• Tidak ada hasil yang ditemukan

ringkasan dpa distamben

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "ringkasan dpa distamben"

Copied!
105
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

393.258.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 400.000.000

MASUKAN Rp. 393.258.000

Aparatur Pelaksana

Aparatur Pelaksana 10 (sepuluh) Orang

MASUKAN 10 (sepuluh) Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan

MASUKAN 12 (dua belas) bulan

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015 12 (dua belas) Dokumen Laporan Realisasi

Anggaran Bulanan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan Realisasi

Anggaran Bulanan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

2 (dua) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Triwulan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 2 (dua) Dokumen Laporan Realisasi

Anggaran Triwulan Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

1 (satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Realisasi

Anggaran Semester I dan Prognosis Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Unaudited Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Tahun Unaudited Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Laporan Neraca Keuangan Unaudited DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Laporan Neraca Keuangan Unaudited DISTAMBEN TA. 2015 2 (dua) Dokumen Laporan Neraca Keuangan

Unaudited Semesteran DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 2 (dua) Dokumen Laporan Neraca Keuangan

Unaudited Semesteran DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan DISTAMBEN TA. 2014

Penyusunan Finalisasi Laporan Keuangan DISTAMBEN TA. 2014 1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan

Audited SKPD DISTAMBEN TA. 2014

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Keuangan

Audited SKPD DISTAMBEN TA. 2014

Penyusunan Laporan Pajak Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Laporan Pajak Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015 12 (dua belas) Dokumen Laporan Pajak

Bulanan Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan Pajak

Bulanan Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA. 2015

1 (satu) Dokumen Laporan Pajak Tahunan Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN Masa Pajak Tahun 2014

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Laporan Pajak Tahunan

Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN Masa Pajak Tahun 2014

Penyusunan Laporan Evaluasi Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Laporan Evaluasi Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015 4 (empat) Dokumen Laporan Triwulanan

Evaluasi SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 4 (empat) Dokumen Laporan Triwulanan

Evaluasi SIMDA Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015 12 (dua belas) Dokumen Laporan Buku Kas

Umum Bulanan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan Buku Kas

Umum Bulanan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

12 (dua belas) Dokumen Laporan SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 12 (dua belas) Dokumen Laporan SPJ

Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Workshop Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Workshop Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Workshop Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan

(4)

Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 20151 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan

Workshop Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Pelaksana Administrasi Kegiatan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan

Sosialisasi Prosedur Penatausahaan Gaji dan Tunjangan Pegawai SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan

Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Penatausahaan Keuangan SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015

KELUARAN 1 (satu) Dokumen Penyelenggaraan

Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) TA. 2015

Penyusunan Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SKPD DISTAMBEN TA. 2015

KELUARAN 4 (empat) Dokumen Laporan Triwulan

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SKPD DISTAMBEN TA. 2015

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100%, pada tahun 2015

HASIL 100%, pada tahun 2015

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasiOpini Audit BPK, WTP pada tahun 2015

MANFAAT Opini Audit BPK, WTP pada tahun 2015

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100%, pada tahun 2017

DAMPAK 100%, pada tahun 2017

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Prov. Banten dan Luar Prov. Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

915.000.000,00

(Sembilan ratus lima belas juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(6)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Prov. Banten dan Luar Prov. Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(7)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 950.000.000

MASUKAN Rp. 915.000.000

Aparatur Pelaksana

Aparatur Pelaksana 5 Orang Pengelola Kegiatan

MASUKAN 5 Orang Pengelola Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penyusunan Finalisasi LAKIP DISTAMBEN Tahun 2014

Penyusunan Finalisasi LAKIP DISTAMBEN Tahun 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Finalisasi LKPJ DISTAMBEN Tahun 2014

Penyusunan Finalisasi LKPJ DISTAMBEN Tahun 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Finalisasi LPPD DISTAMBEN 2014

Penyusunan Finalisasi LPPD DISTAMBEN 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 1 Kali Penyelenggaraan

KELUARAN 1 Laporan ( 1 kegiatan, 50 orang peserta)

Koordinasi Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015

Koordinasi Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 1 Kali Penyelenggaraan

KELUARAN 1 Laporan (1 kegiatan, 50 orang peserta)

Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan dan Fisik Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015

Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan dan Fisik Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 12 Dokumen

KELUARAN 12 Dokumen

Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015

Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

P

Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015

P P P 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Pengendalian Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015

Pengendalian Pelaksanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Workshop Dalam Rangka Pembinaan Perencanaan Pembangunan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016

