SINERGI – INSPIRATIF – AKUNTABEL – PROFESIONAL – SIAP MELAYANI
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan agama. yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan
pengetahuan, pemahaman dan pendalaman
Visi dan Misi
Visi Misi Pemkab Kebumen Tahun 2016 – 2021 :
“ Bersama menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”
PERDA No 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Ditetapkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tipe Dinas C
PERBUP NO. 80 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
TUGAS POKOK
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan Bidang
perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah FUNGSI
1. Penyusunan rencana dan program dibidang kearsipan dan perpustakaan;
2. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas Pokok & Fungsi
KETERKAITAN DENGAN RPJMD
VISI :
MISI (1) :
SASARAN : Meningkatnya mutu dan manajemen
pelayanan pendidikan
INDIKATOR TUJUAN :
Capaian kunjungan perpustakaan
SASARAN
RPJMD 2016-2021 RENSTRA
“Bersama menuju Masyarakat Kebumen yang
Sejahtera, Unggul Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan
”
Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta
berkemajuan melalui
pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas
TUJUAN
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan
TUJUAN :
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
INDIKATOR SASARAN : 1. Terwujudnya
pengelolaan
perpustakaan
yang baik.
VISI :
MISI (6) :
SASARAN : Mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan
partisipatif
INDIKATOR TUJUAN :
Persentase jumlah Perangkat Daerah (Unit Kerja) menerapkan arsip baku
SASARAN
RPJMD 2016-2021 RENSTRA
“ Bersama menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera,
Unggul Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan ”
TUJUAN
Mewujudkan penyelenggar aan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan
partisipatif
Meningkat nya
kapasitas kelembaga an dan aparatur pemerintah
TUJUAN :
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif
INDIKATOR SASARAN 1. Terwujudnya perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku;
2. Meningkatnya kapasitas
kelembagaan dan aparatur
pemerintah
Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan agama. yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan
menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman dan
pendalaman agama.
Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran Kegiatan: terlaksananya peningkatan minat baca,
terwujudnya perpustakaan desa dan sekolah yang bersertifikat, bertambahnya bahan perpustakaan, meningkatnya layanan bahan pustaka digital
Sasaran: Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan
Indikator : Capaian Kunjungan Perpustakaan
Indikator : % capaian kunjungan perpustakaan, % judul buku yg tersedia diperpustakaan, % tenaga pengelola perpustakaan yang bersertifikat. % jumlah buku yang terdokumentasi secara digital
KEPALA DAERAH
KEPALA DINAS (ESELON
II)
KEPALA BIDANG (ESELON
III)
KEPALA SEKSI (ESELON
IV)
Sasaran: Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan
Sasaran Program: Terwujudnya Perpustakaan perpustakaan yang baik
Indikator kegiatan: layanan perpustakaan keliling,pengelola
perpustakaan yg bersertifikat,pengadaan bahan pustaka, bahan pustaka
yang dialih mediakan
KEPALA DAERAH
KEPALA DINAS (ESELON II)
KEPALA BIDANG (ESELON III)
KEPALA SEKSI (ESELON IV)
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Indikator Program: Peresentase jumlah perangkat daerah menerapkan arsip baku, peresentase bertambahnya khasanah arsip, peresentase peningkatan sumber daya pengelolaan arsip
Indikator : terlakasannya kegiatan monitoring arsip desa, terwujudnya otomasi kerasipan, terwujudnya pengadaan khasanah arsip, terselenggaranya koordinasi petugas arsip, meningkatanya kemampuan petugas arsip desa
Tujuan : Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yg berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Indikator : Presentase jumlah perangkat daerah (unit kerja) yg menerapkan arsip baku
Sasaran Program: Terwujudnya perangkat daerah (unit kerja) yg menerapkan arsip secara baku, terwujudnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip,
meningkatnya kemampuan perangkat daerah untuk mengelola arsip,
bertambahnya naskah arsip daerah, tersedianya informasi kearsipan,
terwujudnya regulasi kearsipan
Tujuan Sasaran Program Kegiatan
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Meningkatkan minat dan
manajemen pelayanan pendidikan
Program
Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Pengembangan minat dan budaya baca
Pelaksanaan koordinasi
pengembangan perpustakaan
Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan masyarakat
Rp 258.273.000
Rp 27.968.000
Rp 61.472.000
Anggaran 2020
Publikasi dan sosialisasi minat dan
budaya baca Rp 93.415.000
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah Rp 84.931.000
Perekaman dan Digitalisasi bahan
pustaka Rp 16.000.000
Tujuan Sasaran Program Kegiatan
Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipasif
Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan aparatur pemerintah
1. Penyelamatan dan
Pelastarian dokumen/
arsip daerah
Rp 96.850.000 Rp 133.241.000
1. Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
2. Penataan dan
pemeliharaan arsip daerah
Anggaran 2020
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi
Rp 102.196.000
1. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
2. Penyediaan sarana layanan informasi arsip
3. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi
pemerintah/swasta
Rp 129.009.000
Rp 49.593.000
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
SASARAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN / FORMULASI
PENGHITUNGAN TARGET 2020
REALISASI
2020 REASONING
1. Meningkatnya Mutu dan
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Capaian Kunjungan Perpustakaan
Jumlah Pengunjungan Perpustakaan
───────────x 100%
Jumlah Populasi yang harus dilayani
16,63 % 162.159 X 100%
975.278
6,06
59.073 X 100%
975.278
Realisasi kunjungan tidak tercapai karena adanya pandemi
COVID-19 sehingga layanan onsite ditiadakan mulai bulan Maret 2020 sampai Desember 2020.
2. Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
Persentase
jumlah Unit Kerja menerapkan arsip baku
Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip
secara baku x 100%
Jumlah Unit Kerja
42,72 % 223 x 100%
522
64,56 % 337 x 100%
522
Realisasi melebihi target karena
pendampingan dan
pembinaan kearsipan
dilakukan melalui
virtual (zoom
meeting).
PROGRAM TAHUN 2020 YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA IKU
NO. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 578.489.000
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 198.425.000
3. Program Pengembangan Data/Informasi 21.369.000 4. Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah 22.530.000 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah 235.437.000
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi 275.452.000
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 542.059.000
JUMLAH 1.873.761.000
SURAT TERKAIT PENUTUPAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
R E N C ANA STRAT EG I S
2 0 1 6 - 2 0 2 1
TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN
R E N C A N A K E R J A 2021
Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021
CatataPrakiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 2
3 0 2
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 605,747,000 864,647,000 666,000,000
2 2
3 0 2
2.0 1
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 353,238,000 634,170,000 389,000,000
2 2
3 0 2
2.0 1
0 1
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
Jumlah kegiatan pengembangan dan
pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik
Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten
Kab.
Kebumen, Kebumen, Kebumen
15 % 15 % 1 kegiatan 17.81 % 17.81 % 0 309,000,000 Dana
Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
15 % 0
2 2
3 0 2
2.0 1
0 2
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan
perpustakaan sekolah yang terakreditasi Jumlah perpustakaan yang
pengelolaannya sesuai standar
Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
15 % 15 % 10 unit
10 unit
5 unit 5 unit
17.81 % 17.81 % 35,282,000 19,232,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
15 % 40,000,000
2 2
3 0 2
2.0 1
0 6
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
Jumlah SDM Perpustakaan Binaa yang meningkat kapasitas/komp ete
Jumlah SDM Perpustakaan Daer yang meningkat kapasitas/komp etensinya
Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
15 % 15 % 140 orang
6 orang
100 orang 4 orang
17.81 % 17.81 % 206,529,000 194,511,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
15 % 226,000,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BIDANG PERPUSTAKAAN YANG MENDUKUNG IKU
Kode
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun
2022
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 2
3 0 2
2.0 1
0 9
Pengelolaan dan Pengembanga n Bahan Pustaka
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
Jumlah buletin perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka
Persentase kenaikan jumlah koleksi bahan pustaka buku dan CD di Kabupaten
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
15 % 15 % 1 paket
2 paket
1 paket
2 paket 17.81 % 17.81 % 111,427,000 111,427,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Meningkatnye pengelolaan perpustakaan di unit-unit perpustakaan umum, khusus, sekolah dan desa
15 % 123,000,000
2 2
3 0 2
2.0 2
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 252,509,000 230,477,000 277,000,000
2 2
3 0 2
2.0 2
0 1
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten
Jumlah layananan Mobil Perpustakaan Bergerak Generasi Terkini (Lampborgini) Jumlah pelayanan perpustakaan keliling dan motor pintar Jumlah penjemputan anak sekolah terpencil dan kelompok disabilitas Jumlah story telling
Persentase kenaikan jumlah pengunjung ke perpustakaan
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
50.13 % 50 kali 200 kali 10 kali 10 kali
40 kali 100 kali 10 kali 10 kali
100 % 100 % 50,133,000 38,349,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten
50.13 % 55,000,000
2 2
3 0 2
2.0 2
0 4
Pengembanga n Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten
Jumlah fasilitasi komunitas di Disarpus Jumlah inovasi layanan perpustakaan Jumlah kegiatan GPMB Jumlah lomba- lomba literasi perpustakaan
Persentase kenaikan jumlah pengunjung ke perpustakaan
