PTR-'AITJHN KINTR.'A
PTMERINTA}I KOTA BOGOR
PER^'AITJIAIT KINER^'A TAIITIN 2A2O
Dalam rangka
mewujudkan
manqjemen
pemerintahan
yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
: Drs. H. Dedie A. Rachim, M.A
: Wakil Wali Kota Bogor
Berjanji
akan mewujudkan
target kinerja yang seharusnya
sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineda
jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Bogor,
2020
Waktl Walt Kota Bogor'
Dfs. H, Dedle A. Rachlm, M'A
23 Maret
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA BOGOR
Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup (AHH) saat
lahir 73,69
2 Meningkatnya Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
1 % Rumah Tangga BerPHBS 68 2 Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga 0,45 3 Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman
1 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman
93,15
2 Persentase rumah tangga yang dilayani system air
limbah yang layak 67,47 3 Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan kota 2,44
4 Persentase Reduksi Sampah 6,4 4 Terkendalinya
sumbersumber
pencemar air Indeks Kualitas Air 49,67 5 Terkendalinya
sumbersumber pencemar udara
Indeks Kualitas Udara 85,9
6 Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan
Persentase Luas Ruang Terbuka
Hijau Publik 5,91
Misi II : Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan
Berkarakter (Smart People)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pemerataan akses dan
mutu pendidikan formal dan non formal;
1 Rata-Rata Lama Sekolah 10,63 2 Harapan Lama Sekolah 13,6 3 Nilai Rata-Rata USBN SD 76,02 4 Nilai Rata-Rata UNSMP 67,77 2 Meningkatnya kualitas generasi muda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 56,31 3 Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat
Indeks Inovasi Daerah (Total Score Penilaian
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 4 Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,5
2 Indeks Kerukunan Umat Beragama 70,5
5 Terciptanya birokrasi pemerintahan yang
efektif, efisien dan akuntabel
Indeks Reformasi Birokrasi
(IRB) BB 6 Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi
Level Kematangan Smart
City Scattered
Misi III : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,47 2 Menurunnya
Kemiskinan Angka Kemiskinan 5,8 3 Meningkatnya
Kualitas Ketahanan Keluarga
Indeks Ketahanan Keluarga
(IKK) 73-74
4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,66 2 PDRB Per Kapita 40,36 3 Pengeluaran Per Kapita 11.219 4 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit 21 5 Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi 1 Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang
(Periode Rencana 2020-2024) 20
2
Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 6 Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi
1 Persentase Jalan Berkondisi Baik 89
2 Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum 50
Program Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 247.975.879.274,00 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 80.769.957.204,00 3. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp. 8.799.420.400,00 4. Pengembangan data dan Informasi Rp. 2.383.22.00,00 5. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 693.937.000,00 6. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp. 70.295.374.422,00 7. Manajemen Layanan Pendidikan Rp. 4.756.995.000,00 8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Rp. 6.752.925.000,00 9. Pendidikan NonFormal Rp. 817.593.600,00 10. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa Rp. 14.262.403.000,00 11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 92.126.572.663,00 12. Promosi Kesehatan, Pemeberdayaan
Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan Rp. 7.201.520.000,00 13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
dan Gizi Masyarakat Rp. 1.527.050.000,00 14. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 1.503.298.000,00 15. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Rp. 23.043.429.000,00 16. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 173.990.000.000,00 17. Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana
dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 979.070.000,00 18. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung Rp. 16.507.775.000,00 19. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi Rp. 482.950.000,00
20. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Rp. 35.952.650.000,00 21. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Irigasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Rp. 25.418.900.000,00
22. Perencanaan Tata Ruang Rp. 2.048.000.000,00 23. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah Rp. 6.379.647.000,00 24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 45.000.000,00 25. Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan,
Drainase dan Pedestrian Rp. 55.255.950.000,00 26. Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 88.953.979.000,00 27. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp. 12.071.450.000,00 28. Pemulihan Pasca Bencana Rp. 280.913.000,00
Program Anggaran 29. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Rp. 745.292.000,000 30. Peningkatan Utilitas Perkotaan Rp. 69.458.262.000,00 31. Penglolaan Areal Pemakaman Rp. 3.683.945.000,00 32. Penataan Prasarana Sarana Umum
Perumahan Rp. 4.620.226.000,00 33. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal Rp. 1.431.495.000,00 34. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran Rp. 1.119.511.000,00 35. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana Rp. 866.204.000,00 36. Pengembangan Layanan Informasi
Kebencanaan Rp. 192.141.000,00 37. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 1.892.594.000,00 38. Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 20.801.000,00 39. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang
Kesejahteraan Sosial Lainnya Rp. 851.344.800,00 40. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Rp. 10.135.000,00 41. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Rp. 200.334.000,00 42. Pembinaan Anak Terlantar Rp. 74.235.000,00 43. Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan
Trauma Rp. 132.015.000,00
44. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial Rp. 857.417.000,00
45. Pemberdayaan Lembaga Sosial Rp. 7.375.515.000,00 46. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja Rp. 55.085.000,00 47. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan Rp. 116.041.000,00 48. Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 1.758.940.800,00 49. Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 1.525.461.000,00 50. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Rp. 22.839.553.000,00 51. Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan
Pemeliharaan Fungsi TPA Rp. 24.343.850.000,00 52. Peningkatan Pengelolaan Sampah berbasis 3R Rp. 1.970.627.000,00 53. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Rp. 2.529.930.000,00 54. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam Rp. 1.028.778.000,00
55. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rp. 504.450.000,00 56. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim Rp. 824.662.000,00 57. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 690.089.000,00 58. Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 359.309.000,00 59. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Rp. 1.749.119.000,00 60. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Rp. 299.675.000,00 61. Keshatan Refroduksi Remaja Rp. 125.177.000,00
Program Anggaran
62. Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp. 1.747.728.000,00 63. Pembangunan Keluarga Rp. 547.348.000,00 64. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa
Transportasi Rp. 8.480.276.000,00 65. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi Rp. 5.972.380.000,00 66. Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 662.585.000,00 67. Pengembangan Transporatsi Berkelanjutan Rp. 483.567.000,00 68. Kerjasama Informasi dengan Media Massa Rp. 4.032.167.000,00 69. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 678.913.000,00 70. Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp. 716.779.000,00 71. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima Rp. 1.175.024.000,00
72. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp. 621.724.000,00 73. Peningkatan Kreatifitas dan Daya Saing
Ekonomi Kreatif Rp. 174.289.000,00 74. Pengembangan Ekonomi Kreatif Rp. 63.402.000,00 75. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Rp. 4.773.054.200,00 76. Kepemudaan dan Keolahragaan Rp. 5.482.004.000,00 77. Peningkatan Olah Raga Prestasi Rp. 848.668.000,00 78. Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 2.593.067.000,00 79. Peningkatan Tertib Arsip Rp. 225.733.000,00 80. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Rp. 56.250.000,00 81. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan Rp. 139.400.000,00
82. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan Rp. 15.162.048.000,00 83. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan Rp. 1.251.843.000,00
84. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan Rp. 101.589.000,00 85. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Rp. 426.272.000,00 86. Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Rp. 107.717.000,00
87. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem
Administrasi Pemerintahan Daerah Rp. 493.787.000,00 88. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 547.129.000,00 89. Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Rp. 226.630.000,00 90. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 747.105.000,00 91. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani Sesuai Kriteria Aman, Sehat, Utuh, Halal
Rp. 309.555.000,00
92. Peningkatan Produksi Pertanian Rp. 2.386.719.000,00 93. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 562.584.000,00 94. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 41.157.000,00
Program
95. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangart
96. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
97. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
98. Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi 99. Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan
100. Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan
1O1. Pengembangan Kapasitas Kecamatan
1O2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 103. Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM 104. Kedasama Pembangunan
1"05. Pengendalian Pembangunan
106. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
107. Penerapan Reformasi Birokrasi
108. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa
1O9. Peningkatan Kapasitas lrmbaga Perwakilan Ralqyat Daerah
I10. Peningkatan Pelayanan Paten
111. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 112. Penelitian dan Pengembangan
L L3. Perencanaan Pembangunan Daerah
1 14. Perencana€ur Pembangunan Ekonomi
115. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
116. Perencanaan Prabarana Wilavah dan Sumber Daya Alam
1 17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
l.18. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
119. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
120. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Total Anggaran