPRESTASI 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD (KB) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

14.735.400.000,00 0,00

0,00 14.735.400.000,00

BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan Rehabilitasi Gedung RA Permata Ceria Perum Wonowoso Permai 2 H-13 Karangtengah

1.01 . 1.01.01 . 15 . 78

33.217.628.040,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.376.018.000,00 3.909.734.340,00 27.931.875.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

330.000.000,00 330.000.000,00

0,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Penambahan ruang guru sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 10

379.275.700,00 379.275.700,00

0,00 0,00

Pembangunan ruang ibadah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan perpustakaan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

392.414.740,00 1.000.000,00

391.414.740,00 0,00

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

46.827.100,00 0,00

46.827.100,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

3.231.500,00 0,00

3.231.500,00 0,00

Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

1.500.000,00 0,00

1.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 33

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

100.000.000,00 0,00

97.375.000,00 2.625.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

200.000.000,00 0,00

193.325.000,00 6.675.000,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

200.000.000,00 0,00

198.125.000,00 1.875.000,00

Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

150.000.000,00 0,00

146.850.000,00 3.150.000,00

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 60

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00 0,00

44.187.000,00 5.813.000,00

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 65

50.000.000,00 12.600.000,00

37.400.000,00 0,00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

150.000.000,00 19.750.000,00

123.950.000,00 6.300.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

100.000.000,00 0,00

98.800.000,00 1.200.000,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

500.000.000,00 0,00

375.450.000,00 124.550.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

300.000.000,00 0,00

196.395.000,00 103.605.000,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

140.000.000,00 0,00

138.950.000,00 1.050.000,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

91.379.000,00 0,00

91.379.000,00 0,00

Belanja cetak dan Penggandaan KBM 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

100.000.000,00 0,00

76.700.000,00 23.300.000,00

Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SD/SDLB/Sederajat dan SMP/Sederajat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

825.000.000,00 0,00

729.375.000,00 95.625.000,00

Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Gedangalas 3, Kecamatan Gajah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pagar SDN Tlogopandogan 1 Kecamatan Gajah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Peninggian halaman dan pagar samping SDN Sayung 3, Dukuh Babadan Desa Sayung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan pagar SDN 1 Kedungori Dempet 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Rehab berat gedung SMPN 1 Karangawen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar dan WC SD Kalikondang 1 Kecamatan Demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan pagar SDN 2 Kangkung, Mranggen Demak (lanjutan) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan pagar dan paving SD Pilangrejo 2 Wonosalam Demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN 2 Desa Gaji Kecamatan Guntur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi halaman SDN 02 Margoayu Kec. Karangawen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi Halaman SDN Tegowanu 3 Desa Sidorejo Kec.Karangawen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Bumiharjo 1 Kec. Guntur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Paving SDN Sarirejo 2 Kec. Guntur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Blerong 2 Kec. Guntur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Tlogoweru 1 Kec. Guntur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan keuangan khusus desa untuk pembangunan gedung baru Madrasah Diniyah Nurul Yakin Desa Karangasem, sayung

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan Gapura dan pagar SDN Timbulsloko I DesaTimbulsloko, Sayung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan gapuro dan pagar SDN Timbulsloko 2 Desa Timbulsloko, sayung

1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Pundenarum 3 Kecamatan Karangawen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Tegowanu 3 Kecamatan Karangawen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pavingisasi halaman SDN Botorejo 2 kecamatan Wonosalam 1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan pagar SDN Menur, Mranggen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 116

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pavingisasi halaman SDN Menur, Mranggen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 117

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan pagar dan pavingisasi halaman SDN Jamus Desa Jamus, Mranggen

1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Serangan 1 Desa Serangan, Bonang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pagar SD Sumberejo I Mranggen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 121

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi halaman SDN Mlekang 2 Gajah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi SD Negeri Rejo Sari 1.01 . 1.01.01 . 16 . 123

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pagar SD Negeri PIDODO 1.01 . 1.01.01 . 16 . 124

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Rehab ruang kelas SMP Negeri 3 Demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 125

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

PEMBANGUNAN RKB SDN BINTORO 5 KEC. DEMAK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 126

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

PEMBANGUNAN RKB SMPN 4 DEMAK 2 LOKAL BESERTA PERABOTNYA 1.01 . 1.01.01 . 16 . 127

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi SD Negeri Bintoro 14 Kecamatan Demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 129

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

PEMBANGUNAN GAPURA SDN BALEREJO 3 KEC. DEMPET 1.01 . 1.01.01 . 16 . 131

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar depan SD Wonosalam kec. Wonosalam 1.01 . 1.01.01 . 16 . 133

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung SD Negeri 2 Desa Kendaldoyong Kec. Wonosalam 1.01 . 1.01.01 . 16 . 134

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi SMP Negeri 1 Mijen, Kecamatan Mijen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 135

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

PEMBANGUNAN PAGAR SDN 2 TANGKIS KEC. GUNTUR 1.01 . 1.01.01 . 16 . 138

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Tempuran 2 Kecamatan Demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 139

200.000.000,00 51.250.000,00

148.750.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 144

7.035.000.000,00 7.035.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya

1.01 . 1.01.01 . 16 . 189

5.928.000.000,00 5.928.000.000,00

0,00 0,00

Koleksi Perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 190

20.000.000,00 0,00

18.750.000,00 1.250.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 191

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan pengawasan Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 192

1.100.000.000,00 0,00

101.000.000,00 999.000.000,00

Pembiayaan Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) Pendidikan Dasar (SD dan SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Bantuan Fasilitasi Pengadaan Sarana UNBK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 194

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pavingisasi dan rehab ringan plafond serta pembuatan taman SD Kerangkulon 2 Kecamatan Wonosalam 1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN 2 Gedangalas Kecamatan Gajah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 200

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Peninggian sarana prasana dilingkungan SMA Negeri 1 Wedung Kecamatan Wedung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 202

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN 2 Ketanjung Kecamatan Karanganyar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 204

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung SDN 6 Batursari, Mranggen, Demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 205

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN 2 Kalitengah, Mranggen, Demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 206

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Pagar SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 208

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar dan Paving SDN Karangrejo 1, Bonang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 210

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kamar mandi dan WC SDN 1 Berahan Wetan , Wedung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 211

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rung pertemuan Madin Al Kautsar Dk. Jetak Desa Jatirogo, Bonang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 212

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan ruang pertemuan MI Nurul Huda Dk. Ngasinan Desa Kembangan, Bonang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN 1 Tuang Kec. Karanganyar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 214

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Jatisono Gajah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 221

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gapura dan pagar SMPN 1 Karangawen 1.01 . 1.01.01 . 16 . 222

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar dan gerbang SDN Sukorejo 1 Kec.Guntur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 223

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar dan gerbang SDN Sukorejo 2 Kec.Guntur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 224

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan paving halaman SMPN 2 Dempet Kebonagung demak 1.01 . 1.01.01 . 16 . 225

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SMP N 2 Sayung dan Pavingisasi halaman SMP N 2 Sayung Kecamatan Sayung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 226 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan pagar keliling SDN I Banjarsari Desa Banjarsari, Gajah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 227

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar SDN Surodadi Desa Surodadi Kecamatan Gajah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 228

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pengurugan halaman SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 229

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan pagar SD Negeri Bedono 2 Kecamatan Sayung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 230

673.057.400,00

Program Pendidikan Non Formal 10.950.000,00 536.107.400,00 126.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

50.000.000,00 0,00

49.300.000,00 700.000,00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

50.000.000,00 0,00

48.850.000,00 1.150.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00

48.850.000,00 1.150.000,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

176.000.000,00 126.000.000,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

30.000.000,00 0,00

28.950.000,00 1.050.000,00

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

50.000.000,00 0,00

48.850.000,00 1.150.000,00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

5.057.400,00 0,00

5.057.400,00 0,00

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar. 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

50.000.000,00 0,00

48.850.000,00 1.150.000,00

Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

30.000.000,00 0,00

27.700.000,00 2.300.000,00

Publikasi dan Sosialisasi PNF 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

50.000.000,00 0,00

48.850.000,00 1.150.000,00

Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 28

40.000.000,00 0,00

38.850.000,00 1.150.000,00

Workshop Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Workshop Akreditasi dan Evaluasi Kinerja Kursus 1.01 . 1.01.01 . 18 . 35

1.435.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 440.690.000,00 994.310.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

70.000.000,00 0,00

62.335.000,00 7.665.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

80.000.000,00 0,00

30.950.000,00 49.050.000,00

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

115.000.000,00 0,00

71.990.000,00 43.010.000,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

40.000.000,00 0,00

26.465.000,00 13.535.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

440.000.000,00 0,00

250.010.000,00 189.990.000,00

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

60.000.000,00 0,00

37.105.000,00 22.895.000,00

Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

60.000.000,00 0,00

37.105.000,00 22.895.000,00

Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

60.000.000,00 0,00

37.105.000,00 22.895.000,00

Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

180.000.000,00 0,00

118.095.000,00 61.905.000,00

Pelatihan Guru Pembelajar Tatap Muka Penuh Jenjang TK/SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

330.000.000,00 0,00

323.150.000,00 6.850.000,00

Seleksi Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

2.213.199.500,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 599.530.000,00 1.484.142.000,00 129.527.500,00 1.01 . 1.01.01 . 22

13.199.500,00 0,00

13.199.500,00 0,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.000.000,00 0,00

192.800.000,00 57.200.000,00

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

125.000.000,00 0,00

116.040.000,00 8.960.000,00

Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

250.000.000,00 0,00

64.825.000,00 185.175.000,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

430.000.000,00 0,00

347.680.000,00 82.320.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

200.000.000,00 0,00

192.250.000,00 7.750.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

275.000.000,00 0,00

271.125.000,00 3.875.000,00

Penerimaan Peserta Didik Baru On Line 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

350.000.000,00 0,00

123.400.000,00 226.600.000,00

DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

170.000.000,00 100.000.000,00

51.100.000,00 18.900.000,00

Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

150.000.000,00 29.527.500,00

111.722.500,00 8.750.000,00

SIMDIK (Sistem Informasi Management Pendidikan) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

1.000.000.000,00

Program Pendidikan Tinggi 502.700.000,00 397.300.000,00 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23

1.000.000.000,00 100.000.000,00

397.300.000,00 502.700.000,00

Operasional Akademi Komunitas Negeri (AKN) 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

1.100.000.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 122.250.000,00 977.750.000,00 0,00

1.01 . 4.01.03

50.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 13.500.000,00 36.500.000,00 0,00 1.01 . 4.01.03 . 15

50.000.000,00 0,00

36.500.000,00 13.500.000,00

Fasilitasi Organisasi Guru TK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini 1.01 . 4.01.03 . 15 . 74

325.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 325.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.03 . 16

325.000.000,00 0,00

325.000.000,00 0,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 4.01.03 . 16 . 70

500.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 108.750.000,00 391.250.000,00 0,00 1.01 . 4.01.03 . 18

500.000.000,00 0,00

391.250.000,00 108.750.000,00

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.01 . 4.01.03 . 18 . 01

225.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 225.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.03 . 22

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 4.01.03 . 22 . 02

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Pembinaan UKS Mendukung Lomba Sekolah Sehat

1.01 . 4.01.03 . 22 . 25

5.000.000,00

KECAMATAN DEMAK 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.06

5.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.06 . 15

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.06 . 15 . 63

5.000.000,00

KECAMATAN KARANGTENGAH 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.07

5.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.07 . 15

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.07 . 15 . 63

13.000.000,00

KECAMATAN DEMPET 0,00 13.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.08

13.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 13.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.08 . 15

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.08 . 15 . 63

10.000.000,00

KECAMATAN WONOSALAM 0,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.09

10.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.09 . 15

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 4.01.09 . 15 . 18

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.09 . 15 . 63

15.000.000,00

KECAMATAN MIJEN 0,00 15.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.10

15.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.10 . 15

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 4.01.10 . 15 . 18

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.10 . 15 . 63

18.000.000,00

KECAMATAN GAJAH 7.485.000,00 10.515.000,00 0,00

1.01 . 4.01.11

18.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.485.000,00 10.515.000,00 0,00 1.01 . 4.01.11 . 15

18.000.000,00 0,00

10.515.000,00 7.485.000,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.11 . 15 . 63

3.000.000,00

KECAMATAN BONANG 0,00 3.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.12

3.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 3.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.12 . 15

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.12 . 15 . 63

6.000.000,00

KECAMATAN WEDUNG 0,00 6.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.13

6.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 6.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.13 . 15

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.13 . 15 . 63

12.500.000,00

KECAMATAN SAYUNG 0,00 12.500.000,00 0,00

1.01 . 4.01.14

12.500.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 12.500.000,00 0,00 1.01 . 4.01.14 . 15

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 4.01.14 . 15 . 18

2.500.000,00 0,00

2.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.14 . 15 . 63

5.000.000,00

KECAMATAN KARANGANYAR 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.15

5.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.15 . 15

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.15 . 15 . 63

7.500.000,00

KECAMATAN MRANGGEN 0,00 7.500.000,00 0,00

1.01 . 4.01.16

7.500.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 7.500.000,00 0,00 1.01 . 4.01.16 . 15

7.500.000,00 0,00

7.500.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.16 . 15 . 63

18.000.000,00

KECAMATAN GUNTUR 0,00 18.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.17

18.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 18.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.17 . 15

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 4.01.17 . 15 . 18

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.17 . 15 . 63

6.000.000,00

KECAMATAN KARANGAWEN 0,00 6.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.18

6.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 6.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.18 . 15

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.18 . 15 . 63

5.000.000,00

KECAMATAN KEBONAGUNG 0,00 5.000.000,00 0,00

1.01 . 4.01.19

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.19 . 15

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 4.01.19 . 15 . 63 215.904.950.000,00 Kesehatan 58.868.664.500,00 84.284.384.325,00 72.751.901.175,00 1.02 104.949.950.000,00 DINAS KESEHATAN 31.868.164.500,00 51.956.384.325,00 21.125.401.175,00 1.02 . 1.02.01 2.509.638.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.013.950.000,00 789.088.000,00 706.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

272.930.000,00 0,00

272.930.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

79.038.000,00 0,00

12.488.000,00 66.550.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

686.600.000,00 686.600.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

1.007.070.000,00 0,00

59.670.000,00 947.400.000,00

Penyediaan jasa pegawai non PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

810.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 210.000.000,00 600.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 41

60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.260.000,00 53.740.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05

60.000.000,00 0,00

53.740.000,00 6.260.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

62.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.650.000,00 56.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

22.000.000,00 0,00

21.100.000,00 900.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

20.000.000,00 0,00

15.250.000,00 4.750.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

6.278.383.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 83.000.000,00 6.194.818.520,00 564.480,00 1.02 . 1.02.01 . 15

6.000.000.000,00 564.480,00

5.929.035.520,00 70.400.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

108.383.000,00 0,00

95.783.000,00 12.600.000,00

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin 1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

7.447.558.500,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.137.294.500,00 4.495.472.875,00 1.814.791.125,00 1.02 . 1.02.01 . 16

325.000.000,00 0,00

325.000.000,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.875.480.000,00 1.465.480.000,00

369.500.000,00 40.500.000,00

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 250.000.000,00 63.380.000,00 125.575.000,00 61.045.000,00

Revitalisasi sistem kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

2.551.887.500,00 137.799.125,00

1.811.240.875,00 602.847.500,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

2.445.191.000,00 148.132.000,00

1.864.157.000,00 432.902.000,00

Peningkatan pelayanan rawat inap 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

197.600.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 197.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