Workshop Dalam Rangka Pembinaan Perencanaan Pembangunan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016 1 Kali Penyelenggaraan

KELUARAN 1 Laporan ( 1 Kegiatan, 50 orang peserta)

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) DISTAMBEN Tahun 2016

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) DISTAMBEN Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Program Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016

Penyusunan Program Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Budgeting) Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016

Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Budgeting) Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RADGRK Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2015

Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RADGRK Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Program Kegiatan MDGs Provinsi Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016

Penyusunan Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Program Kegiatan Responsif Gender Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016

Penyusunan Program Kegiatan Responsif Gender Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Perencanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 dan TA.2016 (RKA, DPA, DPPA)

Penyusunan Perencanaan APBD DISTAMBEN TA.2015 dan TA.2016 (RKA, DPA, DPPA) 3 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan RKT DISTAMBEN Tahun 2016

Penyusunan RKT DISTAMBEN Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan TAPKIN DISTAMBEN 2016

Penyusunan TAPKIN DISTAMBEN 2016 1 Dokumen

(8)

Penyusunan IKU DISTAMBEN Tahun 2015

Penyusunan IKU DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Draft LAKIP DISTAMBEN Tahun 2015

Penyusunan Draft LAKIP DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Draft LKPJ SKPD DISTAMBEN Tahun 2015

Penyusunan Draft LKPJ SKPD DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Draft LPPD SKPD DISTAMBEN Tahun 2015

Penyusunan Draft LPPD SKPD DISTAMBEN Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Laporan TLHP Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA.2015

Penyusunan Laporan TLHP Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN TA.2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Program Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2016

Penyusunan Program Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Workshop Dalam Rangka Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) untuk Pelaksanaan Kegiatan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016

Workshop Dalam Rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD untuk Pelaksanaan Kegiatan DISTAMBEN Prov. Banten TA.2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Laporan (1 kegiatan, 50 orang peserta)

Workshop Dalam Rangka Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) untuk pelaksanaan Kegiatan DISTAMBEN Provinsi Banten TA. 2016

Workshop Dalam Rangka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Laporan (1 kegiatan, 50 orang peserta)

Penyusunan Perubahan RENJA-SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun 2015

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun 2015

KELUARAN 1 Dokumen

Meningkatnya rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % pada Tahun 2015

HASIL 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan 70 % Tingkat Capaian Sasaran RPJMD pada

Tahun 2015

MANFAAT 70 % Tingkat Capaian Sasaran RPJMD pada

Tahun 2015

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik 100 % pada Tahun 2017

DAMPAK 100 % pada Tahun 2017

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.421.295.000,00

(Satu milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(10)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(11)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.421.295.000

MASUKAN Rp. 1.421.295.000

1. SDM

1. SDM 7 orang

MASUKAN 7 orang

2. Dana

2. Dana Rp.

1.421.295.000,-MASUKAN Rp.

1.421.295.000,-3. Waktu Pelaksanaan

3. Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan

MASUKAN 12 (dua belas) bulan

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaa

Sarana dan Prasarana Kantor

KELUARAN 1 Dokumen Laporan Kegiatan Pengadaa

Sarana dan Prasarana Kantor

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit

kendaraan roda 3, 6 unit laptop, 6 unit PC, 5 unit Scanner f4, 2 unit AC Portable, 6 unit AC Split, 1 unit alat hitung uang elektronik, 1

u u !u " " !

KELUARAN 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan

roda 3, 6 unit laptop, 6 unit PC, 6 unit Scanner f4, 2 unit AC Portable, 6 unit AC Split, 1 unit alat hitung uang elektronik, 1

u u !u " " !

1 set alat pembersih ruangan, 1 paket pengadaan furniture untuk ruangan kantor dan ruangan informasi, 1 paket pengadaan sekat ruangan kantor dan ruangan informasi, 1 set alat untuk server, 1 paket pembuatan kanopi untuk gudang mesin bor,

KELUARAN 1 set alat pembersih ruangan, 1 paket

pengadaan furniture untuk ruangan kantor dan ruangan informasi, 1 paket pengadaan sekat ruangan kantor , 1 set alat untuk server, 1 paket pembuatan kanopi untuk gudang mesin bor, 1 Paket Pembuatan

KELUARAN Kanopi Pos Satpam, Renovasi Pos Satpam, 1

paket pembuatan taman, 1 paket pengadaan gorden untuk ruangan kantor, 1 paket pemasangan paving block mushalla, 1 paket Perencanaan DED Pembangunan Gudang, Pengadaan Tralis Ruangan Perijinan, pengadaan vitrage

KELUARAN ruangan perijinan.

