LKjIP Kecamatan Karanganyar Th. 2019 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019
Alamat : Jl. Lawu Karanganyar Kode Pos No. Telp. (0271) 495030 Fax 495030
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan “ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah “ ( LKjIP ) Tahun Anggaran 2019Kecamatan Karanganyar.
Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Kecamatan Karanganyar dalam Tahun Anggaran 2019.
Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka Kecamatan Karanganyar dapat mengetahui sampai sejauh mana dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Dengan adanya Evaluasi Kinerja, maka akan diperoleh umpan balik sebagai bahan perbaikan kinerja di masa mendatang sehingga tercapai sasaran sesuai visi dan misi.
Selanjutnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Tahun 2019 yang kami susun ini bermanfaat bagi Instansi Kantor Kecamatan Karanganyar, dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Karanganyar.
Karanganyar, Januari 2020 CAMAT KARANGANYAR
MULYONO, SH. MM Pembina Tk. I
NIP. 19640818 199111 1 002
LKjIP Kecamatan Karanganyar Th. 2019 3
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...
B. Kedudukan, TugasPokok dan Fungsi...
C. Lingkungan Strategis...
PERENCANAANKINERJA
A. Rencana Strategis ...
B. Rencana Kinerja Tahunan ...
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian KinerjaOrganisasi...
B. Realisasi Anggaran...
PENUTUP
A. Kesimpulan ...…...
B. Saran ...
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Rencana Strategis (Renstra) OPD 2. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) OPD 3. Cascading IKU OPD Tahun 2019 4. Rencana Aksi OPD Tahun 2019 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
7. Rencana Kinerja (PK) eselon II sampai dengan eselon IV Tahun 2019 dan Tahun 2020
8. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
RINGKASAN EKSEKUTIF
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaaan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
Camat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut kepada Bupati Karanganyar sebagaimana Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 130/I/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Dalam Rangka memenuhi kewajiban tersebut disusunlah “ LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 ” untuk melihat hasil-hasil yang telah dicapai berupa keberhasilan / kegagalan sebagai laporan kepada atasannya/pemberi wewenang dalam kurun waktu tersebut.
Pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dapat menggunakan perhitungan sesuai formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Secara umum, Pemerintahan Kecamatan Karanganyar tidak menjumpai kendala yang berarti, hal ini ditujukkan oleh capaian Kinerja yang rata-rata mencapai 100%. Isu- isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Kecamatan Karanganyar antara lain adalah Lokasi Kantor Kecamatan Karanganyar yang akan dialihkan di Kelurahan Bejen akan berimbas pada awal – awal nantinya di lokasi yang baru pelayanan pada masyarakat kurang maksimal. Untuk itu mengantisipasi hal tersebut perlu dari sekarang diadakan sosialisasi lokasi kantor yang berpindah tersebut.
LKjIP Kecamatan Karanganyar Th. 2019 5
BAB I
PENDAHULUAAN
A. Latar Belakang
Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Laporan ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimana setiap intansi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan atas pencapaian target target kinerja yang telah ditetapkan.
Kecamatan Karanganyar merupakan salah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.dan sebagai dasar tugas pokok fungsi Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar.
Dalam pasal 3 ayat ( 2) huruf w Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 12 Tahun 2009 diatur bahwa Camat membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, dan berdasarkan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor: 130/I/Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka setiap akhir tahun anggaran mulai Tahun Anggaran 2002 Camat wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan kepada Bupati Karanganyar.
Sebagai perwujudan akuntabilitas tersebut, dalam laporan ini akan diuraikan beberapa hal mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karanganyar.
LANDASAN HUKUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Struktural : Undang – undang No. 22 Tahun 1999 4. Landasan Operasional :
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.
c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagimana tersebut dalam pasal 3 ayat (3).
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGANYAR
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
12 Kelurahan
SEKCAM Drs. Didik Siswanto, MM CAMAT
Dr. AGUNG RESPATI
Seksi Tata Pemerintahan Ka. : Sri Esti Sulistyowati,SH Jfu : Wiyadi
Suharto Ngadiyati
Septino Noor Triantho, SE
Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan Ka. : Heri Sutrisno, S.Sn. MM Jfu : Arum Rostikasari, A.Md Mujiyati
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Ka. : Wiyandari, SH Jfu : Mulyono, S.Sos
Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Ka. : Plt. Wiyandari, SH Jfu : Sri Hartini
Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Ka. : Plt. Sri Esti Sulistyowati, SH Jfu : Triyadi Supandowo
Seksi
Kesejahteraan Sosial Ka. : Plt. Heri Sutrsino, S.Sn, MM
Jfu : Sutardi
Seksi Pelayanan Umum Ka. : Dra. Sri Widyastuti Jfu : Suwardi
Gayamdompo Suwardi, SH KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Delingan Drs.
