• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAP 3: KEGIATAN K/L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "REKAP 3: KEGIATAN K/L"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET

2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00

01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 1

02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00

02.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan pendayagunaan sumber daya air 1

03 Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun

(BBK) 1.000.000,00

03.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan peningkatan Joint Working Group (JWG) Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun

(BBK) 1

03.02 Jumlah paket rekomendasi kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) 1

04 Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 300.000,00 04.01 Jumlah laporan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4

Total 2.800.000,00

:

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN :

2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian :

3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%

02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR 03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan 04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha

05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa 06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti tas Kebijakan Ekonomi 08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian :

4. KEGIATAN 2506 - Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air :

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air 6. SASARAN KEGIATAN

(2)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONEN NAWACITA PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN (TEMATIK)

100 JANJI PRESIDEN

KERANGKA REGULASI

ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN

/ KOTA 01

Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air

750.000,00

01.001

Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air

tidak 750.000,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00

051 - Persiapan Koordinasi

Kebijakan Rencana Kerja 2.040,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 2.040,00

052 - Pelaksanaan Koordinasi

dan Sinkronisasi 744.920,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 744.920,00

053 - Penyusunan Laporan

Rekomendasi 3.040,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 3.040,00

02

Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air

750.000,00

02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan

Pendayagunaan Sumber Daya Air tidak 750.000,00

02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00

051 - Persiapan Koordinasi

Kebijakan Rencana Kerja 30.640,00

(3)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN (TEMATIK)

100 JANJI PRESIDEN

KERANGKA REGULASI

ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN

/ KOTA Provinsi

DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 30.640,00

052 - Pelaksanaan Koordinasi

dan Sinkronisasi 581.000,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 581.000,00

053 - Penyelenggaraan

FGD/Workshop 124.200,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 124.200,00

054 - Penyusunan Laporan

Rekomendasi 14.160,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 14.160,00

03

Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

1.000.000,00

03.003

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia- Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

tidak 1.000.000,00

03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00

051 - Persiapan Koordinasi

Kebijakan Rencana Kerja 27.340,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 27.340,00

(4)

052 - Pelaksanaan Koordinasi

dan Sinkronisasi Kebijakan 964.940,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 964.940,00

053 - Penyusunan Rekomendasi 7.720,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 7.720,00

04

Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

300.000,00

04.004

Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

tidak 300.000,00

04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00

051 - Administrasi Kegiatan 16.960,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 16.960,00

052 - Penyusunan Rencana

Kegiatan 236.960,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 236.960,00

053 - Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Anggaran 32.960,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 32.960,00

(5)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

DUKUNGAN (TEMATIK)

100 JANJI PRESIDEN

KERANGKA REGULASI

ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN

/ KOTA 054 - Penyusunan Laporan

Kinerja 13.120,00

Provinsi DKI Jakarta

Kota Jakarta

Pusat 13.120,00

Total 2.800.000,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME

/ TARGET SATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber

Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00

01.001 Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Daya Rusak Air 1 Paket

Rekomendasi 750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 752.180,00 754.280,00 756.380,00

01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 2.040,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00 2.240,00 2.340,00

01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 744.920,00 0,00 0,00 0,00 746.000,00 747.000,00 748.000,00

01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 3.040,00 0,00 0,00 0,00 4.040,00 5.040,00 6.040,00

02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan

Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00

02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber

Daya Air 1 Paket

Rekomendasi 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00

02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00

02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 30.640,00 0,00 0,00 0,00 31.640,00 32.640,00 33.640,00

02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 581.000,00 0,00 0,00 0,00 582.000,00 583.000,00 584.000,00

02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop 0,00 NaN 124.200,00 0,00 0,00 0,00 125.200,00 126.200,00 127.200,00

02.002.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 14.160,00 0,00 0,00 0,00 15.160,00 16.160,00 17.160,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

(6)

/ TARGET BIAYA

RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021

03

Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00

03.003

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

2 Paket

Rekomendasi 1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00

03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.002.100,00 1.004.200,00 1.006.300,00

03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 27.340,00 0,00 0,00 0,00 28.340,00 29.340,00 30.340,00

03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 964.940,00 0,00 0,00 0,00 965.940,00 966.940,00 967.940,00

03.003.001.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 7.720,00 0,00 0,00 0,00 7.820,00 7.920,00 8.020,00

04

Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00

04.004

Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4 Laporan 300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00

04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 304.090,00 308.090,00 312.090,00

04.004.001.051 Administrasi Kegiatan 0,00 NaN 16.960,00 0,00 0,00 0,00 17.960,00 18.960,00 19.960,00

04.004.001.052 Penyusunan Rencana Kegiatan 0,00 NaN 236.960,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 239.000,00 240.000,00

04.004.001.053 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Anggaran 0,00 NaN 32.960,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 35.000,00 36.000,00

04.004.001.054 Penyusunan Laporan Kinerja 0,00 NaN 13.120,00 0,00 0,00 0,00 14.130,00 15.130,00 16.130,00

Total 2.800.000,00 - - - 2.812.370,00 2.824.570,00 2.836.770,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air

dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

C. SUMBER PENDANAAN

(7)

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL

RMP PLN RMP HLN HDN

01.001 Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian

Daya Rusak Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Pendukung 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 744.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.920,00

01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi Utama 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040,00

02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan

Sumber Daya Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Utama 30.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.640,00 02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.000,00

02.002.001.053 Penyelenggaraan FGD/Workshop Utama 124.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.200,00

02.002.001.054 Penyusunan Laporan Rekomendasi Utama 14.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.160,00

03

Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

03.003 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Joint Working Group Indonesia-

Singapura untuk Pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

03.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Utama 27.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.340,00 03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 964.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.940,00

03.003.001.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 7.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00

04

Terselenggaranya layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

04.004 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi

Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

04.004.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

(8)

RMP PLN RMP HLN HDN

04.004.001.051 Administrasi Kegiatan Utama 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.960,00

04.004.001.052 Penyusunan Rencana Kegiatan Utama 236.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.960,00

04.004.001.053 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Anggaran Utama 32.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.960,00

04.004.001.054 Penyusunan Laporan Kinerja Utama 13.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.120,00

Total 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian

Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001

Referensi

Dokumen terkait

Rasio ini juga semakin besar tingkat perputaran total asset, maka semakin besar pendapatan suatu perusahaan, dan semakin besar laba yang diperoleh maka perusahaan akan semakin

Bakso dengan perlakuan subtitusi tepung sukun yang terbaik ditinjau dari kadar air, daya ikat air, elastisitas, dan daya potong terdapat pada perlakuan P2 dengan

Observatorium Ilmu Falak UMSU yang sudah berdiri selama 5 tahun di Kampus Pascasarjana UMSU Lantai 7 yang terletak dijalan Denai ini terus melakukan berbagai kegiatan

07 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO 08 - Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. 09

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu

Di dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK (Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang) akan dilakukan integrasi antar kawasan dengan pengembangan core business / industri yang

2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkan mencapai nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2021 ALOKASI 2021 (RIBU).. 01 Terwujudnya Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan yang Responsif dan