28.600.000,00 0,00

28.600.000,00 0,00

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 04

27.000.000,00 0,00

27.000.000,00 0,00

Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

27.000.000,00 0,00

27.000.000,00 0,00

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 1.02 . 1.02.01 . 17 . 09

14.686.177.500,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 293.765.000,00 14.362.412.500,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

13.822.256.000,00 30.000.000,00

13.559.141.000,00 233.115.000,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

555.000.000,00 0,00

521.550.000,00 33.450.000,00

Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

76.962.500,00 0,00

63.762.500,00 13.200.000,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 12

131.959.000,00 0,00

117.959.000,00 14.000.000,00

Peningkatan pelayanan rawat inap 1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

407.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 30.410.000,00 376.590.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

97.000.000,00 0,00

81.950.000,00 15.050.000,00

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

145.000.000,00 0,00

141.640.000,00 3.360.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

22.000.000,00 0,00

10.000.000,00 12.000.000,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Penanggulangan Gizi-Lebih 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 355.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 50.300.000,00 304.700.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

315.000.000,00 0,00

269.200.000,00 45.800.000,00

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

25.000.000,00 0,00

20.500.000,00 4.500.000,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.591.678.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 156.050.000,00 1.435.628.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

206.000.000,00 0,00

148.050.000,00 57.950.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

65.000.000,00 0,00

65.000.000,00 0,00

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

155.624.000,00 0,00

155.624.000,00 0,00

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

715.800.000,00 0,00

617.700.000,00 98.100.000,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 154.178.000,00 0,00 154.178.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 92.895.000,00 0,00 92.895.000,00 0,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

7.500.000,00 0,00

7.500.000,00 0,00

Pelatihan Petugas Fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

73.100.000,00 0,00

73.100.000,00 0,00

Koordinasi program pemberantasan penyakit DBD Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 121.581.000,00 0,00 121.581.000,00 0,00 Pembentukan POSBINDU 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 2.248.350.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 719.100.000,00 1.529.250.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

2.248.350.000,00 0,00

1.529.250.000,00 719.100.000,00

Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

51.920.796.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 24.922.600.000,00 20.711.390.430,00 6.286.805.570,00 1.02 . 1.02.01 . 24

10.910.796.000,00 0,00

10.836.996.000,00 73.800.000,00

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

41.010.000.000,00 6.286.805.570,00

9.874.394.430,00 24.848.800.000,00

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN ( Peserta PBI ) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

11.686.640.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

11.686.640.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 11.686.640.000,00 11.686.640.000,00 0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

50.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01

48.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 9.750.000,00 38.250.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28

20.000.000,00 0,00

10.250.000,00 9.750.000,00

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

28.000.000,00 0,00

28.000.000,00 0,00

Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

190.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 8.070.000,00 181.930.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29

60.000.000,00 0,00

57.505.000,00 2.495.000,00

Penyuluhan kesehatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Immunisasi bagi anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 02

105.000.000,00 0,00

99.425.000,00 5.575.000,00

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

60.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 60.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pengadaan buku pemantauan kesehatan pribadi Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

4.341.129.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 3.431.965.000,00 909.164.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

3.820.129.000,00 0,00

391.214.000,00 3.428.915.000,00

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

151.000.000,00 0,00

147.950.000,00 3.050.000,00

Pelatihan perawatan kesehatan ibu maternal dan anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 295.000.000,00 0,00

295.000.000,00 0,00

Bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu maternl dan anak 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

110.880.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 27.000.000.000,00 32.253.500.000,00 51.626.500.000,00

1.02 . 1.02.02

50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 05

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

50.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 19

50.000.000,00 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.02 . 19 . 02

28.780.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

28.780.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DBHCHT) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

3.130.000.000,00 3.130.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (APBD II) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

8.500.000.000,00 8.500.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Gedung Perawatan Paru (DBHCHT) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Water Treatment 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33

9.500.000.000,00 9.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung ICU 1.02 . 1.02.02 . 26 . 34

4.250.000.000,00 4.250.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan (Bagi Hasil dari Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

82.000.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga 27.000.000.000,00 32.173.500.000,00 22.826.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

82.000.000.000,00 22.826.500.000,00

32.173.500.000,00 27.000.000.000,00

Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD Sunan Kalijaga 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

5.000.000,00

KECAMATAN KARANGTENGAH 0,00 5.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.07

5.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 5.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.07 . 20

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 4.01.07 . 20 . 03

10.000.000,00

KECAMATAN DEMPET 0,00 10.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.08

5.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 5.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.08 . 20

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 4.01.08 . 20 . 03

5.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 5.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.08 . 21

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 4.01.08 . 21 . 03

20.000.000,00

KECAMATAN MIJEN 0,00 20.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.10

10.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 10.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 20

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 4.01.10 . 20 . 04

10.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 10.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 21

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 4.01.10 . 21 . 03

10.000.000,00

KECAMATAN SAYUNG 0,00 10.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.14

10.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 10.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.14 . 19

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 4.01.14 . 19 . 02

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00

KECAMATAN GUNTUR 0,00 20.000.000,00 0,00

1.02 . 4.01.17

10.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 10.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.17 . 20

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 4.01.17 . 20 . 04

10.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 10.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.17 . 21

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 4.01.17 . 21 . 03

10.000.000,00

KECAMATAN KEBONAGUNG 500.000,00 9.500.000,00 0,00

1.02 . 4.01.19

5.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 5.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.19 . 20

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 4.01.19 . 20 . 03

5.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 500.000,00 4.500.000,00 0,00 1.02 . 4.01.19 . 21

5.000.000,00 0,00

4.500.000,00 500.000,00

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 4.01.19 . 21 . 03

154.947.090.000,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.483.632.100,00 13.847.357.900,00 138.616.100.000,00

1.03

146.155.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.401.982.100,00 12.587.017.900,00 131.166.000.000,00

1.03 . 1.03.01

2.835.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.201.800.000,00 1.633.200.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

275.000.000,00 0,00

275.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

270.500.000,00 0,00

500.000,00 270.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

149.500.000,00 0,00

149.500.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

1.000.000.000,00 0,00

68.200.000,00 931.800.000,00

Penyediaan jasa pegawai non PNS 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

50.960.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.500.000,00 1.918.500.000,00 48.701.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 29

200.000.000,00 0,00

54.500.000,00 145.500.000,00

Operasional Pengadaan Barang / Jasa 1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.200.000.000,00 371.000.000,00

634.000.000,00 195.000.000,00

Biaya Operasional UPTD 1.03 . 1.03.01 . 02 . 47

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka 1.03 . 1.03.01 . 02 . 48

13.500.000.000,00 13.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Setda Kab. Demak 1.03 . 1.03.01 . 02 . 49

13.000.000.000,00 13.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Demak 1.03 . 1.03.01 . 02 . 50

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Mesin Absensi 1.03 . 1.03.01 . 02 . 52

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

DED Gedung Wanita 1.03 . 1.03.01 . 02 . 53

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Halaman Gedung DPUPR Kabupaten Demak 1.03 . 1.03.01 . 02 . 54

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 02 . 55

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

DED Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen 1.03 . 1.03.01 . 02 . 56

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Rumah Sakit Karangawen 1.03 . 1.03.01 . 02 . 57

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

DED Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 58

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 59

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

DED Gedung DPRD Kabupaten Demak 1.03 . 1.03.01 . 02 . 60

100.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

75.745.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 150.625.000,00 2.294.375.000,00 73.300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Belakang Kecamatan Demak Kelurahan Bintoro. 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan Trotoar Jalan Sultan Fatah 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Ngawen - Nggojoyo Wedung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Rehab Jalur Hijau Jln Adipati Unus 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Trotoar dan Taman Jalan Pemuda 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan Trotoar Jalan Kudus Demak 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Ds. Surodadi - Ds. Timbulsloko 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rehab Trotoar dan Deksteen 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Muka Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Patimura Demak 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Sidorejo - Tumpi (Brambang) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Bedono - Surodadi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan wilayah parkir area Morosari dan talud lingkungan Morosari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Deling - Surodadi 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Pemuda 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Sultan Trenggono 1.03 . 1.03.01 . 15 . 16

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Perencanaan pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Temuroso - Krandon 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan Ruwit - Lapat Kec. Wedung (lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan Brambang - Sidorejo Kec. Karangawen 1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan Trimulyo Kali Tuntang Kec. Guntur 1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jembatan Rejosari Demak Jepara (lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan Cangkring Pos Kec. Karanganyar 1.03 . 1.03.01 . 15 . 23

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan Kebonagung Demak Grobogan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Menco - Tedunan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 25

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Dukuh Pojok Ds. Jragung ( Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Surodadi - Tambakbulusan ( Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jembatan Karangsari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

DED ruas Jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 29

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pembuatan Leger Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 30

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Poros Desa Sriwulan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 31

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Batas Kota Menuju SD Sriwulan I 1.03 . 1.03.01 . 15 . 32

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Rehab Trotoar Jalan Bhayangkara 1.03 . 1.03.01 . 15 . 33

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Bogosari -Temuroso 1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Tunggul Wulung Kelurahan Mangunjiwan Demak (Lanjutan) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 35

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Masuk TPST Jogoloyo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 36

200.000.000,00 150.000.000,00

44.375.000,00 5.625.000,00

Pembebasan Lahan Untuk Jalan Banyumeneng - Kawengen 1.03 . 1.03.01 . 15 . 37

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Trotoar di Jalan Sultan Trenggono 1.03 . 1.03.01 . 15 . 38

300.000.000,00 200.000.000,00

85.000.000,00 15.000.000,00

Inventarisasi dan Pemasangan batas Jalur lambat jalan Lingkar 1.03 . 1.03.01 . 15 . 39

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Singopadu - Tlogoweru 1.03 . 1.03.01 . 15 . 40

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Dempet - Doreng 1.03 . 1.03.01 . 15 . 41

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan Tlogodowo - Sindon Trimulyo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 42

750.000.000,00 750.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Bogosari-Temuroso, Kec. Guntur 1.03 . 1.03.01 . 15 . 43

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari 1.03 . 1.03.01 . 15 . 44

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

DED Ruas Jalan Kabupaten Wilayah Sayung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jalan keluar dari Masjid Purwosari ke jalan raya Sayung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 46

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Menuju Pantai Morosari, Sayung 1.03 . 1.03.01 . 15 . 47

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jalan Lingkungan Katonsari (Wiku 2) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 48

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Karangawen-Jragung (Ruas No. 06) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 49

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan jalan Onggorawe-Bulusari (Ruas No. 48) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 50

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Demak-Wonosalam (Ruas No. 35) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 51

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Buyaran-Guntur (Ruas No.21) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 52

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Dempet-Mintreng (Ruas No. 07) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 53

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Wonokerto-Tambakbulusan (Ruas No. 24) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 54

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangawen-Pamongan (Ruas No. 05) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 55

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Gajah-Dempet (Ruas No. 09) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 56

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Bonang-Morodemak (Ruas No. 19) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 57

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Mranggen-Bulusari (Ruas No. 02) (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 58

795.000.000,00 0,00

665.000.000,00 130.000.000,00

Biaya Penunjang DAK 1.03 . 1.03.01 . 15 . 59

2.100.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 2.100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 69 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Drainase Lingkungan Depan Pasar Bintoro dan sekitarnya 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 67 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour C 71 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Drainase Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

800.000.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 800.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Sheetpile jalan Batursari - Kebonbatur 1.03 . 1.03.01 . 17 . 02

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Talud Jalan Kp. Genggongan Kelurahan Mangunjiwan Kec. Demak 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Talud Dukuh Randu Desa Ngelowetan Kec. Mijen 1.03 . 1.03.01 . 17 . 04

5.900.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 5.900.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Trotoar Jalan Kyai Singkil 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

