• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KOTA LANGSA REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KOTA LANGSA REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015"

Copied!
31
0
0

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA LANGSA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 374.728.734.365,00 Urusan Wajib 69.016.949.709,00 162.131.460.720,00 143.580.323.936,00 1 38.933.717.454,00 Pendidikan 6.412.083.900,00 7.172.062.150,00 25.349.571.404,00 1.01 37.877.271.448,00

Dinas Pendidikan Kota Langsa 5.716.343.900,00 6.894.921.695,00 25.266.005.853,00

1.01 . 1.01.01

1.993.529.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 462.280.000,00 1.442.199.000,00 89.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.408.000,00 0,00

15.408.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

566.017.000,00 0,00

566.017.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

89.050.000,00 89.050.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

56.524.000,00 0,00

56.524.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

33.000.000,00 0,00

33.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

196.250.000,00 0,00

196.250.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

462.280.000,00 0,00

0,00 462.280.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

14.916.783.522,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 625.407.522,00 14.291.376.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

342.587.522,00 0,00

342.587.522,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

189.600.000,00 0,00

189.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

14.294.596.000,00 14.291.376.000,00

3.220.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

35.916.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.950.000,00 12.966.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

20.166.000,00 0,00

5.966.000,00 14.200.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

15.750.000,00 0,00

7.000.000,00 8.750.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

1.152.248.030,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.520.000,00 832.397.358,00 309.330.672,00 1.01 . 1.01.01 . 15

318.897.600,00 309.330.672,00

9.566.928,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

49.780.000,00 0,00

49.780.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 45

34.500.430,00 0,00

34.500.430,00 0,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

292.120.000,00 0,00

289.600.000,00 2.520.000,00

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.950.000,00 0,00

22.950.000,00 8.000.000,00

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 63

276.000.000,00 0,00

276.000.000,00 0,00

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

7.452.917.059,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 382.950.000,00 1.320.112.534,00 5.749.854.525,00 1.01 . 1.01.01 . 16

596.750.000,00 580.087.500,00

16.662.500,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

2.878.576.050,00 2.792.218.769,00

86.357.281,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

858.000.000,00 832.260.000,00

25.740.000,00 0,00

Pembangunan ruang serba guna/aula 1.01 . 1.01.01 . 16 . 08

905.322.946,00 882.663.256,00

22.659.690,00 0,00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

262.500.000,00 254.625.000,00

7.875.000,00 0,00

Pembangunan ruang ibadah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

408.000.000,00 408.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

31.350.000,00 0,00

19.150.000,00 12.200.000,00

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

145.298.063,00 0,00

140.298.063,00 5.000.000,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

31.000.000,00 0,00

5.750.000,00 25.250.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

44.600.000,00 0,00

9.600.000,00 35.000.000,00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

48.500.000,00 0,00

9.000.000,00 39.500.000,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

111.670.000,00 0,00

60.170.000,00 51.500.000,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

917.750.000,00 0,00

822.750.000,00 95.000.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

213.600.000,00 0,00

94.100.000,00 119.500.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

10.472.090.337,00

Program Pendidikan Menengah 4.588.833.900,00 1.056.861.781,00 4.826.394.656,00 1.01 . 1.01.01 . 17

472.500.000,00 458.325.000,00

14.175.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

868.126.140,00 842.082.356,00

26.043.784,00 0,00

Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

3.327.287.940,00 2.652.162.300,00

675.125.640,00 0,00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

288.000.000,00 192.000.000,00

96.000.000,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

150.000.000,00 145.500.000,00

4.500.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

472.500.000,00 458.325.000,00

14.175.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 45

22.500.000,00 0,00

10.000.000,00 12.500.000,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

209.141.294,00 8.000.000,00

45.141.294,00 156.000.000,00

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

347.201.063,00 0,00

81.201.063,00 266.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

221.941.000,00 0,00

90.500.000,00 131.441.000,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

4.022.892.900,00 0,00

0,00 4.022.892.900,00

Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

1.370.752.500,00

Program Pendidikan Non Formal 84.810.000,00 1.285.942.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

673.010.000,00 0,00

670.750.000,00 2.260.000,00

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

129.750.000,00 0,00

129.750.000,00 0,00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

142.500.000,00 0,00

142.500.000,00 0,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

52.700.000,00 0,00

52.700.000,00 0,00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 372.792.500,00 0,00

290.242.500,00 82.550.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

122.635.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 84.300.000,00 38.335.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

60.235.000,00 0,00

12.635.000,00 47.600.000,00

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

22.800.000,00 0,00

12.700.000,00 10.100.000,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

39.600.000,00 0,00

13.000.000,00 26.600.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 12

360.400.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 79.700.000,00 280.700.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

134.100.000,00 0,00

85.600.000,00 48.500.000,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

109.350.000,00 0,00

102.350.000,00 7.000.000,00

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

31.700.000,00 0,00

21.100.000,00 10.600.000,00

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

85.250.000,00 0,00

71.650.000,00 13.600.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

408.491.006,00

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa 210.160.000,00 114.765.455,00 83.565.551,00

1.01 . 1.01.02

345.323.471,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.695.000,00 63.062.920,00 83.565.551,00 1.01 . 1.01.02 . 01

2.700.000,00 0,00

2.700.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01

8.575.000,00 0,00

8.575.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

3.815.972,00 0,00

3.815.972,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 03

4.350.000,00 0,00

4.350.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09

6.308.695,00 0,00

6.308.695,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

11.501.473,00 0,00

11.501.473,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

2.491.780,00 0,00

2.491.780,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

83.565.551,00 83.565.551,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 13

2.160.000,00 0,00

2.160.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15

5.760.000,00 0,00

5.760.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17

15.400.000,00 0,00

15.400.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18

198.695.000,00 0,00

0,00 198.695.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19

17.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 17.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 02

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

12.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24

46.167.535,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.465.000,00 34.702.535,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 22

33.049.931,00 0,00

29.024.931,00 4.025.000,00

Pembinaan Komite Sekolah 1.01 . 1.01.02 . 22 . 06

13.117.604,00 0,00

5.677.604,00 7.440.000,00

Fokus Group Diskusi (FGD) 1.01 . 1.01.02 . 22 . 10

628.350.000,00

Dinas Syariat Islam Kota Langsa 477.450.000,00 150.900.000,00 0,00

1.01 . 1.20.11

628.350.000,00

Program Pendidikan Non Formal 477.450.000,00 150.900.000,00 0,00 1.01 . 1.20.11 . 18

628.350.000,00 0,00

150.900.000,00 477.450.000,00

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.20.11 . 18 . 03

19.605.000,00

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 8.130.000,00 11.475.000,00 0,00

1.01 . 1.26.01

19.605.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8.130.000,00 11.475.000,00 0,00 1.01 . 1.26.01 . 21

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 19.605.000,00 0,00

11.475.000,00 8.130.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.26.01 . 21 . 02

113.062.797.020,00

Kesehatan 13.935.486.309,00 74.906.079.952,00 24.221.230.759,00

1.02

21.967.301.020,00

Dinas Kesehatan Kota Langsa 8.393.127.309,00 5.660.141.772,00 7.914.031.939,00

1.02 . 1.02.01

1.134.781.010,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 437.330.000,00 697.451.010,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

375.000.000,00 0,00

375.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

16.000.000,00 0,00

16.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

30.001.010,00 0,00

30.001.010,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

19.000.000,00 0,00

19.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

26.000.000,00 0,00

26.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

150.950.000,00 0,00

150.950.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

437.330.000,00 0,00

0,00 437.330.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

829.340.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 199.900.000,00 629.440.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

115.000.000,00 100.000.000,00

15.000.000,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

529.440.000,00 529.440.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

159.900.000,00 0,00

159.900.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

927.751.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 927.751.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

927.751.000,00 0,00

927.751.000,00 0,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

72.405.697,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 72.405.697,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16

26.600.000,00 0,00

26.600.000,00 0,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

41.805.697,00 0,00

41.805.697,00 0,00

Perbaikan gizi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

16.200.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 5.200.000,00 11.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 13.000.000,00 11.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

11.893.579.228,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 7.908.077.309,00 3.567.191.939,00 418.309.980,00 1.02 . 1.02.01 . 24

11.893.579.228,00 418.309.980,00

3.567.191.939,00 7.908.077.309,00

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

7.093.244.085,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

6.855.281.959,00 47.720.000,00 190.242.126,00 1.02 . 1.02.01 . 25 5.972.796.550,00 5.768.447.850,00 156.628.700,00 47.720.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

300.000.000,00 291.000.000,00

9.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

472.700.000,00 458.519.000,00

14.181.000,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 160.000.000,00 155.200.000,00