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
50.13 % 80 kegiatan 1 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
80 kegiatan 0 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
100 % 100 % 202,376,000 192,128,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten
50.13 % 222,000,000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Capaian Program Keluaran Sub
Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 2
3 0 3
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 23,949,000 18,049,000 26,000,000
2 2
3 0 3
2.0 1
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 23,949,000 18,049,000 26,000,000
2 2
3 0 3
2.0 1
0 1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno
Jumlah seminar/sosialis asi terkait pelestarian naskah kuno
Persentase kenaikan jumlah naskah kuno yang terdaftar di perpustakaan
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
20 % 20 % 2 kegiatan 2 kegiatan 100 % 100 % 23,949,000 18,049,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno
20 % 26,000,000
Kode
Urusan/ Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun
2022
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok
Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2 2
4 0 2
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 519,349,000 481,670,000 571,000,000
2 2
4 0 2
2.0 1
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 287,084,000 287,084,000 316,000,000
2 2
4 0 2
2.0 1
0 1
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku
Jumlah pelaksanaan pengawasan kearsipan internal OPD Jumlah pembinaan arsip desa Jumlah pendampingan pengelolaan arsip OPD Jumlah rapat koordinasi petugas arsip OPD Jumlah SDM pendukung pengelola arsip
Terkelolanya arsip dinamis Kabupaten Kebumen sejumlah 20%
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
49,43 % 49,43 % 30 OPD 10 desa 6 OPD 6 kali 4 orang
30 OPD 10 desa 6 OPD 6 kali 4 orang
100 % 100 % 150,317,000 150,317,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Persentas e jumlah unit kerja yang menerapk an arsip baku
49,43 % 166,000,000
2 2
4 0 2
2.0 1
0 2
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku
Jumlah dokumen arsip dinamis in aktif yang diolah di Depo Arsip Jumlah penyelenggara an bimbingan teknis penyusutan arsip dinamis Jumlah SDM Pendukung pengelola arsip LKD
Terkelolanya arsip dinamis Kabupaten Kebumen sejumlah 20%
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
49,43 % 49,43 % 2000 dokumen 1 kegiatan 5 orang
2000 dokumen 1 kegiatan 5 orang
100 % 100 % 136,767,000 136,767,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Persentas e jumlah unit kerja yang menerapk an arsip baku
49,43 % 150,000,000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BIDANG KEARSIPAN YANG MENDUKUNG IKU
Kode
Urusan/
Bidang Urusan/
Program/
Kegiatan/
Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun
2022
Capaian Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil Kegiatan
Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub
Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
2
2
4 0 2
2.0 2
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 81,316,000 99,896,000 89,000,000
2 2
4 0 2
2.0 2
0 2
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku
Jumlah dokumen arsip statis menjadi inventaris arsip Jumlah kegiatan fumigasi arsip di Depo arsip Jumlah OPD yang melaksanakan akuisisi arsip Jumlah pengadaan paket sarana preservasi arsip
Meningkatnya jumlah arsip atau dokumen yang dilestarikan atau diselamatkan
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
49,43 % 49,43 % 2 dokumen 1 kali 1 OPD 1 paket
2 dokumen 1 kali 1 OPD 1 paket
2 inventaris arsip
2 inventaris arsip
81,316,000 99,896,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku
49,43 % 89,000,000
2 2
4 0 2
2.0 3
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 150,949,000 94,690,000 166,000,000
2 2
4 0 2
2.0 3
0 1
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta melalui JIKN
Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku
Jumlah film dokumenter yang dibuat Jumlah informasi arsip statis melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Jumlah lomba khasanah arsip (lomba foto dan film
dokumenter) Jumlah naskah sumber arsip yang disusun Jumlah paket pengadaan sarana layanan informasi arsip Jumlah SDM pendukung pengelola arsip
Persentase terwujudnya layanan informasi arsip melalui JIKN
Kab.
Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
49,43 % 49,43 % 2 buah 24 dokumen 2 jenis 1 dokumen 1 paket 2 orang
1 buah 24 dokumen 0 jenis 0 dokumen 1 paket 2 orang
20 % 20 % 150,949,000 94,690,000 Dana
Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Persentase jumlah unit kerja yang menerapkan arsip baku
49,43 % 166,000,000
PE R J A N J I A N
K I N E R J A
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pejabat
Eselon II
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEARSIPAN
Pejabat
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
Pejabat
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA KASI LAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI
Pejabat
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA KASI PENGELOLAAN ARSIP STATIS
Pejabat
Eselon IV
CAPAIAN KINERJA
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2020
RENCANA AKSI 2021
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp) OUTPUT TARGET
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PENANGUNG JAWAB KET.
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatny a Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Per tahun (19,27%)
1.927 2.890 4.817 9.635 Kepala Dinas
Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (59,88%)
- 59.88 - - Kepala Dinas
Rasio Perpustakaan Persatuan
Penduduk (0,712%)
- - - 0.712 Kepala Dinas
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tah un (15,675%)
- - - 15.675 Kepala Dinas
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (27,386%)
- 27.386 - - Kepala Dinas
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat (34,71%)
- - - 34.71 Kepala Dinas
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp) OUTPUT TARGET
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PENANGU NG JAWAB KET.
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembinaan Perpustakaan
605,747,000 Kepala Dinas
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota
353,238,000 Kabid Perpustakaa n
Pengembangan perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
35,282,000 Jumlah perpustaka an desa/kelura han dan perpustaka an sekolah yang terakreditas i
10 Unit - - 10 - Kasi Pembinaan dan
Pengemban gan Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/kota
206,529,000 Jumlah SDM Perpustaka an Binaan dan daerah yang meningkat Kapasitas/k ompetensinya
- 140 - 6
- Orang - Orang
- -
- 105 - 3
- 35 - 3
- -
Kasi Layanan dan Pengemban gan Koleksi
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
111,427,000 Jumlah bulletin perpustaka an dan koleksi bahan pustaka
- 1 - 2
- Paket - Paket
- -
- 0.5 - 2
- -
0,5 -
Kasi Layanan dan
Pengemban gan
Koleksi
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp) OUTPUT TARGET
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PENANGUNG
JAWAB KET
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota
252,509,000 Kabid Perpustakaa n
Sosialisasi Budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
50,133,000 - Jumlah Layanan Lampborgi ni - Jumlah Pelayanan Pusling dan Motor Pinta - Jumlah penjemput an anak sekolah terpencil dan disabilitas - Jumlah story telling
- 50 - 200 - 10 - 10
- Kali - Kali - Kali
Kali - - - -
-12 -60 -6 -6
-38 -70 -4 -4
- 70 - -
Kasi Pembinaan dan Pengemban gan Perpustakaan
Pengembang an Literasi Berbasis Inklusi Sosial
202,376,000 - Jumlah fasilitasi komunitas di DISARPU S - Jumlah Inovasi Layanan Perpustakaan - Jumlah
Kegiatan GPMB - Jumlah lomba-
lomba literasi perpustakaan.
- 80 - 1 - 8 - 8
- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
-12 - - -
-20 - - -2
-32 - -4 -6
-16 -1 -4 -
Kasi Pembinaan dan
Pengemban gan
Perpustakaan
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN SUB
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp) OUTPUT TARGET
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PENANGUNG JAWAB
KET.TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno
23,949,000 Kepala Dinas
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/kota
23,949,000 Kabid
Perpustakaa n
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan , Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno
23,949,000 Jumlah Seminar/
sosialisasi terkait Pelestarian Naskah Kuno
2 Kegiatan - -1 -1 - Kasi Layanan dan
Pengemban gan
Koleksi
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp) OUTPUT TARGET
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN
PENANGUNG JAWAB KET.
TW I TW II TW III TW IV
TW I TW II TW III TW IV
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah
Presentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (52,46%)
10.492 15.738 26.23 - Kepala Dinas
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (11)
2.3 3.3 3.3 2.2 Kepala Dinas
Pengelolaan Arsip
519,349,000 Kepala Dinas
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota
287,084,000 Kabid Arsip
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
150,317,000 - jumlah pelaksanaan pengawasan kearsipan internal OPD - jumlah
pembinaan arsip desa - jumlah
pendampingan pengelolaan arsip OPD - jumlah rapat
koordinasi petugas arsip OPD
- 30 - 10 - 6 - 6
- OPD - Desa - OPD - Kali
-18 - -1 -1
-12 -5 -3 -2
- -5 -3 -2
- - - -1
Kasi
Pengelolaan
Arsip Dinamis
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp) OUTPUT TARGET
URAIAN KEGIATAN AKTIVITAS
JADWAL PELAKSANAAN