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana 100 % pada tahun 2015

HASIL 100 % pada tahun 2015

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan dan Aset daerah yang akuntabel dan berbaris teknologi informasi

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan dan Aset daerah yang akuntabel dan berbaris teknologi informasi100 % pada tahun 2015

MANFAAT 100 % pada tahun 2015

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang aktif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatnya pelayanan publik100 % pada tahun 2015

(12)

daerah yang aktif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatnya pelayanan publik

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

829.700.000,00

(Delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(15)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

dan 1 tahun pengawasan pemeliharaan gedung

KELUARAN

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 834.700.000

MASUKAN Rp. 829.700.000

1. SDM

1. SDM 7 (tujuh) orang

MASUKAN 7 (tujuh) orang

2. Waktu Pelaksanaan

2. Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan

MASUKAN 12 (dua belas) bulan

3. Dana

3. Dana Rp.

834.700.000,-MASUKAN Rp. 829.700.000

- Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Laporan Kegiatan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

KELUARAN 1 Laporan Kegiatan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

- Pemeliharan Sarana dan Prasarana Kantor

- Pemeliharan Sarana dan Prasarana Kantor 1 tahun pemeliharaan 29 unit kendaraan

roda 4, 25 pemeliharaan roda 2, 20 unit pemeliharaan Notebook, 50 unit pemeliharaan AC, 20 unit pemeliharaan printer, 1 tahun pemeliharaan gedung kantor

KELUARAN 1 tahun pemeliharaan 29 unit kendaraan

roda 4, 25 pemeliharaan roda 2, 20 unit pemeliharaan Notebook, 50 unit pemeliharaan AC, 20 unit pemeliharaan printer, 1 tahun pemeliharaan gedung kantor

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Sarana

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Sarana 100 % pada tahun 2015

HASIL 100 % pada tahun 2015

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan dan aset yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan dan aset yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi100 % pada tahun 2015

MANFAAT 100 % pada tahun 2015

Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang efektif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang efektif, efesien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100 % pada tahun 2015

DAMPAK 100 % pada tahun 2015

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.120.900.000,00

(Dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(17)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 02 03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(18)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.120.900.000

MASUKAN Rp. 2.120.900.000

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia 7 orang

MASUKAN 7 orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 2 Dokumen (RPJMD, RENSTRA Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)

MASUKAN 2 Dokumen ( RPJMD, RENSTRA Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)

1.Terlaksananya Penyediaan Jasa Perkantoran

Terlaksananya Penyediaan Jasa Perkantoran 12 bulan pembayaran jasa tenaga kerja

lapangan (14 og Satpam, 14 org Pramubakti, 4 org Pengemudi)

KELUARAN 12 bulan pembayaran jasa tenaga kerja

lapangan (14 og Satpam, 14 org Pramubakti, 4 org Pengemudi)

1 tahun Premi Asuransi BMD

KELUARAN 1 tahun Premi Asuransi BMD

2. Terlaksananya Penyediaan Barang Perkantoran

Terlaksananya Penyediaan Barang Perkantoran 12 bulan Kebutuhan bahan pakai habis

(ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Bahan Bakar Gas)

KELUARAN 12 bulan Kebutuhan bahan pakai habis

(ATK, Alat Listrik, Peralatan Kebersihan, Bahan Bakar Gas)

12 bulan Jasa berlangganan (Jasa Telepon, Listrik, Internet, Surat Kabar, air minum)

KELUARAN 12 bulan Jasa berlangganan (Jasa Telepon,

Listrik, Internet, Surat Kabar, air minum)

12 bulan Barang Perkantoran Lainnya ( Fotocopy, Barang Cetakan)

KELUARAN 12 bulan Barang Perkantoran Lainnya (

Fotocopy, Barang Cetakan)

1 paket pengadaan pakaian dinas

KELUARAN 1 paket pengadaan pakaian dinas

1 paket pengadaan Pakaian Olahraga

KELUARAN 1 paket pengadaan Pakaian Olahraga

3. Penyusunan Laporan Usulan Hibah

Penyusunan Laporan Usulan Hibah 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

4. Penyusunan Laporan Aset SKPD Distamben TA. 2015

Penyusunan Laporan Aset SKPD Distamben TA. 2015 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

5. Rakor Penatausahaan Aset SKPD Distamben Provinsi Banten

Rakor Penatausahaan Aset SKPD Distamben Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

6. Sensus Barang Daerah SKPD Distamben. TA 2015

KELUARAN 1 Dokumen

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran 100 % pada tahun 2015

HASIL 100 % pada tahun 2015

Meningkatnya rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah

Meningkatnya rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah 100 % padatahun 2015

HASIL 100 % padatahun 2015

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, tata usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % pada tahun 2015

(19)

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi100 % pada tahun 2015

MANFAAT 100 % pada tahun 2015

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100 % untuk target Tahun 2015

DAMPAK 100 % untuk target Tahun 2015

(20)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 0# 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.118.246.000,00

(Satu milyar seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(21)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 02 $%

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(22)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik100 % pada Tahun 2015 DAMPAK

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % pada Tahun 2015 HASIL

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi100 % pada Tahun 2015 MANFAAT

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 973.246.000

MASUKAN Rp. 1.118.246.000

1. SDM

1. SDM 7 org

MASUKAN 7 org

2. Waktu Pelaksanaan

2. Waktu Pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

3. Dokumen Pendukung

3. Dokumen Pendukung RPJMD, RENSTRA DISTAMBEN

MASUKAN RENSTRA SKPD dan RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2012-2017

1. Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

1. Peningkatan Disiplin dan SDM Kepegawaian 1. Sosialisasi Disiplin PNS Distamben

KELUARAN 1. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan

PNS Distamben Provinsi Banten (50 Pegawai, SK Kenaikan Pangkat, 1 dokumen)

2. Sosialisasi Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang Jasa

KELUARAN 2. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS

Distamben Provinsi Banten (64 Pegawai, SP-KGB, 1 dokumen)

3. Sosialisasi Hasil Pembangunan Bidang Pertambangan dan Energi

KELUARAN 3. Penyusunan dan Penilaian Kinerja PNS

(96 Pegawai, SKP Pegawai, 1 dokumen)

KELUARAN 4. Pemutahiran Data Kepegawaian

Distamben Provinsi Banten (96 Pegawai,

S &'( )*+,- . .- /12 3 +4 56 +789 :; <-2 =

2. Pembinaan Kerohanian Pegawai Distamben

2. Terlaksananya Pembinaan Kerohanian dan Jasmani Pegawai Distamben Pembinaan Kerohanian Pegawai Distamben

KELUARAN 1. Pembinaan Kerohanian dan Jasmani

Pegawai (100 org aparatur, Senam Pagi, Siraman Rohani/Pengajian, 1 dokumen)

3. Pembinaan Pegawai 11 kali Pengajian

KELUARAN 1. Sosialisasi Disiplin PNS Distamben Provinsi

Banten (50 Peserta, 1 dokumen)

33 Kali senam

KELUARAN 2. Sosilaisasi Pembangunan Bid.

Pertambangan dan Energi

12 kali sewa lapangan

KELUARAN 3. Kegiatan Hemat Energi dan Air (50

Peserta, 1 dokumen)

KELUARAN 4. Sosialisasi Budaya Organisasi (45 Peserta,

kab/kota , 1 dokumen)

(23)

Distamben Provinsi Banten (50 Peserta, 1 dokumen)

KELUARAN 6. Peningkatan dan Pengembangan

Wawasan Aparatur Distamben Provinsi Banten (20 Peserta, 1 dokumen)

KELUARAN

KELUARAN

KELUARAN

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

HASIL 100 % pada Tahun 2015

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta berbasis teknologi informasi

MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD, 80% pada

tahun 2015

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

DAMPAK 100 % pada Tahun 2015

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

750.000.000,00

(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(25)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(26)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan Kerumahtanggaan 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 988.802.000

MASUKAN Rp. 750.000.000

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung RPJMD, RENSTRA DISTAMBEN

MASUKAN RPJMD, RENSTRA DISTAMBEN

1. Rapat-Rapat Koordinasi

1. Rapat-Rapat Koordinasi 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah

2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah 1.056 HOK

KELUARAN 784 HOK

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi da Konsultasi ke dalam dan keluar daerah

Meningkatnya Rasio Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi da Konsultasi ke dalam dan keluar daerah Rasio Kemandirian Daerah 77,3 % pada Tahun 2017

HASIL Rasio Kemandirian Daerah 77,3 % pada

Tahun 2017

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi100 % pada Tahun 2015

MANFAAT 100 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik100 % pada Tahun 2015