4.800.000,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

187.747.535,00 182.115.109,00

5.632.426,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Poskesdes 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

91.095.496.000,00

RSUD Kota Langsa 5.542.359.000,00 69.245.938.180,00 16.307.198.820,00

1.02 . 1.02.02

2.101.704.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.501.704.000,00 600.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01

600.000.000,00 0,00

600.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

1.501.704.000,00 0,00

0,00 1.501.704.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

5.993.792.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5.993.792.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 5.993.792.000,00 5.993.792.000,00 0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

83.000.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 4.040.655.000,00 68.645.938.180,00 10.313.406.820,00 1.02 . 1.02.02 . 33

83.000.000.000,00 10.313.406.820,00

68.645.938.180,00 4.040.655.000,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

81.091.993.986,00

Pekerjaan Umum 747.120.000,00 10.291.448.486,00 70.053.425.500,00

1.03

81.091.993.986,00

Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 747.120.000,00 10.291.448.486,00 70.053.425.500,00

1.03 . 1.03.01

1.454.820.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 726.120.000,00 546.700.000,00 182.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

101.800.000,00 0,00

101.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

58.000.000,00 0,00

58.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

64.500.000,00 0,00

64.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

182.000.000,00 182.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

38.400.000,00 0,00

38.400.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

220.000.000,00 0,00

220.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

726.120.000,00 0,00

0,00 726.120.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

10.575.229.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.579.429.000,00 3.995.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

5.922.741.000,00 1.257.500.000,00

4.665.241.000,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

161.000.000,00 0,00

161.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

4.461.488.000,00 2.738.300.000,00

1.723.188.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

43.635.618.811,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 1.065.283.311,00 42.570.335.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15 39.150.698.811,00 38.085.415.500,00 1.065.283.311,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 4.484.920.000,00 4.484.920.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 6.487.765.600,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 21.000.000,00 1.589.265.600,00 4.877.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

6.487.765.600,00 4.877.500.000,00

1.589.265.600,00 21.000.000,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.038.496.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 4.038.496.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 3.638.496.000,00 3.638.496.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 9.900.064.575,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

9.389.294.000,00 0,00 510.770.575,00 1.03 . 1.03.01 . 24 9.900.064.575,00 9.389.294.000,00 510.770.575,00 0,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

5.000.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 5.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

17.850.229.151,00

Perumahan 3.717.745.000,00 13.953.302.151,00 179.182.000,00

1.04

13.487.372.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 0,00 13.487.372.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01

13.487.372.000,00

Program Pengembangan Perumahan 0,00 13.487.372.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15

13.487.372.000,00 0,00

13.487.372.000,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07

4.362.857.151,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa 3.717.745.000,00 465.930.151,00 179.182.000,00

1.04 . 1.04.01

3.870.727.153,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.717.745.000,00 133.800.153,00 19.182.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01

1.500.000,00 0,00

1.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

38.860.000,00 0,00

38.860.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

2.100.000,00 0,00

2.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

1.300.000,00 0,00

1.300.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

2.120.153,00 0,00

2.120.153,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

16.332.000,00 16.332.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

2.850.000,00 2.850.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.04 . 1.04.01 . 01 . 14

2.100.000,00 0,00

2.100.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

16.620.000,00 0,00

16.620.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

63.700.000,00 0,00

63.700.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

3.717.745.000,00 0,00

0,00 3.717.745.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

457.129.998,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 297.129.998,00 160.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

160.000.000,00 160.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 03

27.929.998,00 0,00

27.929.998,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

269.200.000,00 0,00

269.200.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

35.000.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 35.000.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 19

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02

332.250.000,00

Penataan Ruang 80.000.000,00 252.250.000,00 0,00

1.05

332.250.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 80.000.000,00 252.250.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 235.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 15.000.000,00 220.000.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 15

235.000.000,00 0,00

220.000.000,00 15.000.000,00

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1.05 . 1.03.01 . 15 . 02

97.250.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 65.000.000,00 32.250.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17

97.250.000,00 0,00

32.250.000,00 65.000.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05

4.418.395.000,00

Perencanaan Pembangunan 1.935.085.000,00 2.402.910.000,00 80.400.000,00

1.06

172.500.000,00

Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 80.000.000,00 92.500.000,00 0,00

1.06 . 1.03.01

52.500.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 25.000.000,00 27.500.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 19

52.500.000,00 0,00

27.500.000,00 25.000.000,00

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.03.01 . 19 . 09

120.000.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 55.000.000,00 65.000.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 22

120.000.000,00 0,00

65.000.000,00 55.000.000,00

Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket PNPM 1.06 . 1.03.01 . 22 . 13

3.723.045.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 1.663.185.000,00 1.988.460.000,00 71.400.000,00

1.06 . 1.06.01

1.287.885.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 585.485.000,00 631.000.000,00 71.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

138.000.000,00 0,00

138.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

55.000.000,00 0,00

55.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09

44.000.000,00 0,00

44.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

43.000.000,00 0,00

43.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

71.400.000,00 71.400.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

7.000.000,00 0,00

7.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

310.000.000,00 0,00

310.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

585.485.000,00 0,00

0,00 585.485.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

73.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 73.800.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

28.800.000,00 0,00

28.800.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

323.760.000,00

Program pengembangan data/informasi 163.200.000,00 160.560.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15

76.700.000,00 0,00

33.900.000,00 42.800.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 108.000.000,00 0,00 66.000.000,00 42.000.000,00

Informasi Data Pembangunan Berbasis GIS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

139.060.000,00 0,00

60.660.000,00 78.400.000,00

Pelatihan GIS Dasar 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

649.000.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 104.000.000,00 545.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19

400.000.000,00 0,00

400.000.000,00 0,00

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 152.000.000,00 0,00

100.000.000,00 52.000.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Program Penyusunan Dokumentasi Strategi Sanitasi (PPSP) Kota Langsa 1.06 . 1.06.01 . 19 . 15 97.000.000,00 0,00 45.000.000,00 52.000.000,00

Koordinasi Perencanaan Penanganan Air Minum 1.06 . 1.06.01 . 19 . 16

1.040.400.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 640.900.000,00 399.500.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 144.550.000,00 0,00 55.650.000,00 88.900.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 121.400.000,00 0,00 68.000.000,00 53.400.000,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

339.100.000,00 0,00

44.500.000,00 294.600.000,00

Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 81.300.000,00 0,00 44.300.000,00 37.000.000,00

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 232.150.000,00 0,00 135.150.000,00 97.000.000,00

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25

121.900.000,00 0,00

51.900.000,00 70.000.000,00

Review dan Perubahan RPJMK 1.06 . 1.06.01 . 21 . 29

170.400.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 74.800.000,00 95.600.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

97.400.000,00 0,00

44.600.000,00 52.800.000,00

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

73.000.000,00 0,00

51.000.000,00 22.000.000,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 14

177.800.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 94.800.000,00 83.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

103.000.000,00 0,00

51.000.000,00 52.000.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

74.800.000,00 0,00

32.000.000,00 42.800.000,00

Koordinasi perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

522.850.000,00

Sekretariat Daerah Kota Langsa 191.900.000,00 321.950.000,00 9.000.000,00

1.06 . 1.20.03

95.800.000,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 49.800.000,00 37.000.000,00 9.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17

95.800.000,00 9.000.000,00

37.000.000,00 49.800.000,00

Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.06 . 1.20.03 . 17 . 01

427.050.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 142.100.000,00 284.950.000,00 0,00 1.06 . 1.20.03 . 21

54.600.000,00 0,00

30.000.000,00 24.600.000,00

Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11

372.450.000,00 0,00

254.950.000,00 117.500.000,00

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 6.161.115.037,00 Perhubungan 1.536.138.500,00 1.681.681.537,00 2.943.295.000,00 1.07 6.161.115.037,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 1.536.138.500,00 1.681.681.537,00 2.943.295.000,00

1.07 . 1.07.01

2.186.432.096,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.525.038.500,00 632.093.596,00 29.300.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01

2.762.500,00 0,00

2.762.500,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

425.600.000,00 0,00

425.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

12.278.120,00 0,00

12.278.120,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

8.050.000,00 0,00

8.050.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

2.387.000,00 0,00

2.387.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

29.300.000,00 29.300.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 9.740.000,00 0,00

9.740.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

161.275.976,00 0,00

161.275.976,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

1.525.038.500,00 0,00

0,00 1.525.038.500,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

485.240.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 485.240.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 02

402.365.000,00 0,00

402.365.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

82.875.000,00 0,00

82.875.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 42

1.253.481.436,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 11.100.000,00 384.847.436,00 857.534.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

1.237.538.736,00 857.534.000,00

380.004.736,00 0,00

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 06

15.942.700,00 0,00

4.842.700,00 11.100.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08

1.541.494.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 146.900.000,00 1.394.594.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 1.446.494.000,00 1.394.594.000,00 51.900.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

694.467.505,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 32.600.505,00 661.867.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

127.704.500,00 117.700.000,00

10.004.500,00 0,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

287.172.000,00 265.900.000,00

21.272.000,00 0,00

Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

279.591.005,00 278.267.000,00

1.324.005,00 0,00

Pengadaan Rekayasa Lalu Lintas/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

17.625.330.800,00

Lingkungan Hidup 5.967.578.000,00 8.526.404.700,00 3.131.348.100,00

1.08

17.625.330.800,00

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 5.967.578.000,00 8.526.404.700,00 3.131.348.100,00

1.08 . 1.08.01

5.389.244.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.384.000,00 4.887.460.000,00 372.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

2.520.000,00 0,00

2.520.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

4.553.160.000,00 0,00

4.553.160.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

47.180.000,00 0,00

47.180.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

14.800.000,00 0,00

14.800.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

5.800.000,00 0,00

5.800.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

372.400.000,00 372.400.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

160.000.000,00 0,00

160.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

129.384.000,00 0,00

0,00 129.384.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

578.182.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 318.800.000,00 259.382.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02

209.382.000,00 209.382.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 03

3.600.000,00 0,00

3.600.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

315.200.000,00 0,00

315.200.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 42

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7.642.154.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.778.654.000,00 1.140.500.000,00 723.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

6.922.154.000,00 723.000.000,00

420.500.000,00 5.778.654.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

720.000.000,00 0,00

720.000.000,00 0,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

1.589.540.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 59.540.000,00 1.530.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 16

1.589.540.000,00 0,00

1.530.000.000,00 59.540.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16

2.426.210.800,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 649.644.700,00 1.776.566.100,00 1.08 . 1.08.01 . 24 1.967.926.800,00 1.426.566.100,00 541.360.700,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 458.284.000,00 350.000.000,00 108.284.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 7.198.640.940,00 Pertanahan 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00 1.09 7.198.640.940,00

Sekretariat Daerah Kota Langsa 82.460.000,00 1.093.200.000,00 6.022.980.940,00

1.09 . 1.20.03

7.198.640.940,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6.022.980.940,00 82.460.000,00 1.093.200.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 7.198.640.940,00 6.022.980.940,00 1.093.200.000,00 82.460.000,00

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

810.217.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 249.067.000,00 533.600.000,00 27.550.000,00

1.10

810.217.000,00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa 249.067.000,00 533.600.000,00 27.550.000,00

1.10 . 1.10.01

630.325.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.575.000,00 413.200.000,00 27.550.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

49.000.000,00 0,00

49.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

230.500.000,00 0,00

230.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

27.550.000,00 27.550.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

2.700.000,00 0,00

2.700.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

73.000.000,00 0,00

73.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

189.575.000,00 0,00

0,00 189.575.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

88.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 88.400.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 02

74.000.000,00 0,00

74.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

14.400.000,00 0,00

14.400.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

91.492.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 59.492.000,00 32.000.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 15

91.492.000,00 0,00

32.000.000,00 59.492.000,00

Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

1.937.793.784,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 848.630.000,00 952.811.503,00 136.352.281,00

1.11

1.937.793.784,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota

Langsa

136.352.281,00 848.630.000,00 952.811.503,00

1.11 . 1.11.01

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 865.937.142,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 493.170.000,00 252.439.792,00 120.327.350,00 1.11 . 1.11.01 . 01

2.850.000,00 0,00

2.850.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

49.680.000,00 0,00

49.680.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

11.134.968,00 0,00

11.134.968,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.11 . 1.11.01 . 01 . 09

22.576.024,00 0,00

22.576.024,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

22.814.316,00 0,00

22.814.316,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

9.124.484,00 0,00

9.124.484,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

120.327.350,00 120.327.350,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.11 . 1.11.01 . 01 . 13

5.640.000,00 0,00

5.640.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

8.620.000,00 0,00

8.620.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

493.170.000,00 0,00

0,00 493.170.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

137.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 137.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 02

29.000.000,00 0,00

29.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

108.000.000,00 0,00

108.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

18.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.000.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 03

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.11 . 1.11.01 . 03 . 05

594.668.811,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 220.425.000,00 366.639.711,00 7.604.100,00 1.11 . 1.11.01 . 15

