REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET
2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00
02.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan pendayagunaan sumber daya air 1
03 Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun
(BBK) 1.000.000,00
03.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan peningkatan Joint Working Group (JWG) Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun
(BBK) 1
03.02 Jumlah paket rekomendasi kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) 1
04 Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 300.000,00 04.01 Jumlah laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4
Total 2.800.000,00
:
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN :
2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian :
3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%
02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR 03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan 04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha
05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa 06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti tas Kebijakan Ekonomi 08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian :
4. KEGIATAN 2506 - Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air :
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air 6. SASARAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN NAWACITA PRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA 01
Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air
750.000,00
01.001
Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air
tidak 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi
Kebijakan Rencana Kerja 2.040,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 2.040,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi
dan Sinkronisasi 744.920,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 744.920,00
053 - Penyusunan Laporan
Rekomendasi 3.040,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 3.040,00
02
Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air
750.000,00
02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan
Pendayagunaan Sumber Daya Air tidak 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi
Kebijakan Rencana Kerja 30.640,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA Provinsi
DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 30.640,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi
dan Sinkronisasi 581.000,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 581.000,00
053 - Penyelenggaraan
FGD/Workshop 124.200,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 124.200,00
054 - Penyusunan Laporan
Rekomendasi 14.160,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 14.160,00
03
Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
1.000.000,00
03.003
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia- Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
tidak 1.000.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Persiapan Koordinasi
Kebijakan Rencana Kerja 27.340,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 27.340,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi
dan Sinkronisasi Kebijakan 964.940,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 964.940,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 7.720,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 7.720,00
04
Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
300.000,00
04.004
Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
tidak 300.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00
051 - Administrasi Kegiatan 16.960,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 16.960,00
052 - Penyusunan Rencana
Kegiatan 236.960,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 236.960,00
053 - Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Anggaran 32.960,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 32.960,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA 054 - Penyusunan Laporan
Kinerja 13.120,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 13.120,00
Total 2.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME
/ TARGET SATUAN SATUAN BIAYA
ALOKASI 2018 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber
Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Daya Rusak Air 1 Paket
Rekomendasi 750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 2.040,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00 2.240,00 2.340,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 744.920,00 0,00 0,00 0,00 746.000,00 747.000,00 748.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 3.040,00 0,00 0,00 0,00 4.040,00 5.040,00 6.040,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan
Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber
Daya Air 1 Paket
Rekomendasi 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 30.640,00 0,00 0,00 0,00 31.640,00 32.640,00 33.640,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 581.000,00 0,00 0,00 0,00 582.000,00 583.000,00 584.000,00
02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop 0,00 NaN 124.200,00 0,00 0,00 0,00 125.200,00 126.200,00 127.200,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 14.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00 16.160,00 17.160,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
/ TARGET BIAYA
RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021
03
Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00
03.003
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
2 Paket
Rekomendasi 1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 27.340,00 0,00 0,00 0,00 28.340,00 29.340,00 30.340,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 964.940,00 0,00 0,00 0,00 965.940,00 966.940,00 967.940,00
03.003.001.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 7.720,00 0,00 0,00 0,00 7.820,00 7.920,00 8.020,00
04
Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00
04.004
Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4 Laporan 300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00
04.004.001.051 Administrasi Kegiatan 0,00 NaN 16.960,00 0,00 0,00 0,00 17.960,00 18.960,00 19.960,00
04.004.001.052 Penyusunan Rencana Kegiatan 0,00 NaN 236.960,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 239.000,00 240.000,00
04.004.001.053 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Anggaran 0,00 NaN 32.960,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 35.000,00 36.000,00
04.004.001.054 Penyusunan Laporan Kinerja 0,00 NaN 13.120,00 0,00 0,00 0,00 14.130,00 15.130,00 16.130,00
Total 2.800.000,00 - - - 2.812.370,00 2.824.570,00 2.836.770,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air
dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.001 Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Daya Rusak Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Pendukung 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 744.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.920,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi Utama 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan
Sumber Daya Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Utama 30.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.640,00 02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.000,00
02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop Utama 124.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.200,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi Utama 14.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.160,00
03
Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-
Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Utama 27.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.340,00 03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 964.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.940,00
03.003.001.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 7.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00
04
Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
04.004 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi
Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
RMP PLN RMP HLN HDN
04.004.001.051 Administrasi Kegiatan Utama 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.960,00
04.004.001.052 Penyusunan Rencana Kegiatan Utama 236.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.960,00
04.004.001.053 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Anggaran Utama 32.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.960,00
04.004.001.054 Penyusunan Laporan Kinerja Utama 13.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.120,00
Total 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001