• Tidak ada hasil yang ditemukan

PTR-'AITJHN KINTR.'A PTMERINTA}I KOTA BOGOR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PTR-'AITJHN KINTR.'A PTMERINTA}I KOTA BOGOR"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

PTR-'AITJHN KINTR.'A

PTMERINTA}I KOTA BOGOR

PER^'AITJIAIT KINER^'A TAIITIN 2A2O

Dalam rangka

mewujudkan

manqjemen

pemerintahan

yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

: Drs. H. Dedie A. Rachim, M.A

: Wakil Wali Kota Bogor

Berjanji

akan mewujudkan

target kinerja yang seharusnya

sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineda

jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Bogor,

2020

Waktl Walt Kota Bogor'

Dfs. H, Dedle A. Rachlm, M'A

23 Maret

(2)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) saat

lahir 73,69

2 Meningkatnya Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat

1 % Rumah Tangga BerPHBS 68 2 Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga 0,45 3 Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

1 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman

93,15

2 Persentase rumah tangga yang dilayani system air

limbah yang layak 67,47 3 Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan kota 2,44

4 Persentase Reduksi Sampah 6,4 4 Terkendalinya

sumbersumber

pencemar air Indeks Kualitas Air 49,67 5 Terkendalinya

sumbersumber pencemar udara

Indeks Kualitas Udara 85,9

6 Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

Persentase Luas Ruang Terbuka

Hijau Publik 5,91

Misi II : Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan

Berkarakter (Smart People)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya pemerataan akses dan

mutu pendidikan formal dan non formal;

1 Rata-Rata Lama Sekolah 10,63 2 Harapan Lama Sekolah 13,6 3 Nilai Rata-Rata USBN SD 76,02 4 Nilai Rata-Rata UNSMP 67,77 2 Meningkatnya kualitas generasi muda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 56,31 3 Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat

Indeks Inovasi Daerah (Total Score Penilaian

(3)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 4 Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,5

2 Indeks Kerukunan Umat Beragama 70,5

5 Terciptanya birokrasi pemerintahan yang

efektif, efisien dan akuntabel

Indeks Reformasi Birokrasi

(IRB) BB 6 Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi

Level Kematangan Smart

City Scattered

Misi III : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,47 2 Menurunnya

Kemiskinan Angka Kemiskinan 5,8 3 Meningkatnya

Kualitas Ketahanan Keluarga

Indeks Ketahanan Keluarga

(IKK) 73-74

4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,66 2 PDRB Per Kapita 40,36 3 Pengeluaran Per Kapita 11.219 4 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit 21 5 Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi 1 Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang

(Periode Rencana 2020-2024) 20

2

Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-

(4)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 6 Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi

1 Persentase Jalan Berkondisi Baik 89

2 Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum 50

Program Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 247.975.879.274,00 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 80.769.957.204,00 3. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Rp. 8.799.420.400,00 4. Pengembangan data dan Informasi Rp. 2.383.22.00,00 5. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 693.937.000,00 6. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp. 70.295.374.422,00 7. Manajemen Layanan Pendidikan Rp. 4.756.995.000,00 8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Rp. 6.752.925.000,00 9. Pendidikan NonFormal Rp. 817.593.600,00 10. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa Rp. 14.262.403.000,00 11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 92.126.572.663,00 12. Promosi Kesehatan, Pemeberdayaan

Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan Rp. 7.201.520.000,00 13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

dan Gizi Masyarakat Rp. 1.527.050.000,00 14. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 1.503.298.000,00 15. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Rp. 23.043.429.000,00 16. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 173.990.000.000,00 17. Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana

dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 979.070.000,00 18. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung Rp. 16.507.775.000,00 19. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa

Konstruksi Rp. 482.950.000,00

20. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Rp. 35.952.650.000,00 21. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Irigasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Rp. 25.418.900.000,00

22. Perencanaan Tata Ruang Rp. 2.048.000.000,00 23. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah Rp. 6.379.647.000,00 24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 45.000.000,00 25. Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan,

Drainase dan Pedestrian Rp. 55.255.950.000,00 26. Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 88.953.979.000,00 27. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp. 12.071.450.000,00 28. Pemulihan Pasca Bencana Rp. 280.913.000,00

(5)

Program Anggaran 29. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana Rp. 745.292.000,000 30. Peningkatan Utilitas Perkotaan Rp. 69.458.262.000,00 31. Penglolaan Areal Pemakaman Rp. 3.683.945.000,00 32. Penataan Prasarana Sarana Umum

Perumahan Rp. 4.620.226.000,00 33. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal Rp. 1.431.495.000,00 34. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran Rp. 1.119.511.000,00 35. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Bencana Rp. 866.204.000,00 36. Pengembangan Layanan Informasi

Kebencanaan Rp. 192.141.000,00 37. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 1.892.594.000,00 38. Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 20.801.000,00 39. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang

Kesejahteraan Sosial Lainnya Rp. 851.344.800,00 40. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Rp. 10.135.000,00 41. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Rp. 200.334.000,00 42. Pembinaan Anak Terlantar Rp. 74.235.000,00 43. Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan

Trauma Rp. 132.015.000,00

44. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial Rp. 857.417.000,00

45. Pemberdayaan Lembaga Sosial Rp. 7.375.515.000,00 46. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja Rp. 55.085.000,00 47. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan Rp. 116.041.000,00 48. Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 1.758.940.800,00 49. Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 1.525.461.000,00 50. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Rp. 22.839.553.000,00 51. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan

Pemeliharaan Fungsi TPA Rp. 24.343.850.000,00 52. Peningkatan Pengelolaan Sampah berbasis 3R Rp. 1.970.627.000,00 53. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup Rp. 2.529.930.000,00 54. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam Rp. 1.028.778.000,00

55. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp. 504.450.000,00 56. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim Rp. 824.662.000,00 57. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 690.089.000,00 58. Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 359.309.000,00 59. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Rp. 1.749.119.000,00 60. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp. 299.675.000,00 61. Keshatan Refroduksi Remaja Rp. 125.177.000,00

(6)

Program Anggaran

62. Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp. 1.747.728.000,00 63. Pembangunan Keluarga Rp. 547.348.000,00 64. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa

Transportasi Rp. 8.480.276.000,00 65. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan

Transportasi Rp. 5.972.380.000,00 66. Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 662.585.000,00 67. Pengembangan Transporatsi Berkelanjutan Rp. 483.567.000,00 68. Kerjasama Informasi dengan Media Massa Rp. 4.032.167.000,00 69. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 678.913.000,00 70. Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp. 716.779.000,00 71. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima Rp. 1.175.024.000,00

72. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp. 621.724.000,00 73. Peningkatan Kreatifitas dan Daya Saing

Ekonomi Kreatif Rp. 174.289.000,00 74. Pengembangan Ekonomi Kreatif Rp. 63.402.000,00 75. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Rp. 4.773.054.200,00 76. Kepemudaan dan Keolahragaan Rp. 5.482.004.000,00 77. Peningkatan Olah Raga Prestasi Rp. 848.668.000,00 78. Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 2.593.067.000,00 79. Peningkatan Tertib Arsip Rp. 225.733.000,00 80. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Rp. 56.250.000,00 81. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan Rp. 139.400.000,00

82. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan Rp. 15.162.048.000,00 83. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan Rp. 1.251.843.000,00

84. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan Rp. 101.589.000,00 85. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan

Tindak Pidana Perdagangan Orang Rp. 426.272.000,00 86. Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Rp. 107.717.000,00

87. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem

Administrasi Pemerintahan Daerah Rp. 493.787.000,00 88. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 547.129.000,00 89. Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Rp. 226.630.000,00 90. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 747.105.000,00 91. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani Sesuai Kriteria Aman, Sehat, Utuh, Halal

Rp. 309.555.000,00

92. Peningkatan Produksi Pertanian Rp. 2.386.719.000,00 93. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 562.584.000,00 94. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 41.157.000,00

(7)

Program

95. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangart

96. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

97. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

98. Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi 99. Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan

100. Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan

1O1. Pengembangan Kapasitas Kecamatan

1O2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 103. Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM 104. Kedasama Pembangunan

1"05. Pengendalian Pembangunan

106. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

107. Penerapan Reformasi Birokrasi

108. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

1O9. Peningkatan Kapasitas lrmbaga Perwakilan Ralqyat Daerah

I10. Peningkatan Pelayanan Paten

111. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 112. Penelitian dan Pengembangan

L L3. Perencanaan Pembangunan Daerah

1 14. Perencana€ur Pembangunan Ekonomi

115. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

116. Perencanaan Prabarana Wilavah dan Sumber Daya Alam

1 17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

l.18. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

119. Peningkatan Sumber Daya Aparatur

120. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Total Anggaran

ensggran

Rp.

sSe.ete.ooo,oo

Rp. 1.410.913.000,00 Rp. LL.476.375.000,0O Rp. 80.548.589.000,00 Rp. 537.472.OOO,O4 524.650.000,00 66.763.700,OO 254.t77.OOO,AO 94.426.000,00 265.782.OOO,OO 563.705.000,00 422.038.000,00 468.t18.000,00 620.864.600,OO 4.259.7r5.000,00 923.914.000,00 938.832.000,00 1.424.342.000,00 776.106.000,00 160.044.000,00 376.621.000,00 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Bogor,

Iffekil Wali Kota Bogor,

@

Rp. I.482.776.600,00 Rp. 6.284.138.000,00 Rp. 4.842.299.000,00 Rp. 6.081.100.000,00 Rp. 3.906.011.000,00 Rp. 1.326.248.240.563,0()

2020

Drs. H.

,..1

Dedie A. Rachlm, M.A

23 Maret

Referensi

Dokumen terkait

Dari beberapa pernyataan menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa ROI adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

Sales and operations planning (S&OP) is the long-term planning of production levels relative to sales within the framework of a manufacturing planning and control system..

We examine the appearance of integration in professional education through the analysis of the advanced management development programs of three major international organizations

Corpus juga bersifat se-homogen mungkin, baik homogen pada taraf substansi maupun homogen pada taraf waktu (sinkroni) (Kurniawan, 2001:70). Corpus adalah kata lain dari

LEMBAGA YANG MEMILIKI FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari.. APBN/D, atau organisasi

Sebagai bagian dari analisis aktuaria, empat estimasi dilakukan untuk memperkirakan nilai pendapatan BPJS, nilai biaya, probabilitas pemanfaatan pelayanan kesehatan,

Sedangkan kelompok udang, dari kelima spesies (udang putih, udang galah, udang kadoro, lobster dan udang windu) semua menunjukkan hasil positif wssv dengan tingkat

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara