DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 01 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
393.258.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 01 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 400.000.000
MASUKAN Rp. 393.258.000
Aparatur Pelaksana
Aparatur Pelaksana 10 (sepuluh) Orang
MASUKAN 10 (sepuluh) Orang
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan
MASUKAN 12 (dua belas) bulan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015 12 (dua belas) Dokumen Laporan Realisasi
Anggaran Bulanan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan Realisasi
Anggaran Bulanan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
2 (dua) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Triwulan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 2 (dua) Dokumen Laporan Realisasi
Anggaran Triwulan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
1 (satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Realisasi
Anggaran Semester I dan Prognosis Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Unaudited Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan Akhir
Tahun Unaudited Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Laporan Neraca Keuangan Unaudited DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Laporan Neraca Keuangan Unaudited DISTAMBEN TA. 2015 2 (dua) Dokumen Laporan Neraca Keuangan
Unaudited Semesteran DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 2 (dua) Dokumen Laporan Neraca Keuangan
Unaudited Semesteran DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan DISTAMBEN TA. 2014
Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan DISTAMBEN TA. 2014 1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan
Audited SKPD DISTAMBEN TA. 2014
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan
Audited SKPD DISTAMBEN TA. 2014
Penyusunan Laporan Pajak Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Laporan Pajak Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015 12 (dua belas) Dokumen Laporan Pajak
Bulanan Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan Pajak
Bulanan Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015
1 (satu) Dokumen Laporan Pajak Tahunan Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN Masa Pajak Tahun 2014
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Pajak Tahunan
Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN Masa Pajak Tahun 2014
Penyusunan Laporan Evaluasi Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Laporan Evaluasi Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015 4 (empat) Dokumen Laporan Triwulanan
Evaluasi SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 4 (empat) Dokumen Laporan Triwulanan
Evaluasi SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015 12 (dua belas) Dokumen Laporan Buku Kas
Umum Bulanan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan Buku Kas
Umum Bulanan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
12 (dua belas) Dokumen Laporan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan SPJ
Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Workshop Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Workshop Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Workshop Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan
Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 20151 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan
Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan
Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan
Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015
Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan
Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015
KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan
Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015
Penyusunan Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SKPD DISTAMBEN TA. 2015
KELUARAN 4 (empat) Dokumen Laporan Triwulan
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SKPD DISTAMBEN TA. 2015
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100%, pada tahun 2015
HASIL 100%, pada tahun 2015
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasiOpini Audit BPK, WTP pada tahun 2015
MANFAAT Opini Audit BPK, WTP pada tahun 2015
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100%, pada tahun 2017
DAMPAK 100%, pada tahun 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 01 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Prov. Banten dan Luar Prov. Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
915.000.000,00
(Sembilan ratus lima belas juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 01 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan : Prov. Banten dan Luar Prov. Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 950.000.000
MASUKAN Rp. 915.000.000
Aparatur Pelaksana
Aparatur Pelaksana 5 Orang Pengelola Kegiatan
MASUKAN 5 Orang Pengelola Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
MASUKAN 12 Bulan
Penyusunan Finalisasi LAKIP DISTAMBEN Tahun 2014
Penyusunan Finalisasi LAKIP DISTAMBEN Tahun 2014 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Finalisasi LKPJ DISTAMBEN Tahun 2014
Penyusunan Finalisasi LKPJ DISTAMBEN Tahun 2014 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Finalisasi LPPD DISTAMBEN 2014
Penyusunan Finalisasi LPPD DISTAMBEN 2014 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 1 Kali Penyelenggaraan
KELUARAN 1 Laporan ( 1 kegiatan, 50 orang peserta)
Koordinasi Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015
Koordinasi Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 1 Kali Penyelenggaraan
KELUARAN 1 Laporan (1 kegiatan, 50 orang peserta)
Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan dan Fisik Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015
Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan dan Fisik Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 12 Dokumen
KELUARAN 12 Dokumen
Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015
Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 4 Dokumen
KELUARAN 4 Dokumen
P
Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015
P P P 4 Dokumen
KELUARAN 4 Dokumen
Pengendalian Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015
Pengendalian Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Workshop Dalam Rangka Pembinaan Perencanaan Pembangunan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016
Workshop Dalam Rangka Pembinaan Perencanaan Pembangunan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016 1 Kali Penyelenggaraan
KELUARAN 1 Laporan ( 1 Kegiatan, 50 orang peserta)
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) DISTAMBEN Tahun 2016
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) DISTAMBEN Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Program Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016
Penyusunan Program Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Budgeting) Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016
Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Budgeting) Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RADGRK Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2015
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RADGRK Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2015 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Program Kegiatan MDGs Provinsi Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016
Penyusunan Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Program Kegiatan Responsif Gender Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016
Penyusunan Program Kegiatan Responsif Gender Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Perencanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 dan TA.2016 (RKA, DPA, DPPA)
Penyusunan Perencanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 dan TA.2016 (RKA, DPA, DPPA) 3 Dokumen
KELUARAN 2 Dokumen
Penyusunan RKT DISTAMBEN Tahun 2016
Penyusunan RKT DISTAMBEN Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan TAPKIN DISTAMBEN 2016
Penyusunan TAPKIN DISTAMBEN 2016 1 Dokumen
Penyusunan IKU DISTAMBEN Tahun 2015
Penyusunan IKU DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Draft LAKIP DISTAMBEN Tahun 2015
Penyusunan Draft LAKIP DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Draft LKPJ SKPD DISTAMBEN Tahun 2015
Penyusunan Draft LKPJ SKPD DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Draft LPPD SKPD DISTAMBEN Tahun 2015
Penyusunan Draft LPPD SKPD DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Laporan TLHP Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA.2015
Penyusunan Laporan TLHP Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA.2015 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Program Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2016
Penyusunan Program Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
Workshop Dalam Rangka Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) untuk Pelaksanaan Kegiatan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016
Workshop Dalam Rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD untuk Pelaksanaan Kegiatan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016 1 Dokumen
KELUARAN 1 Laporan (1 kegiatan, 50 orang peserta)
Workshop Dalam Rangka Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) untuk pelaksanaan Kegiatan DISTAMBEN Provinsi Banten TA. 2016
Workshop Dalam Rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 Dokumen
KELUARAN 1 Laporan (1 kegiatan, 50 orang peserta)
Penyusunan Perubahan RENJA-SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun 2015
KELUARAN 1 Dokumen
Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun 2015
KELUARAN 1 Dokumen
Meningkatnya rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015
HASIL 100 % pada Tahun 2015
Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan 70 % Tingkat Capaian Sasaran RPJMD pada
Tahun 2015
MANFAAT 70 % Tingkat Capaian Sasaran RPJMD pada
Tahun 2015
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik 100 % pada Tahun 2017
DAMPAK 100 % pada Tahun 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
1.421.295.000,00
(Satu milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 02 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 1.421.295.000
MASUKAN Rp. 1.421.295.000
1. SDM
1. SDM 7 orang
MASUKAN 7 orang
2. Dana
2. Dana Rp.
1.421.295.000,-MASUKAN Rp.
1.421.295.000,-3. Waktu Pelaksanaan
3. Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan
MASUKAN 12 (dua belas) bulan
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaa
Sarana dan Prasarana Kantor
KELUARAN 1 Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaa
Sarana dan Prasarana Kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit
kendaraan roda 3, 6 unit laptop, 6 unit PC, 5 unit Scanner f4, 2 unit AC Portable, 6 unit AC Split, 1 unit alat hitung uang elektronik, 1
u u !u " " !
KELUARAN 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan
roda 3, 6 unit laptop, 6 unit PC, 6 unit Scanner f4, 2 unit AC Portable, 6 unit AC Split, 1 unit alat hitung uang elektronik, 1
u u !u " " !
1 set alat pembersih ruangan, 1 paket pengadaan furniture untuk ruangan kantor dan ruangan informasi, 1 paket pengadaan sekat ruangan kantor dan ruangan informasi, 1 set alat untuk server, 1 paket pembuatan kanopi untuk gudang mesin bor,
KELUARAN 1 set alat pembersih ruangan, 1 paket
pengadaan furniture untuk ruangan kantor dan ruangan informasi, 1 paket pengadaan sekat ruangan kantor , 1 set alat untuk server, 1 paket pembuatan kanopi untuk gudang mesin bor, 1 Paket Pembuatan
KELUARAN Kanopi Pos Satpam, Renovasi Pos Satpam, 1
paket pembuatan taman, 1 paket pengadaan gorden untuk ruangan kantor, 1 paket pemasangan paving block mushalla, 1 paket Perencanaan DED Pembangunan Gudang, Pengadaan Tralis Ruangan Perijinan, pengadaan vitrage
KELUARAN ruangan perijinan.
Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana
Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana 100 % pada tahun 2015
HASIL 100 % pada tahun 2015
Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan dan Aset daerah yang akuntabel dan berbaris teknologi informasi
Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan dan Aset daerah yang akuntabel dan berbaris teknologi informasi100 % pada tahun 2015
MANFAAT 100 % pada tahun 2015
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang aktif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatnya pelayanan publik100 % pada tahun 2015
daerah yang aktif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatnya pelayanan publik
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
829.700.000,00
(Delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 02 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
dan 1 tahun pengawasan pemeliharaan gedung
KELUARAN
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 834.700.000
MASUKAN Rp. 829.700.000
1. SDM
1. SDM 7 (tujuh) orang
MASUKAN 7 (tujuh) orang
2. Waktu Pelaksanaan
2. Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan
MASUKAN 12 (dua belas) bulan
3. Dana
3. Dana Rp.
834.700.000,-MASUKAN Rp. 829.700.000
- Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Laporan Kegiatan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
KELUARAN 1 Laporan Kegiatan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
- Pemeliharan Sarana dan Prasarana Kantor
- Pemeliharan Sarana dan Prasarana Kantor 1 tahun pemeliharaan 29 unit kendaraan
roda 4, 25 pemeliharaan roda 2, 20 unit pemeliharaan Notebook, 50 unit pemeliharaan AC, 20 unit pemeliharaan printer, 1 tahun pemeliharaan gedung kantor
KELUARAN 1 tahun pemeliharaan 29 unit kendaraan
roda 4, 25 pemeliharaan roda 2, 20 unit pemeliharaan Notebook, 50 unit pemeliharaan AC, 20 unit pemeliharaan printer, 1 tahun pemeliharaan gedung kantor
Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Sarana
Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Sarana 100 % pada tahun 2015
HASIL 100 % pada tahun 2015
Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan dan aset yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan dan aset yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi100 % pada tahun 2015
MANFAAT 100 % pada tahun 2015
Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang efektif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang efektif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100 % pada tahun 2015
DAMPAK 100 % pada tahun 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 03 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
2.120.900.000,00
(Dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 02 03
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 2.120.900.000
MASUKAN Rp. 2.120.900.000
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia 7 orang
MASUKAN 7 orang
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
MASUKAN 12 Bulan
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung 2 Dokumen (RPJMD, RENSTRA Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)
MASUKAN 2 Dokumen ( RPJMD, RENSTRA Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)
1.Terlaksananya Penyediaan Jasa Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Perkantoran 12 bulan pembayaran jasa tenaga kerja
lapangan (14 og Satpam, 14 org Pramubakti, 4 org Pengemudi)
KELUARAN 12 bulan pembayaran jasa tenaga kerja
lapangan (14 og Satpam, 14 org Pramubakti, 4 org Pengemudi)
1 tahun Premi Asuransi BMD
KELUARAN 1 tahun Premi Asuransi BMD
2. Terlaksananya Penyediaan Barang Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Barang Perkantoran 12 bulan Kebutuhan bahan pakai habis
(ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Bahan Bakar Gas)
KELUARAN 12 bulan Kebutuhan bahan pakai habis
(ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Bahan Bakar Gas)
12 bulan Jasa berlangganan (Jasa Telepon, Listrik, Internet, Surat Kabar, air minum)
KELUARAN 12 bulan Jasa berlangganan (Jasa Telepon,
Listrik, Internet, Surat Kabar, air minum)
12 bulan Barang Perkantoran Lainnya ( Fotocopy, Barang Cetakan)
KELUARAN 12 bulan Barang Perkantoran Lainnya (
Fotocopy, Barang Cetakan)
1 paket pengadaan pakaian dinas
KELUARAN 1 paket pengadaan pakaian dinas
1 paket pengadaan Pakaian Olahraga
KELUARAN 1 paket pengadaan Pakaian Olahraga
3. Penyusunan Laporan Usulan Hibah
Penyusunan Laporan Usulan Hibah 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
4. Penyusunan Laporan Aset SKPD Distamben TA. 2015
Penyusunan Laporan Aset SKPD Distamben TA. 2015 4 Dokumen
KELUARAN 4 Dokumen
5. Rakor Penatausahaan Aset SKPD Distamben Provinsi Banten
Rakor Penatausahaan Aset SKPD Distamben Provinsi Banten 1 Dokumen
KELUARAN 1 Dokumen
6. Sensus Barang Daerah SKPD Distamben. TA 2015
KELUARAN 1 Dokumen
Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran 100 % pada tahun 2015
HASIL 100 % pada tahun 2015
Meningkatnya rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah
Meningkatnya rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah 100 % padatahun 2015
HASIL 100 % padatahun 2015
Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % pada tahun 2015
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi100 % pada tahun 2015
MANFAAT 100 % pada tahun 2015
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100 % untuk target Tahun 2015
DAMPAK 100 % untuk target Tahun 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 0# 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 04
Peningkatan Kapasitas Aparatur
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
1.118.246.000,00
(Satu milyar seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 02 $%
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100 % pada Tahun 2015 DAMPAK
Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % pada Tahun 2015 HASIL
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi100 % pada Tahun 2015 MANFAAT
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 973.246.000
MASUKAN Rp. 1.118.246.000
1. SDM
1. SDM 7 org
MASUKAN 7 org
2. Waktu Pelaksanaan
2. Waktu Pelaksanaan 12 bulan
MASUKAN 12 bulan
3. Dokumen Pendukung
3. Dokumen Pendukung RPJMD, RENSTRA DISTAMBEN
MASUKAN RENSTRA SKPD dan RPJMD Provinsi Banten
Tahun 2012-2017
1. Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
1. Peningkatan Disiplin dan SDM Kepegawaian 1. Sosialisasi Disiplin PNS Distamben
KELUARAN 1. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan
PNS Distamben Provinsi Banten (50 Pegawai, SK Kenaikan Pangkat, 1 dokumen)
2. Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang Jasa
KELUARAN 2. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS
Distamben Provinsi Banten (64 Pegawai, SP-KGB, 1 dokumen)
3. Sosialisasi Hasil Pembangunan Bidang Pertambangan dan Energi
KELUARAN 3. Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS
(96 Pegawai, SKP Pegawai, 1 dokumen)
KELUARAN 4. Pemutahiran Data Kepegawaian
Distamben Provinsi Banten (96 Pegawai,
S &'( )*+,- . .- /12 3 +4 56 +789 :; <-2 =
2. Pembinaan Kerohanian Pegawai Distamben
2. Terlaksananya Pembinaan Kerohanian dan Jasmani Pegawai Distamben Pembinaan Kerohanian Pegawai Distamben
KELUARAN 1. Pembinaan Kerohanian dan Jasmani
Pegawai (100 org aparatur, Senam Pagi, Siraman Rohani/Pengajian, 1 dokumen)
3. Pembinaan Pegawai 11 kali Pengajian
KELUARAN 1. Sosialisasi Disiplin PNS Distamben Provinsi
Banten (50 Peserta, 1 dokumen)
33 Kali senam
KELUARAN 2. Sosilaisasi Pembangunan Bid.
Pertambangan dan Energi
12 kali sewa lapangan
KELUARAN 3. Kegiatan Hemat Energi dan Air (50
Peserta, 1 dokumen)
KELUARAN 4. Sosialisasi Budaya Organisasi (45 Peserta,
kab/kota , 1 dokumen)
Distamben Provinsi Banten (50 Peserta, 1 dokumen)
KELUARAN 6. Peningkatan dan Pengembangan
Wawasan Aparatur Distamben Provinsi Banten (20 Peserta, 1 dokumen)
KELUARAN
KELUARAN
KELUARAN
Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
HASIL 100 % pada Tahun 2015
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD, 80% pada
tahun 2015
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
DAMPAK 100 % pada Tahun 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
750.000.000,00
(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 02 05
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 988.802.000
MASUKAN Rp. 750.000.000
SDM
SDM 7 Orang
MASUKAN 7 Orang
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
MASUKAN 12 Bulan
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung RPJMD, RENSTRA DISTAMBEN
MASUKAN RPJMD, RENSTRA DISTAMBEN
1. Rapat-Rapat Koordinasi
1. Rapat-Rapat Koordinasi 12 Bulan
KELUARAN 12 Bulan
2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah
2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah 1.056 HOK
KELUARAN 784 HOK
Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi da Konsultasi ke dalam dan keluar daerah
Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi da Konsultasi ke dalam dan keluar daerah Rasio Kemandirian Daerah 77,3 % pada Tahun 2017
HASIL Rasio Kemandirian Daerah 77,3 % pada
Tahun 2017
Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi
Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi100 % pada Tahun 2015
MANFAAT 100 % pada Tahun 2015
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik100 % pada Tahun 2015
DAMPAK 100 % pada Tahun 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 1.23 01 01 >? 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.23
Statistik
UNIT ORGANISASI
:
1.23 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.23 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
1.23 . 2.03.01 . 01 . 72
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
KEGIATAN
:
1.23 . 2.03.01 . 01 . 72 . 01
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
675.000.000,00
(Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 @A 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.23 Statistik
Unit Organisasi : 1.23 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 1.23 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 1.23 . 2.03.01 . 01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1.23 . 2.03.01 . 01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel 100% pada tahun 2017 DAMPAK
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket pada tahun 2015
HASIL
2 kali Rekonsiliasi PNBP Sumber Daya Alam Panas Bumi
KELUARAN
1 Sistem Informasi Rasio Elektrifikasi Distamben
KELUARAN
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Skala kepuasan (1-4) masyarakat 3,25% pada tahun 2015
MANFAAT
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 60 enam puluh % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 60 enam puluh % pada tahun 2015
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 832.757.000
MASUKAN Rp. 675.000.000
1. Dana
1. Dana 832.757.000 Delapan Ratus Tiga Puluh Dua
Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah
MASUKAN 675.000.000 Enam Ratus Tujuh Puluh Lima
Juta Rupiah
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
MASUKAN 12 Bulan
Personil
Personil 3 orang
MASUKAN 3 orang
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung 1 Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2012-2017
MASUKAN 1 Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2012-2017
Updating Database Bidang Pertambangan dan Energi
Updating Database Bidang Pertambangan dan Energi 1 Dokumen Upgrading Siatem Informasi
Geografis Potensi Bidang Pertambangan dan Energi
KELUARAN 1 Dokumen Upgrading Sistem Informasi
Geografis Potensi Bidang Pertambangan dan Energi
Kompilasi Data Bidang Pertambangan dan Energi
Kompilasi Data Bidang Pertambangan dan Energi 1 Dokumen Kompilasi Data Bidang
Pertambangan dan Energi
KELUARAN 1 Dokumen Kompilasi Data Bidang
Pertambangan dan Energi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Media Data dan Informasi Bidang
Pertambangan dan Energi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Media Data dan Informasi Bidang 1 Dokumen Aplikasi Data Pertambangan
Distamben
KELUARAN 13 software original
Penyebaran Informasi Bidang Pertambangan dan Energi
Penyebaran Informasi Bidang Pertambangan dan Energi 3 Kali tayang Advertorial di Media Masa
KELUARAN 8 Kali tayang Advertorial di Media Masa
2 Kali Buletin
KELUARAN 1 Kali Buletin
100 Buku Perda No 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara
KELUARAN 100 Buku Perda No 11 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara
Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi 4 kali Rekonsiliasi PNBP Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum
KELUARAN 260 Tayangan informasi di radio
Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi
KELUARAN 4 kali Rekonsiliasi PNBP Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
HASIL 1 Paket pada tahun 2015
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
MANFAAT Skala kepuasan (1-4) masyarakat 3,25%
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
DAMPAK 100% pada tahun 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 BC 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 82
Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 01
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)
LOKASI KEGIATAN
:
Kabupaten Lebak Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
8.723.000.000,00
(Delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 DE 01
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 01 Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang
Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang 60 enam puluh % pada tahun 2015 (75.000
SS dari target 125.000 SS untuk periode tahun 2012-2017)
CAPAIAN PROGRAM 60 enam puluh % pada tahun 2015 (75.000
SS dari target 125.000 SS untuk periode tahun 2012-2017)
Tingkat Penambahan Jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan
Tingkat Penambahan Jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan 53,58 lima puluh tiga koma lima puluh delapan % pada tahun 2015 (725 unit dari target 1.353 unit untuk periode tahun 2012-2017)
CAPAIAN PROGRAM 53,58 lima puluh tiga koma lima puluh
delapan % pada tahun 2015 (725 unit dari target 1.353 unit untuk periode tahun 2012-2017)
Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi
Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi 61,29 enam puluh satu koma dua puluh
sembilan % (38 Dokumen dari target 62 Dokumen untuk periode tahun 2012 - 2017)
CAPAIAN PROGRAM 61,29 enam puluh satu koma dua puluh
sembilan % (38 Dokumen dari target 62 Dokumen untuk periode tahun 2012 - 2017)
Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di kp3b
Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di kp3b 100 seratus % pada tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015
Cakupan Keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi
Cakupan Keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi 60 enam puluh % pada tahun 2015 (27
laporan dari target 45 laporan untuk periode tahun 2012 - 2017)
CAPAIAN PROGRAM 60 enam puluh % pada tahun 2015 (27
laporan dari target 45 laporan untuk periode tahun 2012 - 2017)
Jumlah Dana
Jumlah Dana Rp. 8.750.000.000
MASUKAN Rp. 8.723.000.000
Aparatur Pelaksana
Aparatur Pelaksana 10 (Sepuluh) orang Pengelola Kegiatan
MASUKAN 10 (Sepuluh) orang Pengelola Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan
MASUKAN 12 (dua belas) Bulan
Data Pendukung
Data Pendukung 1 (satu) Dokumen Daftar Penerima hibah
MASUKAN 1 (satu) Dokumen Daftar Penerima hibah
Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak
Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak 6 lokasi sosialisasi bagi kepala desa/lurah
KELUARAN 6 lokasi sosialisasi bagi kepala desa/lurah
Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak
Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak 114 lokasi sosialisasi bagi masyarakat
penerima bantuan lisdes
KELUARAN 114 lokasi sosialisasi bagi masyarakat
penerima bantuan lisdes
Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak
Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak 12 lokasi sosialisasi Pemanfaatan dan
Keselamatan Listrik Rumah Tangga
KELUARAN 18 lokasi sosialisasi Pemanfaatan dan
Keselamatan Listrik Rumah Tangga
Pembangunan IR dan SR di Wilayah Kabupaten Lebak
Pembangunan IR dan SR di Wilayah Kabupaten Lebak 6.000 unit IR dan SR di Kabupaten Lebak
KELUARAN 6.000 unit IR dan SR di Kabupaten Lebak
Fasilitasi Administrasi Hibah Listrik Perdesaan untuk Wilayah Kabupaten Lebak
Fasilitasi Administrasi Hibah Listrik Perdesaan untuk Wilayah Kabupaten Lebak 1 (satu ) Dokumen Laporan
KELUARAN 1 (satu ) Dokumen Laporan
Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang
Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang 25.000 SS pada Tahun 2015
HASIL 25.000 SS pada Tahun 2015
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten 87,04 % (persen) Rasio Elektrifikasi pada Tahun 2015
MANFAAT 87,04 % (persen) Rasio Elektrifikasi pada
Tahun 2015
Terciptanya konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
Terciptanya konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat100 % (persen) pada Tahun 2017
DAMPAK 100 % (persen) pada Tahun 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPPA SKPD 2.03 01 01 FG 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2
Urusan Pilihan
BIDANG PEMERINTAHAN
:
2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
Dinas Pertambangan dan Energi
SUB UNIT ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01 . 01
Dinas Pertambangan dan Energi
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 82
Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 02
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang)
LOKASI KEGIATAN
:
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
8.738.000.000,00
(Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. H. EKO PALMADI, M.Si
19620814 199003 1 009
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
5 2 2.03 01 01 HI 02
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral
Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi
Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 02 Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD