REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 374.728.734.365,00 Urusan Wajib 69.016.949.709,00 162.131.460.720,00 143.580.323.936,00 1 38.933.717.454,00 Pendidikan 6.412.083.900,00 7.172.062.150,00 25.349.571.404,00 1.01 37.877.271.448,00
Dinas Pendidikan Kota Langsa 5.716.343.900,00 6.894.921.695,00 25.266.005.853,00
1.01 . 1.01.01
1.993.529.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 462.280.000,00 1.442.199.000,00 89.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
15.408.000,00 0,00
15.408.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
566.017.000,00 0,00
566.017.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
180.000.000,00 0,00
180.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
175.000.000,00 0,00
175.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
89.050.000,00 89.050.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
56.524.000,00 0,00
56.524.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
33.000.000,00 0,00
33.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
196.250.000,00 0,00
196.250.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
462.280.000,00 0,00
0,00 462.280.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
14.916.783.522,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 625.407.522,00 14.291.376.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
342.587.522,00 0,00
342.587.522,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
189.600.000,00 0,00
189.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
14.294.596.000,00 14.291.376.000,00
3.220.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
35.916.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.950.000,00 12.966.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
20.166.000,00 0,00
5.966.000,00 14.200.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
15.750.000,00 0,00
7.000.000,00 8.750.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03
1.152.248.030,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.520.000,00 832.397.358,00 309.330.672,00 1.01 . 1.01.01 . 15
318.897.600,00 309.330.672,00
9.566.928,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
49.780.000,00 0,00
49.780.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 45
34.500.430,00 0,00
34.500.430,00 0,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57
292.120.000,00 0,00
289.600.000,00 2.520.000,00
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.950.000,00 0,00
22.950.000,00 8.000.000,00
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63
276.000.000,00 0,00
276.000.000,00 0,00
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
7.452.917.059,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 382.950.000,00 1.320.112.534,00 5.749.854.525,00 1.01 . 1.01.01 . 16
596.750.000,00 580.087.500,00
16.662.500,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
2.878.576.050,00 2.792.218.769,00
86.357.281,00 0,00
Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
858.000.000,00 832.260.000,00
25.740.000,00 0,00
Pembangunan ruang serba guna/aula 1.01 . 1.01.01 . 16 . 08
905.322.946,00 882.663.256,00
22.659.690,00 0,00
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
262.500.000,00 254.625.000,00
7.875.000,00 0,00
Pembangunan ruang ibadah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11
408.000.000,00 408.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
31.350.000,00 0,00
19.150.000,00 12.200.000,00
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57
145.298.063,00 0,00
140.298.063,00 5.000.000,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
31.000.000,00 0,00
5.750.000,00 25.250.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
44.600.000,00 0,00
9.600.000,00 35.000.000,00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
48.500.000,00 0,00
9.000.000,00 39.500.000,00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
111.670.000,00 0,00
60.170.000,00 51.500.000,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
917.750.000,00 0,00
822.750.000,00 95.000.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
213.600.000,00 0,00
94.100.000,00 119.500.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
10.472.090.337,00
Program Pendidikan Menengah 4.588.833.900,00 1.056.861.781,00 4.826.394.656,00 1.01 . 1.01.01 . 17
472.500.000,00 458.325.000,00
14.175.000,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
868.126.140,00 842.082.356,00
26.043.784,00 0,00
Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
3.327.287.940,00 2.652.162.300,00
675.125.640,00 0,00
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09
70.000.000,00 70.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
288.000.000,00 192.000.000,00
96.000.000,00 0,00
Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
150.000.000,00 145.500.000,00
4.500.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
472.500.000,00 458.325.000,00
14.175.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 45
22.500.000,00 0,00
10.000.000,00 12.500.000,00
Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
209.141.294,00 8.000.000,00
45.141.294,00 156.000.000,00
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
347.201.063,00 0,00
81.201.063,00 266.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69
221.941.000,00 0,00
90.500.000,00 131.441.000,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
4.022.892.900,00 0,00
0,00 4.022.892.900,00
Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
1.370.752.500,00
Program Pendidikan Non Formal 84.810.000,00 1.285.942.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
673.010.000,00 0,00
670.750.000,00 2.260.000,00
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
129.750.000,00 0,00
129.750.000,00 0,00
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
142.500.000,00 0,00
142.500.000,00 0,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
52.700.000,00 0,00
52.700.000,00 0,00