Kustono
Gedong Mariyo, S.Sos Popongan
Sugiharjo, S.IP Bejen
Ali Qodri, S.STP Karanganyar
Sumardi, SH.
MT Cangakan
Hari Waluyo, SH.
MM Jungke
Jamil, S.Sos, MM Tegalgede
Sawiji Hartanto, S.Sos Jantiharjo
Ardianto, S.STP. MM Bolong
Sutrisno,S.
Sos Lalung
Agus Gunandir, S.Sos
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan di pusat Ibu Kota Kabupaten dengan 12 kelurahannya yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Adapun susunan organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam bagian kedua pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 terdiri dari :
1. Camat, Sekretariat, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban , Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dibantu oleh 2 Subbagian yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Masing-masing Seksi dipimpin Seorang Kepala Seksi Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Tugas pokok dan fungsi Camat sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 3 Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 dan juga diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
Selanjutnya pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok, maka kecamatan mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan, Ketrentraman dan ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan Umum.
2. Pengkoordinasiaan pelaksanaan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan dan Pelayanan Umum.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Selanjutnya uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi antara lain :
a. Sekretariatan :
1. Peningkatan Pelayanan Teknis Administrasi kepada seluruh Organisasi Kecamatan
2. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan 3. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
4. Peningkatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Peralatan barang inventaris dan perlengkapan
b. Seksi Tata Pemerintahan :
1. Peningkatan kinerja pemerintahan kelurahan dalam menangani administrasi pemerintahan Kelurahan dan penyusunan Perdes / APPK
2. Memantapkan terbentuknya lembaga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya
3. Memadukan dan mensinkronisasikan tugas yang akan dilaksanakan oleh masing- masing Instansi Pemerintah
4. Peningkatan ketrampilan perangkat kelurahan
5. Peningkatan kinerja bagi Bendaharawan Kelurahan dan Sekretaris BPD 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KTP dan KK c. Seksi PemberdayaanMasyarakat:
1. Pemantapan perencanaan pembangunan kelurahan
2. Peningkatan efektifitas penggunaan dana pembangunan kelurahan 3. Peningkatan prakasa serta swadaya masyarakat dalam pembangunan 4. Pengembangan potensi penunjang pariwisata
5. Peningkatan tertib pembagian air dan pemanfaatannya d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menangani penyakit sosial dilingkungan
2. Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam e. Seksi Kesejahteraan Sosial :
1. Peningkatan kepedulian warga masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya
2. Peningkatan peran serta lembaga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam menangani penyakit sosial
3. Peningkatan mutu gizi makanan bagi keluarga dan sarana kesehatan masyarakat 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kehidupan beragama, olah raga,
pendidikan dan kebudayaan f. Seksi Pelayanan Umum :
1. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan pemukiman yang bersih, indah dan serasi
2. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam mencari legalisasi surat keterangan 3. Peningkatan kelancaran pelaksanaan rapat dan upacara serta protokoler
4. Peningkatan kebersihan, keindahan, pertamanan serta pengelolaan sarana dan prasarana umum
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Guna mendukung visi dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Karanganyar mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan. Bebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karanganyar dijiwai oleh semangat untuk mewujudkan visi Kecamatan Karanganyar yaitu “ MENJADI INSTITUSI YANG AKUNTABEL SEBAGAI PELAYAN, KOORDINATOR DAN FASILITATOR MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS ( GOOD GOVERNANCE ) “.
Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan dan dan segala upaya pemerintah Kecamatan Karanganyar ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata serta memiliki kemandirian dengan mengoptimalkan semua potensi industri, pertanian, dan pariwisata.Upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, berkualitas dan akuntabel.
Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dirumuskan Misi Kecamatan Karanganyar Sebagai Berikut :
1. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan profesionalisme Aparat Kecamatan Karanganyar dan perangkat Kelurahan.
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban wlayah Kecamatan Karanganyar.
3. Mewujudkan keswadayaan masyarakat menuju terbentuknya masyarakat madani.
4. Menjadikan Kecamatan Karanganyar sebagai pusat pengembangan industri, perdagangan dan penunjang pariwisata .
5. Menjadikan masyarakat kecamatan Karanganyar meningkat pendapatannya.
6. Memberdayakan semua potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pengembangan industri, perdagangan, Pertanian, Pariwisata, dan ekonomi kerakyatan.