48.000.000,00 0,00

38.225.000,00 9.775.000,00

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

1.11 . 1.11.01 . 15 . 01

66.245.000,00 0,00

32.595.000,00 33.650.000,00

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03

480.423.811,00 7.604.100,00

295.819.711,00 177.000.000,00

Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05

103.000.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 56.600.000,00 46.400.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 16

103.000.000,00 0,00

46.400.000,00 56.600.000,00

Fasilitasi Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 1.11 . 1.11.01 . 16 . 10

49.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 10.375.000,00 38.625.000,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 17

49.000.000,00 0,00

38.625.000,00 10.375.000,00

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10

170.187.831,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 8.420.831,00 68.060.000,00 93.707.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18 170.187.831,00 8.420.831,00 93.707.000,00 68.060.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.11.01 . 18 . 01

1.313.088.000,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 57.820.000,00 153.090.000,00 1.102.178.000,00

1.12

1.313.088.000,00 Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota

Langsa

1.102.178.000,00 57.820.000,00 153.090.000,00

1.12 . 1.11.01

1.290.088.000,00

Program Keluarga Berencana 48.495.000,00 139.415.000,00 1.102.178.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15 1.138.088.000,00 1.102.178.000,00 29.925.000,00 5.985.000,00 Pelayanan KIE 1.12 . 1.11.01 . 15 . 02

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 132.000.000,00 0,00

101.490.000,00 30.510.000,00

Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.11.01 . 15 . 05

20.000.000,00 0,00

8.000.000,00 12.000.000,00

Pelayanan Penyuluhan Keluarga Berencana 1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

23.000.000,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 9.325.000,00 13.675.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18 23.000.000,00 0,00 13.675.000,00 9.325.000,00

Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB 1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

7.711.638.393,00

Sosial 1.239.057.000,00 6.158.859.393,00 313.722.000,00

1.13

5.365.857.000,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 1.184.325.000,00 3.867.810.000,00 313.722.000,00

1.13 . 1.13.01

1.187.317.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.725.000,00 363.900.000,00 81.692.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01

4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

78.000.000,00 0,00

78.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

64.000.000,00 0,00

64.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09

67.400.000,00 0,00

67.400.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

39.000.000,00 0,00

39.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

81.692.000,00 81.692.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

8.000.000,00 0,00

8.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

72.000.000,00 0,00

72.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

741.725.000,00 0,00

0,00 741.725.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

292.750.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.850.000,00 289.900.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 02

142.400.000,00 0,00

142.400.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

150.350.000,00 0,00

147.500.000,00 2.850.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

1.379.720.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 97.800.000,00 1.281.920.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 16

1.370.780.000,00 0,00

1.273.730.000,00 97.050.000,00

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 8.940.000,00 0,00 8.190.000,00 750.000,00

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

2.163.350.000,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 291.850.000,00 1.871.500.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 19

211.000.000,00 0,00

211.000.000,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 1.13 . 1.13.01 . 19 . 01

1.952.350.000,00 0,00

1.660.500.000,00 291.850.000,00

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03

307.720.000,00

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

232.030.000,00 44.100.000,00 31.590.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 232.030.000,00 232.030.000,00 0,00 0,00

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04

75.690.000,00 0,00

31.590.000,00 44.100.000,00

Penjaringan Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila 1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

35.000.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 21

35.000.000,00 0,00

29.000.000,00 6.000.000,00

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 99.500.000,00

Sekretariat Daerah Kota Langsa 0,00 99.500.000,00 0,00

1.13 . 1.20.03

99.500.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 99.500.000,00 0,00 1.13 . 1.20.03 . 21

99.500.000,00 0,00

99.500.000,00 0,00

Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05

2.246.281.393,00

Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa 54.732.000,00 2.191.549.393,00 0,00

1.13 . 1.20.23

2.246.281.393,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 54.732.000,00 2.191.549.393,00 0,00 1.13 . 1.20.23 . 21

2.246.281.393,00 0,00

2.191.549.393,00 54.732.000,00

Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 1.13 . 1.20.23 . 21 . 05

65.811.600,00

Tenaga Kerja 55.020.000,00 10.791.600,00 0,00

1.14

65.811.600,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 55.020.000,00 10.791.600,00 0,00

1.14 . 1.13.01

16.050.600,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9.660.000,00 6.390.600,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 16