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 372.792.500,00 0,00
290.242.500,00 82.550.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
122.635.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 84.300.000,00 38.335.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
60.235.000,00 0,00
12.635.000,00 47.600.000,00
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
22.800.000,00 0,00
12.700.000,00 10.100.000,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
39.600.000,00 0,00
13.000.000,00 26.600.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12
360.400.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 79.700.000,00 280.700.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
134.100.000,00 0,00
85.600.000,00 48.500.000,00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
109.350.000,00 0,00
102.350.000,00 7.000.000,00
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
31.700.000,00 0,00
21.100.000,00 10.600.000,00
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
85.250.000,00 0,00
71.650.000,00 13.600.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
408.491.006,00
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa 210.160.000,00 114.765.455,00 83.565.551,00
1.01 . 1.01.02
345.323.471,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.695.000,00 63.062.920,00 83.565.551,00 1.01 . 1.01.02 . 01
2.700.000,00 0,00
2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01
8.575.000,00 0,00
8.575.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
3.815.972,00 0,00
3.815.972,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 03
4.350.000,00 0,00
4.350.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09
6.308.695,00 0,00
6.308.695,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
11.501.473,00 0,00
11.501.473,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
2.491.780,00 0,00
2.491.780,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
83.565.551,00 83.565.551,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13
2.160.000,00 0,00
2.160.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
5.760.000,00 0,00
5.760.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
15.400.000,00 0,00
15.400.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
198.695.000,00 0,00
0,00 198.695.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19
17.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 17.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 02
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
46.167.535,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.465.000,00 34.702.535,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 22
33.049.931,00 0,00
29.024.931,00 4.025.000,00
Pembinaan Komite Sekolah 1.01 . 1.01.02 . 22 . 06
13.117.604,00 0,00
5.677.604,00 7.440.000,00
Fokus Group Diskusi (FGD) 1.01 . 1.01.02 . 22 . 10
628.350.000,00
Dinas Syariat Islam Kota Langsa 477.450.000,00 150.900.000,00 0,00
1.01 . 1.20.11
628.350.000,00
Program Pendidikan Non Formal 477.450.000,00 150.900.000,00 0,00 1.01 . 1.20.11 . 18
628.350.000,00 0,00
150.900.000,00 477.450.000,00
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.20.11 . 18 . 03
19.605.000,00
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 8.130.000,00 11.475.000,00 0,00
1.01 . 1.26.01
19.605.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8.130.000,00 11.475.000,00 0,00 1.01 . 1.26.01 . 21
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 19.605.000,00 0,00
11.475.000,00 8.130.000,00
Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.26.01 . 21 . 02
113.062.797.020,00
Kesehatan 13.935.486.309,00 74.906.079.952,00 24.221.230.759,00
1.02
21.967.301.020,00
Dinas Kesehatan Kota Langsa 8.393.127.309,00 5.660.141.772,00 7.914.031.939,00
1.02 . 1.02.01
1.134.781.010,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 437.330.000,00 697.451.010,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
375.000.000,00 0,00
375.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
16.000.000,00 0,00
16.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
30.001.010,00 0,00
30.001.010,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
19.000.000,00 0,00
19.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
26.000.000,00 0,00
26.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
150.950.000,00 0,00
150.950.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
437.330.000,00 0,00
0,00 437.330.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
829.340.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 199.900.000,00 629.440.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
115.000.000,00 100.000.000,00
15.000.000,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
529.440.000,00 529.440.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
159.900.000,00 0,00
159.900.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
927.751.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 927.751.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15
927.751.000,00 0,00
927.751.000,00 0,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
72.405.697,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 72.405.697,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16
26.600.000,00 0,00
26.600.000,00 0,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
41.805.697,00 0,00
41.805.697,00 0,00
Perbaikan gizi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11
16.200.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 5.200.000,00 11.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 13.000.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
11.893.579.228,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 7.908.077.309,00 3.567.191.939,00 418.309.980,00 1.02 . 1.02.01 . 24
11.893.579.228,00 418.309.980,00
3.567.191.939,00 7.908.077.309,00
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
7.093.244.085,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