DAMPAK 100 % pada Tahun 2015

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.23 01 01 >? 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.23

Statistik

UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

1.23 . 2.03.01 . 01 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 2.03.01 . 01 . 72 . 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

675.000.000,00

(Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(28)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 @A 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.23 Statistik

Unit Organisasi : 1.23 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 1.23 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 1.23 . 2.03.01 . 01 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1.23 . 2.03.01 . 01 . 72 . 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(29)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel 100% pada tahun 2017 DAMPAK

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket pada tahun 2015

HASIL

2 kali Rekonsiliasi PNBP Sumber Daya Alam Panas Bumi

KELUARAN

1 Sistem Informasi Rasio Elektrifikasi Distamben

KELUARAN

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Skala kepuasan (1-4) masyarakat 3,25% pada tahun 2015

MANFAAT

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan 60 enam puluh % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 60 enam puluh % pada tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 832.757.000

MASUKAN Rp. 675.000.000

1. Dana

1. Dana 832.757.000 Delapan Ratus Tiga Puluh Dua

Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah

MASUKAN 675.000.000 Enam Ratus Tujuh Puluh Lima

Juta Rupiah

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 3 orang

MASUKAN 3 orang

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 1 Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2012-2017

MASUKAN 1 Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Updating Database Bidang Pertambangan dan Energi

Updating Database Bidang Pertambangan dan Energi 1 Dokumen Upgrading Siatem Informasi

Geografis Potensi Bidang Pertambangan dan Energi

KELUARAN 1 Dokumen Upgrading Sistem Informasi

Geografis Potensi Bidang Pertambangan dan Energi

Kompilasi Data Bidang Pertambangan dan Energi

Kompilasi Data Bidang Pertambangan dan Energi 1 Dokumen Kompilasi Data Bidang

Pertambangan dan Energi

KELUARAN 1 Dokumen Kompilasi Data Bidang

Pertambangan dan Energi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Media Data dan Informasi Bidang

Pertambangan dan Energi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Media Data dan Informasi Bidang 1 Dokumen Aplikasi Data Pertambangan

Distamben

KELUARAN 13 software original

Penyebaran Informasi Bidang Pertambangan dan Energi

Penyebaran Informasi Bidang Pertambangan dan Energi 3 Kali tayang Advertorial di Media Masa

KELUARAN 8 Kali tayang Advertorial di Media Masa

2 Kali Buletin

KELUARAN 1 Kali Buletin

100 Buku Perda No 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara

KELUARAN 100 Buku Perda No 11 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara

Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi 4 kali Rekonsiliasi PNBP Sumber Daya Alam

Pertambangan Umum

KELUARAN 260 Tayangan informasi di radio

Rapat Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi

KELUARAN 4 kali Rekonsiliasi PNBP Sumber Daya Alam

Pertambangan Umum

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

HASIL 1 Paket pada tahun 2015

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

MANFAAT Skala kepuasan (1-4) masyarakat 3,25%

(30)

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

DAMPAK 100% pada tahun 2017

(31)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 BC 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 82

Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 01

Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

8.723.000.000,00

(Delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(32)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 DE 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 01 Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(33)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang

Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang 60 enam puluh % pada tahun 2015 (75.000

SS dari target 125.000 SS untuk periode tahun 2012-2017)

CAPAIAN PROGRAM 60 enam puluh % pada tahun 2015 (75.000

SS dari target 125.000 SS untuk periode tahun 2012-2017)

Tingkat Penambahan Jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan

Tingkat Penambahan Jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan 53,58 lima puluh tiga koma lima puluh delapan % pada tahun 2015 (725 unit dari target 1.353 unit untuk periode tahun 2012-2017)

CAPAIAN PROGRAM 53,58 lima puluh tiga koma lima puluh

delapan % pada tahun 2015 (725 unit dari target 1.353 unit untuk periode tahun 2012-2017)

Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi

Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi 61,29 enam puluh satu koma dua puluh

sembilan % (38 Dokumen dari target 62 Dokumen untuk periode tahun 2012 - 2017)

CAPAIAN PROGRAM 61,29 enam puluh satu koma dua puluh

sembilan % (38 Dokumen dari target 62 Dokumen untuk periode tahun 2012 - 2017)

Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di kp3b

Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di kp3b 100 seratus % pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 seratus % pada tahun 2015

Cakupan Keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi

Cakupan Keterselenggaraannya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi 60 enam puluh % pada tahun 2015 (27

laporan dari target 45 laporan untuk periode tahun 2012 - 2017)

CAPAIAN PROGRAM 60 enam puluh % pada tahun 2015 (27

laporan dari target 45 laporan untuk periode tahun 2012 - 2017)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 8.750.000.000

MASUKAN Rp. 8.723.000.000

Aparatur Pelaksana

Aparatur Pelaksana 10 (Sepuluh) orang Pengelola Kegiatan

MASUKAN 10 (Sepuluh) orang Pengelola Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan

MASUKAN 12 (dua belas) Bulan

Data Pendukung

Data Pendukung 1 (satu) Dokumen Daftar Penerima hibah

MASUKAN 1 (satu) Dokumen Daftar Penerima hibah

Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak

Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak 6 lokasi sosialisasi bagi kepala desa/lurah

KELUARAN 6 lokasi sosialisasi bagi kepala desa/lurah

Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak

Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak 114 lokasi sosialisasi bagi masyarakat

penerima bantuan lisdes

KELUARAN 114 lokasi sosialisasi bagi masyarakat

penerima bantuan lisdes

Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak

Sosialisasi Pembangunan Listrik Pedesaan di Wilayah Kabupaten Lebak 12 lokasi sosialisasi Pemanfaatan dan

Keselamatan Listrik Rumah Tangga

KELUARAN 18 lokasi sosialisasi Pemanfaatan dan

Keselamatan Listrik Rumah Tangga

Pembangunan IR dan SR di Wilayah Kabupaten Lebak

Pembangunan IR dan SR di Wilayah Kabupaten Lebak 6.000 unit IR dan SR di Kabupaten Lebak

KELUARAN 6.000 unit IR dan SR di Kabupaten Lebak

Fasilitasi Administrasi Hibah Listrik Perdesaan untuk Wilayah Kabupaten Lebak

Fasilitasi Administrasi Hibah Listrik Perdesaan untuk Wilayah Kabupaten Lebak 1 (satu ) Dokumen Laporan

KELUARAN 1 (satu ) Dokumen Laporan

Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang

Tingkat Penambahan Jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang 25.000 SS pada Tahun 2015

HASIL 25.000 SS pada Tahun 2015

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Banten 87,04 % (persen) Rasio Elektrifikasi pada Tahun 2015

MANFAAT 87,04 % (persen) Rasio Elektrifikasi pada

Tahun 2015

Terciptanya konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat

Terciptanya konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat100 % (persen) pada Tahun 2017

DAMPAK 100 % (persen) pada Tahun 2017

(34)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.03 01 01 FG 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2

Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01

Dinas Pertambangan dan Energi

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.03 . 2.03.01 . 01

Dinas Pertambangan dan Energi

PROGRAM

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 82

Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

KEGIATAN

:

2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 02

Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang)

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

8.738.000.000,00

(Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

Ir. H. EKO PALMADI, M.Si

19620814 199003 1 009

(35)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.03 01 01 HI 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi

Sub Unit Organisasi : 2.03 . 2.03.01 . 01 Dinas Pertambangan dan Energi

Program : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 01 . 82 . 02 Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

Referensi

Dokumen terkait

1) Bagi wanita karier yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, diharapkan dapat mengatur waktunya untuk dapat memaksimalkan peranannya sebagai ibu rumah

29. Terkait sumber matapencaharian rumah tangga, maka perlu peningkatan kapasitas produksi pertanian, pencetakan lahan sawah, peningkatan intensifikasi padi, jagung

Apabila ditemukan data pegawai yang tidak sesuai (Nama dan NIP) atau data pegawai yang belum ada, mohon disampaikan melalui email ke [email protected] disertai dengan

Kafein ialah alkaloid yang tergolong dalam keluarga methylanthine !ersama sama Kafein ialah alkaloid yang tergolong dalam keluarga methylanthine !ersama sama senyawa tefilin

Sementara senyawa yang tidak larut dalam etil asetat yaitu minyak tanah, glukosa dan kanji yang bersifat nonpolar tidak melarut sempurna karena suhu pada saat

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Bagaimanakah watak tokoh utama dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari yang berkaitan dengan

Sumber data dalam penyusunan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Batubara dan Panas Bumi nasional berasal dari hasil kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah

Waktu pelaksanaan kegiatan survey di lokasi dan penyusunan laporan dalam rangka Penyusunan Peta Zonasi Layak Tambang Bahan Galian Non Logam di Kota Cilegon, Kota