Rencana strategis merupakan penjabaran atas visi misi dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah untuk kurun waktu sampai dengan lima tahun ke depan.
Tujuan dan sasaran strategik Kecamatan Karanganyar dibuat dengan mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Karanganyar.
Sesuai dengan bidang tugas kecamatan yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan, Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Karanganyar telah dirumuskan sebagai berikut :
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karanganyar dan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi ( cara mencapai tujuan dan sasaran ), kebijakan dan program.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut dibutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang jelas dan realistis serta memungkinkan untuk diukur tingkat keberhasilannya. Perencanaan tersebut telah disusun dalam Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2019. Untuk memudahkan evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja satuan Indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing- masing indikator, namun satuannya ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat yang dapat dibentuk dan diukur.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja Kecamatan Karanganyar sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja satuan kerja perangkat daerah instansi pemerintah, dibutuhkan sebuah evaluasi kinerja.
Penilaian dan evaluasi kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar akan diuraikan dalam bagian selanjutnya dalam laporan ini, sedangkan gambaran secara lengkap atas alur pikir dan kaitan antara sasaran dan Indikator kinerja sasaran dengan program kegiatan – kegiatan pendukungnya dapat dilihat dalam Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2019.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah manifestasi pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Karanganyar yang memuat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Karanganyar Tahun 2019 menyajikan capaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Karanganyar Tahun 2019 dan Anggaran Perubahan Tahun 2019.
Pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini disampaikan kepada pemberi delegasi, wewenang dan mandat, selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang perlu dilakukan secara periodik. Hal tersebut akhirnya akan lebih meningkatkan kapasitas Instansi Pemerintah untuk pmenyelenggarakan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan tingkat capaian sasaran yang bersifat absolute, Pengukuran kinerja dimulai dengan pengukuran Indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil(outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Namun karena berbagai keterbatasan dalam laporan ini focus perhatian hanya akan menilai sampai pada Indikator hasil (outcome).
Secara rinci tingkat capaian sasaran seluruh kegiatan di Kecamatan Karanganyar pada Tahun 2018adalah sebagai berikut ;
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT CAPAIAN KINERJA
%
URAIAN TARGET
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 Bln 12 Bln 98.23
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bln 12 Bln 85,44
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bln 12 Bln 94,06
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 Bln 12 Bln 81,53
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
100 85,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bln 12 Bln 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
12 Bln 12 Bln 100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12 Bln 12 Bln 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Bln 12 Bln 99,66
Rapat-rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
12 Bln 12 Bln 100
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Komputer Pengadaan Mebelur
Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Komputer
12 Bln 12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
85,64 85,33 100
99,75 100 100 97,63
100 93,66
100 100 95,67
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian olahraga
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
100 100 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Renstra 12 Bln 12 Bln 100
Penyusunan RKA DPA 12 Bln 12 Bln 99,15
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan SKPD
12 Bln 12 Bln 100
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembinaan ADMINDUK 12 Bln 12 Bln 99,98 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pembinaan Wilayah Daerah Pengendalian Kemanan Lingkungan
Pembinaan
Linmas/kamtibmas Pembinaan kader Siaga Trantib
Forkopinca
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
97,13 94,44 100 100 100 7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
12 Bln 12 Bln 100 8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Fasilitasi Kegiatan Daerah Fasilitasi Kegiatan Kegiatan dan Sosial Budaya
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
100 100 99,74
100
9 Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jambore Pemuda
Kabupaten Karanganyar
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
100 100
10
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa
Evaluasi pemberdayaan masyarakat perlombaan desa/kel
Perlombaan antar lingkungan
Perlombaan antar desa/kel
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
100 100
100 100
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Karanganyar
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Jungke
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Delingan
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Cangakan
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bolong
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tegalgede
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gayamdompo
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gedong
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Lalung
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bejen
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Jantiharjo
Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Popongan
Monitorinng dan evaluasi penataan infrastruktur lingkungan kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar (DAU Tambahan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar (DAU Tambahan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jungke (DAU Tambahan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Delingan (DAU Tambahan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Cangakan (DAU Tambahan)
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
100
100
100
100
100
100
98,68
100
100
96,72
99,98
100
100
100
100
100
100
100
Prasarana Kelurahan Bolong (DAU Tambahan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalgede (DAU Tambahan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gayamdompo (DAU Tambahan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedong (DAU Tambahan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lalung (DAU Tambahan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bejen (DAU Tambahan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jantiharjo (DAU Tambahan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Popongan (DAU Tambahan)
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
12 Bln
100
100
100
100
100
100
100
11 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan Pengurus RT dan RW
12 Bln 12 Bln 100
12
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan
12 Bln 12 Bln 99,64 13 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Olahraga
Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
97,60 100 14 Program Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan budaya
12 Bln 12 Bln 100 15 Program Peningkatan PenyelenggaraanPemdes / Kelurahan
Operasional tim lelang tanah eks bondo deso Pelaksanaan lelangan tanah milik pemda kas desa yang berubah statusnya menjadi
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
100 100
16
Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Koordinasi Pengelolaan Program
Sosialisasi Program Kampung KB
Pembinaan Keluarga Berencana
Pengelolaan Data dan Informasi KB
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
96,23 28,57 100 100 17 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Pembinaan Kader Posyandu Balita
12 Bln 12 Bln
12 Bln 12 Bln
84,51 77,07 18 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Menular 12 Bln 12 Bln 84,51
19. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pembinaan Kapasitas
Aparatur 12 Bln 12 Bln 99,61
20. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Lembaga, Organisasi, dan masyarakat di Kelurahan (DAU
Tambahan) 12 Bln 12 Bln 71,27
ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Evaluasi dan Analisis capaian akuntabilitas kinerja dilakukan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Karanganyar Tahun 2019 dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan melalui interpretasi yang tepat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara lebih mendalam.
Analisis ini meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan visi, misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
B. REALISI ANGGARAN
Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu sumberdaya penting untuk menopang terselenggaranya pemerintahan. Aspek keuangan yang dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Unit Kerja Kecamatan Karanganyar tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Karanganyar Tahun 2019.
Anggaran Kinerja di Kecamatan Karanganyar dilaksanakan berdasarkan Kepmendagri 13 tahun 2006, anggaran pada unit kerja Kecamatan Karanganyar telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran kinerja.
Analisis capaian kinerja dilakukan agar Laporan Kinerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2018 dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambil kebijakan melalui interpretasi yang tepat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan secara lebih mendalam. Analisis ini meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan visi, misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Selanjutnya uraian dari pencapaian kinerja masing masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
Sasaran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu PenyediaanJasa Surat Menyurat, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp. 438.392.300
Output : Terselenggaranya Kegiatan surat menyurat
Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran di kecamatan Dapat dilaksanakan 98,23 % karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 1.2 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp. 199.689.000
Output : Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon
Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran di kecamatan Dapat dilaksanakan 85,44 % karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 1.3 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.725.800.900
Output : Terselenggaranya kegiatan kebersihan
Outcome : Terciptanya kantor yang bersih, rapi dan indah Dapat dilaksanakan 94,06 %,karena tercukupinya kebutuhan Sasaran 1.4 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.157.501.800
Output : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan kantor selama 1 tahun Dapat dilaksanakan 81,53 % karena tercukupinya kebutuhan Sasaran 1.5 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja,kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.5.250.000
Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Outcome : Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja
Dapat dilaksanakan 100 % karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 1.6 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.69.853.500
Output : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan cetakan selama 1 tahun Dapat dilaksanakan 85,91% karena tercukupinya kebutuhan Sasaran 1.7 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.21.732.000
Output :Terlaksananya pemenuhan kubutuhan instalasi Outcome :Tesedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun Dapat dilaksanakan 100 % karena tercukupinya kebutuhan Sasaran 1.8 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang -undangan kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.16.380.000
Output : Terlaksananya bahan bacaan surat kabar Outcome : Tersedianya bahan bacaan surat kabar
Dapat dilaksanakan 100 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 1.9 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp. 1.752.000 Output : Teresdianya logistik kantor
Outcome : Tercukupinya kebutuhan logistik kantor
Dapat dilaksanakan 100 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 1.10 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.96.540.000
Output : Terlaksananya pemenuhan makan dan minum Outcome : Tesedianya pemenuhan makan dan minum
Dapat dilaksanakan 99,66 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 1.11 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor , Kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.31.600.000
Output : Terlaksananya Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor Outcome : Tersedianya Pemenuhan Jasa Keamanan Kantor Dapat dilaksanakan 100 % karena sudah tercukupi kebutuhannya
Sasaran 1.12 Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Rapat-rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.58.000.000 Output
: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam, luar daerah
Outcome : Tercapainya hasil koordinasi dan konsultasi kedalam, keluar daerah Dapat dilaksanakan 100 % karena sudah tercukupinya kebutuhan
Sasaran 2.1 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembangunan Gedung Kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.6.000.000.000
Output : Terlaksananya pembangunan gedung kantor Outcome : Tersedianya gedung kantor
Dapat dilaksanakan 85,64 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 2.2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp. 187.170.000
Output : Tersedianya perlengkapan kantor
Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Dapat dilaksanakan 85,33 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 2.3 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.7.000.000
Output : Tercukupinya peralatan gedung kantor Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor
Dapat dilaksanakan 100 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 2.4 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pengadaan Komputer kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.150.400.000
Output : Tercukupinya pengadaan komputer Outcome : Tersedianya pengadaan komputer
Dapat dilaksanakan 99,75 % % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 2.5 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.104.578.500
Output : Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dapat dilaksanakan 93,66 % karena sudah tercukupinya kebutuhan
Sasaran 2.6 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp. 600.000
Output : Tersedianya Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor Outcome : Tersedianya Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor Dapat dilaksanakan 100 % karena sudah tercukupinya kebutuhan
Sasaran 2.7 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.9.042.000
Output : Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Dapat dilaksanakan 100 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 2.8 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp 72.740.000
Output : Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Outcome : Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Dapat dilaksanakan 92,30 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 2.9 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pengadaan alat-alat studio, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.123.000.000 Output : Tersedianya alat-alat studio
Outcome : Terwujudnya alat-alat studio di kantor
Dapat dilaksanakan 97,63 % karena sudah tercukupinya kebutuhan
Sasaran 3.1 Peningkatan Disiplin Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Olahraga, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.7.280.000
Output : Terpenuhinya pakaian olahraga
Outcome : Tersedianya seragam olahraga di kantor Dapat dilaksanakan 100 % sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 3.2 Peningkatan Disiplin Aparatur.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.3.30.0000
Output : Terpenuhinya pakaian olahraga
Outcome : Terwujudnya pakaiankhusus hari hari tertentu Dapat dilaksanakan 100 % sudah tercukupinya kebutuhan
Sasaran 4.1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyusunan Renstra kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.30.000.000
Output : Tercukupinya perencanaan keuangan OPD yang terbaik Outcome :Terwujudnya renstra OPD
Dapat dilaksanakan 100 % s
Sasaran 4.2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyusunan RKA DPA, kegiatan
ini mencakup:
Input : Dana RP. 26.050.000
Output : Terwujudnya penyusunan RKA DPA Outcome : Tersusunya RKA DPA OPD
Dapat dilaksanakan 99,15 %
Sasaran 5.1 Penataan Administrasi Kependudukan. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatanPembinaan ADMINDUK, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.5.000.000
Output : Terwujudnya Pembinaan ADMINDUK Outcome : Terlaksananya Pembinaan ADMINDUK Dapat dilaksanakan 99,98 %
Sasaran 6.1 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Wilayah/Daerah, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.429.510.000
Output : Terlaksananya Pembinaan wilayah daerah Outcome : Terwujudnya Pembinaan wilayah daerah
Dapat dilaksanakan 97,13 % karena sudah tercukupinya kebutuhan Sasaran 6.2 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pengendalian keamanan lingkungan, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.72.000.000
Output : Terlaksananya pengendalian keamanan lingk.
Outcome : Terwujudnya Pengendalian keamanan ling.
Dapat dilaksanakan 94,44 %karena sudah tercukupinya kebutuha
Sasaran 6.3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Linmas/Kamtibmas, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.51.150.000
Output : Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan satlinmas Outcome : Terwujudnya Pendidikan dan pelatihan satlinmas Dapat dilaksanakan 100%
Sasaran 6.4 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Kader Siaga trantib, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.4.600.000
Output : Pelatihan kader siaga Trantib Outcome : Terwujudnya pelatihan kader trantib
Dapat dilaksanakan 100% karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 7.1
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Peningkatam Kesejahteraan Petani kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.5.000.000
Output : Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Petani Outcome : Terwujudnya Kesejahteraan Petani
Sasaran 8.1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tringkat Kabupaten, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.15.330.000
Output : Terciptanya Toleransi antar umat beragama Outcome : Terwujudnya toleransi antar umat beragama Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 8.2 Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.26.400.000
Output : Terciptanya Toleransi antar umat beragama Outcome : Terwujudnya toleransi antar umat beragama Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 8.3 Pengembangan Wawasan kebangsaan
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Fasilitasi Kegiatan Daerah, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.19.750.000 Output
: Terlaksananya peran serta masyarkat dalam pengelolaan Budaya
Outcome
: Terwujudnya peran serta masyarkat dalam pengelolaan Budaya
Dapat dilaksanakan 99,,74 %
Sasaran 8.4 Pengembangan Wawasan kebangsaan
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.30.000.000 Output
: Terlaksananya pelaksanaan kegiatan daerah
Outcome
: Terwujudnya pelaksanaan kegiatan daerah
Sasaran 9.1 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Organisasi kepemudaan, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.22.450.000
Output : Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Outcome : Terwujudnya pembinaan organisasi kepemudaan Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 9.2
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Jambore Pemuda, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.5.000.000
Output : Terlaksananya Jambore Pemuda Outcome : Terwujudnya Jambore Pemuda Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.1 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, kegiatan ini
mencakup:
Input : Dana Rp.95.275.000
Output : Terlaksananya musyawarah pembangunan desa Outcome : Terwujudnya musyawarah pembangunan desa Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.2 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Evaluasi Pemberdayaan masyrakat, perlombaan desa/kelurahan, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.17.822.000
Output : Terselenggaranya ervaluasi pemberdayaan masyarakat Outcome : Terwujudnya ervaluasi pemberdayaan masyarakat Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.3 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Fasilitasi Perlombaan Lingkungan, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.12.450.000
Output : Terselenggaranya perlombaan lingkungan Outcome : Terwujudnya perlombaan lingkungan Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.4 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Penataan Lingkungan Kelurahan Karanganyar Kec. Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.545.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kel.Kra Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kel.Kra Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.5 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Jungke Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.765.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kel.jungke Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kel.jungke Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.6 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Delingan Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.145.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kel.delingan Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kel.delingan Dapat dilaksanakan 100 % karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 10.7 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Cangakan Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.875.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kel.cangakan Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kel.cangakan Dapat dilaksanakan 99,19 % karena sudah tercukupinya kebutuhan
Sasaran 10.8 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Bolong Kec Karanganyar,
kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.805.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kel.bolong Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kelurahan bolong Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.9 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Tegalgede Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.035.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kel.Tegalgede Outcome :Terwujudnya infrastruktur lingkungan kel.Tegalgede Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.10 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Gayamdompo Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.516.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kel. Gayamdompo
Dapat dilaksanakan 98,68 % karena sudah tercukupi kebutuhan Sasaran 10.11 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun
Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Gedong Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.920.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kelurahan gedong Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kelurahan gedong Dapat dilaksanakan 100%
Sasaran 10.12 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Lalung Kec Karanganyar,
kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.205.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kelurahan Lalung Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kelurahan Lalung Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.13 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Bejen Kec Karanganyar,
kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.220.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kelurahan Bejen Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kelurahan Bejen Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.14 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Jantiharjo Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.470.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kelurahan Jantiharjo Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kelurahan Jantiharjo Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.16 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penataan Lingkungan Kelurahan Popongan Kec Karanganyar, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.000.000.000
Output : Tertatanya infrastruktur untuk lingkungan kelurahan Popongan Outcome : Terwujudnya infrastruktur lingkungan kel.Popongan
Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.17 Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Penataan Infrastruktur Lin gk. Kelurahan kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.6.000.000
Output : Terlaksananya pameran seni dan budaya
Outcome : Terwujudnya pameran seni dan budaya Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.18 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Karanganyar (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.85.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.19 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Jungke (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.40.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.20 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Delingan (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.257.400.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.21 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangakan (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.826.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.22 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Bolong (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.374.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.23 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalgede (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.264.500.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.24 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Sarana dan Prasarana Kelurahan Gayamdompo (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.310.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.25 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedong (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.197.993.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.26 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Lalung (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.170.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.27 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Bejen (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.140.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.28 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Juantiharjo (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.315.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 10.29 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalama Membangun Desa Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sarana dan Prasarana Kelurahan Popongan (DAU Tamabahan) kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.230.000.000
Output : Terlaksananya Pembangunan Sarpras Outcome : Terwujudnya Pembangunan Sarpras Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 11.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Pengurus RT dan RW kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.762.265.000
Output : Terlaksananya Pembinaan RT RW Outcome : Terwujudnya Pembinaan RT RW Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 12.1 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu
kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.118.072.000
Output : Terciptanya pembinaan organisasi perempuan Outcome : Terwujudnya pembinaan organisasi perempuan
Dapat dilaksanakan 99,64 % karena sudah tercukupi kebutuhannya Sasaran 13.1 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Untuk mencapai
sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.10.435.000
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Olahraga Outcome : Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Olahraga
Dapat dilaksanakan 97,60 % karena tercukupinya kebutuhan Sasaran 13.2 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Untuk mencapai
sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.8.500.000
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penyelengaraan Olahraga Outcome : Terwujudnya Fasilitasi Penyelengaraan Olahraga Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 14.1 Pengelolaan Kekayaan Budaya
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan Fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.10.00.000
Output : Tersusunnya pengelolaan budaya Outcome : Terwujudnya pengelolaan budaya Dapat dilaksanakan 100%
Sasaran 15.1 Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan Operasional Tim Lelang tanah eks Bondo Desa, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.23.145.000 Output : Terlaksanaya lelang tanah Outcome : Terwujudnya lelang tanah Dapat dilaksanakan 100%
Sasaran 15.2 Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatanPelaksanaan lelangan tanah milik pemerintah kas desa yang berubah statusnya, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.7.570.000
Output : Tersusunnya pengelolaan budaya Outcome : Terwujudnya pengelolaan budaya Dapat dilaksanakan 100%
Sasaran 16.1 Peningkatan Pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang Mandiri.Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Koordinasi pengelolaan program, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.9.030.000
Output : Terlaksananya koordinasi pengelolaan program Outcome : Terwujudnya koordinasi pengelolaan program Dapat dilaksanakan 96,23 % karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 16.2 Pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang mandiri. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Sosialisasi Program kampung Kb, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.2.100.000
Output : Terlaksananya Sosialisasi Kamppung Kb Outcome : Terwujudnya Sosialisasi kampung KB
Dapat dilaksanakan 28,57%karena tercukupinya kebutuhan Sasaran 16.3 Pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang
mandiri. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pengelolaan data dan Informasi KB, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.4.270.000
Output : Terlaksananya Pengelolaan data dan informnasi KB Outcome : TerwujudnyaPengelolaan data dan informnasi KB Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 16.4 Pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR yang mandiri. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Keluarga Berencana, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.3.000.000
Output : Terlaksananya pembinaan keluarga berencana Outcome : Terwujudnya program 2 anak cukup
Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 17.1 Perbaikan Gizi Masyarakat
untuk mencapai sasaran ini dilaksanakansatu kegiatan yaitu Pemberian tambahan makanan dan vitamin,
kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.73.240.000
Output : Terlaksananya pemeberian PMT Outcome : Terwujudnya pemeberian PMT
Sasaran 17.2
Dapat dilaksanakan 84,51% karena tercukupinya kebutuhan Perbaikan Gizi Masyarakat.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Kader Posyandu Balita kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.23.160.000
Output : Terwujudnya pembinaan kader posyandu balita Outcome : Terlaksananya pembinaan kader posyandu balita Dapat dilaksanakan 77,07 % karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 18.1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.2.250.000
Output : Terwujudnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Outcome : Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dapat dilaksanakan 100 %
Sasaran 19.1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pembinaan Kapasitas Aparatur, kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.59.800.000
Output : Terwujudnya Pembinaan Aparatur Outcome : Terlaksananya Pembinaan Aparatur
Dapat dilaksanakan 99,61 % Karena tercukupinya kebutuhan
Sasaran 20.1
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan satu kegiatan yaitu Pemberdayaan Lembaga, Organisasi dan masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)kegiatan ini mencakup:
Input : Dana Rp.1.892.763.000
Output : Terwujudnya Pemberdayaan lembaga dan organisasi Outcome : Terlaksananya Pemberdayaan lembaga dan organisasi Dapat dilaksanakan 96,09 % karena tercukupinya kebutuhan
Adapun anggaran yang dikelola pada Tahun 2019 Kecamatan Karanganyar sebagai berikut :
1. Belanja Tidak langsung : Rp. 1.558.210.000,00 2. Belanja Langsung :
a. Belanja Rutin : Rp. 2. 399.749.000,00 b. Belanja Kegiatan : Rp. 2.562.021.000,00 c. Belanja Modal : Rp. 21.046.326.322,00
JUMLAH ANGGARAN : Rp.19.465.000.000,00
Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar telah sesuai dengan target, namun semua itu belum dapat menggambarkan keberhasilan tugas, hal ini disebabkan banyaknya tugas dan fungsi yang tertuang dalam kegiatan tidak terbiayai dari APBD Tahun Anggaran 2019.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan
1. Salah satu wujud pertanggungjawaban Camat selaku OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) adalah dengan menyusun LKjIP, yang berguna untuk menjelaskan tingkat keberhasilan dan kendala dalam setiap program kegiatan.
2. Program/kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2019 sudah dapat dilaksanakan secara menggembirakan hasilnya hal ini dikarenakan faktor kepemimpinan dan perencanaan tim di Kantor Kecamatan Karanganyar.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia ( Skill ) pada Kantor Kecamatan Karanganyar dan Kantor Kelurahan se-kecamatan Karanganyar menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas sangat perlu diupayakan peningkatannya demi kelancaran pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Program.
B. Saran
1. Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dukungan penambahan sarana dan prasarana untuk penunjang operasional kegiatan baik di kecamatan maupun Kantor Kelurahan. Sarana dan prasarana tersebut yang masih sangat dibutuhkan adalah sepeda motor, dan perbaikan Kantor Camat dan fasilitas penunjang khususnya lingkungan Kantor Camat Karanganyar.
2. Bimbingan tehnis secara Intensif dalam bidang Perencanaan dan Keuangan ( Akuntansi Keuangan ) sangat diharapkan dari Tingkat Kabupaten Kepada Tim Keuangan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang menjadi OPD tersendiri.
3. Perlunya Pelatihan tentang penguasaan komputer dan Informasi Teknologi ( IT ) untuk peningkatan SDM baik di kecamatan maupun di kelurahan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Karanganyar Tahun 2019 yang telah kami susun, dan kami menyadari masih ada kekurangsempurnaan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kekurangan yang ada akan diupayakan perbaikan pada masa yang akan datang.
Karanganyar, Januari 2019
CAMAT KARANGANYAR
MULYONO, SH.MM Pembina Tk. I
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
OPD : Kantor Kecamatan Karanganyar TAHUN : 2019
NO URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
SJMBER DATA
1 2 3 4 5
I. WAJIB
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat menyurat - Penyediaan jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa
kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis
kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Penyediaan
komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan - Penyediaan bahan
logistik kantor - Penyediaan
makanan dan minuman
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan komputer - Pengadaan Mebeler
- Pengadaan alat-alat Studio - Pemeliharaan Rutin/berkala
gedung kantor
- Pemeliharaaan rutin/berkala PerlengkapanGedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan dinas/Operasional - Pemeliharaan Komputer - Rehab Pagar
- Rehab Taman Kantor 3. Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian olahraga - Pengadaan Pakain Khusu
Hari-hari tertentu 4. Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Renstra - Penyusunan RKA DPA
- Penyusunan Pelaporan Pengelolaan keuangan SKPD
5. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
- Pembinaan ADMINDUK
6. Program Peningkatan Keamananan dan kenyamanan Lingkungan
- Pembinaan Wilayah/Daerah - Pengendalian Keamanan
Lingkungan - Pembinaan
Linmas/Kamtibmas
- Pembinaan Kader Siaga Trantib
- Forkompinca 7. Program
Penigkatan Kesejahteraan Petani
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
8. Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten
- Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
- Fasilitasi Kegiatan Daerah - Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan dan Sosial Budaya
9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- Jambore Pemuda Kabupaten Karanganyar
10.Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
- Pelaksanaan Musyawarah Pembanunan desa
- Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kel
Lingkungan
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Karanganyar
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Jungke
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Delingan
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Cangakan
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bolong
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tegalgede
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gayamdompo
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Gedong
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Lalung
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Bejen - Penataan Infrastruktur
Lingkungan Kelurahan Jantiharjo
- Penataan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Popongan
- Monitoring dan evaluasi Penataan infrastruktur Lingkungan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan Karanganyar (DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jungke (DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Delingan (DAU Tambahan) - Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Cangakan (DAU Tambahan) - Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan Bolong (DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tegalgede (DAU Tambahan) - Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan Gayamdompo (DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedong (DAU Tambahan) - Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan Lalung (DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bejen (DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Jantiharjo (DAU Tambahan) - Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
Popongan (DAU Tambahan) 11. Program
Peningkatan kapasitas Aparatus
Pemerintah Desa
- Pembinaan Pengurus Rt dan RW
12. Program Peningkatan Peran Serta dan dalam
Pembangunan
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
13. Program
Pembinaan dan Penyelenggraaan Olahraga
- Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan
- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
14. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Fasilitasi masyarakat dalam pegelolaan kekayaan budaya 15. Program Program
Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/kelurahan
- Penyusunan Laporan Monografi Desa/kelurahan - Operasional Tim lelangan
tanah milik pemda ks yang berubah statsunya menjadi perseorangan
16. Program
Pembinaan Peran sertya masyarakat yang mandiri
- Koordinasi pengelolaan Program
- Koordinasi Program kampung KB
- Pemberdayaan ekonomi Keluarga
- Pengelolaan Data da Informasi KB
- Pembinaan Keluarga Berencana
17.Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Pemberian Tambhan makanan dan Vitamin
- Pembinaan kader posyandu balita
18. Program
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit menular langsung