6.855.281.959,00 47.720.000,00 190.242.126,00 1.02 . 1.02.01 . 25 5.972.796.550,00 5.768.447.850,00 156.628.700,00 47.720.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
300.000.000,00 291.000.000,00
9.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
472.700.000,00 458.519.000,00
14.181.000,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 160.000.000,00 155.200.000,00
4.800.000,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
187.747.535,00 182.115.109,00
5.632.426,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Poskesdes 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
91.095.496.000,00
RSUD Kota Langsa 5.542.359.000,00 69.245.938.180,00 16.307.198.820,00
1.02 . 1.02.02
2.101.704.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.501.704.000,00 600.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01
600.000.000,00 0,00
600.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
1.501.704.000,00 0,00
0,00 1.501.704.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
5.993.792.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
5.993.792.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 5.993.792.000,00 5.993.792.000,00 0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
83.000.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 4.040.655.000,00 68.645.938.180,00 10.313.406.820,00 1.02 . 1.02.02 . 33
83.000.000.000,00 10.313.406.820,00
68.645.938.180,00 4.040.655.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
81.091.993.986,00
Pekerjaan Umum 747.120.000,00 10.291.448.486,00 70.053.425.500,00
1.03
81.091.993.986,00
Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 747.120.000,00 10.291.448.486,00 70.053.425.500,00
1.03 . 1.03.01
1.454.820.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 726.120.000,00 546.700.000,00 182.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
101.800.000,00 0,00
101.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
58.000.000,00 0,00
58.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
64.500.000,00 0,00
64.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
182.000.000,00 182.000.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
38.400.000,00 0,00
38.400.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
220.000.000,00 0,00
220.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
726.120.000,00 0,00
0,00 726.120.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
10.575.229.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.579.429.000,00 3.995.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
5.922.741.000,00 1.257.500.000,00
4.665.241.000,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
161.000.000,00 0,00
161.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
4.461.488.000,00 2.738.300.000,00
1.723.188.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
43.635.618.811,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 1.065.283.311,00 42.570.335.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15 39.150.698.811,00 38.085.415.500,00 1.065.283.311,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 4.484.920.000,00 4.484.920.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 6.487.765.600,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 21.000.000,00 1.589.265.600,00 4.877.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
6.487.765.600,00 4.877.500.000,00
1.589.265.600,00 21.000.000,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.038.496.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 4.038.496.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 3.638.496.000,00 3.638.496.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 9.900.064.575,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9.389.294.000,00 0,00 510.770.575,00 1.03 . 1.03.01 . 24 9.900.064.575,00 9.389.294.000,00 510.770.575,00 0,00
Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
5.000.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 5.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
0,00 0,00
Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01
17.850.229.151,00
Perumahan 3.717.745.000,00 13.953.302.151,00 179.182.000,00
1.04
13.487.372.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 13.487.372.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01
13.487.372.000,00
Program Pengembangan Perumahan 0,00 13.487.372.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15
13.487.372.000,00 0,00
13.487.372.000,00 0,00
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07
4.362.857.151,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa 3.717.745.000,00 465.930.151,00 179.182.000,00
1.04 . 1.04.01
3.870.727.153,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.717.745.000,00 133.800.153,00 19.182.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.500.000,00 0,00
1.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
38.860.000,00 0,00
38.860.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
2.100.000,00 0,00
2.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
1.300.000,00 0,00
1.300.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
2.120.153,00 0,00
2.120.153,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
16.332.000,00 16.332.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
2.850.000,00 2.850.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.04 . 1.04.01 . 01 . 14
2.100.000,00 0,00
2.100.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
16.620.000,00 0,00
16.620.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
63.700.000,00 0,00
63.700.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
3.717.745.000,00 0,00
0,00 3.717.745.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
457.129.998,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 297.129.998,00 160.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
160.000.000,00 160.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 03
27.929.998,00 0,00