1.200.000.000,00 0,00

1.200.000.000,00 0,00

Pengawasan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

3.500.000.000,00 0,00

3.500.000.000,00 0,00

Pemeliharaan jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Pemeliharaan berm jalan kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

500.000.000,00 0,00

500.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

7.715.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

6.265.000.000,00 709.057.100,00 740.942.900,00 1.03 . 1.03.01 . 24 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Afvour C 70 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Perbaikan Pintu Air Sriwulan Kec. Sayung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 02

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyusunan Data Base Drainase dan Sungai di Kabupaten Demak 1.03 . 1.03.01 . 24 . 03

200.000.000,00 0,00

50.734.000,00 149.266.000,00

Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama 1.03 . 1.03.01 . 24 . 04

200.000.000,00 0,00

36.359.600,00 163.640.400,00

Pemeliharaan Rutin Saluran 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05

200.000.000,00 0,00

50.570.200,00 149.429.800,00

Pemeliharaan Rutin Embung dan Chekdam 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

250.000.000,00 0,00

138.603.700,00 111.396.300,00

BOP dan Pemeliharaan Bendung Karet Wonokerto 1.03 . 1.03.01 . 24 . 07

100.000.000,00 0,00

67.508.400,00 32.491.600,00

Pemeliharaan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 08

100.000.000,00 0,00

25.367.000,00 74.633.000,00

Pembuatan Bendung Darurat Kali Tuntang 1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 50.000.000,00 0,00 29.000.000,00 21.000.000,00 Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 765.000.000,00 765.000.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi daerah irigasi Gablok (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 11

4.250.000.000,00 4.250.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi daerah irigasi Pelayaran Buyaran (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 12

650.000.000,00 650.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi daerah irigasi Polder Batu (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi daerah irigasi Sumberejo (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

50.000.000,00 0,00

42.800.000,00 7.200.000,00

Biaya Penunjang DAK 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

5.028.400.000,00

KECAMATAN DEMAK 0,00 0,00 5.028.400.000,00

1.03 . 4.01.06

5.028.400.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 5.028.400.000,00 1.03 . 4.01.06 . 30

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Talud Jalan RT 02 RW 05 Desa Karangmlati Kecamatan Demak 1.03 . 4.01.06 . 30 . 11

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Desa Bolo RT 03 RW 08 Kecamatan Demak 1.03 . 4.01.06 . 30 . 12

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Betonisasi Jalan RT 01 RW 01 Dukuh Cangkring Desa Mulyorejo Kecamatan Demak 1.03 . 4.01.06 . 30 . 13

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Betonisasi jalan RT 01 RW 02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kecamatan Demak 1.03 . 4.01.06 . 30 . 14

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Betonisasi Jalan Platar Karangasem Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak 1.03 . 4.01.06 . 30 . 15

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Talud Jalan RW 02 Desa Sedo Kecamatan Demak 1.03 . 4.01.06 . 30 . 16

Referensi

Dokumen terkait

buah cabai menggunakan cotton buds di lima titik luka. Sebagai kontrol positif, buah cabai ditetesi suspensi konidia C. acutatum tanpa kamir, sedangkan kontrol

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan

Peserta didik yang duduk di Kelas IV berada pada rentang usia 9-10 tahun, berarti mereka telah memiliki kesadaran untuk merespons dengan lebih sesuai terhadap

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Dukungan Sosial dengan Activity Daily Living pada Lansia Pasca Erupsi

Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang ditanggung dan

Draw polygon merupakan menu gambar yang dilengkapi dengan Polygonal Lasso tool, ini berfungsi untuk menseleki sebuah object berbentuk garis lurus yang dapat dibentuk sudutnya,

yang kami alami.Dengan adanya program ini kami bisa mengakses segala bentuk informasi baik yang ada di dalam desa maupun yang ada di luar desa.” (hasil

Penyelenggaran  Seminar  Nasional  dalam  konferensi  ini  bertujuan  menggali  dan  mendialogkan  kembali  permasalahan  kebijakan  negara  yang  memiliki  dampak