16.050.600,00 0,00

6.390.600,00 9.660.000,00

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 16 . 01

49.761.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 45.360.000,00 4.401.000,00 0,00 1.14 . 1.13.01 . 17

49.761.000,00 0,00

4.401.000,00 45.360.000,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

509.093.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.090.000,00 506.003.000,00 0,00

1.15

509.093.000,00

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 3.090.000,00 506.003.000,00 0,00

1.15 . 2.07.01

509.093.000,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 3.090.000,00 506.003.000,00 0,00 1.15 . 2.07.01 . 15

500.623.000,00 0,00

500.623.000,00 0,00

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 2.07.01 . 15 . 08

8.470.000,00 0,00

5.380.000,00 3.090.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.15 . 2.07.01 . 15 . 11

109.534.000,00

Penanaman Modal 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00

1.16

109.534.000,00

Sekretariat Daerah Kota Langsa 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00

1.16 . 1.20.03

109.534.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 60.334.000,00 49.200.000,00 0,00 1.16 . 1.20.03 . 15

109.534.000,00 0,00

49.200.000,00 60.334.000,00

Penyelenggaraan pameran investasi 1.16 . 1.20.03 . 15 . 10

2.988.463.155,00

Kebudayaan 942.010.000,00 1.503.613.155,00 542.840.000,00

1.17

7.260.000,00

Dinas Pendidikan Kota Langsa 2.260.000,00 5.000.000,00 0,00

1.17 . 1.01.01

7.260.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.260.000,00 5.000.000,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 16

7.260.000,00 0,00

5.000.000,00 2.260.000,00

Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

1.17 . 1.01.01 . 16 . 10

394.325.155,00

Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa 196.160.000,00 134.525.155,00 63.640.000,00

1.17 . 1.17.01

368.075.155,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.160.000,00 108.275.155,00 63.640.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01

735.000,00 0,00

735.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

21.500.000,00 0,00

21.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

1.991.500,00 0,00

1.991.500,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 08

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.17 . 1.17.01 . 01 . 09

5.132.655,00 0,00

5.132.655,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.275.000,00 0,00

4.275.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

2.591.000,00 0,00

2.591.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12

63.640.000,00 63.640.000,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.17 . 1.17.01 . 01 . 13

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

3.250.000,00 0,00

3.250.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

59.000.000,00 0,00

59.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.17 . 1.17.01 . 01 . 18

201.760.000,00 0,00

5.600.000,00 196.160.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.17 . 1.17.01 . 01 . 19

26.250.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 26.250.000,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 03

26.250.000,00 0,00

26.250.000,00 0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.17 . 1.17.01 . 03 . 02

1.117.800.000,00

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 123.800.000,00 514.800.000,00 479.200.000,00

1.17 . 1.18.01

764.050.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 21.800.000,00 265.050.000,00 477.200.000,00 1.17 . 1.18.01 . 16

21.800.000,00 0,00

12.800.000,00 9.000.000,00

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.18.01 . 16 . 04

742.250.000,00 477.200.000,00

252.250.000,00 12.800.000,00

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.18.01 . 16 . 05

353.750.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 102.000.000,00 249.750.000,00 2.000.000,00 1.17 . 1.18.01 . 17

307.850.000,00 0,00

222.350.000,00 85.500.000,00

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.17 . 1.18.01 . 17 . 01

45.900.000,00 2.000.000,00

27.400.000,00 16.500.000,00

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.17 . 1.18.01 . 17 . 05

1.370.288.000,00

Sekretariat Daerah Kota Langsa 562.840.000,00 807.448.000,00 0,00

1.17 . 1.20.03

1.370.288.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 562.840.000,00 807.448.000,00 0,00 1.17 . 1.20.03 . 16

1.178.700.000,00 0,00

745.200.000,00 433.500.000,00

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.17 . 1.20.03 . 16 . 01

191.588.000,00 0,00

62.248.000,00 129.340.000,00

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.20.03 . 16 . 04

98.790.000,00

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 56.950.000,00 41.840.000,00 0,00

1.17 . 1.20.24

98.790.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 56.950.000,00 41.840.000,00 0,00 1.17 . 1.20.24 . 16

98.790.000,00 0,00

41.840.000,00 56.950.000,00

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.17 . 1.20.24 . 16 . 01

2.652.995.128,00

Pemuda dan Olah Raga 645.945.000,00 1.172.186.000,00 834.864.128,00

1.18

2.652.995.128,00

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 645.945.000,00 1.172.186.000,00 834.864.128,00