27.929.998,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
269.200.000,00 0,00
269.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
35.000.000,00
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 35.000.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 19
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
332.250.000,00
Penataan Ruang 80.000.000,00 252.250.000,00 0,00
1.05
332.250.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 80.000.000,00 252.250.000,00 0,00
1.05 . 1.03.01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 235.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 15.000.000,00 220.000.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 15
235.000.000,00 0,00
220.000.000,00 15.000.000,00
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02
97.250.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 65.000.000,00 32.250.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17
97.250.000,00 0,00
32.250.000,00 65.000.000,00
Pengawasan pemanfaatan ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05
4.418.395.000,00
Perencanaan Pembangunan 1.935.085.000,00 2.402.910.000,00 80.400.000,00
1.06
172.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 80.000.000,00 92.500.000,00 0,00
1.06 . 1.03.01
52.500.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 25.000.000,00 27.500.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 19
52.500.000,00 0,00
27.500.000,00 25.000.000,00
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09
120.000.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 55.000.000,00 65.000.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 22
120.000.000,00 0,00
65.000.000,00 55.000.000,00
Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket PNPM 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13
3.723.045.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 1.663.185.000,00 1.988.460.000,00 71.400.000,00
1.06 . 1.06.01
1.287.885.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 585.485.000,00 631.000.000,00 71.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
138.000.000,00 0,00
138.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
55.000.000,00 0,00
55.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
44.000.000,00 0,00
44.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
43.000.000,00 0,00
43.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
71.400.000,00 71.400.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
7.000.000,00 0,00
7.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
310.000.000,00 0,00
310.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
585.485.000,00 0,00
0,00 585.485.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
73.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 73.800.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
28.800.000,00 0,00
28.800.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
323.760.000,00
Program pengembangan data/informasi 163.200.000,00 160.560.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15
76.700.000,00 0,00
33.900.000,00 42.800.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 108.000.000,00 0,00 66.000.000,00 42.000.000,00
Informasi Data Pembangunan Berbasis GIS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
139.060.000,00 0,00
60.660.000,00 78.400.000,00
Pelatihan GIS Dasar 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
649.000.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 104.000.000,00 545.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19
400.000.000,00 0,00
400.000.000,00 0,00
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 152.000.000,00 0,00
100.000.000,00 52.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Program Penyusunan Dokumentasi Strategi Sanitasi (PPSP) Kota Langsa 1.06 . 1.06.01 . 19 . 15 97.000.000,00 0,00 45.000.000,00 52.000.000,00
Koordinasi Perencanaan Penanganan Air Minum 1.06 . 1.06.01 . 19 . 16
1.040.400.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 640.900.000,00 399.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 144.550.000,00 0,00 55.650.000,00 88.900.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 121.400.000,00 0,00 68.000.000,00 53.400.000,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
339.100.000,00 0,00
44.500.000,00 294.600.000,00
Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 81.300.000,00 0,00 44.300.000,00 37.000.000,00
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 232.150.000,00 0,00 135.150.000,00 97.000.000,00
Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
121.900.000,00 0,00
51.900.000,00 70.000.000,00
Review dan Perubahan RPJMK 1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
170.400.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 74.800.000,00 95.600.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
97.400.000,00 0,00
44.600.000,00 52.800.000,00
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
73.000.000,00 0,00
51.000.000,00 22.000.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 14
177.800.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 94.800.000,00 83.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23
103.000.000,00 0,00
51.000.000,00 52.000.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
74.800.000,00 0,00
32.000.000,00 42.800.000,00
Koordinasi perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
522.850.000,00
Sekretariat Daerah Kota Langsa 191.900.000,00 321.950.000,00 9.000.000,00
1.06 . 1.20.03
95.800.000,00
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 49.800.000,00 37.000.000,00 9.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17
95.800.000,00 9.000.000,00
37.000.000,00 49.800.000,00
Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01
427.050.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 142.100.000,00 284.950.000,00 0,00 1.06 . 1.20.03 . 21
54.600.000,00 0,00
30.000.000,00 24.600.000,00
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11
372.450.000,00 0,00
254.950.000,00 117.500.000,00
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 6.161.115.037,00 Perhubungan 1.536.138.500,00 1.681.681.537,00 2.943.295.000,00 1.07 6.161.115.037,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 1.536.138.500,00 1.681.681.537,00 2.943.295.000,00
1.07 . 1.07.01
2.186.432.096,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.525.038.500,00 632.093.596,00 29.300.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01
2.762.500,00 0,00
2.762.500,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
425.600.000,00 0,00
425.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
12.278.120,00 0,00
12.278.120,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
8.050.000,00 0,00
8.050.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
2.387.000,00 0,00
2.387.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
29.300.000,00 29.300.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 9.740.000,00 0,00
9.740.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
161.275.976,00 0,00
161.275.976,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.525.038.500,00 0,00
0,00 1.525.038.500,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
485.240.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 485.240.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 02
402.365.000,00 0,00
402.365.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
82.875.000,00 0,00
82.875.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 42
1.253.481.436,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 11.100.000,00 384.847.436,00 857.534.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15
1.237.538.736,00 857.534.000,00
380.004.736,00 0,00
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06
15.942.700,00 0,00
4.842.700,00 11.100.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08
1.541.494.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 146.900.000,00 1.394.594.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 1.446.494.000,00 1.394.594.000,00 51.900.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
694.467.505,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 32.600.505,00 661.867.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19
127.704.500,00 117.700.000,00
10.004.500,00 0,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
287.172.000,00 265.900.000,00
21.272.000,00 0,00
Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
279.591.005,00 278.267.000,00
1.324.005,00 0,00
Pengadaan Rekayasa Lalu Lintas/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
17.625.330.800,00
Lingkungan Hidup 5.967.578.000,00 8.526.404.700,00 3.131.348.100,00
1.08
17.625.330.800,00
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 5.967.578.000,00 8.526.404.700,00 3.131.348.100,00
1.08 . 1.08.01
5.389.244.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.384.000,00 4.887.460.000,00 372.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
2.520.000,00 0,00
2.520.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
4.553.160.000,00 0,00
4.553.160.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
47.180.000,00 0,00
47.180.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09
14.800.000,00 0,00
14.800.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
5.800.000,00 0,00
5.800.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
90.000.000,00 0,00
90.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
372.400.000,00 372.400.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
160.000.000,00 0,00
160.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
129.384.000,00 0,00
0,00 129.384.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
578.182.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 318.800.000,00 259.382.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02
209.382.000,00 209.382.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03
3.600.000,00 0,00
3.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
315.200.000,00 0,00
315.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 42
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.642.154.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.778.654.000,00 1.140.500.000,00 723.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15
6.922.154.000,00 723.000.000,00
420.500.000,00 5.778.654.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
720.000.000,00 0,00
720.000.000,00 0,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
1.589.540.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 59.540.000,00 1.530.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 16
1.589.540.000,00 0,00
1.530.000.000,00 59.540.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16
2.426.210.800,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 649.644.700,00 1.776.566.100,00 1.08 . 1.08.01 . 24 1.967.926.800,00 1.426.566.100,00 541.360.700,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 458.284.000,00 350.000.000,00 108.284.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 7.198.640.940,00 Pertanahan 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00 1.09 7.198.640.940,00
Sekretariat Daerah Kota Langsa 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00
1.09 . 1.20.03
7.198.640.940,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6.022.980.940,00 82.460.000,00 1.093.200.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 7.198.640.940,00 6.022.980.940,00 1.093.200.000,00 82.460.000,00
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
810.217.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 249.067.000,00 533.600.000,00 27.550.000,00
1.10
810.217.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa 249.067.000,00 533.600.000,00 27.550.000,00
1.10 . 1.10.01
630.325.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.575.000,00 413.200.000,00 27.550.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
49.000.000,00 0,00
