• Tidak ada hasil yang ditemukan

SINERGI INSPIRATIF AKUNTABEL PROFESIONAL SIAP MELAYANI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SINERGI INSPIRATIF AKUNTABEL PROFESIONAL SIAP MELAYANI"

Copied!
41
0
0

Teks penuh

(1)

SINERGI – INSPIRATIF – AKUNTABEL – PROFESIONAL – SIAP MELAYANI

(2)

Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan agama. yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan

pengetahuan, pemahaman dan pendalaman

Visi dan Misi

Visi Misi Pemkab Kebumen Tahun 2016 – 2021 :

Bersama menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul

Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”

(3)

PERDA No 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Ditetapkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tipe Dinas C

PERBUP NO. 80 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan Bidang

perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program dibidang kearsipan dan perpustakaan;

2. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;

5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas;

7. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok & Fungsi

(4)

KETERKAITAN DENGAN RPJMD

(5)

VISI :

MISI (1) :

SASARAN : Meningkatnya mutu dan manajemen

pelayanan pendidikan

INDIKATOR TUJUAN :

Capaian kunjungan perpustakaan

SASARAN

RPJMD 2016-2021 RENSTRA

“Bersama menuju Masyarakat Kebumen yang

Sejahtera, Unggul Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan

Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta

berkemajuan melalui

pendidikan dan

kesehatan yang

berkualitas

TUJUAN

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan

TUJUAN :

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

INDIKATOR SASARAN : 1. Terwujudnya

pengelolaan

perpustakaan

yang baik.

(6)

VISI :

MISI (6) :

SASARAN : Mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan

partisipatif

INDIKATOR TUJUAN :

Persentase jumlah Perangkat Daerah (Unit Kerja) menerapkan arsip baku

SASARAN

RPJMD 2016-2021 RENSTRA

“ Bersama menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera,

Unggul Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan ”

TUJUAN

Mewujudkan penyelenggar aan

pemerintahan dan

pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan

partisipatif

Meningkat nya

kapasitas kelembaga an dan aparatur pemerintah

TUJUAN :

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif

INDIKATOR SASARAN 1. Terwujudnya perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku;

2. Meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan aparatur

pemerintah

Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan agama. yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan

menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan

pengetahuan,

pemahaman dan

pendalaman agama.

(7)

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sasaran Kegiatan: terlaksananya peningkatan minat baca,

terwujudnya perpustakaan desa dan sekolah yang bersertifikat, bertambahnya bahan perpustakaan, meningkatnya layanan bahan pustaka digital

Sasaran: Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan

Indikator : Capaian Kunjungan Perpustakaan

Indikator : % capaian kunjungan perpustakaan, % judul buku yg tersedia diperpustakaan, % tenaga pengelola perpustakaan yang bersertifikat. % jumlah buku yang terdokumentasi secara digital

KEPALA DAERAH

KEPALA DINAS (ESELON

II)

KEPALA BIDANG (ESELON

III)

KEPALA SEKSI (ESELON

IV)

Sasaran: Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan

Sasaran Program: Terwujudnya Perpustakaan perpustakaan yang baik

Indikator kegiatan: layanan perpustakaan keliling,pengelola

perpustakaan yg bersertifikat,pengadaan bahan pustaka, bahan pustaka

yang dialih mediakan

(8)

KEPALA DAERAH

KEPALA DINAS (ESELON II)

KEPALA BIDANG (ESELON III)

KEPALA SEKSI (ESELON IV)

Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Indikator Program: Peresentase jumlah perangkat daerah menerapkan arsip baku, peresentase bertambahnya khasanah arsip, peresentase peningkatan sumber daya pengelolaan arsip

Indikator : terlakasannya kegiatan monitoring arsip desa, terwujudnya otomasi kerasipan, terwujudnya pengadaan khasanah arsip, terselenggaranya koordinasi petugas arsip, meningkatanya kemampuan petugas arsip desa

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yg berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif

Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Indikator : Presentase jumlah perangkat daerah (unit kerja) yg menerapkan arsip baku

Sasaran Program: Terwujudnya perangkat daerah (unit kerja) yg menerapkan arsip secara baku, terwujudnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip,

meningkatnya kemampuan perangkat daerah untuk mengelola arsip,

bertambahnya naskah arsip daerah, tersedianya informasi kearsipan,

terwujudnya regulasi kearsipan

(9)

Tujuan Sasaran Program Kegiatan

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Meningkatkan minat dan

manajemen pelayanan pendidikan

Program

Pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

Pengembangan minat dan budaya baca

Pelaksanaan koordinasi

pengembangan perpustakaan

Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan masyarakat

Rp 258.273.000

Rp 27.968.000

Rp 61.472.000

Anggaran 2020

Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca Rp 93.415.000

Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah Rp 84.931.000

Perekaman dan Digitalisasi bahan

pustaka Rp 16.000.000

(10)

Tujuan Sasaran Program Kegiatan

Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipasif

Meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan aparatur pemerintah

1. Penyelamatan dan

Pelastarian dokumen/

arsip daerah

Rp 96.850.000 Rp 133.241.000

1. Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

2. Penataan dan

pemeliharaan arsip daerah

Anggaran 2020

2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Rp 102.196.000

1. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

2. Penyediaan sarana layanan informasi arsip

3. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi

pemerintah/swasta

Rp 129.009.000

Rp 49.593.000

(11)

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

(12)

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN / FORMULASI

PENGHITUNGAN TARGET 2020

REALISASI

2020 REASONING

1. Meningkatnya Mutu dan

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Capaian Kunjungan Perpustakaan

Jumlah Pengunjungan Perpustakaan

───────────x 100%

Jumlah Populasi yang harus dilayani

16,63 % 162.159 X 100%

975.278

6,06

59.073 X 100%

975.278

Realisasi kunjungan tidak tercapai karena adanya pandemi

COVID-19 sehingga layanan onsite ditiadakan mulai bulan Maret 2020 sampai Desember 2020.

2. Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Persentase

jumlah Unit Kerja menerapkan arsip baku

Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip

secara baku x 100%

Jumlah Unit Kerja

42,72 % 223 x 100%

522

64,56 % 337 x 100%

522

Realisasi melebihi target karena

pendampingan dan

pembinaan kearsipan

dilakukan melalui

virtual (zoom

meeting).

(13)

PROGRAM TAHUN 2020 YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA IKU

NO. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 578.489.000

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 198.425.000

3. Program Pengembangan Data/Informasi 21.369.000 4. Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah 22.530.000 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah 235.437.000

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi 275.452.000

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 542.059.000

JUMLAH 1.873.761.000

(14)

SURAT TERKAIT PENUTUPAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

(15)
(16)

R E N C ANA STRAT EG I S

2 0 1 6 - 2 0 2 1

(17)

TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN

KEBUMEN

(18)

R E N C A N A K E R J A 2021

(19)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021

Catata

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp.) Program Keluaran Sub

Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

2 2

3 0 2

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 605,747,000 864,647,000 666,000,000

2 2

3 0 2

2.0 1

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 353,238,000 634,170,000 389,000,000

2 2

3 0 2

2.0 1

0 1

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

Jumlah kegiatan pengembangan dan

pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik

Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten

Kab.

Kebumen, Kebumen, Kebumen

15 % 15 % 1 kegiatan 17.81 % 17.81 % 0 309,000,000 Dana

Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

15 % 0

2 2

3 0 2

2.0 1

0 2

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan

perpustakaan sekolah yang terakreditasi Jumlah perpustakaan yang

pengelolaannya sesuai standar

Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

15 % 15 % 10 unit

10 unit

5 unit 5 unit

17.81 % 17.81 % 35,282,000 19,232,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

15 % 40,000,000

2 2

3 0 2

2.0 1

0 6

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

Jumlah SDM Perpustakaan Binaa yang meningkat kapasitas/komp ete

Jumlah SDM Perpustakaan Daer yang meningkat kapasitas/komp etensinya

Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

15 % 15 % 140 orang

6 orang

100 orang 4 orang

17.81 % 17.81 % 206,529,000 194,511,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

15 % 226,000,000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BIDANG PERPUSTAKAAN YANG MENDUKUNG IKU

(20)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun

2022

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp.) Program Keluaran Sub

Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

2 2

3 0 2

2.0 1

0 9

Pengelolaan dan Pengembanga n Bahan Pustaka

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

Jumlah buletin perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka

Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

15 % 15 % 1 paket

2 paket

1 paket

2 paket 17.81 % 17.81 % 111,427,000 111,427,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa

15 % 123,000,000

2 2

3 0 2

2.0 2

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 252,509,000 230,477,000 277,000,000

2 2

3 0 2

2.0 2

0 1

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten

Jumlah layananan Mobil Perpustakaan Bergerak Generasi Terkini (Lampborgini) Jumlah pelayanan perpustakaan keliling dan motor pintar Jumlah penjemputan anak sekolah terpencil dan kelompok disabilitas Jumlah story telling

Persentase kenaikan jumlah pengunjung ke perpustakaan

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

50.13 % 50 kali 200 kali 10 kali 10 kali

40 kali 100 kali 10 kali 10 kali

100 % 100 % 50,133,000 38,349,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten

50.13 % 55,000,000

2 2

3 0 2

2.0 2

0 4

Pengembanga n Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten

Jumlah fasilitasi komunitas di Disarpus Jumlah inovasi layanan perpustakaan Jumlah kegiatan GPMB Jumlah lomba- lomba literasi perpustakaan

Persentase kenaikan jumlah pengunjung ke perpustakaan

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

50.13 % 80 kegiatan 1 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

80 kegiatan 0 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

100 % 100 % 202,376,000 192,128,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten

50.13 % 222,000,000

(21)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Capaian Program Keluaran Sub

Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

2 2

3 0 3

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 23,949,000 18,049,000 26,000,000

2 2

3 0 3

2.0 1

Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 23,949,000 18,049,000 26,000,000

2 2

3 0 3

2.0 1

0 1

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno

Jumlah seminar/sosialis asi terkait pelestarian naskah kuno

Persentase kenaikan jumlah naskah kuno yang terdaftar di perpustakaan

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

20 % 20 % 2 kegiatan 2 kegiatan 100 % 100 % 23,949,000 18,049,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno

20 % 26,000,000

(22)

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun

2022

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok

Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

2 2

4 0 2

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 519,349,000 481,670,000 571,000,000

2 2

4 0 2

2.0 1

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 287,084,000 287,084,000 316,000,000

2 2

4 0 2

2.0 1

0 1

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku

Jumlah pelaksanaan pengawasan kearsipan internal OPD Jumlah pembinaan arsip desa Jumlah pendampingan pengelolaan arsip OPD Jumlah rapat koordinasi petugas arsip OPD Jumlah SDM pendukung pengelola arsip

Terkelolanya arsip dinamis Kabupaten Kebumen sejumlah 20%

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

49,43 % 49,43 % 30 OPD 10 desa 6 OPD 6 kali 4 orang

30 OPD 10 desa 6 OPD 6 kali 4 orang

100 % 100 % 150,317,000 150,317,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Persentas e jumlah unit kerja yang menerapk an arsip baku

49,43 % 166,000,000

2 2

4 0 2

2.0 1

0 2

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku

Jumlah dokumen arsip dinamis in aktif yang diolah di Depo Arsip Jumlah penyelenggara an bimbingan teknis penyusutan arsip dinamis Jumlah SDM Pendukung pengelola arsip LKD

Terkelolanya arsip dinamis Kabupaten Kebumen sejumlah 20%

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

49,43 % 49,43 % 2000 dokumen 1 kegiatan 5 orang

2000 dokumen 1 kegiatan 5 orang

100 % 100 % 136,767,000 136,767,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Persentas e jumlah unit kerja yang menerapk an arsip baku

49,43 % 150,000,000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BIDANG KEARSIPAN YANG MENDUKUNG IKU

(23)

Kode

Urusan/

Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun

2022

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub

Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

2

2

4 0 2

2.0 2

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 81,316,000 99,896,000 89,000,000

2 2

4 0 2

2.0 2

0 2

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku

Jumlah dokumen arsip statis menjadi inventaris arsip Jumlah kegiatan fumigasi arsip di Depo arsip Jumlah OPD yang melaksanakan akuisisi arsip Jumlah pengadaan paket sarana preservasi arsip

Meningkatnya jumlah arsip atau dokumen yang dilestarikan atau diselamatkan

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

49,43 % 49,43 % 2 dokumen 1 kali 1 OPD 1 paket

2 dokumen 1 kali 1 OPD 1 paket

2 inventaris arsip

2 inventaris arsip

81,316,000 99,896,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku

49,43 % 89,000,000

2 2

4 0 2

2.0 3

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 150,949,000 94,690,000 166,000,000

2 2

4 0 2

2.0 3

0 1

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta melalui JIKN

Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku

Jumlah film dokumenter yang dibuat Jumlah informasi arsip statis melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Jumlah lomba khasanah arsip (lomba foto dan film

dokumenter) Jumlah naskah sumber arsip yang disusun Jumlah paket pengadaan sarana layanan informasi arsip Jumlah SDM pendukung pengelola arsip

Persentase terwujudnya layanan informasi arsip melalui JIKN

Kab.

Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

49,43 % 49,43 % 2 buah 24 dokumen 2 jenis 1 dokumen 1 paket 2 orang

1 buah 24 dokumen 0 jenis 0 dokumen 1 paket 2 orang

20 % 20 % 150,949,000 94,690,000 Dana

Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku

49,43 % 166,000,000

(24)

PE R J A N J I A N

K I N E R J A

(25)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pejabat

Eselon II

(26)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEARSIPAN

Pejabat

Eselon III

(27)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN

Pejabat

Eselon III

(28)

PERJANJIAN KINERJA KASI LAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI

Pejabat

Eselon IV

(29)

PERJANJIAN KINERJA KASI PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Pejabat

Eselon IV

(30)

CAPAIAN KINERJA

(31)

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2020

(32)
(33)

RENCANA AKSI 2021

(34)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) OUTPUT TARGET

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

JADWAL PELAKSANAAN

PENANGUNG JAWAB KET.

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Meningkatny a Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah Kunjungan Perpustakaan Per tahun (19,27%)

1.927 2.890 4.817 9.635 Kepala Dinas

Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (59,88%)

- 59.88 - - Kepala Dinas

Rasio Perpustakaan Persatuan

Penduduk (0,712%)

- - - 0.712 Kepala Dinas

Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tah un (15,675%)

- - - 15.675 Kepala Dinas

Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (27,386%)

- 27.386 - - Kepala Dinas

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat (34,71%)

- - - 34.71 Kepala Dinas

(35)

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) OUTPUT TARGET

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

JADWAL PELAKSANAAN

PENANGU NG JAWAB KET.

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pembinaan Perpustakaan

605,747,000 Kepala Dinas

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota

353,238,000 Kabid Perpustakaa n

Pengembangan perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

35,282,000 Jumlah perpustaka an desa/kelura han dan perpustaka an sekolah yang terakreditas i

10 Unit - - 10 - Kasi Pembinaan dan

Pengemban gan Perpustakaan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/kota

206,529,000 Jumlah SDM Perpustaka an Binaan dan daerah yang meningkat Kapasitas/k ompetensinya

- 140 - 6

- Orang - Orang

- -

- 105 - 3

- 35 - 3

- -

Kasi Layanan dan Pengemban gan Koleksi

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

111,427,000 Jumlah bulletin perpustaka an dan koleksi bahan pustaka

- 1 - 2

- Paket - Paket

- -

- 0.5 - 2

- -

0,5 -

Kasi Layanan dan

Pengemban gan

Koleksi

(36)

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) OUTPUT TARGET

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

JADWAL PELAKSANAAN

PENANGUNG

JAWAB KET

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota

252,509,000 Kabid Perpustakaa n

Sosialisasi Budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

50,133,000 - Jumlah Layanan Lampborgi ni - Jumlah Pelayanan Pusling dan Motor Pinta - Jumlah penjemput an anak sekolah terpencil dan disabilitas - Jumlah story telling

- 50 - 200 - 10 - 10

- Kali - Kali - Kali

Kali - - - -

-12 -60 -6 -6

-38 -70 -4 -4

- 70 - -

Kasi Pembinaan dan Pengemban gan Perpustakaan

Pengembang an Literasi Berbasis Inklusi Sosial

202,376,000 - Jumlah fasilitasi komunitas di DISARPU S - Jumlah Inovasi Layanan Perpustakaan - Jumlah

Kegiatan GPMB - Jumlah lomba-

lomba literasi perpustakaan.