1.18 . 1.18.01

1.075.509.128,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.545.000,00 453.100.000,00 151.864.128,00 1.18 . 1.18.01 . 01

5.400.000,00 0,00

5.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

140.200.000,00 0,00

140.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

8.200.000,00 0,00

8.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 08

20.400.000,00 0,00

20.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.18 . 1.18.01 . 01 . 09

42.500.000,00 0,00

42.500.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 10

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 11

7.200.000,00 0,00

7.200.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 12

151.864.128,00 151.864.128,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.18 . 1.18.01 . 01 . 13

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.200.000,00 0,00

8.200.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18

470.545.000,00 0,00

0,00 470.545.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

193.086.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 112.586.000,00 80.500.000,00 1.18 . 1.18.01 . 02

31.200.000,00 0,00

31.200.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.18 . 1.18.01 . 02 . 24

161.886.000,00 80.500.000,00

81.386.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.18 . 1.18.01 . 02 . 42

173.500.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 28.000.000,00 145.500.000,00 0,00 1.18 . 1.18.01 . 16

100.000.000,00 0,00

91.000.000,00 9.000.000,00

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

73.500.000,00 0,00

54.500.000,00 19.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Masyarakat Dalam Kegiatan Kepemudaan 1.18 . 1.18.01 . 16 . 10

216.100.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 147.400.000,00 68.700.000,00 0,00 1.18 . 1.18.01 . 20

216.100.000,00 0,00

68.700.000,00 147.400.000,00

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

994.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 392.300.000,00 602.500.000,00 1.18 . 1.18.01 . 21

994.800.000,00 602.500.000,00

392.300.000,00 0,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 1.18 . 1.18.01 . 21 . 02

11.273.846.745,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8.436.143.000,00 2.605.746.941,00 231.956.804,00

1.19

1.485.311.451,00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas) 827.223.000,00 556.131.647,00 101.956.804,00

1.19 . 1.19.01

533.434.182,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.595.000,00 200.082.378,00 97.756.804,00 1.19 . 1.19.01 . 01

3.600.000,00 0,00

3.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

33.840.000,00 0,00

33.840.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09

25.458.272,00 0,00

25.458.272,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

12.584.106,00 0,00

12.584.106,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

97.756.804,00 97.756.804,00

0,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13

4.200.000,00 0,00

4.200.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

5.400.000,00 0,00

5.400.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

88.000.000,00 0,00

88.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

235.595.000,00 0,00

0,00 235.595.000,00

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19

203.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 203.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 02

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

28.800.000,00 0,00

28.800.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

27.026.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.420.000,00 12.606.000,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 05

27.026.000,00 0,00

12.606.000,00 14.420.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.19 . 1.19.01 . 05 . 02

272.948.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 209.088.000,00 59.660.000,00 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

267.948.000,00 4.200.000,00

54.660.000,00 209.088.000,00

Pengendalian keamanan lingkungan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

Referensi

Dokumen terkait

Draw polygon merupakan menu gambar yang dilengkapi dengan Polygonal Lasso tool, ini berfungsi untuk menseleki sebuah object berbentuk garis lurus yang dapat dibentuk sudutnya,

Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa mayoritas pengetahuan responden tentang ASI perah adalah baik berjumlah 34 orang (54,0%), mayoritas responden memberikan ASI eksklusif

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan

Kepercayaan konsumen terhadap organisasi atau perusahaan sangatlah menjadi hal yang krusial bagi setiap perusahaan atau organisasi, karena dengankepercayaan yang baik pada suatu

Peran guru pembimbing khusus dalam membantu anak autisme belajar bermain dengan teman- temannya dikategorikan sangat baik, karena guru pembimbing khusus memberikan

Vol. Materi pelatihan dapat semuanya disampaikan oleh tim Prodi Ekonomi, meskipun tidak disampaikan secara detil. Kemampuan peserta pelatihan dalam penguasaan materi pengelolaan

Penyelenggaran  Seminar  Nasional  dalam  konferensi  ini  bertujuan  menggali  dan  mendialogkan  kembali  permasalahan  kebijakan  negara  yang  memiliki  dampak 

menunjukkan adanya peningkatan fluks secara tiba-tiba. Peningkatan tersebut timbul karena citra yang dihasilkan tidak bersih sepenuhnya. Terdapat debu pada lensa atau nimbulkan