49.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09
35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
230.500.000,00 0,00
230.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
27.550.000,00 27.550.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
2.700.000,00 0,00
2.700.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
73.000.000,00 0,00
73.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
189.575.000,00 0,00
0,00 189.575.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
88.400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 88.400.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 02
74.000.000,00 0,00
74.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
14.400.000,00 0,00
14.400.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
91.492.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 59.492.000,00 32.000.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 15
91.492.000,00 0,00
32.000.000,00 59.492.000,00
Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
1.937.793.784,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 848.630.000,00 952.811.503,00 136.352.281,00
1.11
1.937.793.784,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Langsa
136.352.281,00 848.630.000,00 952.811.503,00
1.11 . 1.11.01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 865.937.142,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 493.170.000,00 252.439.792,00 120.327.350,00 1.11 . 1.11.01 . 01
2.850.000,00 0,00
2.850.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
49.680.000,00 0,00
49.680.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
11.134.968,00 0,00
11.134.968,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.11 . 1.11.01 . 01 . 09
22.576.024,00 0,00
22.576.024,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
22.814.316,00 0,00
22.814.316,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
9.124.484,00 0,00
9.124.484,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
120.327.350,00 120.327.350,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 13
5.640.000,00 0,00
5.640.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
8.620.000,00 0,00
8.620.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
493.170.000,00 0,00
0,00 493.170.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
137.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 137.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 02
29.000.000,00 0,00
29.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
108.000.000,00 0,00
108.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
18.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 03
18.000.000,00 0,00
18.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.11 . 1.11.01 . 03 . 05
594.668.811,00
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 220.425.000,00 366.639.711,00 7.604.100,00 1.11 . 1.11.01 . 15
48.000.000,00 0,00
38.225.000,00 9.775.000,00
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
1.11 . 1.11.01 . 15 . 01
66.245.000,00 0,00
32.595.000,00 33.650.000,00
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11 . 1.11.01 . 15 . 03
480.423.811,00 7.604.100,00
295.819.711,00 177.000.000,00
Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
103.000.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 56.600.000,00 46.400.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 16
103.000.000,00 0,00
46.400.000,00 56.600.000,00
Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 1.11 . 1.11.01 . 16 . 10
49.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 10.375.000,00 38.625.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 17
49.000.000,00 0,00
38.625.000,00 10.375.000,00
Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10
170.187.831,00
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 8.420.831,00 68.060.000,00 93.707.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18 170.187.831,00 8.420.831,00 93.707.000,00 68.060.000,00
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.11.01 . 18 . 01
1.313.088.000,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 57.820.000,00 153.090.000,00 1.102.178.000,00
1.12
1.313.088.000,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota
Langsa
1.102.178.000,00 57.820.000,00 153.090.000,00
1.12 . 1.11.01
1.290.088.000,00
Program Keluarga Berencana 48.495.000,00 139.415.000,00 1.102.178.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15 1.138.088.000,00 1.102.178.000,00 29.925.000,00 5.985.000,00 Pelayanan KIE 1.12 . 1.11.01 . 15 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 132.000.000,00 0,00
101.490.000,00 30.510.000,00
Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.11.01 . 15 . 05
20.000.000,00 0,00
8.000.000,00 12.000.000,00
Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana 1.12 . 1.11.01 . 15 . 08
23.000.000,00
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 9.325.000,00 13.675.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18 23.000.000,00 0,00 13.675.000,00 9.325.000,00
Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB 1.12 . 1.11.01 . 18 . 02
7.711.638.393,00
Sosial 1.239.057.000,00 6.158.859.393,00 313.722.000,00
1.13
5.365.857.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 1.184.325.000,00 3.867.810.000,00 313.722.000,00
1.13 . 1.13.01
1.187.317.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.725.000,00 363.900.000,00 81.692.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
78.000.000,00 0,00
78.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
64.000.000,00 0,00
64.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09
67.400.000,00 0,00
67.400.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
39.000.000,00 0,00
39.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
81.692.000,00 81.692.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00
8.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
72.000.000,00 0,00
72.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
741.725.000,00 0,00
0,00 741.725.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
292.750.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.850.000,00 289.900.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 02
142.400.000,00 0,00
142.400.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
150.350.000,00 0,00
147.500.000,00 2.850.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42
1.379.720.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 97.800.000,00 1.281.920.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16
1.370.780.000,00 0,00
1.273.730.000,00 97.050.000,00
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 8.940.000,00 0,00 8.190.000,00 750.000,00
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
2.163.350.000,00
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 291.850.000,00 1.871.500.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 19
211.000.000,00 0,00
211.000.000,00 0,00
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 1.13 . 1.13.01 . 19 . 01
1.952.350.000,00 0,00
1.660.500.000,00 291.850.000,00
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03
307.720.000,00
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
232.030.000,00 44.100.000,00 31.590.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 232.030.000,00 232.030.000,00 0,00 0,00
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
75.690.000,00 0,00
31.590.000,00 44.100.000,00
Penjaringan Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila 1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
35.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 21
35.000.000,00 0,00
29.000.000,00 6.000.000,00
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 99.500.000,00
Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 99.500.000,00 0,00
1.13 . 1.20.03
99.500.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 99.500.000,00 0,00 1.13 . 1.20.03 . 21
99.500.000,00 0,00
99.500.000,00 0,00
Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05
2.246.281.393,00
Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa 54.732.000,00 2.191.549.393,00 0,00
1.13 . 1.20.23
2.246.281.393,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 54.732.000,00 2.191.549.393,00 0,00 1.13 . 1.20.23 . 21
2.246.281.393,00 0,00
2.191.549.393,00 54.732.000,00
Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 1.13 . 1.20.23 . 21 . 05
65.811.600,00
Tenaga Kerja 55.020.000,00 10.791.600,00 0,00
1.14
65.811.600,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 55.020.000,00 10.791.600,00 0,00
1.14 . 1.13.01
16.050.600,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9.660.000,00 6.390.600,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 16
16.050.600,00 0,00
6.390.600,00 9.660.000,00
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01
49.761.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 45.360.000,00 4.401.000,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 17
49.761.000,00 0,00
4.401.000,00 45.360.000,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
509.093.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.090.000,00 506.003.000,00 0,00
1.15
509.093.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 3.090.000,00 506.003.000,00 0,00
1.15 . 2.07.01
509.093.000,00
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 3.090.000,00 506.003.000,00 0,00 1.15 . 2.07.01 . 15
500.623.000,00 0,00
500.623.000,00 0,00
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 2.07.01 . 15 . 08
8.470.000,00 0,00
5.380.000,00 3.090.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.15 . 2.07.01 . 15 . 11
109.534.000,00
Penanaman Modal 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00
1.16
109.534.000,00
Sekretariat Daerah Kota Langsa 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00
1.16 . 1.20.03
109.534.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15
109.534.000,00 0,00
49.200.000,00 60.334.000,00
Penyelenggaraan pameran investasi 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10
2.988.463.155,00
Kebudayaan 942.010.000,00 1.503.613.155,00 542.840.000,00
1.17
7.260.000,00
Dinas Pendidikan Kota Langsa 2.260.000,00 5.000.000,00 0,00
1.17 . 1.01.01
7.260.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.260.000,00 5.000.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 16
7.260.000,00 0,00
5.000.000,00 2.260.000,00
Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
1.17 . 1.01.01 . 16 . 10
394.325.155,00
Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa 196.160.000,00 134.525.155,00 63.640.000,00
1.17 . 1.17.01
368.075.155,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.160.000,00 108.275.155,00 63.640.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01
735.000,00 0,00
735.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
21.500.000,00 0,00
21.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.991.500,00 0,00
1.991.500,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.17 . 1.17.01 . 01 . 09
5.132.655,00 0,00
5.132.655,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.275.000,00 0,00
4.275.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
2.591.000,00 0,00
2.591.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
63.640.000,00 63.640.000,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
1.200.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
3.250.000,00 0,00
3.250.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
59.000.000,00 0,00
59.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
201.760.000,00 0,00
5.600.000,00 196.160.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
26.250.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 26.250.000,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 03
26.250.000,00 0,00
26.250.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.17 . 1.17.01 . 03 . 02
1.117.800.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 123.800.000,00 514.800.000,00 479.200.000,00
1.17 . 1.18.01
764.050.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 21.800.000,00 265.050.000,00 477.200.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16
21.800.000,00 0,00
12.800.000,00 9.000.000,00
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.18.01 . 16 . 04
742.250.000,00 477.200.000,00
252.250.000,00 12.800.000,00
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1.17 . 1.18.01 . 16 . 05
353.750.000,00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 102.000.000,00 249.750.000,00 2.000.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17
307.850.000,00 0,00
222.350.000,00 85.500.000,00
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.17 . 1.18.01 . 17 . 01
45.900.000,00 2.000.000,00
27.400.000,00 16.500.000,00
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.17 . 1.18.01 . 17 . 05
1.370.288.000,00
Sekretariat Daerah Kota Langsa 562.840.000,00 807.448.000,00 0,00
1.17 . 1.20.03
1.370.288.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 562.840.000,00 807.448.000,00 0,00 1.17 . 1.20.03 . 16
1.178.700.000,00 0,00
745.200.000,00 433.500.000,00
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01
191.588.000,00 0,00
62.248.000,00 129.340.000,00
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04
98.790.000,00
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 56.950.000,00 41.840.000,00 0,00
1.17 . 1.20.24
98.790.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 56.950.000,00 41.840.000,00 0,00 1.17 . 1.20.24 . 16
98.790.000,00 0,00
41.840.000,00 56.950.000,00
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.17 . 1.20.24 . 16 . 01
2.652.995.128,00
Pemuda dan Olah Raga 645.945.000,00 1.172.186.000,00 834.864.128,00
1.18
2.652.995.128,00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 645.945.000,00 1.172.186.000,00 834.864.128,00
1.18 . 1.18.01
1.075.509.128,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.545.000,00 453.100.000,00 151.864.128,00 1.18 . 1.18.01 . 01
5.400.000,00 0,00
5.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
140.200.000,00 0,00
140.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
8.200.000,00 0,00
8.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
20.400.000,00 0,00
20.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.18 . 1.18.01 . 01 . 09
42.500.000,00 0,00
42.500.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
7.200.000,00 0,00
7.200.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
151.864.128,00 151.864.128,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.200.000,00 0,00
8.200.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
175.000.000,00 0,00
175.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
470.545.000,00 0,00
0,00 470.545.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
193.086.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 112.586.000,00 80.500.000,00 1.18 . 1.18.01 . 02
31.200.000,00 0,00
31.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
161.886.000,00 80.500.000,00
81.386.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.18 . 1.18.01 . 02 . 42
173.500.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan 28.000.000,00 145.500.000,00 0,00 1.18 . 1.18.01 . 16
100.000.000,00 0,00
91.000.000,00 9.000.000,00
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 1.18 . 1.18.01 . 16 . 03
73.500.000,00 0,00
54.500.000,00 19.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam Kegiatan Kepemudaan 1.18 . 1.18.01 . 16 . 10
216.100.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 147.400.000,00 68.700.000,00 0,00 1.18 . 1.18.01 . 20
216.100.000,00 0,00
68.700.000,00 147.400.000,00
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.18 . 1.18.01 . 20 . 06
994.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 392.300.000,00 602.500.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21
994.800.000,00 602.500.000,00
392.300.000,00 0,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 1.18 . 1.18.01 . 21 . 02
11.273.846.745,00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8.436.143.000,00 2.605.746.941,00 231.956.804,00
1.19
1.485.311.451,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 827.223.000,00 556.131.647,00 101.956.804,00
1.19 . 1.19.01
533.434.182,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.595.000,00 200.082.378,00 97.756.804,00 1.19 . 1.19.01 . 01
3.600.000,00 0,00
3.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
33.840.000,00 0,00
33.840.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09
25.458.272,00 0,00
25.458.272,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
12.584.106,00 0,00
12.584.106,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
97.756.804,00 97.756.804,00
0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13
4.200.000,00 0,00
4.200.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
5.400.000,00 0,00
5.400.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
88.000.000,00 0,00
88.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
235.595.000,00 0,00
0,00 235.595.000,00
Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
203.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 203.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 02
175.000.000,00 0,00
175.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
28.800.000,00 0,00
28.800.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
27.026.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.420.000,00 12.606.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 05
27.026.000,00 0,00
12.606.000,00 14.420.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02
272.948.000,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 209.088.000,00 59.660.000,00 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15
267.948.000,00 4.200.000,00
54.660.000,00 209.088.000,00
Pengendalian keamanan lingkungan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05