- 80 - 1 - 8 - 8

- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

-12 - - -

-20 - - -2

-32 - -4 -6

-16 -1 -4 -

Kasi Pembinaan dan

Pengemban gan

Perpustakaan

(37)

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN SUB

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) OUTPUT TARGET

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

JADWAL PELAKSANAAN

PENANGUNG JAWAB

KET.

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno

23,949,000 Kepala Dinas

Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/kota

23,949,000 Kabid

Perpustakaa n

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan , Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno

23,949,000 Jumlah Seminar/

sosialisasi terkait Pelestarian Naskah Kuno

2 Kegiatan - -1 -1 - Kasi Layanan dan

Pengemban gan

Koleksi

(38)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) OUTPUT TARGET

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

JADWAL PELAKSANAAN

PENANGUNG JAWAB KET.

TW I TW II TW III TW IV

TW I TW II TW III TW IV

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Presentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (52,46%)

10.492 15.738 26.23 - Kepala Dinas

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (11)

2.3 3.3 3.3 2.2 Kepala Dinas

Pengelolaan Arsip

519,349,000 Kepala Dinas

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota

287,084,000 Kabid Arsip

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

150,317,000 - jumlah pelaksanaan pengawasan kearsipan internal OPD - jumlah

pembinaan arsip desa - jumlah

pendampingan pengelolaan arsip OPD - jumlah rapat

koordinasi petugas arsip OPD

- 30 - 10 - 6 - 6

- OPD - Desa - OPD - Kali

-18 - -1 -1

-12 -5 -3 -2

- -5 -3 -2

- - - -1

Kasi

Pengelolaan

Arsip Dinamis

(39)

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) OUTPUT TARGET

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

JADWAL PELAKSANAAN

PENANGUNG JAWAB KET

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis

136,767,000 - Jumlah dokumen arsip dinamis in aktif yang dikelola di depo arsip - Jumlah

penyelenggaraan bimbinga n teknis penyusutan arsip dinamis

- 2.000 - 1

- Dokumen - Kegiatan

- -

- -1

- -

-2.000 -

Kasi Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/kota

232,265,000 Kabid Arsip

Akusisi, pengolahan, peservasi dan akses arsip statis

81,316,000 - Jumlah dokumen arsip statis menjadi inventaris arsip

- Jumlah kegiatan fumigasi arsip di depo arsip - Jumlah OPD yang

melaksanakan akuisisi arsip - Jumlah

pengadaan paket sarana preservasi arsip

- 2 - 1 - 1 - 1

- Dokumen - Kali - OPD - Paket

- -1 - -1

- - - -

-2 - -1 -

- - - -

Kasi

Pengelolaan

Arsip Statis

(40)

NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) OUTPUT TARGET

URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS

JADWAL PELAKSANAAN

PENANGUNG JAWAB KET.

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengelolaan simpul jaringan informais informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota

150,949,000 Kabid Arsip

Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/

kota melalui JIKN

150,949,000 - Jumlah film dokumen yang dibuat - Jumlah

informasi arsip statis melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) - Jumlah lomba

khasanah arsip - Jumlah

naskah sumber arsip yang disusun - Jumlah paket pengadaan sarana layanan infomasi arsip

- 2 - 24 - 2 - 1 - 1

- Buah - Dokumen - Jenis - Dokumen - Paket

-1 -6 - - -1

-1 -6 - - -

- -6 -2 -1 -

- -6 - - -

Kasi

Pengelolaan

Arsip Statis

(41)

Referensi

Dokumen terkait

Sasaran strategis bidang tata kelola kepemerintahan adalah “Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya

bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis

Peneliti lain, Sulistyawati dan Nugraha (2008) melaporkan bahwa kompos sampah organik dapat menggantikan penggunaan pupuk kimia sampai 50% dari dosis standar pada

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Wilayah Kota Bengkulu yang mencakup mengenai kondisi fisik wilayah yang terdiri dari kondisi geografis, iklim,

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan 5 penambahan Perangkat Daerah yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan

Sasaran terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan partisipatif mempunyak Indikator Kinerja Utama Persentase Desa

Melalui Newsletter ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Orang tua yang telah hadir pada kegiatan Parents Education yang kali ini mengambil tema “ Komunikasi

diisi jumlah realisasi anggaran seluruh kegiatan di dalam kelompok program 1) dalam prosentase (%) 2) Nama program 1) Nama Kegiatan.